Основная информация
Дата опубликования: | 16 октября 2020г. |
Номер документа: | RU89048905202000154 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования посёлок Пангоды |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования поселок Пангоды
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 496 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
(признано утратившим силу постановлением Администрации
Надымский район от 30.11.2020 № 103)
16 октября 2020 г. № 324
В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 08 сентября 2020 года № 254 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 17 декабря 2019 года № 203 «О бюджете муниципального образования поселок Пангоды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды» Администрация муниципального образования поселок Пангоды п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 496 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангодына 2019-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 10июня2020 года № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 496 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы».
Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник».
Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Главамуниципального образования
поселок Пангоды И.М. Ярош
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
поселок Пангоды
от 16 октября2020 г. № 324
Паспорт муниципальной программы
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
(далее – Администрация)
Соисполнители муниципальной программы
1. Муниципальные учреждения муниципального образования поселок Пангоды в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации.
2. Учреждения физической культуры и спорта, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования
поселок Пангоды (далее - муниципальное образование).
3. Управление муниципального хозяйства Администрации
Цель муниципальной программы
Создание условий для развития человеческого потенциала, формирования здорового образа жизни, приобщения различных слоев населения
к регулярным занятиям физической культуры и спортом
Задачи муниципальной программы
1. Развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни.
2. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
Сроки реализации муниципальной программы
(этапы реализации)
2019-2024 годы
Показатели муниципальной
программы по годам
Для цели:
1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год –64,81;
2020 год – 63,62;
2021 год – 63,58;
2022 год – 63,54;
2023 год – 63,69;
2024 год – 63,22
2019 год – 54,96
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Для задачи:
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 38,50;
2020 год – 38,50;
2021 год – 38,50;
2022 год – 38,50;
2023 год – 38,50;
2024 год – 38,50
2019 год – 23,52
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100;
2020 год – 100;
2021 год – 100;
2022 год – 100;
2023 год – 100;
2024 год – 100
2019 год – 100
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Подпрограммы
1. Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе).
2. Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тыс. руб.
Всего: 48 330,84 тыс. руб.;
из них по источникам финансирования:
из средств местногобюджета
– 41 406,21тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета –24,63 тыс. руб.
Всего: 30 569,17тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 23 644,54 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 24,63 тыс. руб.
Всего:17 761,67 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 17 761,67 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00тыс. руб.
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2019 год– 12 663,96тыс. руб.;
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 752,33тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 11,63тыс. руб.
2019 год – 12 663,96 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 752,33 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 11,63 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета– 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 7 156,82тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 143,82тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 13,00 тыс. руб.
2020 год – 6 489,72 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 476,72 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 13,00 тыс. руб.
2020 год – 667,10 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 667,10 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 6 832,78тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 832,78тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 6 171,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 171,00тыс. руб.;из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 661,78 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 661,78тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 5 244,49 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета –5 244,49тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 981,27 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 981,27тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета –0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение доли населения муниципального образования, систематически занимающего физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2024 году до 38,50 процентов.
2. Поднятие уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.
3. Расширение спектра услуг, оказываемых спортивными и физкультурно-оздоровительными организациями и учреждениями.
4. Развитие массового детского и молодежного спорта на территории муниципального образования.
5. Сокращение количества правонарушений в подростковой, молодежной среде, сокращение уровня безнадзорности на территории муниципального образования.
6. Повышение численности населения муниципального образования, занимающегося физической культурой и спортом, формирование устойчивого спроса населения на получение физкультурно-оздоровительных услуг
Раздел 1. Характеристика развития физической культуры и спорта
на территории муниципального образования
Муниципальная программа муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа) разработанав соответствии сподпунктами14, 30пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», закономЯмало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 2009 года № 70-ЗАО «О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе»,решениемСобрания депутатов муниципального образованияот 25декабря 2018 года № 159«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования поселок Пангоды до 2030 года».
Муниципальная программа направлена на решение стратегической цели «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта» стратегического направления «Развитие человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года.
Основополагающей задачей в части развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования является увеличение численности граждан, систематически занимающихся физической культуройи спортом, ведущих здоровый образ жизни,а также формированиев обществе национального самосознания и здорового морального-психологического климата.
Основными полномочиями органов местного самоуправления муниципального образования(далее – органы местного самоуправления) в области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации являются:
1) развитие школьного спорта и массового спорта;
2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей;
3) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
4) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
5) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО);
6) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
7) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
8) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
10) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Основным полномочием органов местного самоуправления в области молодежной политики и спорта является организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления в области спорта и физической культуры в рамках настоящей муниципальной программы будут являться:
1) проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования;
2) организация работы по проведению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории муниципального образования;
3) финансовая поддержка участников соревнований для участия в спортивных мероприятиях, проводимых за пределами муниципального образования;
4) развитие массового спорта на территории муниципального образования путем развития доступной спортивной инфраструктуры для всех категорий граждан;
5) поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности;
6) взаимодействие с правоохранительными органами в части обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования официальных физкультурныхи спортивных мероприятий;
7) проведение единой государственной политики по популяризации физической культуры и спорта среди населения путем консолидированных действий физкультурно-оздоровительных организаций;
8) организация мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Мониторинг мероприятий предыдущей муниципальной программы муниципального образования«Развитие физической культурыи спорта муниципального образования поселок Пангодына 2015-2020 годы» указывает на положительные результаты в области развития массового спорта на территории муниципального образования. Только комплексный подход к решению поставленных задач позволяет достигнуть результаты, поэтомув среднесрочной перспективе реализация мероприятий в области физической культуры и спорта будет решаться программно-целевым методом.
Основными физкультурно-спортивными организациями на территории муниципального образованияявляются: муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры» (далее – МБУ «Центр физической культуры»), общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым» (далее – ООО «Газпром добыча Надым») и общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгазЮгорск» (далее – ООО «Газпром трансгазЮгорск»), индивидуальные предприниматели Шляпников А.А., Щербакова Н.В., некомерческая организация «Надымское хуторское казачье общество Обско-Полярного Отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества». Дополнительнона базе общеобразовательных учреждений осуществляется работа по физическому воспитанию, физической подготовке и физическому развитию детей.
С 2016 года органами местного самоуправления разрабатывается единый календарный план спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий муниципального образования (далее – календарный план), содержащий плановые мероприятия по физической культуре, спорту, массовому спорту физкультурно-спортивных организаций. Календарный план выполняет такие функции как информационную(информирование населения муниципального образования о проводимых мероприятиях на территории муниципального образования), так и организационную, то есть объединяет деятельность физкультурно-спортивных организаций.
На сегодняшний день взаимодействие физкультурно-спортивных организаций слабо развито в связи с дифференцированными источниками финансирования физкультурно-спортивных организаций, наличием разного уровня материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций.
Перечень спортивных объектов у физкультурно-спортивных организаций
(по состоянию на 01 января 2020года)
№ п/п
Наименование спортивного сооружения
Площадь спортивных залов, плоскостных спортивных
сооружений, м2
Имущественная принадлежность
1
Здание школы
(улица Энергетиков, дом15 а)
183,2
МБУ «Центр физической культуры»
2
Открытые спортивно-игровые площадки
9 363
Муниципальное образование поселок Пангоды (Администрация)
3
Крытый ледовый корт «Кристалл»
2 335,4
ООО «Газпром добыча Надым»
4
Крытый спортивный
комплекс «Гармония»
5
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант»
1 292,4
ООО «Газпром трансгазЮгорск»
6
Школа бокса
299,5
Некомерческая организация «Надымское хуторское казачье общество Обско-Полярного Отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества»
7
Лыжная база
5 850
МБУ «Центр физической культуры»
По состоянию на 01 января 2020 года на территории муниципального образования существует 34 спортивных сооружений. На территории муниципального образованияраспространены такие виды спорта как: лыжные гонки, настольный теннис, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, тхэквондо, фигурное катание на коньках, футбол, хоккей, волейбол, бильярдный спорт, баскетбол. Официальная численность тренеров по состояниюна 01 января 2020 года составляет23 единицы.
Нехватка высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных организациях объясняется отсутствием спортивных сооружений, обеспечивающих надлежащее техническое оборудование мест проведения занятий и соревнований в соответствии с правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими нормами. Во-вторых, работа с детьми и подростками подразумевает для тренера ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами за вред, причиненный жизни и здоровью лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
Острым остается вопрос доступности спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями.
В целях улучшения ситуации на территории муниципального образования в области развития спорта органами местного самоуправления муниципального образованияи физкультурно-спортивными организациями реализуются мероприятия, направленные на создание дополнительных спортивных сооружений и материально-техническое оснащение имеющихся объектов спорта.
В 2016 году Администрацией проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Трасса для авто и мотокросса».
В 2017 году ООО «Газпром трансгазЮгорск» ввело в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант».
В 2019 году была смонтирована модульная лыжная база.
Развитие современных видов спорта поднимет интерес у молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
Физкультурно-спортивные организации пытаются приобщить к спорту и заинтересовать все возрастные группы населения.
Часто на территории муниципального образования проводятся массовые виды спорта, такие как: массовая лыжня, открытые соревнования по страйкболу, туристические слеты среди организаций и предприятий. Большой популярностью пользуется спортивное мероприятие «Мужские забавы» по трофи-рейду. Участники приезжают из разных регионов России для участия в этом соревновании.
Организация массовых мероприятий для населения требует больших финансовых средств. Основную долю массовых мероприятий проводит муниципальное бюджетное учреждение, субсидируемое из средств бюджета муниципального образования(далее – местный бюджет). Для развития и поддержки спорта в рамках современных тенденций и требований необходимо постоянное обновление материально-технической базы и содержание спортивных объектов на необходимом уровне. Средства местного бюджета последние годы были направлены на поддержание имеющихся спортивных сооружений и обновление материально-технической базы. С 2016 года бюджетные средства местного бюджета выделяются в рамках утвержденного муниципального задания физкультурно-спортивному учреждению. Требования к качеству предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта населению ежегодно растут, услуги стандартизируются федеральными органами. Для модернизациии развития материально-технической базы бюджетные учреждения физической культуры и спорта начинают осуществлять платную деятельность по основным видам деятельности. Это с одной стороны, помогает существовать физкультурно-спортивным организациям, с другой стороны, является для некоторых слоев населения (малоимущих, пенсионеров, детей) препятствием для занятия физической культурой и спортом.
Пропаганда физической культуры и спорта активно проводится на государственном уровне средствами массовой информации (освещение спортивных игр, участие спортсменов в телешоу и т.д.), на местном уровне органами местного самоуправления тоже проводятся трансляции массовых спортивных мероприятий, отчетов о деятельности учреждений спорта, информационные и познавательные статьинаходятся в свободном доступе на сайте Администрации.Со стороны градообразующих предприятий используется метод поощрения активных людей, который является довольно сильным стимулом для занятий физической культурой и спортом.
В рамках муниципальной программы будет продолжена работа по реализации поставленных задач и устранению существующих проблем. Комплексный подход позволит мобилизовать не только бюджетные ресурсы, но и частные путем реализации муниципально-частных проектов, развития и поддержки некоммерческих социально ориентированных организаций в сфере физической культуры и спортана территории муниципального образования.
Раздел 2. Структура мероприятий муниципальной программы
Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов местного значения, определенных подпунктами 14, 30 пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В рамках муниципальной программы будут реализовываться мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта», направленные на повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни:
Основное мероприятие 01 «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий»:
Мероприятие 01.1«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий».
Мероприятие 01.2«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды».
Мероприятие 01.3 «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Мероприятие 01.4 «Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта».
Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция) объектов».
Мероприятие 02.1 «Трасса для авто и мотокросса».
Мероприятие 02.2 «Реконструкция здания физической культуры».
Основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт – норма жизни»:
Мероприятие Р5.1 «Модульная лыжная станция».
Подпрограммы № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью», направленной на пропаганду здорового образа жизни:
Основное мероприятие 01 «Пропаганда здорового образа жизни»:
Мероприятие 01.1«Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний».
Перечень мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 3. Перечень показателеймуниципальной программы
Сведения о показателях реализации муниципальной программы представленыв приложении № 2 к настоящей муниципальнойпрограмме.
Методика расчета показателей реализации муниципальной программы указана в приложение № 3 к настоящей муниципальной программе.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективностиежеквартально,в конце года и по итогам реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно постановлению Администрацииот 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды».
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий из местного бюджета, направленных на достижение целей, задач, мероприятий
по муниципальной программе
В рамках муниципальной программы предоставляются субсидии из средств бюджета муниципального образования в соответствиис требованиями постановленияАдминистрации от 25мая 2020 года № 148 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды».
Субсидии предоставляются МБУ «Центр физической культуры» на выполнение муниципального задания для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта.
В 2019 году в рамках соглашения от 20 мая 2019 года № 47 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район в бюджет муниципального образования поселок Пангоды» предоставлялись иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного значения по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта муниципального образованияпланируется:
1) увеличитьдолю населения муниципального образования, систематически занимающейся физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2024 году до 38,50процентов;
2) увеличитьуровень обеспеченности спортивными сооружениями населения;
3) привлечь население всех возрастов к регулярным занятиям спортом и физической культурой;
4) создать условия для развития массового детского и молодежного спорта на территории муниципального образования;
5) сократить количество правонарушений в подростковой, молодежной среде, сократить уровень безнадзорности на территории муниципального образования;
6) развить позитивные формы детского и молодежного досуга на территории муниципального образования;
7) увеличить долю граждан муниципального образования, выполнивших нормативы ГТО.
Достижение данных показателей позволит повысить численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, сформировать устойчивый спрос населения на получение физкультурно-оздоровительных услуг.
1
Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования
поселок Пангоды «Развитие
физической культуры и спорта
муниципального образования
поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды
«Развитие физической культуры и спортамуниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Часть 1
№ п/п
Наименование
подпрограмм
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Номер мероприятия
Наименование
мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
30 569,17
Средства местного бюджета
5 752,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 644,54
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
2
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
30 569,17
Средства местного бюджета
5 752,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 644,54
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
3
01.1
Организация и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 305,17
Средства местного бюджета
5 388,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 280,54
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
4
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 305,17
Средства местного бюджета
5 388,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 280,54
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
5
01.2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
6
01.3
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства районного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
7
01.4
Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
8
Администрация муниципального образования поселок Пангоды,
Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды
02.1
Трасса для авто и мотокросса
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
9
02.2
Реконструкция здания физической культуры
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
10
Р5.1
Модульная лыжная станция
Бюджетные средства, из них:
7 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 264,00
Средства местного бюджета
364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364,00
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды
01.1
Проведениедетских и молодежных просветительских акций
и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Часть 2
№ п/п
Наименование
подпрограмм
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Номер мероприятия
Наименование мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 752,33
7 143,82
6 832,78
7225,76
7225,76
7225,76
41 406,21
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
2
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 752,33
7 143,82
6 832,78
7225,76
7225,76
7225,76
41 406,21
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
3
01.1
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 388,33
7 143,82
6 832,78
7225,76
7225,76
7225,76
41 406,21
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
4
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования
поселок Пангоды
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 388,33
7 143,82
6 832,78
7225,76
7225,76
7225,76
41 406,21
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
5
01.2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования
поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
01.3
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
01.4
Содержание муниципальных команд
по определенным видам спорта
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Администрация муниципального образования поселок Пангоды,
Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды
02.1
Трасса для авто и мотокросса
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
02.2
Реконструкция здания физической культуры
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Р5.1
Модульная лыжная станция
Бюджетные средства, из них:
7 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 264,00
Средства местного бюджета
364,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364,00
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
11
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
01.1
Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и
спорта муниципального образования
поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Сведения о показателях муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
цели, задачи, показателей
Номер и
наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значения показателей
Базовое значение показателя 2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
2
Цель: создание условий для развития человеческого потенциала, формирования здорового образа жизни, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом
1
3
Показатель.
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
Мероприятия подпрограммы № 1
Процент
1
1,38
64,81
54,96
63,62
63,58
63,54
63,69
63,22
4
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
5
Цель: развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования поселок Пангоды, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни
0,5
6
Показатель 1.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятия подпрограммы № 1
Процент
1
14,40
38,50
23,52
38,50
38,50
38,50
38,50
38,50
7
Задача 1. Привлечение различных категорий населения муниципального образования поселок Пангоды к занятиям физической культурой и спортом
0,5
8
Показатель 1.1.
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
47,80
23,82
14,54
24,44
24,48
25,13
25,82
26,72
9
Показатель 1.2.
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
10,80
10,78
8,87
15,84
18,92
22,04
25,23
31,66
10
Показатель 1.3.
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
-
9,60
0,12
9,78
10,02
10,35
10,42
10,75
11
Показатель 1.4.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
83,58
83,58
100
83,87
83,87
83,87
83,87
83,87
12
Показатель 1.5.
Количество выездных спортивных мероприятий
Мероприятие 01.4. Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта
Единица
0,1
2
4
90
4
4
4
4
4
13
Показатель 1.6.
Количество людей, принявших участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Человек
0,2
3293
1023
3858
1050
1100
1150
1150
1200
14
Показатель 1.7.
Количество физкультурно-оздоровительных секций и кружков, созданных на базе муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды в сфере физической культуры и спорта
Единица
0,1
3
3
4
3
3
3
3
3
15
Показатель 1.8.
Количество спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды физической культуры и спорта
Мероприятие 01.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Единица
0,1
45
0
684
0
40
40
40
40
16
Показатель 1.9.
Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального образования поселок Пангоды, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
Мероприятие 01.3. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Процент
0,1
19,57
15
100
20
25
30
35
40
17
Задача 2. Создание развитой спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Пангоды
0,5
18
Показатель 2.1.
Количество вновь созданных спортивных сооружений
Мероприятие 02.1.
Трасса для автои мотокросса.
Мероприятие 02.2. Реконструкция здания физической культуры.
Мероприятие Р5.1.Модульная лыжная станция
Единица
1
0
1
1
1
0
0
0
0
19
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
20
Цель: пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в молодежной среде
0,5
21
Показатель цели.
Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
Мероприятие подпрограммы№ 2
Процент
1
100
100
100
100
100
100
100
100
22
Задача 1. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
1
23
Показатель 1.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 лет до 35 лет включительно - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Мероприятие 01.1. Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Процент
0,25
3
4
34,64
5
6
7
8
9
24
Показатель 1.2.
Доля детей в возрасте от 7 лет до 14 лет – участников проектови мероприятий, направленныхна формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Мероприятие 01.1. Проведение детскихи молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
10
10
147,38
11
12
13
14
15
25
Показатель 1.3.
Количество преступлений, совершенных подростками на территории муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.1. Проведение детскихи молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
3
0
5
0
0
0
0
0
26
Показатель 1.4.
Количество военно-патриотических клубов, спортивных детскихи молодежных общественных объединений на территории муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.1. Проведение детскихи молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
0
1
1
2
2
3
3
3
1
Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
поселок Пангоды«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования
поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
МЕТОДИКА
по расчету показателей муниципальной программы
муниципального образования поселок Пангоды«Развитие физической культуры и спорта муниципального образованияпоселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта
Единица измерения
(по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Рассчитывается как отношение нормативной единовременной пропускной способности имеющихся спортивных объектов
к необходимой нормативной единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемой в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244
«Об утверждении методических рекомендацийо применении нормативов и норм при определении потребностисубъектов российской федерации в объектах физическойкультуры
и спорта»
Алгоритм формирования показателя
Уо = ЕПСф / ЕПСн× 100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности
Уо
Рост показателя – положительная динамика
Уровень нормативной единовременной пропускной способности имеющихся спортивных объектов
ЕПСф
Уровень необходимой нормативной единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений
ЕПСн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Показатель формируется на основании данных статистической отчетности по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (далее – № 1-ФК)
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение численности населения муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование), занимающегося физической культурой и спортом,
в возрасте от 3 до 79 лет на конец отчетного периода согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК к численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет на конец отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Дз = Чз/Чн×100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Дз
Численность населения муниципального образования, занимающегося физической культурой и спортом,
в возрасте от 3 до 79 лет
на конец отчетного периода
Чз
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность населения муниципального образования
в возрасте от 3 до 79 лет
на конец отчетного года
Чн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре
и спорте», данные Росстата по численности населения
Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных
на пропаганду физической культуры и спорта (N)
Единица измерения
(по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение разности общего количества обращений (заявлений), поступивших за отчетный период в муниципальное учреждение физической культуры и спорта по тематике, и отрицательных обращений (записей), поступивших за отчетный период
в учреждение, к общему количеству обращений (заявлений)
Алгоритм формирования показателя
N =
(Sобщ – S) ×100%
Sобщ
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Сумма всех обращений, отзывов (положительных и отрицательны) о проведенных мероприятиях за отчетный период, поступивших в муниципальное учреждение физической культуры и спорта
Sобщ
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Сумма всех отрицательных обращений (отзывов), поступивших за отчетный период в муниципальное учреждение физической культуры и спорта
S
Источник информациидля расчета (определения) показателя
Книга жалоб и предложений муниципальных бюджетных учреждений, журнал входящей документации учреждения
1
Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
поселок Пангоды«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования
поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Паспорт подпрограммы № 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»
Ответственный исполнитель подпрограммы № 1
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
(далее – Администрация)
Соисполнители подпрограммы № 1
1. Муниципальные учреждения муниципального образования поселок Пангоды(далее – муниципальное образование) в сфере физической культуры и спорта.
2. Управление муниципального хозяйства Администрации
Цель
подпрограммы № 1
Развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования, привлечение его
к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни
Задачи
подпрограммы № 1
1. Привлечение различных категорий населения муниципального образованияк занятиям физической культурой и спортом.
2. Создание развитой спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования
Сроки реализации подпрограммы № 1
2019-2024 годы
Показатели
подпрограммы № 1
по годам
Для цели:
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год –38,50;
2020 год – 38,50;
2021 год – 38,50;
2022 год – 38,50;
2023 год – 38,50;
2024 год – 38,50
2019 год – 23,52
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Для задач:
1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 23,82;
2020 год – 24,44;
2021 год – 24,48;
2022 год – 25,13;
2023 год – 25,82;
2024 год – 26,72
2019 год – 14,54
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 10,78;
2020 год – 15,84;
2021 год – 18,92:
2022 год – 22,04;
2023 год – 25,23;
2024 год – 31,66
2019 год – 8,87
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
3. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 9,60;
2020 год – 9,78;
2021 год – 10,02;
2022 год – 10,35;
2023 год – 10,42;
2024 год – 10,75
2019 год – 0,12
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
4.Доля занимающихся по программам спортивной подготовки
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 83,58;
2020 год – 83,87;
2021 год – 83,87;
2022 год – 83,87;
2023 год – 83,87;
2024 год – 83,87
2019 год – 100
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
5.Количество выездных спортивных мероприятий, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 4;
2020 год – 4;
2021 год – 4;
2022 год – 4;
2023 год – 4;
2024 год – 4
2019 год – 90
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
6.Количество людей, принявших участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, человек:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 1 023;
2020 год – 1 050;
2021 год – 1 100;
2022 год – 1 150;
2023 год – 1 150;
2024 год – 1 200
2019 год – 3 858
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
7.Количество физкультурно-оздоровительных секций и кружков, созданных на базе муниципальных учреждений муниципального образования в сфере физической культуры и спорта, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 3;
2020 год – 3;
2021 год – 3;
2022 год – 3;
2023 год – 3;
2024 год – 3
2019 год – 4
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
8. Количество спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений муниципального образования физической культуры и спорта, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 0;
2020 год – 0;
2021 год – 40;
2022 год – 40;
2023 год – 40;
2024 год – 40
2019 год –684
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
9. Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 15;
2020 год – 20;
2021 год – 25;
2022 год – 30;
2023 год – 35;
2024 год – 40
2019 год – 100
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
10. Количество вновь созданных спортивных сооружений, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 1;
2020 год – 1;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0;
2024 год – 0
2019 год – 1
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Основные мероприятия подпрограммы № 1
Основное мероприятие 01 «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий»:
1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования.
3. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4. Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта.
Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция) объектов»:
1. Трасса для авто и мотокросса.
2. Реконструкция здания физической культуры.
Основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт – норма жизни»:
1. Модульная лыжная станция
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1
Общий объем финансирования
подпрограммы № 1,
тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы № 1 утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тыс. руб.
Всего: 48 330,84 тыс. руб.;
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 41 406,21 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета –24,63 тыс. руб.
Всего: 30 569,17тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 23 644,54 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 24,63 тыс. руб.
Всего:17 761,67 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 17 761,67 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 12 663,96тыс. руб.;
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 752,33тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 11,63 тыс. руб.
2019 год – 12 663,96 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 752,33 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 11,63 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 7 156,82тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 143,82тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 13,00 тыс. руб.
2020 год – 6 489,72 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 476,72 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 13,00 тыс. руб.
2020 год – 667,10 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 667,10 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 6 832,78тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 832,78тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 6 171,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 171,00тыс. руб.; из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 661,78 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 661,78тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 5 244,49 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета –5 244,49тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 981,27 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 981,27тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета –0,00 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы № 1
1. Увеличение доли детей и молодежи, посещающих спортивные кружки и секции, до 27 процентов.
2. Привлечение к спорту людей среднего и старшего возраста
и повышение их продолжительности жизни.
3. Проведение массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
4. Формирование привычки здорового образа жизни у населения.
5. Удовлетворенность потребителей качеством услуги в 2024 году составит 100процентов.
6. Безопасность проведенных спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий будет составлять 100процентов.
7. Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, в 2024 году составит 40процентов
Раздел 1. Характеристика текущего состоянияфизической культуры
и массового спорта муниципального образования
Подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – подпрограмма №1) направлена на реализацию основных ориентиров, определенных в Федеральном законе от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжении Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», и в документах стратегического планирования муниципального образования.
Предыдущаяподпрограмма «Физическая культура и спорт на территориимуниципального образования поселок Пангоды на 2015-2020 годы» позволилавозродить лучшие спортивныеи физкультурные традиции, популяризировать массовый спорт, частично модернизировать спортивные сооружения.
Физическим воспитанием детей занимаются квалифицированные физкультурные работники, имеющие высшее и среднее специальное физкультурное образование. Работниками физической культуры и спорта организуютсяне только местные соревнования, но и подготовка к выездным региональным соревнованиям.
Ежегодно наши спортсмены занимают призовые места в региональных соревнованиях по различным видам спорта.
На базе физкультурно-спортивных организаций открылись разнообразные секции и клубные объединения в области физической культуры и спорта. Так,на сегодняшний день на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры» работают секции по тхэквондо, тяжелой атлетике, шахматам, лыжному спорту, велоспорту, скандинавской ходьбе. На базе градообразующих предприятий образовано38 секций. Значительно вырос спрос на физическое развитие детей, взрослые охотно стали отдавать детей в спортивные секции и кружки.
Особое внимание в муниципальном образованииоказывается проведению официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Несмотря на положительные тенденции в развитии сферы физической культуры и спорта, муниципальное образование нуждается в более интенсивном развитии всей системы физической культуры и спорта, включая инфраструктурные преобразования.
Среди основных проблем, препятствующих максимально эффективному развитию физической культуры и спорта, можно выделить следующие проблемы:
1) высокая степень износа зданий учреждений физической культуры и спорта. Большинство муниципальных зданий построены более 20 лет назад и не подвергались капитальному ремонту;
2) значительная часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. Особый акцент необходимо сделать на привлечении молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
3) недостаточна информационная поддержка развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни;
4) доступность занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями и маломобильныхгрупп населения остается низкой.
В сфере молодежной политики и спорта государственная политика направлена на признание роли молодежи как стратегического ресурса социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества.
Органы местного самоуправления обязаны в рамках своих полномочий помогать поддерживать молодежь и создавать условия для ее развития. Основным из направлений молодежной политики на территории муниципального образования является формирование ценностной установки на здоровый образ жизни. Основными мерами по данному направлению станут: развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию актуальной информации по пропаганде здорового образа жизни; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; обеспечение доступности инфраструктуры для занятий физической культуройи спортом; разработка стандартов оказания услуг муниципальными учреждениями по работе с детьми и молодежью по формированию ценностных установок на здоровый образ жизни; организация конкурсов, проектов по формированию ценностных установок на здоровый образ жизни.
Преимуществами программно-целевого метода остается комплексный подход в решении проблем развития физической культуры и спорта, распределение полномочий и ответственности между организаторами и исполнителями.
Здоровая нация – это не только социальный эффект, но и экономический эффект, выраженный численностью трудоспособного населения, находящегосяв отличной умственной и физической активности. Ее рост возможен только при снижении экономических потерь от болезни, инвалидности, преждевременной смерти. Вклад физической культуры и спорта заключается в улучшении здоровья населения муниципального образования, увеличении продолжительности жизни.
Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 1
Цель подпрограммы №1:развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования, привлечение егок систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни.
Основными мероприятиямиподпрограммы № 1 являются:
Основное мероприятие 01«Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий»:
Мероприятие 01.1«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» направлено на финансирование физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования поселок Пангоды. В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение исполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Центр физической культуры».
Результатом мероприятия 01.1являетсяувеличение численности граждан, систематически занимающихся физкультурой, спортом; поддержка и развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Мероприятие 01.2«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды» включает финансирование на обновление основных фондов муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Результатом мероприятия 01.2 являетсяобеспечение муниципальных учреждений физической культуры и спорта современными тренажерами и прочим спортивным инвентарем; доступность для населения современных видов спорта, современных физических и спортивных методик тренировок.
Мероприятие 01.3«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Результатом мероприятия 01.3 является стимулирования населения повышать уровень физического развития посредством занятий физической культурой и спортом.
Мероприятие 01.4 «Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта» направлено на поддержку муниципальных спортивных команд, повышение их спортивной подготовленности посредством принятия участия в соревнованиях, проводимых в других муниципальных образованиях, регионах.
Мероприятие 01.4 как результат должно мотивировать муниципальные спортивные команды к спортивному росту, повышать заинтересованность населения в занятиях спортом.
Основное мероприятие 02«Строительство (реконструкция) объектов».
Мероприятие 02.1 «Трасса для авто и мотокросса».
Результатом мероприятия является популяризация спорта на территории муниципального образования, развитие современных экстремальных видов спорта путем вводав эксплуатацию спортивного сооружения «Трасса для авто и мотокросса».
Мероприятие 02.2 «Реконструкция здания физической культуры» включает финансирование затрат, связанных с техническим улучшением здания физической культуры, направлено на создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт – норма жизни»:
Мероприятие Р5.1 «Модульная лыжная станция»
Мероприятие Р5.1 направлено на развитие лыжных видов спорта на территории муниципального образования, развитие массового спорта. В 2019 году были выделены окружные средства в рамках Регионального проекта «Спорт - норма жизни» на закупку движимого имущества модульной лыжной станции и спортивного инвентаря.
Перечень мероприятий подпрограммы №1, ресурсное обеспечение подпрограммы формируется по форме согласно приложению№1к настоящей подпрограмме № 1.
Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1
Сведения о показателях реализации подпрограммы №1 представляются по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 1.
Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммыуказана в приложении № 3 к настоящей подпрограмме №1.
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы № 1 представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности ежеквартально, в конце годаи по итогам реализации программы №1.
Оценка эффективности реализации подпрограммы №1 проводится согласно постановлению Администрацииот 21 мая 2014 года№ 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды».
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий
из местного бюджета, направленных на достижение целей, задач,
мероприятий по подпрограмме №1
В рамках подпрограммы №1 предоставляются субсидии из средств бюджета муниципального образования в соответствиис постановлением Администрации от 25мая 2015 года № 148«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды».
Субсидии предоставляются муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» в рамках муниципального задания для организации и оказания муниципальных услуг и работ:
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Иные субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Администрации от 24 апреля 2019 года № 168«Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования поселок Пангоды, в отношении которых Администрация муниципального образования поселок Пангоды осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания».
В 2019 году в рамках соглашения от 20 мая 2019 года № 47 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район в бюджет муниципального образования поселок Пангоды» предоставлялись иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного значения по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №1
В результате реализации подпрограммы №1 в сфере физической культурыи спорта муниципального образования планируется:
1) увеличение доли детей и молодежи, посещающих спортивные кружки и секции, до 27процентов к 2024 году;
2) увеличение доли трудоспособного населения, посещающего спортивные кружки и секции, до 31,66процента к 2024 году;
3) удовлетворенность потребителей качеством услуг в сфере физической культуры и спорта к 2024 году составит 100процентов;
4) обеспечение безопасности при проведении спортивныхфизкультурно-спортивныхмероприятий.
1
Приложение № 1
к подпрограмме№ 1
«Развитие физической
культуры и массового спорта»
Перечень мероприятий подпрограммы № 1«Развитие физической культуры и массового спорта»
Часть 1
№
п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды,
тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
30 569,17
Средства местного бюджета
5 752,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 644,54
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
2
Задача 1. Привлечение различных категорий населения муниципального образования поселок Пангоды к занятиям физической культурой и спортом
3
Мероприятие 01.1.
Организация и проведение физкультурныхи спортивных мероприятий
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
30 569,17
Средства местного бюджета
5 388,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 644,54
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
4
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
30 569,17
Средства местного бюджета
5 388,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 644,54
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
5
Мероприятие 01.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Мероприятие 01.3.
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства районного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
7
Мероприятие 01.4.
Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства районного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
8
Задача 2. Создание развитой спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Пангоды
9
Мероприятие 02.1.
Трасса для авто и мотокросса
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
10
Мероприятие 02.2.
Реконструкция здания физической культуры
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
11
Мероприятие Р5.1.
Модульная лыжная станция
Бюджетные средства, из них:
7 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 264,00
Средства местного бюджета
364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364,00
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Часть 2
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры
и массового спорта»
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 752,33
7 143,82
6 832,78
7225,76
7225,76
7225,76
41 406,21
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
2
Задача 1. Привлечение различных категорий населения муниципального образованияпоселок Пангоды к занятиям физической культурой и спортом
3
Мероприятие 01.1.
Организация и проведение физкультурныхи спортивных мероприятий
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 388,33
7 143,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
41 406,21
Средства окружного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
4
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 388,33
7 143,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
41 406,21
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
5
Мероприятие 01.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Мероприятие 01.3.
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее-ГТО)
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Мероприятие 01.4.
Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Задача 2. Создание развитой спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Пангоды
9
Мероприятие 02.1.
Трасса для авто и мотокросса
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Мероприятие 02.2.
Реконструкция здания физической культуры
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Мероприятие Р5.1.
Модульная лыжная станция
Бюджетные средства, из них:
7 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 264,00
Средства местного бюджета
364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364,00
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
1
Приложение № 2
к подпрограмме № 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»
Сведенияо показателях подпрограммы № 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели, задачи, показателей
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значения показателей
Базовое значение показателя 2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
2
Цель: развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования поселок Пангоды, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни
1
3
Показатель цели.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятия подпрограммы № 1
Процент
1
14,40
38,50
23,52
38,50
38,50
38,50
38,50
38,50
4
Задача 1. Привлечение различных категорий населения муниципального образования поселок Пангоды к занятиям физической культурой и спортом
0,5
5
Показатель 1.1.
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
47,80
23,82
14,54
24,44
24,48
25,13
25,82
26,72
6
Показатель 1.2.
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
10,80
10,78
8,87
15,84
18,92
22,04
25,23
31,66
7
Показатель 1.3.
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
-
9,6
0,12
9,78
10,02
10,35
10,42
10,75
8
Показатель 1.4.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта,в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
83,58
83,58
100
83,87
83,87
83,87
83,87
83,87
9
Показатель 1.5.
Количество выездных спортивных мероприятий
Мероприятие 01.4. Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта
Единица
0,1
2
4
90
4
4
4
4
4
10
Показатель 1.6.
Количество людей, принявших участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Человек
0,2
3 293
1 023
3 858
1 050
1 100
1 150
1 150
1 200
11
Показатель 1.7.
Количество физкультурно-оздоровительных секций и кружков, созданных на базе муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды в сфере физической культуры и спорта
Единица
0,1
3
3
4
3
3
3
3
3
12
Показатель 1.8.
Количество спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Единица
0,1
45
0
684
0
40
40
40
40
13
Показатель 1.9.
Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
Мероприятие 01.3.
Реализация ГТО
Процент
0,1
19,57
15
100
20
25
30
35
40
14
Задача 2. Создание развитой спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Пангоды
0,5
15
Показатель 2.1.
Количество вновь созданных спортивных сооружений
Мероприятие 02.1.
расса для авто и мотокросса.
Мероприятие 02.2. Реконструкция здания физической культуры.
Мероприятие Р5.1. Модульная лыжная станция
Единица
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
Приложение № 3
к р. 3 Подпрограммы № 1
«Развитие физической
культуры и массового спорта»
МЕТОДИКА
по расчету показателей подпрограммы № 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Определяется как отношение числа детей в возрасте
от 7 лет до 18 лет и молодых людей в возрасте от 18 лет до 35 лет, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде, к численности населения муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование) на конец отчетного года
Алгоритм формирования показателя
N =
Q
×100%
M
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Число детей в возрасте от 7 лет до 18 лет и молодых людей в возрасте от 18 лет до 35 лет, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде
Q
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность населения муниципального образования
на конец отчетного года
M
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
N
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные о численности занимающихся в спортивных секциях предоставляются организациями (учреждениями) спорта (должны соответствовать статистической форме
№ 1-ФК), данные о численности населения – Росстат
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Определяется как отношение числа граждан в возрасте от 35 лет до 60 лет, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде, к численности населения муниципального образования на конец отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Д=Чс/Ч×100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Число граждан в возрасте от 35 лет до 60 лет, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде
Чс
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность населения муниципального образования на конец отчетного года
Ч
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Д
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные о численности занимающихся в спортивных секциях предоставляются организациями (учреждениями) спорта (должны соответствовать статистической форме
№ 1-ФК), данные о численности населения – Росстат
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Определяется как отношение числа граждан в возрасте
от 60 лет и старше, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде,
к численности населения муниципального образования на конец отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Д=Чс/Ч×100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Число граждан в возрасте от 60 лет и старше, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде
Чс
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность населения муниципального образования на конец отчетного года
Ч
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Д
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные о численности занимающихся в спортивных секциях предоставляются организациями (учреждениями) спорта (должны соответствовать статистической форме
№ 1-ФК), данные о численности населения – Росстат
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, к общему количеству занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Алгоритм формирования показателя
Д=З/Зо×100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Д
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
З
Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Зо
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные о численности занимающихся в спортивных секциях предоставляются организациями (учреждениями) спорта (должны соответствовать статистической форме
№ 1-ФК), данные о численности населения – Росстат
Количество выездных спортивных мероприятий
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Суммированием выездных спортивных мероприятий, проведенных за отчетный период учреждениями (организациями) спорта
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает
на положительную динамику
-
-
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные организаций (учреждений) физической культуры
и спорта (Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)
Количество людей, принявших участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях
Единица измерения (по ОКЕИ)
Человек
Определение показателя
Суммированием численностилюдей, принявших участие
в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях за отчетный период
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает на положительную динамику
-
-
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты организаций (учреждений) физической культуры
и спорта муниципального образования
Количество физкультурно-оздоровительных секций и кружков,
созданных на базе муниципальных учреждений муниципального образования
в сфере физической культуры и спорта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Суммированием спортивных секций, кружков, созданных на базе муниципальных учреждений муниципального образования в сфере физической культуры и спорта
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает на положительную динамику
-
-
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты организаций (учреждений) физической культуры
и спорта муниципального образования
Количество спортивного инвентаря и оборудования,
приобретенного для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждениймуниципального образования физической культуры и спорта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Совокупность спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного в отчетном периоде муниципальными бюджетными учреждениями физической культуры и спорта
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
Рост показателя указывает на положительную динамику
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования
Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(далее –ГТО), в общей численности населения муниципального образования,
принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение количества граждан муниципального образования, выполнивших нормативы ГТО к количеству граждан, принявших участие в сдаче нормативов ГТО
Алгоритм формирования показателя
Дгто = а/в×100 %
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество граждан муниципального образования, выполнивших нормативы ГТО за отчетный период
а
Рост показателя указывает на положительную динамику
Количество граждан, принявших участие в сдаче нормативов ГТО за отчетный период
в
Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы ГТО
Дгто
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты, статистические формы учреждений физической культуры и спорта муниципального образования
Количество вновь созданных спортивных сооружений
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Совокупность вновь созданных спортивных сооружений
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает на положительную динамику в области занятий физической культурой и спортом
Источник информации для расчета (определения) показателя
Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (данные запрашиваются в Управлении муниципального хозяйства Администрации муниципального образования)
1
Приложение № 5
к муниципальной программе
муниципального образования
поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования
поселок Пангоды на 2015-2020 годы»
Паспорт подпрограммы № 2
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Ответственный исполнитель подпрограммы № 2
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
(далее – Администрация)
Соисполнители подпрограммы № 2
Муниципальные учреждения муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)в сфере физической культуры и спорта, общественные объединения в области спорта; учреждения в сфере образования; организации в сфере физической культуры и спорта
Цель
подпрограммы № 2
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
в молодежной среде
Задача
подпрограммы № 2
Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
Сроки реализации подпрограммы № 2
2019-2024 годы
Показатели
подпрограммы №2
по годам
Для цели:
1. Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100;
2020 год – 100;
2021 год – 100;
2022 год – 100;
2023 год – 100;
2024 год – 100
2019 год – 100
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Для задачи:
1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 лет до 35 лет включительно - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 4;
2020 год – 5;
2021 год – 6;
2022 год – 7;
2023 год – 8;
2024 год – 9
2019 год – 34,64
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Доля детей в возрасте от 7 лет до 14 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 10;
2020 год – 11;
2021 год – 12;
2022 год – 13;
2023 год – 14;
2024 год – 15
2019 год – 147,38
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
3. Количество преступлений, совершенных подростками на территории муниципального образования, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 0;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0;
2024 год – 0
2019 год – 5
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
4. Количество военно-патриотических клубов, спортивных детских и молодежных общественных объединений на территории муниципального образования, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 1;
2020 год – 2;
2021 год – 2;
2022 год – 3;
2023 год – 3;
2024 год – 3
2019 год – 1
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Основные мероприятия подпрограммы № 2
Основное мероприятие 01 «Пропаганда здорового образа жизни»:
1. Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2
Общий объем финансирования
подпрограммы № 2,
тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы № 2 утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тыс. руб.
Всего: 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего:0,00 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников –0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета –0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы № 2
1. Развитие массового детского и молодежного спорта на территории муниципального образования.
2. Сокращение количества правонарушений в подростковой, молодежной среде, сокращение уровня безнадзорности на территории муниципального образования.
3. Приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни.
4. Объединение молодежных движений и их поддержка
Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере спорта
и молодежной политики
Настоящая подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» (далее – подпрограмма № 2) разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального образованияв сфере молодежной политики и спорта и направленана формирование ценностных установок у молодежи.
На сегодняшний день государственная политика направлена на признание роли молодежи как стратегического ресурса социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества.
Органы местного самоуправления обязаны в рамках своих полномочий помогать поддерживать молодежь и создавать условия для ее развития. Основным из направлений молодежной политики на территории муниципального образования является формирование ценностной установки на здоровый образ жизни. Основными мерами по данному направлению станут: развитие механизмов и форм трансляциив молодежную аудиторию актуальной информации по пропаганде здорового образа жизни; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; обеспечение доступности инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; разработка стандартов оказания услуг муниципальными учреждениями по работе с детьми и молодежью по формированию ценностных установок на здоровый образ жизни; организация конкурсов проектов по формированию ценностных установок на здоровый образ жизни.
В рамках подпрограммы № 2 особое внимание будет уделено несовершеннолетним детям, состоящим на учете в отделе по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел России по Надымскому району. Будут разработаны совместные мероприятия по дополнительному вовлечению молодежи в спорт, так как просто уроки физкультуры и спортивные секции при школе, не заинтересовывают молодежь на данном этапе,а ведь когда человек занят любимым делом, ему просто не остается времени на свершение противоправных поступков.
Актуальным остается вопрос совершенствования старых и поиск новых форм, средств привлечения к спорту молодежи. В рамках подпрограммы № 2 планируется разработать с привлечением методистов учреждений физической культуры и спорта комплекс занимательных игр и конкурсов для досуга молодежи.
Немаловажным аспектом при развитии молодежи является формирование патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. В рамках данной подпрограммы № 2 планируется развитие военно-патриотических клубов, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию граждан, на базе учреждений физической культуры и спорта, внедрение методик работы и пилотных программ по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции. Данное направления позволить повысить уровень патриотизма молодежи, выраженный в стремлении к служению своему Отечеству, уважении к историческим культурным ценностям своего народа и толерантного отношения к другим народам, четко сформированной позиции «Я – россиянин».
Конечно же, данное направление является финансовоемким для бюджета муниципального образования, поэтому программно-целевой метод позволит не только комплексно подойти к решению поставленной задачи,но и привлечь инвестиции сторонних организаций физической культуры и спорта.
Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 2
Цель подпрограммы № 2: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в молодежной среде.
Основными мероприятиями подпрограммы № 2 являются:
Основное мероприятие 01 «Пропаганда здорового образа жизни», включающее:
Мероприятие 01.1 «Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний».
В рамках мероприятия предоставляются субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» для выполнения работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни». Реализация мероприятия позволит сформировать здоровый образ жизни у молодежи, привлечь молодежь к спорту и разнообразить их досуг.
Перечень мероприятий подпрограммы № 2, ресурсное обеспечение подпрограммы формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящей подпрограмме № 2.
Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1
Сведения о показателях реализации подпрограммы № 2 представляются по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 2.
Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммы указана в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 2.
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы № 2 представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности ежеквартально, в конце года и по итогам реализации программы № 2.
Оценка эффективности реализации подпрограммы № 2 проводится согласно постановлению Администрации от 21 мая 2014 года№ 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды».
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий
из местного бюджета, направленных на достижение целей, задач,
мероприятий по подпрограмме № 2
В рамках программы № 2 предоставляются субсидии из средств бюджета муниципального образования в соответствии с постановлением Администрации от 25мая 2015 года № 148 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды».
Субсидии предоставляются муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» в рамках муниципального задания для организации и выполнения работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни».
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2
В результате реализации подпрограммы № 2 планируется:
1) создать условия для развития массового детского и молодежного спорта на территории муниципального образования;
2) сократить количество правонарушений в подростковой, молодежной среде, сократить уровень безнадзорности на территории муниципального образования;
3) развить позитивные формы детского и молодежного досуга на территории муниципального образования.
1
Приложение № 1
к р. 2 подпрограммы № 2
«Организация и осуществление
мероприятий по работе
сдетьми и молодежью»
Перечень мероприятий подпрограммы № 2
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Часть 1
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 1. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
3
Мероприятие 01.1.
Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Часть 2
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Подпрограмма № 2
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 1. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
3
Мероприятие 01.1.
Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Приложение № 2
к подпрограмме № 2
«Организация и осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью»
Сведения о показателях подпрограммы № 2
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели, задачи, показателей
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значения показателей
Базовое значение показателя 2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2018 год
2019 год
2020 год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
2
Цель: пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в молодежной среде
0,5
3
Показатель цели.Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
Мероприятие подпрограммы№ 2
Процент
1
100
100
100
100
100
100
100
100
4
Задача 1. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
1
5
Показатель 1.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 лет до 35 лет включительно - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Мероприятие 01.1. Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Процент
0,25
3
4
34,64
5
6
7
8
9
6
Показатель 1.2.
Доля детей в возрасте от 7 лет до 14 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Мероприятие 01.1.Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
10
10
147,38
11
12
13
14
15
7
Показатель 1.3.
Количество преступлений, совершенных подростками на территории муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.1. Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
3
0
5
0
0
0
0
0
8
Показатель 1.4.
Количество военно-патриотических клубов, спортивных детских и молодежных общественных объединений на территории муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.1. Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
0
1
1
2
2
3
3
3
1
Приложение № 3
к подпрограмме № 1
«Организация и осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью»
МЕТОДИКА
по расчету показателей подпрограммы № 2 «Организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Доля молодых граждан в возрасте от 14 лет до 35 лет включительно – участников проектов
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение общего числа участников проектов и мероприятий в возрасте до 35 лет включительно к общей численности молодых граждан в возрасте до 35 лет включительно на территории муниципального образования поселок Пангоды
Алгоритм формирования показателя
N =
Q
×100 %
M
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Общее число участников проектов
и мероприятий в возрасте до 35 лет включительно, принявших участие
в мероприятиях, проводимых учреждениями физической культуры
и спорта в отчетном периоде
Q
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Общая численность молодых граждан в возрасте до 35 лет, проживающих
на территории муниципального образования поселок Пангоды
M
Доля молодых граждан в возрасте
до 35 лет включительно – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
N
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные Росстата, данные из отчетов о проведенных мероприятиях учреждений в сфере физической культуры и спорта
Количество преступлений, совершенных подростками на территории
муниципального образования поселок Пангоды
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Определяется как суммирование всех совершенных преступлений подростками (молодежью) на территории муниципального образования поселок Пангоды в отчетном периоде
Алгоритм формирования показателя
_
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает
на отрицательную динамику
Источник информации для расчета (определения) показателя
Ответы правоохранительных органов Российской Федерации
Доля детей в возрасте от 7 лет до 14 лет - участников проектов и мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение общего числа детей в возрасте от 7 лет до 14 лет - участников проектов и мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний к общей численности детей
в возрасте от 7 лет до 14 лет, проживающих на территории муниципального образования поселок Пангоды
Алгоритм формирования показателя
N =
Q
×100 %
M
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Число детей в возрасте
от 7 лет до 14 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Q
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность детей в возрасте
от 7 лет до 14 лет, проживающих
на территории муниципального образования поселок Пангоды
M
Доля детей в возрасте
от 7 лет до 14 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
N
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные Росстата, данные из отчетов о проведенных мероприятиях учреждений в сфере физической культуры
и спорта
Количество военно-патриотических клубов, спортивных детских и молодежных общественных объединений на территории муниципального образования поселок Пангоды
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Определяется как суммирование всех военно-патриотических клубов, спортивных детских и молодежных общественных объединений на территории муниципального образования поселок Пангоды
Алгоритм формирования показателя
_
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные учреждений в сфере физической культуры и спорта
1
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования поселок Пангоды
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 496 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
(признано утратившим силу постановлением Администрации
Надымский район от 30.11.2020 № 103)
16 октября 2020 г. № 324
В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 08 сентября 2020 года № 254 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 17 декабря 2019 года № 203 «О бюджете муниципального образования поселок Пангоды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды» Администрация муниципального образования поселок Пангоды п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 496 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангодына 2019-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 10июня2020 года № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 496 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы».
Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник».
Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Главамуниципального образования
поселок Пангоды И.М. Ярош
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
поселок Пангоды
от 16 октября2020 г. № 324
Паспорт муниципальной программы
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
(далее – Администрация)
Соисполнители муниципальной программы
1. Муниципальные учреждения муниципального образования поселок Пангоды в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации.
2. Учреждения физической культуры и спорта, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования
поселок Пангоды (далее - муниципальное образование).
3. Управление муниципального хозяйства Администрации
Цель муниципальной программы
Создание условий для развития человеческого потенциала, формирования здорового образа жизни, приобщения различных слоев населения
к регулярным занятиям физической культуры и спортом
Задачи муниципальной программы
1. Развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни.
2. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
Сроки реализации муниципальной программы
(этапы реализации)
2019-2024 годы
Показатели муниципальной
программы по годам
Для цели:
1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год –64,81;
2020 год – 63,62;
2021 год – 63,58;
2022 год – 63,54;
2023 год – 63,69;
2024 год – 63,22
2019 год – 54,96
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Для задачи:
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 38,50;
2020 год – 38,50;
2021 год – 38,50;
2022 год – 38,50;
2023 год – 38,50;
2024 год – 38,50
2019 год – 23,52
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100;
2020 год – 100;
2021 год – 100;
2022 год – 100;
2023 год – 100;
2024 год – 100
2019 год – 100
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Подпрограммы
1. Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе).
2. Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе)
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тыс. руб.
Всего: 48 330,84 тыс. руб.;
из них по источникам финансирования:
из средств местногобюджета
– 41 406,21тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета –24,63 тыс. руб.
Всего: 30 569,17тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 23 644,54 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 24,63 тыс. руб.
Всего:17 761,67 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 17 761,67 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00тыс. руб.
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2019 год– 12 663,96тыс. руб.;
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 752,33тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 11,63тыс. руб.
2019 год – 12 663,96 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 752,33 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 11,63 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета– 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 7 156,82тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 143,82тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 13,00 тыс. руб.
2020 год – 6 489,72 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 476,72 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 13,00 тыс. руб.
2020 год – 667,10 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 667,10 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 6 832,78тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 832,78тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 6 171,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 171,00тыс. руб.;из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 661,78 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 661,78тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 5 244,49 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета –5 244,49тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 981,27 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 981,27тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета –0,00 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение доли населения муниципального образования, систематически занимающего физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2024 году до 38,50 процентов.
2. Поднятие уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями.
3. Расширение спектра услуг, оказываемых спортивными и физкультурно-оздоровительными организациями и учреждениями.
4. Развитие массового детского и молодежного спорта на территории муниципального образования.
5. Сокращение количества правонарушений в подростковой, молодежной среде, сокращение уровня безнадзорности на территории муниципального образования.
6. Повышение численности населения муниципального образования, занимающегося физической культурой и спортом, формирование устойчивого спроса населения на получение физкультурно-оздоровительных услуг
Раздел 1. Характеристика развития физической культуры и спорта
на территории муниципального образования
Муниципальная программа муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа) разработанав соответствии сподпунктами14, 30пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации», Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», закономЯмало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 2009 года № 70-ЗАО «О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе»,решениемСобрания депутатов муниципального образованияот 25декабря 2018 года № 159«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования поселок Пангоды до 2030 года».
Муниципальная программа направлена на решение стратегической цели «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта» стратегического направления «Развитие человеческого капитала» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года.
Основополагающей задачей в части развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования является увеличение численности граждан, систематически занимающихся физической культуройи спортом, ведущих здоровый образ жизни,а также формированиев обществе национального самосознания и здорового морального-психологического климата.
Основными полномочиями органов местного самоуправления муниципального образования(далее – органы местного самоуправления) в области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской Федерации являются:
1) развитие школьного спорта и массового спорта;
2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей;
3) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
4) организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
5) утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО);
6) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
7) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
8) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
10) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
Основным полномочием органов местного самоуправления в области молодежной политики и спорта является организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления в области спорта и физической культуры в рамках настоящей муниципальной программы будут являться:
1) проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования;
2) организация работы по проведению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории муниципального образования;
3) финансовая поддержка участников соревнований для участия в спортивных мероприятиях, проводимых за пределами муниципального образования;
4) развитие массового спорта на территории муниципального образования путем развития доступной спортивной инфраструктуры для всех категорий граждан;
5) поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности;
6) взаимодействие с правоохранительными органами в части обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении на территории муниципального образования официальных физкультурныхи спортивных мероприятий;
7) проведение единой государственной политики по популяризации физической культуры и спорта среди населения путем консолидированных действий физкультурно-оздоровительных организаций;
8) организация мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Мониторинг мероприятий предыдущей муниципальной программы муниципального образования«Развитие физической культурыи спорта муниципального образования поселок Пангодына 2015-2020 годы» указывает на положительные результаты в области развития массового спорта на территории муниципального образования. Только комплексный подход к решению поставленных задач позволяет достигнуть результаты, поэтомув среднесрочной перспективе реализация мероприятий в области физической культуры и спорта будет решаться программно-целевым методом.
Основными физкультурно-спортивными организациями на территории муниципального образованияявляются: муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры» (далее – МБУ «Центр физической культуры»), общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым» (далее – ООО «Газпром добыча Надым») и общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгазЮгорск» (далее – ООО «Газпром трансгазЮгорск»), индивидуальные предприниматели Шляпников А.А., Щербакова Н.В., некомерческая организация «Надымское хуторское казачье общество Обско-Полярного Отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества». Дополнительнона базе общеобразовательных учреждений осуществляется работа по физическому воспитанию, физической подготовке и физическому развитию детей.
С 2016 года органами местного самоуправления разрабатывается единый календарный план спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий муниципального образования (далее – календарный план), содержащий плановые мероприятия по физической культуре, спорту, массовому спорту физкультурно-спортивных организаций. Календарный план выполняет такие функции как информационную(информирование населения муниципального образования о проводимых мероприятиях на территории муниципального образования), так и организационную, то есть объединяет деятельность физкультурно-спортивных организаций.
На сегодняшний день взаимодействие физкультурно-спортивных организаций слабо развито в связи с дифференцированными источниками финансирования физкультурно-спортивных организаций, наличием разного уровня материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций.
Перечень спортивных объектов у физкультурно-спортивных организаций
(по состоянию на 01 января 2020года)
№ п/п
Наименование спортивного сооружения
Площадь спортивных залов, плоскостных спортивных
сооружений, м2
Имущественная принадлежность
1
Здание школы
(улица Энергетиков, дом15 а)
183,2
МБУ «Центр физической культуры»
2
Открытые спортивно-игровые площадки
9 363
Муниципальное образование поселок Пангоды (Администрация)
3
Крытый ледовый корт «Кристалл»
2 335,4
ООО «Газпром добыча Надым»
4
Крытый спортивный
комплекс «Гармония»
5
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант»
1 292,4
ООО «Газпром трансгазЮгорск»
6
Школа бокса
299,5
Некомерческая организация «Надымское хуторское казачье общество Обско-Полярного Отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества»
7
Лыжная база
5 850
МБУ «Центр физической культуры»
По состоянию на 01 января 2020 года на территории муниципального образования существует 34 спортивных сооружений. На территории муниципального образованияраспространены такие виды спорта как: лыжные гонки, настольный теннис, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, тхэквондо, фигурное катание на коньках, футбол, хоккей, волейбол, бильярдный спорт, баскетбол. Официальная численность тренеров по состояниюна 01 января 2020 года составляет23 единицы.
Нехватка высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта в физкультурно-спортивных организациях объясняется отсутствием спортивных сооружений, обеспечивающих надлежащее техническое оборудование мест проведения занятий и соревнований в соответствии с правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими нормами. Во-вторых, работа с детьми и подростками подразумевает для тренера ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами за вред, причиненный жизни и здоровью лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
Острым остается вопрос доступности спортивных сооружений для лиц с ограниченными возможностями.
В целях улучшения ситуации на территории муниципального образования в области развития спорта органами местного самоуправления муниципального образованияи физкультурно-спортивными организациями реализуются мероприятия, направленные на создание дополнительных спортивных сооружений и материально-техническое оснащение имеющихся объектов спорта.
В 2016 году Администрацией проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Трасса для авто и мотокросса».
В 2017 году ООО «Газпром трансгазЮгорск» ввело в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант».
В 2019 году была смонтирована модульная лыжная база.
Развитие современных видов спорта поднимет интерес у молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
Физкультурно-спортивные организации пытаются приобщить к спорту и заинтересовать все возрастные группы населения.
Часто на территории муниципального образования проводятся массовые виды спорта, такие как: массовая лыжня, открытые соревнования по страйкболу, туристические слеты среди организаций и предприятий. Большой популярностью пользуется спортивное мероприятие «Мужские забавы» по трофи-рейду. Участники приезжают из разных регионов России для участия в этом соревновании.
Организация массовых мероприятий для населения требует больших финансовых средств. Основную долю массовых мероприятий проводит муниципальное бюджетное учреждение, субсидируемое из средств бюджета муниципального образования(далее – местный бюджет). Для развития и поддержки спорта в рамках современных тенденций и требований необходимо постоянное обновление материально-технической базы и содержание спортивных объектов на необходимом уровне. Средства местного бюджета последние годы были направлены на поддержание имеющихся спортивных сооружений и обновление материально-технической базы. С 2016 года бюджетные средства местного бюджета выделяются в рамках утвержденного муниципального задания физкультурно-спортивному учреждению. Требования к качеству предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта населению ежегодно растут, услуги стандартизируются федеральными органами. Для модернизациии развития материально-технической базы бюджетные учреждения физической культуры и спорта начинают осуществлять платную деятельность по основным видам деятельности. Это с одной стороны, помогает существовать физкультурно-спортивным организациям, с другой стороны, является для некоторых слоев населения (малоимущих, пенсионеров, детей) препятствием для занятия физической культурой и спортом.
Пропаганда физической культуры и спорта активно проводится на государственном уровне средствами массовой информации (освещение спортивных игр, участие спортсменов в телешоу и т.д.), на местном уровне органами местного самоуправления тоже проводятся трансляции массовых спортивных мероприятий, отчетов о деятельности учреждений спорта, информационные и познавательные статьинаходятся в свободном доступе на сайте Администрации.Со стороны градообразующих предприятий используется метод поощрения активных людей, который является довольно сильным стимулом для занятий физической культурой и спортом.
В рамках муниципальной программы будет продолжена работа по реализации поставленных задач и устранению существующих проблем. Комплексный подход позволит мобилизовать не только бюджетные ресурсы, но и частные путем реализации муниципально-частных проектов, развития и поддержки некоммерческих социально ориентированных организаций в сфере физической культуры и спортана территории муниципального образования.
Раздел 2. Структура мероприятий муниципальной программы
Реализация муниципальной программы направлена на решение вопросов местного значения, определенных подпунктами 14, 30 пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В рамках муниципальной программы будут реализовываться мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта», направленные на повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни:
Основное мероприятие 01 «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий»:
Мероприятие 01.1«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий».
Мероприятие 01.2«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды».
Мероприятие 01.3 «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Мероприятие 01.4 «Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта».
Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция) объектов».
Мероприятие 02.1 «Трасса для авто и мотокросса».
Мероприятие 02.2 «Реконструкция здания физической культуры».
Основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт – норма жизни»:
Мероприятие Р5.1 «Модульная лыжная станция».
Подпрограммы № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью», направленной на пропаганду здорового образа жизни:
Основное мероприятие 01 «Пропаганда здорового образа жизни»:
Мероприятие 01.1«Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний».
Перечень мероприятий муниципальной программы, ресурсное обеспечение муниципальной программы формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 3. Перечень показателеймуниципальной программы
Сведения о показателях реализации муниципальной программы представленыв приложении № 2 к настоящей муниципальнойпрограмме.
Методика расчета показателей реализации муниципальной программы указана в приложение № 3 к настоящей муниципальной программе.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективностиежеквартально,в конце года и по итогам реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно постановлению Администрацииот 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды».
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий из местного бюджета, направленных на достижение целей, задач, мероприятий
по муниципальной программе
В рамках муниципальной программы предоставляются субсидии из средств бюджета муниципального образования в соответствиис требованиями постановленияАдминистрации от 25мая 2020 года № 148 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды».
Субсидии предоставляются МБУ «Центр физической культуры» на выполнение муниципального задания для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта.
В 2019 году в рамках соглашения от 20 мая 2019 года № 47 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район в бюджет муниципального образования поселок Пангоды» предоставлялись иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного значения по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта муниципального образованияпланируется:
1) увеличитьдолю населения муниципального образования, систематически занимающейся физической культурой и спортом, в общей численности населения к 2024 году до 38,50процентов;
2) увеличитьуровень обеспеченности спортивными сооружениями населения;
3) привлечь население всех возрастов к регулярным занятиям спортом и физической культурой;
4) создать условия для развития массового детского и молодежного спорта на территории муниципального образования;
5) сократить количество правонарушений в подростковой, молодежной среде, сократить уровень безнадзорности на территории муниципального образования;
6) развить позитивные формы детского и молодежного досуга на территории муниципального образования;
7) увеличить долю граждан муниципального образования, выполнивших нормативы ГТО.
Достижение данных показателей позволит повысить численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, сформировать устойчивый спрос населения на получение физкультурно-оздоровительных услуг.
1
Приложение № 1
к муниципальной программе
муниципального образования
поселок Пангоды «Развитие
физической культуры и спорта
муниципального образования
поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды
«Развитие физической культуры и спортамуниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Часть 1
№ п/п
Наименование
подпрограмм
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
Номер мероприятия
Наименование
мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
30 569,17
Средства местного бюджета
5 752,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 644,54
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
2
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
30 569,17
Средства местного бюджета
5 752,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 644,54
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
3
01.1
Организация и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 305,17
Средства местного бюджета
5 388,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 280,54
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
4
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 305,17
Средства местного бюджета
5 388,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 280,54
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
5
01.2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
6
01.3
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства районного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
7
01.4
Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
8
Администрация муниципального образования поселок Пангоды,
Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды
02.1
Трасса для авто и мотокросса
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
9
02.2
Реконструкция здания физической культуры
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
10
Р5.1
Модульная лыжная станция
Бюджетные средства, из них:
7 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 264,00
Средства местного бюджета
364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364,00
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды
01.1
Проведениедетских и молодежных просветительских акций
и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Часть 2
№ п/п
Наименование
подпрограмм
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Номер мероприятия
Наименование мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 752,33
7 143,82
6 832,78
7225,76
7225,76
7225,76
41 406,21
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
2
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 752,33
7 143,82
6 832,78
7225,76
7225,76
7225,76
41 406,21
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
3
01.1
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 388,33
7 143,82
6 832,78
7225,76
7225,76
7225,76
41 406,21
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
4
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования
поселок Пангоды
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 388,33
7 143,82
6 832,78
7225,76
7225,76
7225,76
41 406,21
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
5
01.2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования
поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
01.3
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
01.4
Содержание муниципальных команд
по определенным видам спорта
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Администрация муниципального образования поселок Пангоды,
Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды
02.1
Трасса для авто и мотокросса
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
02.2
Реконструкция здания физической культуры
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Р5.1
Модульная лыжная станция
Бюджетные средства, из них:
7 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 264,00
Средства местного бюджета
364,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364,00
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
11
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
01.1
Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и
спорта муниципального образования
поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Сведения о показателях муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
цели, задачи, показателей
Номер и
наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значения показателей
Базовое значение показателя 2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
2
Цель: создание условий для развития человеческого потенциала, формирования здорового образа жизни, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культуры и спортом
1
3
Показатель.
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
Мероприятия подпрограммы № 1
Процент
1
1,38
64,81
54,96
63,62
63,58
63,54
63,69
63,22
4
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
5
Цель: развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования поселок Пангоды, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни
0,5
6
Показатель 1.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятия подпрограммы № 1
Процент
1
14,40
38,50
23,52
38,50
38,50
38,50
38,50
38,50
7
Задача 1. Привлечение различных категорий населения муниципального образования поселок Пангоды к занятиям физической культурой и спортом
0,5
8
Показатель 1.1.
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
47,80
23,82
14,54
24,44
24,48
25,13
25,82
26,72
9
Показатель 1.2.
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
10,80
10,78
8,87
15,84
18,92
22,04
25,23
31,66
10
Показатель 1.3.
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
-
9,60
0,12
9,78
10,02
10,35
10,42
10,75
11
Показатель 1.4.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
83,58
83,58
100
83,87
83,87
83,87
83,87
83,87
12
Показатель 1.5.
Количество выездных спортивных мероприятий
Мероприятие 01.4. Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта
Единица
0,1
2
4
90
4
4
4
4
4
13
Показатель 1.6.
Количество людей, принявших участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Человек
0,2
3293
1023
3858
1050
1100
1150
1150
1200
14
Показатель 1.7.
Количество физкультурно-оздоровительных секций и кружков, созданных на базе муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды в сфере физической культуры и спорта
Единица
0,1
3
3
4
3
3
3
3
3
15
Показатель 1.8.
Количество спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды физической культуры и спорта
Мероприятие 01.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Единица
0,1
45
0
684
0
40
40
40
40
16
Показатель 1.9.
Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального образования поселок Пангоды, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
Мероприятие 01.3. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Процент
0,1
19,57
15
100
20
25
30
35
40
17
Задача 2. Создание развитой спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Пангоды
0,5
18
Показатель 2.1.
Количество вновь созданных спортивных сооружений
Мероприятие 02.1.
Трасса для автои мотокросса.
Мероприятие 02.2. Реконструкция здания физической культуры.
Мероприятие Р5.1.Модульная лыжная станция
Единица
1
0
1
1
1
0
0
0
0
19
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
20
Цель: пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в молодежной среде
0,5
21
Показатель цели.
Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
Мероприятие подпрограммы№ 2
Процент
1
100
100
100
100
100
100
100
100
22
Задача 1. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
1
23
Показатель 1.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 лет до 35 лет включительно - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Мероприятие 01.1. Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Процент
0,25
3
4
34,64
5
6
7
8
9
24
Показатель 1.2.
Доля детей в возрасте от 7 лет до 14 лет – участников проектови мероприятий, направленныхна формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Мероприятие 01.1. Проведение детскихи молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
10
10
147,38
11
12
13
14
15
25
Показатель 1.3.
Количество преступлений, совершенных подростками на территории муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.1. Проведение детскихи молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
3
0
5
0
0
0
0
0
26
Показатель 1.4.
Количество военно-патриотических клубов, спортивных детскихи молодежных общественных объединений на территории муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.1. Проведение детскихи молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
0
1
1
2
2
3
3
3
1
Приложение № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
поселок Пангоды«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования
поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
МЕТОДИКА
по расчету показателей муниципальной программы
муниципального образования поселок Пангоды«Развитие физической культуры и спорта муниципального образованияпоселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта
Единица измерения
(по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Рассчитывается как отношение нормативной единовременной пропускной способности имеющихся спортивных объектов
к необходимой нормативной единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемой в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244
«Об утверждении методических рекомендацийо применении нормативов и норм при определении потребностисубъектов российской федерации в объектах физическойкультуры
и спорта»
Алгоритм формирования показателя
Уо = ЕПСф / ЕПСн× 100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности
Уо
Рост показателя – положительная динамика
Уровень нормативной единовременной пропускной способности имеющихся спортивных объектов
ЕПСф
Уровень необходимой нормативной единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений
ЕПСн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Показатель формируется на основании данных статистической отчетности по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (далее – № 1-ФК)
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение численности населения муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование), занимающегося физической культурой и спортом,
в возрасте от 3 до 79 лет на конец отчетного периода согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК к численности населения муниципального образования в возрасте от 3 до 79 лет на конец отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Дз = Чз/Чн×100
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Дз
Численность населения муниципального образования, занимающегося физической культурой и спортом,
в возрасте от 3 до 79 лет
на конец отчетного периода
Чз
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность населения муниципального образования
в возрасте от 3 до 79 лет
на конец отчетного года
Чн
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре
и спорте», данные Росстата по численности населения
Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных
на пропаганду физической культуры и спорта (N)
Единица измерения
(по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение разности общего количества обращений (заявлений), поступивших за отчетный период в муниципальное учреждение физической культуры и спорта по тематике, и отрицательных обращений (записей), поступивших за отчетный период
в учреждение, к общему количеству обращений (заявлений)
Алгоритм формирования показателя
N =
(Sобщ – S) ×100%
Sобщ
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Сумма всех обращений, отзывов (положительных и отрицательны) о проведенных мероприятиях за отчетный период, поступивших в муниципальное учреждение физической культуры и спорта
Sобщ
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Сумма всех отрицательных обращений (отзывов), поступивших за отчетный период в муниципальное учреждение физической культуры и спорта
S
Источник информациидля расчета (определения) показателя
Книга жалоб и предложений муниципальных бюджетных учреждений, журнал входящей документации учреждения
1
Приложение № 4
к муниципальной программе
муниципального образования
поселок Пангоды«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования
поселок Пангоды на 2019-2024 годы»
Паспорт подпрограммы № 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»
Ответственный исполнитель подпрограммы № 1
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
(далее – Администрация)
Соисполнители подпрограммы № 1
1. Муниципальные учреждения муниципального образования поселок Пангоды(далее – муниципальное образование) в сфере физической культуры и спорта.
2. Управление муниципального хозяйства Администрации
Цель
подпрограммы № 1
Развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования, привлечение его
к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни
Задачи
подпрограммы № 1
1. Привлечение различных категорий населения муниципального образованияк занятиям физической культурой и спортом.
2. Создание развитой спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования
Сроки реализации подпрограммы № 1
2019-2024 годы
Показатели
подпрограммы № 1
по годам
Для цели:
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год –38,50;
2020 год – 38,50;
2021 год – 38,50;
2022 год – 38,50;
2023 год – 38,50;
2024 год – 38,50
2019 год – 23,52
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Для задач:
1. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 23,82;
2020 год – 24,44;
2021 год – 24,48;
2022 год – 25,13;
2023 год – 25,82;
2024 год – 26,72
2019 год – 14,54
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 10,78;
2020 год – 15,84;
2021 год – 18,92:
2022 год – 22,04;
2023 год – 25,23;
2024 год – 31,66
2019 год – 8,87
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
3. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 9,60;
2020 год – 9,78;
2021 год – 10,02;
2022 год – 10,35;
2023 год – 10,42;
2024 год – 10,75
2019 год – 0,12
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
4.Доля занимающихся по программам спортивной подготовки
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся
в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 83,58;
2020 год – 83,87;
2021 год – 83,87;
2022 год – 83,87;
2023 год – 83,87;
2024 год – 83,87
2019 год – 100
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
5.Количество выездных спортивных мероприятий, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 4;
2020 год – 4;
2021 год – 4;
2022 год – 4;
2023 год – 4;
2024 год – 4
2019 год – 90
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
6.Количество людей, принявших участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, человек:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 1 023;
2020 год – 1 050;
2021 год – 1 100;
2022 год – 1 150;
2023 год – 1 150;
2024 год – 1 200
2019 год – 3 858
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
7.Количество физкультурно-оздоровительных секций и кружков, созданных на базе муниципальных учреждений муниципального образования в сфере физической культуры и спорта, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 3;
2020 год – 3;
2021 год – 3;
2022 год – 3;
2023 год – 3;
2024 год – 3
2019 год – 4
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
8. Количество спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений муниципального образования физической культуры и спорта, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 0;
2020 год – 0;
2021 год – 40;
2022 год – 40;
2023 год – 40;
2024 год – 40
2019 год –684
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
9. Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 15;
2020 год – 20;
2021 год – 25;
2022 год – 30;
2023 год – 35;
2024 год – 40
2019 год – 100
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
10. Количество вновь созданных спортивных сооружений, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 1;
2020 год – 1;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0;
2024 год – 0
2019 год – 1
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Основные мероприятия подпрограммы № 1
Основное мероприятие 01 «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий»:
1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования.
3. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4. Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта.
Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция) объектов»:
1. Трасса для авто и мотокросса.
2. Реконструкция здания физической культуры.
Основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт – норма жизни»:
1. Модульная лыжная станция
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1
Общий объем финансирования
подпрограммы № 1,
тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы № 1 утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тыс. руб.
Всего: 48 330,84 тыс. руб.;
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 41 406,21 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета –24,63 тыс. руб.
Всего: 30 569,17тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 23 644,54 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 24,63 тыс. руб.
Всего:17 761,67 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 17 761,67 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 12 663,96тыс. руб.;
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 752,33тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 11,63 тыс. руб.
2019 год – 12 663,96 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 5 752,33 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 6 900,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 11,63 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 7 156,82тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 143,82тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 13,00 тыс. руб.
2020 год – 6 489,72 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 476,72 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 13,00 тыс. руб.
2020 год – 667,10 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 667,10 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 6 832,78тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 832,78тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 6 171,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 6 171,00тыс. руб.; из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 661,78 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 661,78тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 5 244,49 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета –5 244,49тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 1 981,27 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 1 981,27тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 7 225,76 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 7 225,76 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств районного
бюджета –0,00 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы № 1
1. Увеличение доли детей и молодежи, посещающих спортивные кружки и секции, до 27 процентов.
2. Привлечение к спорту людей среднего и старшего возраста
и повышение их продолжительности жизни.
3. Проведение массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
4. Формирование привычки здорового образа жизни у населения.
5. Удовлетворенность потребителей качеством услуги в 2024 году составит 100процентов.
6. Безопасность проведенных спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий будет составлять 100процентов.
7. Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы ГТО, в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, в 2024 году составит 40процентов
Раздел 1. Характеристика текущего состоянияфизической культуры
и массового спорта муниципального образования
Подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – подпрограмма №1) направлена на реализацию основных ориентиров, определенных в Федеральном законе от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», распоряжении Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», и в документах стратегического планирования муниципального образования.
Предыдущаяподпрограмма «Физическая культура и спорт на территориимуниципального образования поселок Пангоды на 2015-2020 годы» позволилавозродить лучшие спортивныеи физкультурные традиции, популяризировать массовый спорт, частично модернизировать спортивные сооружения.
Физическим воспитанием детей занимаются квалифицированные физкультурные работники, имеющие высшее и среднее специальное физкультурное образование. Работниками физической культуры и спорта организуютсяне только местные соревнования, но и подготовка к выездным региональным соревнованиям.
Ежегодно наши спортсмены занимают призовые места в региональных соревнованиях по различным видам спорта.
На базе физкультурно-спортивных организаций открылись разнообразные секции и клубные объединения в области физической культуры и спорта. Так,на сегодняшний день на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры» работают секции по тхэквондо, тяжелой атлетике, шахматам, лыжному спорту, велоспорту, скандинавской ходьбе. На базе градообразующих предприятий образовано38 секций. Значительно вырос спрос на физическое развитие детей, взрослые охотно стали отдавать детей в спортивные секции и кружки.
Особое внимание в муниципальном образованииоказывается проведению официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Несмотря на положительные тенденции в развитии сферы физической культуры и спорта, муниципальное образование нуждается в более интенсивном развитии всей системы физической культуры и спорта, включая инфраструктурные преобразования.
Среди основных проблем, препятствующих максимально эффективному развитию физической культуры и спорта, можно выделить следующие проблемы:
1) высокая степень износа зданий учреждений физической культуры и спорта. Большинство муниципальных зданий построены более 20 лет назад и не подвергались капитальному ремонту;
2) значительная часть населения не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества, профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. Особый акцент необходимо сделать на привлечении молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
3) недостаточна информационная поддержка развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни;
4) доступность занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями и маломобильныхгрупп населения остается низкой.
В сфере молодежной политики и спорта государственная политика направлена на признание роли молодежи как стратегического ресурса социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества.
Органы местного самоуправления обязаны в рамках своих полномочий помогать поддерживать молодежь и создавать условия для ее развития. Основным из направлений молодежной политики на территории муниципального образования является формирование ценностной установки на здоровый образ жизни. Основными мерами по данному направлению станут: развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию актуальной информации по пропаганде здорового образа жизни; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; обеспечение доступности инфраструктуры для занятий физической культуройи спортом; разработка стандартов оказания услуг муниципальными учреждениями по работе с детьми и молодежью по формированию ценностных установок на здоровый образ жизни; организация конкурсов, проектов по формированию ценностных установок на здоровый образ жизни.
Преимуществами программно-целевого метода остается комплексный подход в решении проблем развития физической культуры и спорта, распределение полномочий и ответственности между организаторами и исполнителями.
Здоровая нация – это не только социальный эффект, но и экономический эффект, выраженный численностью трудоспособного населения, находящегосяв отличной умственной и физической активности. Ее рост возможен только при снижении экономических потерь от болезни, инвалидности, преждевременной смерти. Вклад физической культуры и спорта заключается в улучшении здоровья населения муниципального образования, увеличении продолжительности жизни.
Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 1
Цель подпрограммы №1:развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования, привлечение егок систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни.
Основными мероприятиямиподпрограммы № 1 являются:
Основное мероприятие 01«Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий»:
Мероприятие 01.1«Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» направлено на финансирование физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования поселок Пангоды. В рамках данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение исполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Центр физической культуры».
Результатом мероприятия 01.1являетсяувеличение численности граждан, систематически занимающихся физкультурой, спортом; поддержка и развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Мероприятие 01.2«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды» включает финансирование на обновление основных фондов муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Результатом мероприятия 01.2 являетсяобеспечение муниципальных учреждений физической культуры и спорта современными тренажерами и прочим спортивным инвентарем; доступность для населения современных видов спорта, современных физических и спортивных методик тренировок.
Мероприятие 01.3«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Результатом мероприятия 01.3 является стимулирования населения повышать уровень физического развития посредством занятий физической культурой и спортом.
Мероприятие 01.4 «Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта» направлено на поддержку муниципальных спортивных команд, повышение их спортивной подготовленности посредством принятия участия в соревнованиях, проводимых в других муниципальных образованиях, регионах.
Мероприятие 01.4 как результат должно мотивировать муниципальные спортивные команды к спортивному росту, повышать заинтересованность населения в занятиях спортом.
Основное мероприятие 02«Строительство (реконструкция) объектов».
Мероприятие 02.1 «Трасса для авто и мотокросса».
Результатом мероприятия является популяризация спорта на территории муниципального образования, развитие современных экстремальных видов спорта путем вводав эксплуатацию спортивного сооружения «Трасса для авто и мотокросса».
Мероприятие 02.2 «Реконструкция здания физической культуры» включает финансирование затрат, связанных с техническим улучшением здания физической культуры, направлено на создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Основное мероприятие Р5 «Региональный проект «Спорт – норма жизни»:
Мероприятие Р5.1 «Модульная лыжная станция»
Мероприятие Р5.1 направлено на развитие лыжных видов спорта на территории муниципального образования, развитие массового спорта. В 2019 году были выделены окружные средства в рамках Регионального проекта «Спорт - норма жизни» на закупку движимого имущества модульной лыжной станции и спортивного инвентаря.
Перечень мероприятий подпрограммы №1, ресурсное обеспечение подпрограммы формируется по форме согласно приложению№1к настоящей подпрограмме № 1.
Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1
Сведения о показателях реализации подпрограммы №1 представляются по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 1.
Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммыуказана в приложении № 3 к настоящей подпрограмме №1.
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы № 1 представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности ежеквартально, в конце годаи по итогам реализации программы №1.
Оценка эффективности реализации подпрограммы №1 проводится согласно постановлению Администрацииот 21 мая 2014 года№ 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды».
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий
из местного бюджета, направленных на достижение целей, задач,
мероприятий по подпрограмме №1
В рамках подпрограммы №1 предоставляются субсидии из средств бюджета муниципального образования в соответствиис постановлением Администрации от 25мая 2015 года № 148«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды».
Субсидии предоставляются муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» в рамках муниципального задания для организации и оказания муниципальных услуг и работ:
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Иные субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Администрации от 24 апреля 2019 года № 168«Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования поселок Пангоды, в отношении которых Администрация муниципального образования поселок Пангоды осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания».
В 2019 году в рамках соглашения от 20 мая 2019 года № 47 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район в бюджет муниципального образования поселок Пангоды» предоставлялись иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного значения по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №1
В результате реализации подпрограммы №1 в сфере физической культурыи спорта муниципального образования планируется:
1) увеличение доли детей и молодежи, посещающих спортивные кружки и секции, до 27процентов к 2024 году;
2) увеличение доли трудоспособного населения, посещающего спортивные кружки и секции, до 31,66процента к 2024 году;
3) удовлетворенность потребителей качеством услуг в сфере физической культуры и спорта к 2024 году составит 100процентов;
4) обеспечение безопасности при проведении спортивныхфизкультурно-спортивныхмероприятий.
1
Приложение № 1
к подпрограмме№ 1
«Развитие физической
культуры и массового спорта»
Перечень мероприятий подпрограммы № 1«Развитие физической культуры и массового спорта»
Часть 1
№
п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды,
тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
30 569,17
Средства местного бюджета
5 752,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 644,54
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
2
Задача 1. Привлечение различных категорий населения муниципального образования поселок Пангоды к занятиям физической культурой и спортом
3
Мероприятие 01.1.
Организация и проведение физкультурныхи спортивных мероприятий
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
30 569,17
Средства местного бюджета
5 388,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 644,54
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
4
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
6 489,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
30 569,17
Средства местного бюджета
5 388,33
6 476,72
6 171,00
5 244,49
0,00
0,00
23 644,54
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
5
Мероприятие 01.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Мероприятие 01.3.
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства районного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
7
Мероприятие 01.4.
Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства районного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
8
Задача 2. Создание развитой спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Пангоды
9
Мероприятие 02.1.
Трасса для авто и мотокросса
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
10
Мероприятие 02.2.
Реконструкция здания физической культуры
Бюджетные средства, из них:
-
-
-
-
-
-
-
Средства местного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Средства окружного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
11
Мероприятие Р5.1.
Модульная лыжная станция
Бюджетные средства, из них:
7 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 264,00
Средства местного бюджета
364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364,00
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
Часть 2
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры
и массового спорта»
Бюджетные средства, из них:
12 663,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 752,33
7 143,82
6 832,78
7225,76
7225,76
7225,76
41 406,21
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
2
Задача 1. Привлечение различных категорий населения муниципального образованияпоселок Пангоды к занятиям физической культурой и спортом
3
Мероприятие 01.1.
Организация и проведение физкультурныхи спортивных мероприятий
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 388,33
7 143,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
41 406,21
Средства окружного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
4
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Бюджетные средства, из них:
5 399,96
7 156,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
48 330,84
Средства местного бюджета
5 388,33
7 143,82
6 832,78
7 225,76
7 225,76
7 225,76
41 406,21
Средства районного бюджета
11,63
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,63
5
Мероприятие 01.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Мероприятие 01.3.
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее-ГТО)
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Мероприятие 01.4.
Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Задача 2. Создание развитой спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Пангоды
9
Мероприятие 02.1.
Трасса для авто и мотокросса
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Мероприятие 02.2.
Реконструкция здания физической культуры
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Мероприятие Р5.1.
Модульная лыжная станция
Бюджетные средства, из них:
7 264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 264,00
Средства местного бюджета
364,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364,00
Средства окружного бюджета
6 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 900,00
1
Приложение № 2
к подпрограмме № 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»
Сведенияо показателях подпрограммы № 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели, задачи, показателей
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значения показателей
Базовое значение показателя 2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
2
Цель: развитие физкультурно-спортивной активности населения муниципального образования поселок Пангоды, привлечение его к систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни
1
3
Показатель цели.
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятия подпрограммы № 1
Процент
1
14,40
38,50
23,52
38,50
38,50
38,50
38,50
38,50
4
Задача 1. Привлечение различных категорий населения муниципального образования поселок Пангоды к занятиям физической культурой и спортом
0,5
5
Показатель 1.1.
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
47,80
23,82
14,54
24,44
24,48
25,13
25,82
26,72
6
Показатель 1.2.
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
10,80
10,78
8,87
15,84
18,92
22,04
25,23
31,66
7
Показатель 1.3.
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
-
9,6
0,12
9,78
10,02
10,35
10,42
10,75
8
Показатель 1.4.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта,в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Процент
0,1
83,58
83,58
100
83,87
83,87
83,87
83,87
83,87
9
Показатель 1.5.
Количество выездных спортивных мероприятий
Мероприятие 01.4. Содержание муниципальных команд по определенным видам спорта
Единица
0,1
2
4
90
4
4
4
4
4
10
Показатель 1.6.
Количество людей, принявших участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях
Мероприятие 01.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Человек
0,2
3 293
1 023
3 858
1 050
1 100
1 150
1 150
1 200
11
Показатель 1.7.
Количество физкультурно-оздоровительных секций и кружков, созданных на базе муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды в сфере физической культуры и спорта
Единица
0,1
3
3
4
3
3
3
3
3
12
Показатель 1.8.
Количество спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования поселок Пангоды
Единица
0,1
45
0
684
0
40
40
40
40
13
Показатель 1.9.
Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО), в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
Мероприятие 01.3.
Реализация ГТО
Процент
0,1
19,57
15
100
20
25
30
35
40
14
Задача 2. Создание развитой спортивной инфраструктуры на территории муниципального образования поселок Пангоды
0,5
15
Показатель 2.1.
Количество вновь созданных спортивных сооружений
Мероприятие 02.1.
расса для авто и мотокросса.
Мероприятие 02.2. Реконструкция здания физической культуры.
Мероприятие Р5.1. Модульная лыжная станция
Единица
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
Приложение № 3
к р. 3 Подпрограммы № 1
«Развитие физической
культуры и массового спорта»
МЕТОДИКА
по расчету показателей подпрограммы № 1
«Развитие физической культуры и массового спорта»
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Определяется как отношение числа детей в возрасте
от 7 лет до 18 лет и молодых людей в возрасте от 18 лет до 35 лет, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде, к численности населения муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование) на конец отчетного года
Алгоритм формирования показателя
N =
Q
×100%
M
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Число детей в возрасте от 7 лет до 18 лет и молодых людей в возрасте от 18 лет до 35 лет, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде
Q
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность населения муниципального образования
на конец отчетного года
M
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
N
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные о численности занимающихся в спортивных секциях предоставляются организациями (учреждениями) спорта (должны соответствовать статистической форме
№ 1-ФК), данные о численности населения – Росстат
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Определяется как отношение числа граждан в возрасте от 35 лет до 60 лет, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде, к численности населения муниципального образования на конец отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Д=Чс/Ч×100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Число граждан в возрасте от 35 лет до 60 лет, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде
Чс
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность населения муниципального образования на конец отчетного года
Ч
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Д
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные о численности занимающихся в спортивных секциях предоставляются организациями (учреждениями) спорта (должны соответствовать статистической форме
№ 1-ФК), данные о численности населения – Росстат
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Определяется как отношение числа граждан в возрасте
от 60 лет и старше, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде,
к численности населения муниципального образования на конец отчетного года
Алгоритм формирования показателя
Д=Чс/Ч×100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Число граждан в возрасте от 60 лет и старше, посещавших спортивные секции или кружки на базе организаций спорта в отчетном периоде
Чс
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность населения муниципального образования на конец отчетного года
Ч
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Д
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные о численности занимающихся в спортивных секциях предоставляются организациями (учреждениями) спорта (должны соответствовать статистической форме
№ 1-ФК), данные о численности населения – Росстат
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, к общему количеству занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Алгоритм формирования показателя
Д=З/Зо×100%
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Д
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
З
Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Зо
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные о численности занимающихся в спортивных секциях предоставляются организациями (учреждениями) спорта (должны соответствовать статистической форме
№ 1-ФК), данные о численности населения – Росстат
Количество выездных спортивных мероприятий
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Суммированием выездных спортивных мероприятий, проведенных за отчетный период учреждениями (организациями) спорта
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает
на положительную динамику
-
-
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные организаций (учреждений) физической культуры
и спорта (Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)
Количество людей, принявших участие в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях
Единица измерения (по ОКЕИ)
Человек
Определение показателя
Суммированием численностилюдей, принявших участие
в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях за отчетный период
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает на положительную динамику
-
-
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты организаций (учреждений) физической культуры
и спорта муниципального образования
Количество физкультурно-оздоровительных секций и кружков,
созданных на базе муниципальных учреждений муниципального образования
в сфере физической культуры и спорта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Суммированием спортивных секций, кружков, созданных на базе муниципальных учреждений муниципального образования в сфере физической культуры и спорта
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает на положительную динамику
-
-
-
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты организаций (учреждений) физической культуры
и спорта муниципального образования
Количество спортивного инвентаря и оборудования,
приобретенного для укрепления материально-технической базы муниципальных учреждениймуниципального образования физической культуры и спорта
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Совокупность спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного в отчетном периоде муниципальными бюджетными учреждениями физической культуры и спорта
Алгоритм формирования показателя
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
Рост показателя указывает на положительную динамику
-
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования
Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(далее –ГТО), в общей численности населения муниципального образования,
принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение количества граждан муниципального образования, выполнивших нормативы ГТО к количеству граждан, принявших участие в сдаче нормативов ГТО
Алгоритм формирования показателя
Дгто = а/в×100 %
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Количество граждан муниципального образования, выполнивших нормативы ГТО за отчетный период
а
Рост показателя указывает на положительную динамику
Количество граждан, принявших участие в сдаче нормативов ГТО за отчетный период
в
Доля граждан муниципального образования, выполнивших нормативы ГТО
Дгто
Источник информации для расчета (определения) показателя
Отчеты, статистические формы учреждений физической культуры и спорта муниципального образования
Количество вновь созданных спортивных сооружений
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Совокупность вновь созданных спортивных сооружений
Алгоритм формирования показателя
-
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает на положительную динамику в области занятий физической культурой и спортом
Источник информации для расчета (определения) показателя
Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (данные запрашиваются в Управлении муниципального хозяйства Администрации муниципального образования)
1
Приложение № 5
к муниципальной программе
муниципального образования
поселок Пангоды «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования
поселок Пангоды на 2015-2020 годы»
Паспорт подпрограммы № 2
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Ответственный исполнитель подпрограммы № 2
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
(далее – Администрация)
Соисполнители подпрограммы № 2
Муниципальные учреждения муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)в сфере физической культуры и спорта, общественные объединения в области спорта; учреждения в сфере образования; организации в сфере физической культуры и спорта
Цель
подпрограммы № 2
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
в молодежной среде
Задача
подпрограммы № 2
Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
Сроки реализации подпрограммы № 2
2019-2024 годы
Показатели
подпрограммы №2
по годам
Для цели:
1. Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 100;
2020 год – 100;
2021 год – 100;
2022 год – 100;
2023 год – 100;
2024 год – 100
2019 год – 100
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Для задачи:
1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 лет до 35 лет включительно - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 4;
2020 год – 5;
2021 год – 6;
2022 год – 7;
2023 год – 8;
2024 год – 9
2019 год – 34,64
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
2. Доля детей в возрасте от 7 лет до 14 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, процент:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 10;
2020 год – 11;
2021 год – 12;
2022 год – 13;
2023 год – 14;
2024 год – 15
2019 год – 147,38
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
3. Количество преступлений, совершенных подростками на территории муниципального образования, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 0;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год – 0;
2023 год – 0;
2024 год – 0
2019 год – 5
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
4. Количество военно-патриотических клубов, спортивных детских и молодежных общественных объединений на территории муниципального образования, единица:
Плановое значение
Фактическое значение
2019 год – 1;
2020 год – 2;
2021 год – 2;
2022 год – 3;
2023 год – 3;
2024 год – 3
2019 год – 1
2020 год –
2021 год –
2022 год –
2023 год –
2024 год –
Основные мероприятия подпрограммы № 2
Основное мероприятие 01 «Пропаганда здорового образа жизни»:
1. Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2
Общий объем финансирования
подпрограммы № 2,
тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы № 2 утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.
Дополнительная потребность в бюджетных средствах,
тыс. руб.
Всего: 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего: 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Всего:0,00 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2019 год – 0,00 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников –0,00 тыс. руб.
2020 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета –0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
2024 год – 0,00 тыс. руб.,
из них по источникам финансирования:
из средств местного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из средств окружного
бюджета – 0,00 тыс. руб.;
из внебюджетных
источников – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы № 2
1. Развитие массового детского и молодежного спорта на территории муниципального образования.
2. Сокращение количества правонарушений в подростковой, молодежной среде, сокращение уровня безнадзорности на территории муниципального образования.
3. Приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни.
4. Объединение молодежных движений и их поддержка
Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере спорта
и молодежной политики
Настоящая подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» (далее – подпрограмма № 2) разработана в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления муниципального образованияв сфере молодежной политики и спорта и направленана формирование ценностных установок у молодежи.
На сегодняшний день государственная политика направлена на признание роли молодежи как стратегического ресурса социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества.
Органы местного самоуправления обязаны в рамках своих полномочий помогать поддерживать молодежь и создавать условия для ее развития. Основным из направлений молодежной политики на территории муниципального образования является формирование ценностной установки на здоровый образ жизни. Основными мерами по данному направлению станут: развитие механизмов и форм трансляциив молодежную аудиторию актуальной информации по пропаганде здорового образа жизни; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; обеспечение доступности инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; разработка стандартов оказания услуг муниципальными учреждениями по работе с детьми и молодежью по формированию ценностных установок на здоровый образ жизни; организация конкурсов проектов по формированию ценностных установок на здоровый образ жизни.
В рамках подпрограммы № 2 особое внимание будет уделено несовершеннолетним детям, состоящим на учете в отделе по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел России по Надымскому району. Будут разработаны совместные мероприятия по дополнительному вовлечению молодежи в спорт, так как просто уроки физкультуры и спортивные секции при школе, не заинтересовывают молодежь на данном этапе,а ведь когда человек занят любимым делом, ему просто не остается времени на свершение противоправных поступков.
Актуальным остается вопрос совершенствования старых и поиск новых форм, средств привлечения к спорту молодежи. В рамках подпрограммы № 2 планируется разработать с привлечением методистов учреждений физической культуры и спорта комплекс занимательных игр и конкурсов для досуга молодежи.
Немаловажным аспектом при развитии молодежи является формирование патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. В рамках данной подпрограммы № 2 планируется развитие военно-патриотических клубов, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию граждан, на базе учреждений физической культуры и спорта, внедрение методик работы и пилотных программ по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции. Данное направления позволить повысить уровень патриотизма молодежи, выраженный в стремлении к служению своему Отечеству, уважении к историческим культурным ценностям своего народа и толерантного отношения к другим народам, четко сформированной позиции «Я – россиянин».
Конечно же, данное направление является финансовоемким для бюджета муниципального образования, поэтому программно-целевой метод позволит не только комплексно подойти к решению поставленной задачи,но и привлечь инвестиции сторонних организаций физической культуры и спорта.
Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 2
Цель подпрограммы № 2: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в молодежной среде.
Основными мероприятиями подпрограммы № 2 являются:
Основное мероприятие 01 «Пропаганда здорового образа жизни», включающее:
Мероприятие 01.1 «Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний».
В рамках мероприятия предоставляются субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» для выполнения работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни». Реализация мероприятия позволит сформировать здоровый образ жизни у молодежи, привлечь молодежь к спорту и разнообразить их досуг.
Перечень мероприятий подпрограммы № 2, ресурсное обеспечение подпрограммы формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящей подпрограмме № 2.
Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1
Сведения о показателях реализации подпрограммы № 2 представляются по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 2.
Методика расчета показателей эффективности реализации подпрограммы указана в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 2.
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы № 2 представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности ежеквартально, в конце года и по итогам реализации программы № 2.
Оценка эффективности реализации подпрограммы № 2 проводится согласно постановлению Администрации от 21 мая 2014 года№ 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды».
Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий
из местного бюджета, направленных на достижение целей, задач,
мероприятий по подпрограмме № 2
В рамках программы № 2 предоставляются субсидии из средств бюджета муниципального образования в соответствии с постановлением Администрации от 25мая 2015 года № 148 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды».
Субсидии предоставляются муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» в рамках муниципального задания для организации и выполнения работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни».
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2
В результате реализации подпрограммы № 2 планируется:
1) создать условия для развития массового детского и молодежного спорта на территории муниципального образования;
2) сократить количество правонарушений в подростковой, молодежной среде, сократить уровень безнадзорности на территории муниципального образования;
3) развить позитивные формы детского и молодежного досуга на территории муниципального образования.
1
Приложение № 1
к р. 2 подпрограммы № 2
«Организация и осуществление
мероприятий по работе
сдетьми и молодежью»
Перечень мероприятий подпрограммы № 2
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Часть 1
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 1. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
3
Мероприятие 01.1.
Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Часть 2
№ п/п
Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия
Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей
По источникам финансирования
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Всего по годам
1
Подпрограмма № 2
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 1. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
3
Мероприятие 01.1.
Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической культуры» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание работы «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни»
Бюджетные средства, из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства местного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства окружного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Приложение № 2
к подпрограмме № 2
«Организация и осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью»
Сведения о показателях подпрограммы № 2
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели, задачи, показателей
Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель
Единица измерения показателя
Вес цели, задачи, показателя
Значения показателей
Базовое значение показателя 2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2018 год
2019 год
2020 год
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
Плановое значение
Фактическое значение
1
Подпрограмма № 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»
2
Цель: пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни в молодежной среде
0,5
3
Показатель цели.Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
Мероприятие подпрограммы№ 2
Процент
1
100
100
100
100
100
100
100
100
4
Задача 1. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни у молодежи
1
5
Показатель 1.1.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 лет до 35 лет включительно - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Мероприятие 01.1. Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Процент
0,25
3
4
34,64
5
6
7
8
9
6
Показатель 1.2.
Доля детей в возрасте от 7 лет до 14 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Мероприятие 01.1.Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
10
10
147,38
11
12
13
14
15
7
Показатель 1.3.
Количество преступлений, совершенных подростками на территории муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.1. Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
3
0
5
0
0
0
0
0
8
Показатель 1.4.
Количество военно-патриотических клубов, спортивных детских и молодежных общественных объединений на территории муниципального образования поселок Пангоды
Мероприятие 01.1. Проведение детских и молодежных просветительских акций и мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально опасных заболеваний
Единица
0,25
0
1
1
2
2
3
3
3
1
Приложение № 3
к подпрограмме № 1
«Организация и осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью»
МЕТОДИКА
по расчету показателей подпрограммы № 2 «Организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Доля молодых граждан в возрасте от 14 лет до 35 лет включительно – участников проектов
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение общего числа участников проектов и мероприятий в возрасте до 35 лет включительно к общей численности молодых граждан в возрасте до 35 лет включительно на территории муниципального образования поселок Пангоды
Алгоритм формирования показателя
N =
Q
×100 %
M
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Общее число участников проектов
и мероприятий в возрасте до 35 лет включительно, принявших участие
в мероприятиях, проводимых учреждениями физической культуры
и спорта в отчетном периоде
Q
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Общая численность молодых граждан в возрасте до 35 лет, проживающих
на территории муниципального образования поселок Пангоды
M
Доля молодых граждан в возрасте
до 35 лет включительно – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
N
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные Росстата, данные из отчетов о проведенных мероприятиях учреждений в сфере физической культуры и спорта
Количество преступлений, совершенных подростками на территории
муниципального образования поселок Пангоды
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Определяется как суммирование всех совершенных преступлений подростками (молодежью) на территории муниципального образования поселок Пангоды в отчетном периоде
Алгоритм формирования показателя
_
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает
на отрицательную динамику
Источник информации для расчета (определения) показателя
Ответы правоохранительных органов Российской Федерации
Доля детей в возрасте от 7 лет до 14 лет - участников проектов и мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Единица измерения (по ОКЕИ)
Процент
Определение показателя
Отношение общего числа детей в возрасте от 7 лет до 14 лет - участников проектов и мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний к общей численности детей
в возрасте от 7 лет до 14 лет, проживающих на территории муниципального образования поселок Пангоды
Алгоритм формирования показателя
N =
Q
×100 %
M
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
Число детей в возрасте
от 7 лет до 14 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Q
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Численность детей в возрасте
от 7 лет до 14 лет, проживающих
на территории муниципального образования поселок Пангоды
M
Доля детей в возрасте
от 7 лет до 14 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
N
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные Росстата, данные из отчетов о проведенных мероприятиях учреждений в сфере физической культуры
и спорта
Количество военно-патриотических клубов, спортивных детских и молодежных общественных объединений на территории муниципального образования поселок Пангоды
Единица измерения (по ОКЕИ)
Единица
Определение показателя
Определяется как суммирование всех военно-патриотических клубов, спортивных детских и молодежных общественных объединений на территории муниципального образования поселок Пангоды
Алгоритм формирования показателя
_
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение
в формуле расчета
Определение положительной динамики показателя
-
-
Рост показателя указывает
на положительную динамику
Источник информации для расчета (определения) показателя
Данные учреждений в сфере физической культуры и спорта
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Информационный вестник" № 72 от 19.10.2020, Официальный Интернет-сайт Администрации муниципального образования посёлок Пангоды от 19.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: