Основная информация

Дата опубликования: 17 сентября 2020г.
Номер документа: RU89048905202000149
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Администрация муниципального образования посёлок Пангоды
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Об утверждении муниципальной программы

Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования поселок Пангоды

О внесении изменений в постановление Администрациимуниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 год№ 508 «Об утверждении муниципальной программымуниципального образования поселок Пангоды«Развитие транспортнойинфраструктуры на 2019-2024 годы»

(признано утратившим силу постановлением Администрации Надымский район от 30.11.2020 № 104)

от 17 сентября 2020 г.                                                 № 298

В соответствии с Федеральным закономот 21 декабря 1994 года№ 69-ФЗ«О пожарной безопасности», Федеральным закономот 22 июля 2008 года№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказом Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерацииот 25 марта 2009 года № 178 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», постановлением Администрации муниципального образования поселок Пангодыот 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды», на основанииУстава муниципального образования поселок Пангоды Администрация муниципального образования поселок Пангоды п о с т а н о в л я е т:

1.              Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 508«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы» следующие изменения:

1.1.              Приложение, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.              Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 15июня 2020 года № 178 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 508 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы».

3.              Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник».

4.              Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды.

5.              Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования поселок Пангоды, начальника Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды.

Глава муниципального образования

поселок Пангоды                                                                                                                              И.М. Ярош

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

поселок Пангоды

от 17 сентября 2020 г. № 298

Паспорт муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Соисполнители муниципальной программы

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Цель муниципальной программы

Развитие транспортной инфраструктуры, пассажирского транспорта и улично-дорожной сети муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

Задачи муниципальной программы

1. Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования для улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемыхв дорожно-транспортном комплексе

Сроки реализации муниципальной программы по годам (этапы реализации)

2019-2024 годы

Показатели муниципальной программы по годам

Для цели:

1. Протяженность автомобильных дорог, приведенных в соответствиес правилами организации дорожного движения:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 19 545,24 метров;

2020 год – 19 545,24 метров;

2021 год – 19 545,24 метров;

2022 год – 19 545,24 метров;

2023 год – 19 545,24 метров;

2024 год – 19 545,24 метров

2019 год – 19 545,24 метров

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

к транспортно-эксплуатационным показателям:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 96 %;

2020 год – 96 %;

2021 год – 96 %;

2022 год – 96 %;

2023 год – 96 %;

2024 год – 96 %

2019 год – 74,71 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Подпрограммы и ведомственные целевые программы

1. Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства».

2. Подпрограмма № 2 «Развитие автомобильного транспорта»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы, тысяч рублей

Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением о местном бюджете

тысяч рублей

Дополнительная потребность

в бюджетных средствах,

тысяч рублей

Всего: 1 154 497,20 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 101 321,21 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 1 049 901,99тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 3 274,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

Всего: 286 038,01 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 29 676,99 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 253 087,02

тыс. руб.;из средств районного бюджета – 3 274,00 тыс. руб.;из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

Всего: 868 459,19 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 71 644,22 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 796 814,97

тыс. руб.;из средств районного бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2019 году–177 422,49

тыс.руб.,из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –11 335,47 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 166 087,02 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2019 году–177 422,49

тыс. руб., из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –11 335,47 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 166 087,02 тыс. руб.; из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2019 год–0,00тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2020 году–628 504,44

тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 47 108,92тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 578 121,52 тыс. руб.;

из средств районного бюджета – 3 274,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 41 077,36

тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –8 803,36 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 29 000,00 тыс. руб.;

из средств районного бюджета – 3 274,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2020 год–587 427,08тыс.руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 38 305,56 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 549 121,52

тыс. руб.;из средств районного бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2021 году – 250 298,11

тыс. руб.из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 20 070,06 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 230 228,05 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2021 году – 33 403,58

тыс. руб.,из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 4 403,58 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 29 000,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2021 году – 216 894,53

тыс.руб.из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 15 666,48 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 201 228,05

тыс. руб.;из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2022 году –39 210,12

тыс. руб.из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 10 210,12 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 29 000,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2022 году – 34 134,58

тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 134,58 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 29 000,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2022 году – 5 075,54

тыс. руб.из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 075,54 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2023 году – 29 531,02

тыс. руб.из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 6 298,32 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 23 232,70 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2023 году – 29 531,02

тыс. руб.из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 6 298,32 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 23 232,70 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2024 году – 29 531,02 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 6 298,32 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 23 232,70 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2024 году – 29 531,02 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 6 298,32 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 23 232,70 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты муниципальной программы

1. Повышение качества муниципальных дорог и улиц муниципального образования (ремонт дорог общего пользования – 19,55 км, установка дорожных знаков).

2. Поддержание транспортно-эксплуатационных свойств автомобильных дорог муниципального образования.

3. Разработка и реализация мер пожарной безопасности в части обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения,

а именно обустройство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

4. Повышение качества перевозок и увеличение пассажиропотока на регулируемом маршруте.

5. Обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа)разработана в соответствиис Федеральнымизаконамиот 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерациии о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».

Развитая транспортная сетьявляется важнойсоставляющей экономического развития муниципального образования,гарантией обеспечения транспортного сообщения внутри поселения, включая автобусное сообщение, а также передвижения граждан на личном транспорте.

Транспорт является одной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего развития страны, расширения ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, роста объемов производства и повышения уровня жизни населения значение транспорта и его роль как системообразующего фактора будут только возрастать.

Муниципальная программа направлена на решение стратегической цели «Развитие транспорта и дорожного хозяйства» стратегического направления «Развитие экономического потенциала муниципального образования в логистической системе автономного округа»Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования от 25 декабря 2018 года № 159 (далее – Стратегия), а также задач определенных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования на период до 2025 года.

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики             и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий. Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяет высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Транспортная сеть в муниципальном образовании имеет ряд негативных факторов:

-              покрытие автомобильных дорог выполнено из разных видов материалов, таких как асфальтобетонное, цементобетонное покрытие дорогии отдельные железобетонные плиты;

-              износ дорожногополотна и искусственных сооружений достаточно большой.Требуется проведение технического осмотра состояния автомобильных дорог, так как с момента ввода в эксплуатацию дорог оценка не проводилась, а визуальный осмотр указывает на частичное отсутствие, разрушение дорожной одежды, низкое сцепное качество дорожного покрытия.

Улично-дорожная сеть является важнейшей частью транспортной системы,от уровня её транспортно-эксплуатационного состояния во многом зависит качество жизни населения.

В зимний период необходимо производить очистку дорожного покрытия, тротуаров от снега, производить подсыпку противогололедными материалами. В летний период необходимо проводить ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия, обочин и другие работы с целью обеспечения безопасности дорожного движения.

Уменьшить уровень аварийности возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, экономического, организационного, технического и воспитательного характера. Эффективность же самих мероприятий во многом будет зависеть от обеспечения необходимого целевого финансирования.

Задачами развития транспорта и дорожного хозяйства в муниципальном образовании являются:

-              безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а так же юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории муниципального образования;

-              доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

-              развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

-              развитие транспортной инфраструктуры сбалансированное с градостроительной деятельностью;

-              эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

-              разработка и реализация мер пожарной безопасности в части обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения а именно обустройство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Для приведения автомобильных дорог муниципального образования поселок Пангодыв соответствие с современными требованиями, разработананастоящая муниципальная программа, в которой предусматриваются мероприятия, направленныена ремонт дорог общего пользования, развитие дорожной деятельностии транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности и повышение качества транспортных услуг.

Раздел 2. Структурамуниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования поселок Пангоды, указанных впункте 5 статьи14 части 1Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Мероприятия муниципальной программы выполняются в рамках подпрограммы № 1 «Развитие дорожного хозяйства» (далее – подпрограмма№ 1)и Подпрограммы № 2 «Развитие автомобильного транспорта»(далее – подпрограмма № 2).

В рамках подпрограммы № 1 осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования (очистка проезжей части дорог и обочин, обработка автомобильных дорог противогололедными материалами в зимний период времени, содержание тротуаров, содержание автобусных павильонови посадочных площадок, очистка ограждений, сигнальных столбиков,ямочный ремонт, разметка автомобильных дорог, установка дорожных знаков), строительство, реконструкция дорог (улиц), ремонти капитальный ремонт внутридворовых проездов муниципального образования.

В рамках подпрограммы № 2 осуществляется организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, исполняются муниципальные функции органов местного самоуправления муниципального образования по выдачеспециальных разрешенийна движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования и осуществлениюмуниципального контроляза обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значениямуниципального образования.

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы представленв приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень показателей муниципальной программы

Сведения о показателях реализации муниципальной программы представляются по форме согласно приложению № 2 к муниципальной программе. Методика расчета показателей приводится в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий из окружного бюджета, направленных на достижение целей, задач, мероприятий помуниципальной программе

В рамках муниципальной программы осуществляется софинансирование мероприятий подпрограммы № 1 из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаот 24 июня 2016 года № 602-П «Об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе из окружного бюджетана софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности» утвержден порядок предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Показателями результативности использованияокружных субсидий являются:

1)              доля автомобильных дорог с уровнем содержания не менее установленного значения (%);

2)              прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта или ремонта (км).

Предоставление субсидий из окружного бюджета осуществляется при условии обеспечения средств местного бюджета на софинансирование объектов в размере не менее 5 % годового объема субсидии из окружных бюджетных ассигнований.

Раздел5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1.              Повышение качества дорог и улиц муниципального образования (ремонт дорог общего пользования – 22,353 километров, замена и содержание дорожных знаков).Поддержание транспортно-эксплуатационных свойств автомобильных дорог муниципального образования.

2.              Повышение качества перевозок и увеличение пассажиропотока на регулируемом маршруте № 1.

3.              Обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения.

4.   Реализация мер пожарной безопасности в части обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения а именно обустройство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам.

1

Приложение № 1

к р. 2 муниципальной программы

муниципального образования поселок

Пангоды «Развитие транспортной

инфраструктуры на 2019-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы»

Часть 1

№ п/п

Наименование подпрограмм

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Номер

мероприятия

Наименование мероприятий

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019

год

2020 год

2021 год

2022

год

2023 год

2024

год

Всего по годам

1

Муниципальная программа

«Развитие транспортной инфраструктуры на

2019-2024 годы»

Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

177 422,49

41 077,36

33 403,58

34 134,58

0,00

0,00

286 038,01

Средства местного бюджета

11 335,47

8 803,36

4 403,58

5 134,58

0,00

0,00

29 676,99

Средства окружного бюджета

166 087,02

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

253 087,02

Средства районного бюджета

0,00

3 274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 274,00

2

Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства»

Бюджетные средства всего, из них:

173 203,66

35 687,36

33 403,58

34 134,58

0,00

0,00

276 429,18

Средства местного бюджета

7 116,64

5 160,36

4 403,58

5 134,58

0,00

0,00

21 815,16

Средства окружного бюджета

166 087,02

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

253 087,02

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

3

01.2

Корректировка Проекта организации дорожного движения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

Средства местного бюджета

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

02.1

Строительство дорог

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Строительство дорог в 10 микрорайоне

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

02.3

Строительство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

02.2

Реконструкция дорог, капитальный ремонт дорог (улиц)

Бюджетные средства всего, из них:

62 769,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 769,07

Средства местного бюджета

925,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925,07

Средства окружного бюджета

61 844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 844,00

8

Реконструкция проезда от

ул. Иванникова до ул. Строителей

(проезд Газовиков)

Бюджетные средства всего, из них:

62 469,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 469,57

Средства местного бюджета

625,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625,57

Средства окружного бюджета

61 844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 844,00

9

Внесение изменений в проектную документацию: Автомобильная дорога по ул. Мира, проезд от ул. Иванникова до ул. Строителей пгт. Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

299,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299,50

Средства местного бюджета

299,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

01.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования

Бюджетные средства всего, из них:

25 432,60

35 197,36

33 403,58

34 134,58

0,00

0,00

128 168,12

Средства местного бюджета

1 897,60

4 670,36

4 403,58

5 134,58

0,00

0,00

16 106,12

Средства окружного бюджета

23 535,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

110 535,00

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

11

Улично-дорожная сеть и внутриквартальные (внутридворовые) проезды муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

25 059,57

35 162,79

33 369,00

34 100,00

0,00

0,00

127 691,36

Средства местного бюджета

1 524,57

4 635,79

4 369,00

5 100,00

0,00

0,00

15 629,36

Средства окружного бюджета

23 535,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

110 535,00

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

12

Светофорная продукция

Бюджетные средства всего, из них:

245,85

34,57

34,58

34,58

0,00

0,00

349,58

Средства местного бюджета

245,85

34,57

34,58

34,58

0,00

0,00

349,58

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Проезд «Газовиков»

(Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымсий район,

пгт. Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

127,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,18

Средства местного бюджета

127,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,18

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

01.3

Ремонт дорог общего пользования местного значения

Бюджетные средства всего, из них:

85 001,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 001,99

Средства местного бюджета

4 293,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 293,97

Средства окружного бюджета

80 708,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 708,02

15

Дорога (внутриквартальный проезд) от улицы Ленина до улицы Звездная (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, от дома

№ 39 по улице Ленина до дома

№ 58 по улице Звездная)

Бюджетные средства всего, из них:

3 910,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 910,05

Средства местного бюджета

229,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,05

Средства окружного бюджета

3 681,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 681,00

16

Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Дорога по улице Энергетиков

(Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, от улицы Звездная до улицы Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

8 683,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 683,09

Средства местного бюджета

444,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444,34

Средства окружного бюджета

8 238,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 238,75

17

Автодорога улица Звездная (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

24 449,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 449,60

Средства местного бюджета

1 222,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 222,48

Средства окружного бюджета

23 227,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 227,12

18

Автодорога, улица Ленина (Ямало-Ненецкий АО, р-н Надымский, пгт. Пангоды,

от ул. Иванникова до

ул. Энергетиков)

Бюджетные средства всего, из них:

27 178,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 178,22

Средства местного бюджета

1 358,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 358,91

Средства окружного бюджета

25 819,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 819,31

19

Автодорога, улица Строителей (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

4 453,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 453,92

Средства местного бюджета

222,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,70

Средства окружного бюджета

4 231,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 231,22

20

Дорога по улице Иванникова (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, от улицы Мира до улицы Звездная)

Бюджетные средства всего, из них:

6 491,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 491,62

Средства местного бюджета

324,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324,58

Средства окружного бюджета

6 167,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 167,04

21

Дорога по улице Молодежная (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, от улицы Набережная, ТП № 37 по улице Молодежная до улицы Иванникова)

Бюджетные средства всего, из них:

3 171,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 171,97

Средства местного бюджета

158,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158,60

Средства окружного бюджета

3 013,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 013,37

22

Дорога по улицы Набережная (Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,

р-н Надымский, пгт Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

2 855,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 855,82

Средства местного бюджета

142,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142,92

Средства окружного бюджета

2 712,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 712,90

23

Проезд от ул. Мира до ул.Ленина (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос.Пангоды,

ул.Мира - ул.Ленина)

Бюджетные средства всего, из них:

3 807,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 807,70

Средства местного бюджета

190,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190,39

Средства окружного бюджета

3 617,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 617,31

24

01.4

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

25

Подпрограмма № 2 «Развитие автомобильного транспорта»»

Бюджетные средства всего, из них:

4 218,83

5 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 608,83

Средства местного бюджета

4 218,83

3 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 861,83

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

1 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 747,00

26

01.1

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

4 218,83

5 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 608,83

Средства местного бюджета

4 218,83

3 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 861,83

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

1 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 747,00

27

01.2

Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования

поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Часть 2

№ п/п

Наименование подпрограмм

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Номер мероприятия

Наименование мероприятий

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,

тысяч рублей

По источникам финансирования

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Всего по годам

1

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы»

Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

177 422,49

628 504,44

250 298,11

39 210,12

29 531,02

29 531,02

1 154 497,20

Средства местного бюджета

11 335,47

47 108,92

20 070,06

10 210,12

6 298,32

6 298,32

101 321,21

Средства окружного бюджета

166 087,02

578 121,52

230 228,05

29 000,00

23 232,70

23 232,70

1 049 901,99

Средства районного бюджета

0,00

3 274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 274,00

2

Подпрограмма № 1

«Развитие дорожного хозяйства»

Бюджетные средства всего, из них:

173 203,66

616 238,83

245 222,57

34 134,58

24 455,48

24 455,48

1 117 710,60

Средства местного бюджета

7 116,64

36 590,31

14 994,52

5 134,58

1 222,78

1 222,78

66 281,61

Средства окружного бюджета

166 087,02

578 121,52

230 228,05

29 000,00

23 232,70

23 232,70

1 049 901,99

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

3

Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

поселок Пангоды

01.2

Корректировка Проекта организации дорожного движения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

Средства местного бюджета

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

02.1

Строительство дорог

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

300 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 400,00

Средства местного бюджета

0,00

15 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 020,00

Средства окружного бюджета

0,00

285 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 380,00

5

Строительство дорог в 10 микрорайоне

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

300 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 400,00

Средства местного бюджета

0,00

15 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 020,00

Средства окружного бюджета

0,00

285 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 380,00

6

02.3

Строительство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

13 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 230,00

Средства местного бюджета

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660,00

Средства окружного бюджета

0,00

12 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 570,00

7

02.2

Реконструкция дорог, капитальный ремонт дорог (улиц)

Бюджетные средства всего, из них:

62 769,07

215 349,35

211 819,00

0,00

0,00

0,00

489 937,42

Средства местного бюджета

925,07

14 121,30

10 590,95

0,00

0,00

0,00

25 637,32

Средства окружного бюджета

61 844,00

201 228,05

201 228,05

0,00

0,00

0,00

464 300,10

8

Автомобильные дороги общего пользования пгт. Пангоды (реконструкция дорог)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

215 349,35

211 819,00

0,00

0,00

0,00

427 168,35

Средства местного бюджета

0,00

14 121,30

10 590,95

0,00

0,00

0,00

24 712,25

Средства окружного бюджета

0,00

201 228,05

201 228,05

0,00

0,00

0,00

402 456,10

9

Реконструкция проезда от ул. Иванникова до ул. Строителей (проезд Газовиков)

Бюджетные средства всего, из них:

62 469,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 469,57

Средства местного бюджета

625,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625,57

Средства окружного бюджета

61 844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 844,00

10

Внесение изменений в проектную документацию: Автомобильная дорога по ул. Мира, проезд от ул. Иванникова до ул. Строителей пгт. Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

299,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299,50

Средства местного бюджета

299,50 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

01.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования

Бюджетные средства всего, из них:

25 432,60

35 197,36

33 403,57

34 134,58

24 455,48

24 455,48

177 079,07

Средства местного бюджета

1 897,60

4 670,36

4 403,57

5 134,58

1 222,78

1 222,78

18 551,67

Средства окружного бюджета

23 535,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

23 232,70

23 232,70

157 000,40

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

12

Улично-дорожная сеть и внутриквартальные (внутридворовые) проезды муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

25 059,57

35 162,79

33 369,00

34 100,00

24 322,67

24 322,67

176 336,70

Средства местного бюджета

1 524,57

4 635,79

4 369,00

5 100,00

1 216,14

1 216,14

18 061,64

Средства окружного бюджета

23 535,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

23 106,53

23 106,53

156 748,06

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

13

Светофорная продукция

Бюджетные средства всего, из них:

245,85

34,57

34,57

34,58

132,81

132,81

615,19

Средства местного бюджета

245,85

34,57

34,57

34,58

6,64

6,64

362,85

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

126,17

126,17

252,34

14

Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

поселок Пангоды

Проезд «Газовиков» (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымсий район, пгт. Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

127,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,18

Средства местного бюджета

127,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,18

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

01.3

Ремонт дорог общего пользования местного значения

Бюджетные средства всего, из них:

85 001,99

51 572,12

0,00

0,00

0,00

0,00

136 574,11

Средства местного бюджета

4 293,97

1 628,65

0,00

0,00

0,00

0,00

5 922,62

Средства окружного бюджета

80 708,02

49 943,47

0,00

0,00

0,00

0,00

130 651,49

16

Дорога (внутриквартальный проезд) от улицы Ленина до улицы Звездная (Ямало-Ненецкий автономный округ,  Надымский район, пос. Пангоды, от  дома № 39 по улице Ленина до дома № 58 по улице Звездная)

Бюджетные средства всего, из них:

3 910,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 910,05

Средства местного бюджета

229,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,05

Средства окружного бюджета

3 681,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 681,00

17

Дорога по улице Энергетиков (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, от улицы Звездная до улицы Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

8 683,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 683,09

Средства местного бюджета

444,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444,34

Средства окружного бюджета

8 238,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 238,75

18

Автодорога улица Звездная (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п.Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

24 449,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 449,60

Средства местного бюджета

1 222,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 222,48

Средства окружного бюджета

23 227,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 227,12

19

Автодорога, улица Ленина (Ямало-Ненецкий АО, р-н Надымский, пгт.Пангоды, от ул.Иванникова до ул.Энергетиков)

Бюджетные средства всего, из них:

27 178,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 178,22

Средства местного бюджета

1 358,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 358,91

Средства окружного бюджета

25 819,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 819,31

20

Автодорога, улица Строителей (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос.Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

4 453,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 453,92

Средства местного бюджета

222,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,70

Средства окружного бюджета

4 231,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 231,22

21

Дорога по улице Иванникова (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос.Пангоды, от улицы Мира до улицы Звездная)

Бюджетные средства всего, из них:

6 491,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 491,60

Средства местного бюджета

324,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324,58

Средства окружного бюджета

6 167,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 167,04

22

Дорога по улице Молодежная (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос.Пангоды, от улицы Набережная, ТП № 37 по улице Молодежная до улицы Иванникова)

Бюджетные средства всего, из них:

3 171,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 171,97

Средства местного бюджета

158,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158,60

Средства окружного бюджета

3 013,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 013,37

23

Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

поселок Пангоды

Дорога  по улицы Набережная (Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский, пгт Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

2 855,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 855,82

Средства местного бюджета

142,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142,92

Средства окружного бюджета

2 712,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 712,90

24

Проезд от ул.Мира до ул.Ленина (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос.Пангоды, ул.Мира - ул.Ленина)

Бюджетные средства всего, из них:

3 807,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 807,70

Средства местного бюджета

190,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190,39

Средства окружного бюджета

3 617,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 617,31

25

Дорога по улице Газодобытчиков

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

22067,58

0,00

0,00

0,00

0,00

22 067,58

Средства местного бюджета

0,00

153,38

0,00

0,00

0,00

0,00

153,38

Средства окружного бюджета

0,00

21914,20

0,00

0,00

0,00

0,00

21914,20

26

Дорога по улице Полярников

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

4 710,92

0,00

0,00

0,00

0,00

4 710,92

Средства местного бюджета

0,00

235,55

0,00

0,00

0,00

0,00

235,55

Средства окружного бюджета

0,00

4 475,37

0,00

0,00

0,00

0,00

4 475,37

27

Автопроезд к ОРС-2

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

6 677,96

0,00

0,00

0,00

0,00

6 677,96

Средства местного бюджета

0,00

333,90

0,00

0,00

0,00

0,00

333,90

Средства окружного бюджета

0,00

6 344,06

0,00

0,00

0,00

0,00

6 344,06

28

Проезд к жилому комплексу ДСУ-26

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 374,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2 374,15

Средства местного бюджета

0,00

118,71

0,00

0,00

0,00

0,00

118,71

Средства окружного бюджета

0,00

2 255,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2 255,44

29

Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства

Администрации муниципального образования

поселок Пангоды

Внутридворовой проезд,

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, ул. Молодежная, д.11

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

577,91

0,00

0,00

0,00

0,00

577,91

Средства местного бюджета

0,00

28,90

0,00

0,00

0,00

0,00

28,90

Средства окружного бюджета

0,00

549,01

0,00

0,00

0,00

0,00

549,01

30

Внутридворовой проезд,

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 3а

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

502,08

0,00

0,00

0,00

0,00

502,08

Средства местного бюджета

0,00

25,11

0,00

0,00

0,00

0,00

25,11

Средства окружного бюджета

0,00

476,97

0,00

0,00

0,00

0,00

476,97

31

Внутридворовой проезд,

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, Молочная кухня, ул. Звездная, д.20

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 451,04

0,00

0,00

0,00

0,00

2 451,04

Средства местного бюджета

0,00

122,55

0,00

0,00

0,00

0,00

122,55

Средства окружного бюджета

0,00

2 328,49

0,00

0,00

0,00

0,00

2 328,49

32

Внутридворовой проезд

(Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Набережная (проезд 8) – ул. Газодобытчиков)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

610,92

0,00

0,00

0,00

0,00

610,92

Средства местного бюджета

0,00

30,55

0,00

0,00

0,00

0,00

30,55

Средства окружного бюджета

0,00

580,37

0,00

0,00

0,00

0,00

580,37

33

Внутридворовой проезд,

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Звездная, д. 22, 24а ул. Ленина, д. 13, 13а, 15

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 225,58

0,00

0,00

0,00

0,00

3 225,58

Средства местного бюджета

0,00

161,28

0,00

0,00

0,00

0,00

161,28

Средства окружного бюджета

0,00

3 064,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 064,30

34

Внутридворовой проезд,

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды,

ул. Полярников, д. 12

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

601,97

0,00

0,00

0,00

0,00

601,97

Средства местного бюджета

0,00

30,10

0,00

0,00

0,00

0,00

30,10

Средства окружного бюджета

0,00

571,87

0,00

0,00

0,00

0,00

571,87

35

Внутридворовой проезд,

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды,

ул. Полярников, д. 9

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

431,86

0,00

0,00

0,00

0,00

431,86

Средства местного бюджета

0,00

21,60

0,00

0,00

0,00

0,00

21,60

Средства окружного бюджета

0,00

410,26

0,00

0,00

0,00

0,00

410,26

36

Внутридворовой проезд,

Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды,

ул. Полярников, д. 13

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

508,22

0,00

0,00

0,00

0,00

508,22

Средства местного бюджета

0,00

25,41

0,00

0,00

0,00

0,00

25,41

Средства окружного бюджета

0,00

482,81

0,00

0,00

0,00

0,00

482,81

37

Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства

Администрации муниципального образования

поселок Пангоды

Внутридворовой проезд

(Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Строителей, д. 1,

ул. Ленина, д. 12)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 451,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1 451,46

Средства местного бюджета

0,00

72,58

0,00

0,00

0,00

0,00

72,58

Средства окружного бюджета

0,00

1 378,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1 378,88

38

Внутридворовой проезд

(Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, ул. Ленина,

д. 8, 6а, 6, МСЧ)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 509,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2 509,15

Средства местного бюджета

0,00

125,46

0,00

0,00

0,00

0,00

125,46

Средства окружного бюджета

0,00

2 383,69

0,00

0,00

0,00

0,00

2 383,69

39

Внутридворовой проезд

(Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 28,

ул. Мира, д. 43, 45, 47)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 888,23

0,00

0,00

0,00

0,00

1 888,23

Средства местного бюджета

0,00

94,41

0,00

0,00

0,00

0,00

94,41

Средства окружного бюджета

0,00

1 793,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 793,82

40

Внутридворовой проезд

(Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок городского типа Пангоды,

ул. Ленина, д. 3

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

983,09

0,00

0,00

0,00

0,00

983,09

Средства местного бюджета

0,00

49,16

0,00

0,00

0,00

0,00

49,16

Средства окружного бюджета

0,00

933,93

0,00

0,00

0,00

0,00

933,93

41

01.4

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

42

Подпрограмма № 2 «Развитие автомобильного транспорта»

Бюджетные средства всего, из них:

4 218,83

10 518,61

5 075,54

5 075,54

5 075,54

5 075,54

35 039,60

Средства местного бюджета

4 218,83

8 771,61

5 075,54

5 075,54

5 075,54

5 075,54

33 292,60

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

1 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 747,00

43

Отдел благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства

Администрации муниципального образования

поселок Пангоды

01.1

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования поселок Пангоды маршрута

Бюджетные средства всего, из них:

4 218,83

10 518,61

5 075,54

5 075,54

5 075,54

5 075,54

35 039,60

Средства местного бюджета

4 218,83

8 771,61

5 075,54

5 075,54

5 075,54

5 075,54

33 292,60

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

1 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 747,00

44

01.2

Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

1

Приложение № 2

к р. 3 муниципальной программы

муниципального образования поселок Пангоды «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы»



п/п

Наименование Муниципальной программы (подпрограмм), наименование цели,

задачи, показателя

Номер и наименование мероприятий,

влияющих на показатель

Единица измерения

Значение показателей эффективности

Вес показателя

Базовое значение показателя

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы»

1

Цель: Развитие транспортной инфраструктуры, пассажирского транспорта и улично-дорожной сети муниципального образования поселок Пангоды

1

2

Показатель 1.

Протяженность автомобильных дорог, приведенных в соответствие с правилами организации дорожного движения

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятие 02.1. Строительство дорог.

Мероприятие 02.2. Реконструкция дорог, капитальный ремонт дорог (улиц)

Метр

0,5

19 545,24

19 545,24

19 545,24

19 545,24

-

19 545,24

-

19 545,24

-

19 545,24

-

19 545,24

-

3

Показатель 2.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятие 02.1. Строительство дорог.

Мероприятие 02.2. Реконструкциядорог, капитальный ремонт дорог (улиц)

Процент

0,5

96

96

74,71

96

-

96

-

96

-

96

-

96

-

Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства»

4

Цель: Строительство, реконструкция капитальный и текущий ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования для улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорожного движения

0,5

5

Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

0,25

6

Показатель 1.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта или ремонта

Мероприятие 02.1. Строительство дорог.

Мероприятие 02.2. Реконструкция дорог, капитальный ремонт дорог (улиц)

Километр

1

19,55

19,55

14,6

19,55

-

19,55

-

19,55

-

19,55

-

19,55

-

7

Задача 2. Содержание улично-дорожной сети муниципального образования поселок Пангоды

0,25

8

Показатель 2.1.

Количество установленных (подлежащие замене) дорожных знаков

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования.

Штука

0,25

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

9

Показатель 2.2.

Протяженность нанесения дорожной разметки

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования.

Метр

0,25

25 596,54

25 596,54

25 596,54

25 596,54

-

25 596,54

-

25 596,54

-

25 596,54

-

25 596,54

-

10

Показатель 2.3.

Доля автомобильных дорог с уровнем содержания не менее установленного значения

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользованияМероприятие 01.2.                                                                 Корректировка Проекта организации дорожного движения муниципального образования поселок Пангоды

Процент

0,25

100

100

100

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

11

Показатель 2.4.

Обустройство автомобильных дорог автопавильонами

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования.

Штука

0,25

0

2

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

12

Задача 3. Содержание внутриквартальных, внутридворовых проездов (проезды, разворотные площадки, гостевые стоянки, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки)

0,25

13

Показатель 3.1.

Площадь отремонтированных проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов

Мероприятие 01.3. Ремонт дорог общего пользования местного значения

м2

1

0,00

47 132,30

0

12 293,10

-

0

-

0

-

0

-

0

-

14

Задача 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

0,25

15

Показатель 4.1.

Количество выданных предписаний дорожного контроля сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта

Мероприятие 01.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

Штука

0,5

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

16

Показатель 4.2.

Доля подъездов к пожарным гидрантам, обустроенных твердым покрытием.

Мероприятие 02.3. Строительство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

Процент

0,5

98,54

98,54

98,54

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

Подпрограмма № 2 «Развитие автомобильного транспорта»

17

Цель: Повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых в дорожно-транспортном комплексе

0,5

18

Показатель 1.

Количество перевезенных пассажиров по регулируемому маршруту в границах населённого пункта

Мероприятие 01.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

поселок Пангоды

Человек

1

86 533

86 533

61 257

86 533

-

86 533

-

86 533

-

86 533

-

86 533

-

19

Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам

0,5

20

Показатель 1.2.

Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения муниципального образования

Мероприятие 01.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

поселок Пангоды

Процент

1

100

100

100

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

21

Задача 2. Создание безопасных условий при перевозке опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

0,5

22

Показатель 2.1.

Количество выданных специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенного пункта

Мероприятие 01.2. Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования

поселок Пангоды

Штука

1

80

80

77

80

-

80

-

80

-

80

-

80

-

1

Приложение № 3

к р. 4 муниципальной программы

муниципального образования поселок Пангоды «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы»

МЕТОДИКА

по расчету показателей муниципальной программы

муниципального образования поселок Пангоды

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы»

Протяженность автомобильных дорог, приведенных в соответствие

с правилами организации дорожного движения

Единица измерения

Метр

Определение показателя

Суммированием протяженности всех автомобильных дорог, приведенных в соответствии с правилами организации дорожного движения

Алгоритм формирования показателя

Dобщ.= D1+D2+Dn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма протяженности всех автомобильных дорог приведенных в соответствии с правилами организации дорожного движения, в текущем году

Dобщ

Рост показателя является положительной динамикой

Протяженность автомобильных дорог, приведенных в соответствие

D1+D2+Dn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность отдела благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к общей протяженности автомобильных дорог в муниципальном образовании, умноженное на 100

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям



Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение  отрицательной

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Lом

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения



Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность отдела благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

1

Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды«Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 1

«Развитие дорожного хозяйства»

Ответственный исполнитель подпрограммы № 1

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Соисполнители подпрограммы № 1

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Цель

подпрограммы № 1

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования для улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорожного движения.

Задачи

подпрограммы № 1

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

2. Содержание улично-дорожной сети муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование).

3. Содержание внутриквартальных, внутридворовых проездов (проезды, разворотные площадки, гостевые стоянки, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки).

4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Сроки реализации подпрограммы № 1

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 1

по годам

Для задач:

1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта или ремонта:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 19,55 километров

2020 год – 19,55 километров;

2021 год – 19,55 километров;

2022 год – 19,55 километров;

2023 год – 19,55 километров;

2024 год – 19,55 километров

2019 год – 14,60 километров

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Количество установленных (подлежащих замене) дорожных знаков:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0 штук;

2020 год – 0 штук;

2021 год – 0 штук;

2022 год – 0 штук;

2023 год – 0 штук;

2024 год – 0 штук

2019 год –0 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Протяженность нанесения дорожной разметки:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 25 596,54 метров;

2020 год – 25 596,54 метров;

2021 год – 25 596,54 метров;

2022 год – 25 596,54 метров;

2023 год – 25 596,54 метров;

2024 год – 25 596,54 метров

2019 год –25 596,54 метров

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

4. Доля автомобильных дорог с уровнем содержания не менее установленного значения:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %;

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2019 год – 100 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

5. Обустройство автомобильных дорог автопавильонами:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2 штуки;

2020 год – 0 штук;

2021 год – 0 штук;

2022 год – 0 штук;

2023 год – 0 штук;

2024 год – 0 штук

2019 год – 0 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

6. Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 47 132,30 м2;

2020 год – 12 293,10 м2;

2021 год – 0 м2;

2022 год – 0 м2;

2023 год – 0 м2;

2024 год – 0 м2

2019 год – 0 м2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

7. Количество выданных предписаний дорожного контроля сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0 штук;

2020 год – 0 штук;

2021 год – 0 штук;

2022 год – 0 штук;

2023 год – 0 штук;

2024 год – 0 штук

2019 год – 0 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

8. Доля подъездов к пожарным гидрантам, обустроенных твердым покрытием:

Плановое значение

Фактическое значение

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 1

Основное мероприятие 01 «Осуществление дорожной деятельности»:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования.

2. Корректировка Проекта организации дорожного движения муниципального образования.

3. Ремонт дорог общего пользования местного значения.

4.Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования.

Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция) объектов»:

1. Строительство дорог.

2. Реконструкция дорог, капитальный ремонт дорог (улиц).

3. Строительство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1

Общий объем финансирования подпрограммы № 1,

тысяч рублей

Объем финансирования подпрограммы № 1, утвержденный решением о местном бюджете

тысяч рублей

Дополнительная потребность в бюджетных средствах,

тысяч рублей

Всего: 1 117 710,60 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –66 281,61тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 1 049 901,99 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 1 527,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

Всего:276 429,18 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –21 815,16тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 253 087,02 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 1 527,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

Всего: 841 281,42 тыс. руб., финансирования:

из средств местного

бюджета –44 466,45 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета –796 814,97 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2019 году– 173 203,66тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –7 116,64 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 166 087,02 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2019 году– 173 203,66 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 116,64 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 166 087,02 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2019 году –0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2020 году – 616 238,83

тыс. руб.из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 36 590,31 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 578 121,52 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 1 527,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2020 году – 35 687,36 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 160,36 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 29 000,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 1 527,00 тыс. руб.,

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2020 году – 580 551,47 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 31 429,95 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 549 121,52 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб. из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2021 году – 245 222,57

тыс. руб.из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 14 994,52 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 230 228,05 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2021 год – 33 403,58 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 4 403,58 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 29 000,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2021 году – 211 818,99тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 10 590,94 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 201 228,05 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2022 году –34 134,58тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 134,58 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 29 000,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2022 году – 34 134,58 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 134,58 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 29 000,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2023 году – 24 455,48 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 222,78 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 23 232,70 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2023 году – 24 455,48 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 222,78 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 23 232,70 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2024 году – 24 455,48 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 222,78 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 23 232,70 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2024 году – 24 455,48 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 222,78 тыс. руб.,

из средств окружного

бюджета – 23 232,70 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

1. Повышение нормативно-технического состояния автомобильных дорог

и улиц муниципального образования.

2. Ежегодный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённого пункта.

3. Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения к общей площади дорог местного значения за 2019-2024 годы составит 59 425,40 м².

4. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования.

6. Разработка и реализация мер пожарной безопасности в части обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения а именно обустройство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния развития улично-дорожной сети развития муниципального образования

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики муниципального образования,и в то же время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат.

В отличие от других видов транспорта, автомобильный – наиболее доступный из всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств,и пешеходам.

За 2015-2019 годы в рамках целевых программ:

-              ежегодно проводятся работы по летнему и зимнему содержанию улично-дорожной сети и внутридворовых территорий муниципального образования, нанесению разметки и ямочному ремонту улично-дорожной сети, замене дорожных знаков и стоек;

-              оборудованы три пешеходных перехода светофорами Т.7.1 и один пешеходный переход оборудован искусственной дорожной неровностью;

-              приведены в соответствие с проектом организации дорожного движения дорожные знаки.

В 2019 году проведена реконструкция проезда от улицы Иванникова до улицы Строителей (проезд Газовиков), проведен частичный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образования.

По состоянию на 01 января 2020 года общая протяженность дорог составляет 24 443,63 метра (из них 23745,60 метра протяженность автомобильных дорог(улиц) общего пользования местного значения и 698,03 метра протяженность дорог не общего пользования местного значения. Улично-дорожная сеть поселка представляет собой, в основном, прямоугольную систему улиц и дорог, протрассированных параллельнои перпендикулярно проходящей через поселок железнодорожной линии. Подавляющее большинство улиц и дорог поселка имеют твердое покрытие (асфальтобетон или железобетонные плиты). Ширина проезжей части улиц и дорог колеблется от 6 до 8 метров. Часть улиц поселка выполнена не в полный профиль – отсутствуют тротуары. Внутриквартальные территории также недостаточно благоустроены.

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территориях гаражных кооперативов, на придомовых участках. Площадь гаражей в настоящее время обеспечивает потребность в местах для длительного хранения парка автомобилей индивидуальных владельцев, проживающих в многоквартирной застройке.

Отраслевым органом муниципального образования осуществляются полномочия по дорожному контролю в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования.

На территории муниципального образования поселок Пангоды наиболее значимыми проблемами в данной сфере являются:

-              обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети;

-              проведение работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети.

Мероприятия подпрограммы № 1 направлены на:

-              приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них с учетом требований нормативных документов и условий безопасности движения;

-              проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

-              сохранность существующей дорожной сети за счет выполнения работ                 по ремонту существующих автомобильных дорог в соответствии                                           с предусмотренными на эти цели объемами финансирования;

-              повышение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Реализация подпрограммы № 1 позволит повыситьтехнические и технико-эксплуатационные качества автомобильных дорог муниципального образования, уровень безопасности дорожного движения за счет восстановления и поддержания автомобильных дороги искусственных сооружений на них в нормативном состоянии, модернизировать улично-дорожную сеть.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 1

В рамках подпрограммы № 1 будутреализовываться следующие мероприятия:

Основное мероприятие 01 «Осуществление дорожной деятельности»:

Мероприятие 01.1«Содержание автомобильных дорог общего пользования»включает в себя:очистку проезжей части автомобильных дорог и обочин, обработку автомобильных дорог противогололедными материаламив зимний период времени, содержание тротуаров, содержание автобусных павильонов и посадочных площадок, содержание автомобильной дорожной обстановки (очистка ограждений, сигнальных столбиков, знаков),ямочный ремонт, разметку автомобильных дорог, установку дорожных знаков. Реализация мероприятия позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенного пункта муниципального образования, а также безопасность дорожного движенияи сохранность объектов улично-дорожной сети.

Мероприятие 01.2 «Корректировка Проекта организации дорожного движения муниципального образования поселок Пангоды». Реализация мероприятия позволит организовать дорожное движение на территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Мероприятие 01.3 «Ремонт дорог общего пользования местного значения». В рамках мероприятия планируется частичная замена дорожного покрытия проездов к дворовым территориям.Реализация мероприятия позволит обеспечить безопасность дорожного движения.

Мероприятие 01.4«Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды». Мероприятие осуществляется в соответствиис Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основное мероприятие 02 «Строительство (реконструкция) объектов»:

Мероприятие 02.1 «Строительство дорог». В рамках мероприятия проводятся проектные работы и строительно-монтажные работы в сфере дорожного хозяйства. Запланировано строительство дорог, протяженностью 3,7 км в 10 микрорайоне.

Мероприятие 02.2 «Реконструкция дорог, капитальный ремонт дорог (улиц)»:

В рамках мероприятия осуществляются строительно-монтажные работы по реконструкции объектов дорожного хозяйства.

Мероприятие 02.3. «Строительство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара»: В рамках мероприятия осуществляются строительно-монтажные работы по устройству твердого покрытия к пожарным гидрантам, расположенным по:

-              улице Звездная 7 в районе здания магазина«Северянка»филиала                  «Запсибгазторг» –57 метров;

-              улице Звездная 5 в районе здания мини-пекарни филиала                  «Запсибгазторг» –69 метров.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1

Сведения о показателях реализации подпрограммы № 1 представляются по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 1.

Методика расчета показателей Подпрограммы № 1 указана в приложении                  № 3к настоящей подпрограмме № 1.

Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий

из окружного и местного бюджета, направленных на достижение целей,

задач, мероприятий поподпрограмме № 1

В рамках подпрограммы № 1 осуществляется софинансирование мероприятий из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаот 24 июня 2016 года № 602-П «Об утверждении порядка предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов вЯмало-Ненецком автономном округе из окружного бюджетана софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности» утвержден порядок предоставления и расходования субсидийиз бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – окружной бюджет).

Показателями результативности использования субсидий являются:

1)              прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта или ремонта;

2)              доля автомобильных дорог с уровнем содержания не менее установленного значения.

Предоставление субсидий из окружного бюджета осуществляется при условии обеспечения средств местного бюджета на софинансирование объектов в размере не менее 5 % годового объема субсидии из окружных бюджетных ассигнований.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

1.              Повышение качества муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования.

2.              Ежегодный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённого пункта.

3.              Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составит к 2024 году 59 425,40 м².

4.              Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5.              Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования.

6.              Строительство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 1

«Развитие дорожного хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие дорожного хозяйства»

Часть 1

№ п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024год

Всего по годам

1

Подпрограмма №1 «Развитие дорожного хозяйства»

Бюджетные средства всего, из них:

173 203,66

35 687,36

33 403,58

34 134,58

0,00

0,00

276 429,18

Средства местного бюджета

7 116,64

5 160,36

4 403,58

5 134,58

0,00

0,00

21 815,16

Средства окружного бюджета

166 087,02

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

253 087,02

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

2

Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

3

Мероприятие 01.2.

Корректировка Проекта организации дорожного

движения муниципального образования поселок

Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

Средства местного бюджета

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Мероприятие 02.1.

Строительство дорог

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Строительство дорог в 10 микрорайоне

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Мероприятие 02.2.

Реконструкция дорог, капитальный ремонт дорог(улиц)

Бюджетные средства всего, из них:

62 769,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 769,07

Средства местного бюджета

925,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

925,07

Средства окружного бюджета

61 844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 844,00

7

Реконструкция проезда от ул. Иванникова

до ул. Строителей (проезд Газовиков)

Бюджетные средства всего, из них:

62 469,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 469,57

Средства местного бюджета

625,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625,57

Средства окружного бюджета

61 844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 844,00

8

Внесение изменений в проектную документацию:

Автомобильная дорога по ул. Мира, проезд от ул.

Иванникова до ул. Строителей пгт. Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

299,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299,50

Средства местного бюджета

299,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Задача 2. Содержание улично-дорожной сети муниципального образования поселок Пангоды

10

Мероприятие 01.1.

Содержание автомобильных дорог общего

пользования

Бюджетные средства всего, из них:

25 432,60

35 197,36

33 403,58

34 134,58

0,00

0,00

128 168,12

Средства местного бюджета

1 897,60

4 670,36

4 403,58

5 134,58

0,00

0,00

16 106,12

Средства окружного бюджета

23 535,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

110 535,00

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

11

Улично-дорожная сетьи внутриквартальные (внутридворовые) проездымуниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

25 059,57

35 162,79

33 369,00

34 100,00

0,00

0,00

127 691,36

Средства местного бюджета

1 524,57

4 635,79

4 369,00

5 100,00

0,00

0,00

15 629,36

Средства окружного бюджета

23 535,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

0,00

0,00

110 535,00

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

12

Светофорная продукция

Бюджетные средства всего, из них:

245,85

34,57

34,58

34,58

0,00

0,00

349,58

Средства местного бюджета

245,85

34,57

34,58

34,58

0,00

0,00

349,58

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Проезд «Газовиков» (Ямало-Ненецкий автономный

округ, Надымский район, пгт. Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

127,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,18

Средства местного бюджета

127,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,18

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Задача 3. Содержание внутриквартальных, внутридворовых проездов (проезды, разворотные площадки, гостевые стоянки, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки)

15

Мероприятие 01.3.

Ремонт дорог общего пользования местного

значения

Бюджетные средства всего, из них:

85 001,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 001,99

Средства местного бюджета

4 293,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 293,97

Средства окружного бюджета

80 708,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 708,02

16

Дорога (внутриквартальный проезд) от улицы

Ленина до улицы Звездная (Ямало-Ненецкий

автономный округ, Надымский район, пос.

Пангоды,  от дома № 39 по улице Ленина до дома № 58 по  улице Звездная)

Бюджетные средства всего, из них:

3 910,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 910,05

Средства местного бюджета

229,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,05

Средства окружного бюджета

3 681,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 681,00

17

Дорога по улице Энергетиков (Ямало-Ненецкий

автономный округ, Надымский район, пос.

Пангоды, от улицы Звезднаядо улицы Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

8 683,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 683,09

Средства местного бюджета

444,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444,34

Средства окружного бюджета

8 238,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 238,75

18

Автодорога улица Звездная (Ямало-Ненецкий

автономный округ, Надымский район, п. Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

24 449,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 449,60

Средства местного бюджета

1 222,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 222,48

Средства окружного бюджета

23 227,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 227,12

19

Автодорога, улица Ленина (Ямало-Ненецкий АО,

р-н Надымский, пгт. Пангоды, от ул. Иванникова

до ул. Энергетиков)

Бюджетные средства всего, из них:

27 178,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 178,22

Средства местного бюджета

1 358,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 358,91

Средства окружного бюджета

25 819,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 819,31

20

Автодорога, улица Строителей (Ямало-Ненецкий

автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

4 453,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 453,92

Средства местного бюджета

222,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,70

Средства окружного бюджета

4 231,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 231,22

21

Дорога по улице Иванникова (Ямало-Ненецкий

автономный округ, Надымский район, пос.Пангоды,

от улицы Мира до улицы Звездная)

Бюджетные средства всего, из них:

6 491,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 491,62

Средства местного бюджета

324,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324,58

Средства окружного бюджета

6 167,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 167,04

22

Дорога по улице Молодежная (Ямало-Ненецкий

автономный округ, Надымский район, пос.Пангод

от улицы Набережная, ТП № 37 по улице

Молодежная до улицы Иванникова)

Бюджетные средства всего, из них:

3 171,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 171,97

Средства местного бюджета

158,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158,60

Средства окружного бюджета

3 013,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 013,37

23

Дорога  по улицы Набережная (Российская

Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,

Надымский район, пгт Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

2 855,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 855,82

Средства местного бюджета

142,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142,92

Средства окружного бюджета

2 712,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 712,90

24

Проезд от ул.Мира до ул.Ленина (Ямало-Ненецкий

автономный округ, Надымский район, пос.Пангоды,

ул.Мира - ул.Ленина)

Бюджетные средства всего, из них:

3 807,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 807,70

Средства местного бюджета

190,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190,39

Средства окружного бюджета

3 617,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 617,31

25

Задача 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

26

Мероприятие 01.4.

Муниципальный контроль за обеспечением

сохранности автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Мероприятие 02.3.

Строительство твердого покрытия для подъездов к

пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий

от пожарных гидрантов для осуществления

пожаротушения и обеспечения беспрепятственного

проезда пожарной техники к месту пожара

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2

№ п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства»

Бюджетные средства всего, из них:

173 203,66

616 238,83

245 222,57

34 134,58

24 455,48

24 455,48

1 117 710,60

Средства местного бюджета

7 116,64

36 590,31

14 994,52

5 134,58

1 222,78

1 222,78

66 281,61

Средства окружного бюджета

166 087,02

578 121,52

230 228,05

29 000,00

23 232,70

23 232,70

1 049 901,99

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

2

Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

3

Мероприятие 01.2.

Корректировка Проекта организации дорожного движения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

Средства местного бюджета

0,00

490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Мероприятие 02.1.

Строительство дорог

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

300 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 400,00

Средства местного бюджета

0,00

15 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 020,00

Средства окружного бюджета

0,00

285 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 380,00

5

Строительство дорог в 10 микрорайоне

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

300 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 400,00

Средства местного бюджета

0,00

15 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 020,00

Средства окружного бюджета

0,00

285 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285 380,00

6

Мероприятие 02.2.

Реконструкция дорог, капитальный ремонт дорог (улиц)

Бюджетные средства всего, из них:

62 769,07

215 349,35

211 819,00

0,00

0,00

0,00

489 937,42

Средства местного бюджета

925,07

14 121,30

10 590,95

0,00

0,00

0,00

25 637,32

Средства окружного бюджета

61 844,00

201 228,05

201 228,05

0,00

0,00

0,00

464 300,10

7

Автомобильные дороги общего пользования

пгт. Пангоды (реконструкция дорог)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

215 349,35

211 819,00

0,00

0,00

0,00

427 168,35

Средства местного бюджета

0,00

14 121,30

10 590,95

0,00

0,00

0,00

24 712,25

Средства окружного бюджета

0,00

201 228,05

201 228,05

0,00

0,00

0,00

402 456,10

8

Реконструкция проезда от ул. Иванникова до ул. Строителей (проезд Газовиков)

Бюджетные средства всего, из них:

62 469,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 469,57

Средства местного бюджета

625,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

625,57

Средства окружного бюджета

61 844,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 844,00

12

Внесение изменений в проектную документацию: Автомобильная дорога по ул. Мира, проезд от ул. Иванникова до ул. Строителей пгт. Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

299,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299,50

Средства местного бюджета

289,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Задача 2. Содержание улично-дорожной сети муниципального образования поселок Пангоды

14

Мероприятие 01.1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования

Бюджетные средства всего, из них:

25 432,60

35 687,36

33 403,57

34 134,58

24 455,48

24 455,48

177 569,07

Средства местного бюджета

1 897,60

5 160,36

4 403,57

5 134,58

1 222,78

1 222,78

19  041,67

Средства окружного бюджета

23 535,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

23 232,70

23 232,70

157 000,40

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

15

Улично-дорожная сеть

и внутриквартальные (внутридворовые) проезды муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

25 059,57

35 162,79

33 369,00

34 100,00

24 322,67

24 322,67

176 336,70

Средства местного бюджета

1 524,57

4 635,79

4 369,00

5 100,00

1 216,14

1 216,14

18 061,64

Средства окружного бюджета

23 535,00

29 000,00

29 000,00

29 000,00

23 106,53

23 106,53

156 748,06

Средства районного бюджета

0,00

1 527,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 527,00

16

Светофорная продукция

Бюджетные средства всего, из них:

245,85

34,57

34,57

34,58

132,81

132,81

615,19

Средства местного бюджета

245,85

34,57

34,57

34,58

6,64

6,64

362,85

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

126,17

126,17

252,34

17

Проезд «Газовиков» (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымсий район, пгт. Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

127,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,18

Средства местного бюджета

127,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,18

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Задача 3. Содержание внутриквартальных, внутридворовых проездов (проезды, разворотные площадки, гостевые стоянки, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки)

19

Мероприятие 01.3.

Ремонт дорог общего пользования местного значения

Бюджетные средства всего, из них:

85 001,99

51 572,12

0,00

0,00

0,00

0,00

136 574,11

Средства местного бюджета

4 293,97

1 628,65

0,00

0,00

0,00

0,00

5 922,62

Средства окружного бюджета

80 708,02

49 943,47

0,00

0,00

0,00

0,00

130 651,49

20

Дорога (внутриквартальный проезд) от улицы Ленина до улицы Звездная (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, от дома № 39 по улице Ленина до дома № 58 по улице Звездная)

Бюджетные средства всего, из них:

3 910,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 910,05

Средства местного бюджета

229,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,05

Средства окружного бюджета

3 681,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 681,00

21

Дорога по улице Энергетиков (Ямало-Ненецкий

автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды,

от улицы Звездная до улицы Мира)

Бюджетные средства всего, из них:

8 683,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 683,09

Средства местного бюджета

444,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

444,34

Средства окружного бюджета

8 238,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 238,75

22

Автодорога улица Звездная (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

24 449,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 449,60

Средства местного бюджета

1 222,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 222,48

Средства окружного бюджета

23 227,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 227,12

23

Автодорога, улица Ленина (Ямало-Ненецкий АО,

р-н Надымский, пгт.Пангоды, от ул. Иванникова до ул.Энергетиков)

Бюджетные средства всего, из них:

27 178,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 178,22

Средства местного бюджета

1 358,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 358,91

Средства окружного бюджета

25 819,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 819,31

24

Автодорога, улица Строителей (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

4 453,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 453,92

Средства местного бюджета

222,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222,70

Средства окружного бюджета

4 231,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 231,22

25

Дорога по улице Иванникова (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, от улицы Мира до улицы Звездная)

Бюджетные средства всего, из них:

6 491,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 491,60

Средства местного бюджета

324,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324,58

Средства окружного бюджета

6 167,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 167,04

26

Дорога по улице Молодежная (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, от улицы Набережная, ТП № 37 по улице Молодежная до улицы Иванникова)

Бюджетные средства всего, из них:

3 171,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 171,97

Средства местного бюджета

158,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158,60

Средства окружного бюджета

3 013,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 013,37

27

Дорога по улицы Набережная (Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Надымский,

пгт Пангоды)

Бюджетные средства всего, из них:

2 855,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 855,82

Средства местного бюджета

142,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142,92

Средства окружного бюджета

2 712,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 712,90

28

Проезд от ул. Мира до ул. Ленина (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира - ул. Ленина)

Бюджетные средства всего, из них:

3 807,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 807,70

Средства местного бюджета

190,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190,39

Средства окружного бюджета

3 617,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 617,31

29

Дорога по улице Газодобытчиков

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

22 067,58

0,00

0,00

0,00

0,00

22 067,58

Средства местного бюджета

0,00

153,38

0,00

0,00

0,00

0,00

153,38

Средства окружного бюджета

0,00

21 914,20

0,00

0,00

0,00

0,00

21 914,20

30

Дорога по улице Полярников

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

4 710,92

0,00

0,00

0,00

0,00

4 710,92

Средства местного бюджета

0,00

235,55

0,00

0,00

0,00

0,00

235,55

Средства окружного бюджета

0,00

4 475,37

0,00

0,00

0,00

0,00

4 475,37

31

Автопроезд к ОРС-2

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

6 677,96

0,00

0,00

0,00

0,00

6677,96

Средства местного бюджета

0,00

333,90

0,00

0,00

0,00

0,00

333,90

Средства окружного бюджета

0,00

6 344,06

0,00

0,00

0,00

0,00

6 344,06

32

Проезд к жилому комплексу ДСУ-26

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 374,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2 374,15

Средства местного бюджета

0,00

118,71

0,00

0,00

0,00

0,00

118,71

Средства окружного бюджета

0,00

2 255,44

0,00

0,00

0,00

0,00

2 255,44

33

Внутридворовой проезд, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Молодежная,

д. 11

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

577,91

0,00

0,00

0,00

0,00

577,91

Средства местного бюджета

0,00

28,90

0,00

0,00

0,00

0,00

28,90

Средства окружного бюджета

0,00

549,01

0,00

0,00

0,00

0,00

549,01

34

Внутридворовой проезд, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 3а

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

502,08

0,00

0,00

0,00

0,00

502,08

Средства местного бюджета

0,00

25,11

0,00

0,00

0,00

0,00

25,11

Средства окружного бюджета

0,00

476,97

0,00

0,00

0,00

0,00

476,97

35

Внутридворовой проезд, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, Молочная кухня, ул. Звездная, д. 20

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 451,04

0,00

0,00

0,00

0,00

2 451,04

Средства местного бюджета

0,00

122,55

0,00

0,00

0,00

0,00

122,55

Средства окружного бюджета

0,00

2 328,49

0,00

0,00

0,00

0,00

2 328,49

36

Внутридворовой проезд (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Набережная (проезд 8) – ул. Газодобытчиков)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

610,92

0,00

0,00

0,00

0,00

610,92

Средства местного бюджета

0,00

30,55

0,00

0,00

0,00

0,00

30,55

Средства окружного бюджета

0,00

580,37

0,00

0,00

0,00

0,00

580,37

37

Внутридворовой проезд, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Звездная, д.22, 24а ул. Ленина, д. 13, 13а, 15

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3 225,58

0,00

0,00

0,00

0,00

3 225,58

Средства местного бюджета

0,00

161,28

0,00

0,00

0,00

0,00

161,28

Средства окружного бюджета

0,00

3 064,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 064,30

38

Внутридворовой проезд, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, ул. Полярников, д. 12

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

601,97

0,00

0,00

0,00

0,00

601,97

Средства местного бюджета

0,00

30,10

0,00

0,00

0,00

0,00

30,10

Средства окружного бюджета

0,00

571,87

0,00

0,00

0,00

0,00

571,87

39

Внутридворовой проезд, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, ул. Полярников, д. 9

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

431,86

0,00

0,00

0,00

0,00

431,86

Средства местного бюджета

0,00

21,60

0,00

0,00

0,00

0,00

21,60

Средства окружного бюджета

0,00

410,26

0,00

0,00

0,00

0,00

410,26

40

Внутридворовой проезд, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,

пос. Пангоды, ул. Полярников, д. 13

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

508,22

0,00

0,00

0,00

0,00

508,22

Средства местного бюджета

0,00

25,41

0,00

0,00

0,00

0,00

25,41

Средства окружного бюджета

0,00

482,81

0,00

0,00

0,00

0,00

482,81

41

Внутридворовой проезд (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Строителей, д. 1, ул. Ленина, д. 12)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 451,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1 451,46

Средства местного бюджета

0,00

72,58

0,00

0,00

0,00

0,00

72,58

Средства окружного бюджета

0,00

1 378,88

0,00

0,00

0,00

0,00

1 378,88

42

Внутридворовой проезд (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 8, 6а, 6, МСЧ)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2 509,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2 509,15

Средства местного бюджета

0,00

125,46

0,00

0,00

0,00

0,00

125,46

Средства окружного бюджета

0,00

2 383,69

0,00

0,00

0,00

0,00

2 383,69

43

Внутридворовой проезд (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Ленина, д. 28, ул. Мира, д. 43, 45, 47)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1 888,23

0,00

0,00

0,00

0,00

1 888,23

Средства местного бюджета

0,00

94,41

0,00

0,00

0,00

0,00

94,41

Средства окружного бюджета

0,00

1 793,82

0,00

0,00

0,00

0,00

1 793,82

44

Внутридворовой проезд (Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, поселок городского типа Пангоды, ул. Ленина, д. 3

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

983,09

0,00

0,00

0,00

0,00

983,09

Средства местного бюджета

0,00

49,16

0,00

0,00

0,00

0,00

49,16

Средства окружного бюджета

0,00

933,93

0,00

0,00

0,00

0,00

933,93

45

Задача 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

46

Мероприятие 01.4.

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

Мероприятие 02.3.

Строительство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

13 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 230,00

Средства местного бюджета

0,00

660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660,00

Средства окружного бюджета

0,00

12 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 570,00

1

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 1

«Развитие дорожного хозяйства»

СВЕДЕНИЯ

о показателях эффективности реализации подпрограммы № 1 «Развитие дорожного хозяйства»

№ п/п

Наименование Муниципальной программы (подпрограмм), наименование цели,

задачи, показателя

Номер мероприятий,

влияющих на показатель

Единица измерения

Вес показателя

Значение показателей эффективности

Базовое значение показателя

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 1 «Развитие дорожного хозяйства»

1

Цель: Строительство, реконструкция капитальный и текущий ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования для улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорожного движения

0,5

2

Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

0,25

3

Показатель 1.1.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта или ремонта

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятие 02.2. Реконструкция дорог, капитальный ремонт дорог (улиц)

Километр

1

19,55

19,55

14,6

19,55

-

19,55

-

19,55

-

19,55

-

19,55

-

4

Задача 2. Содержание улично-дорожной сети муниципального образования поселок Пангоды

0,25

5

Показатель 2.1.

Количество установленных (подлежащих замене) дорожных знаков

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования

Штука

0,25

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

6

Показатель 2.2.

Протяженность нанесения дорожной разметки

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования

Метр

0,25

25 596,54

25 596,54

25 596,54

25596,54

-

25 596,54

-

25 596,54

-

25 596,54

-

25 596,54

-

7

Показатель 2.3.

Доля автомобильных дорог с уровнем содержания не менее установленного значения

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятие 01.2. Корректировка Проекта организации дорожного движения муниципального образования поселок Пангоды

Процент

0,25

100

100

100

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

8

Показатель 2.4.

Обустройство автомобильных дорог автопавильонами

Мероприятие 01.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования

Штука

0,25

0

2

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

9

Задача 3. Содержание внутриквартальных, внутридворовых проездов (проезды, разворотные площадки, гостевые стоянки, велосипедные дорожки, пешеходные дорожки)

0,25

10

Показатель 3.1.

Площадь отремонтированных проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов

Мероприятие 01.3. Ремонт дорог общего пользования местного значения

м2

1

0,00

47 132,30

0

12 293,10

-

0,0

-

0,00

-

0,00

-

0,00

-

11

Задача 4. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

0,25

12

Показатель 4.1.

Количество выданных предписаний дорожного контроля сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта

Мероприятие 01.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

Штука

0,5

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

Показатель 4.2.

Доля подъездов к пожарным гидрантам, обустроенных твердым покрытием.

    Мероприятие 02.3. Обустройство твердого покрытия для подъездов к пожарным гидрантам и прокладки рукавных линий от пожарных гидрантов для осуществления пожаротушения и обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

Процент

0,5

98,54

98,54

98,54

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

1

Приложение № 3

к р. 3подпрограммы № 1

«Развитие дорожного хозяйства»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей подпрограммы № 1

«Развитие дорожного хозяйства»

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта или ремонта

Единица измерения

Километр

Определение показателя

Суммированием протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Алгоритм формирования показателя

Побщ.=П1+П2+Пn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Побщ.

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в соответствии с техническими паспортами

П1;П2;Пn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бухгалтерская отчетность, из актов формы КС-2, отдела бухгалтерского учета Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Количество установленных (подлежащих замене) дорожных знаков

Единица измерения

Штука

Определение показателя

Суммированием всех установленных и замененных за отчетный период дорожных знаков

Алгоритм формирования показателя

Кзн=К1+К2+Кn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество установленных дорожных знаков за отчетный период

Кзн

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Установленные (замененные) знаки

К1, К2, Кn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бухгалтерская отчетность, КС-2, отдела бухгалтерского учета Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Протяженность нанесения дорожной разметки

Единица измерения

Метр

Определение показателя

Суммированием всех длин дорожных разметок, нанесенных в отчетном периоде

Алгоритм формирования показателя

Пр=П1+П2+Пn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общая протяженность дорожных разметок, нанесенных в отчетном периоде

Пр

Рост показателя указывает на положительную динамику

Длина дорожной разметки на i-м участке дороги

П1, П2, Пn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бухгалтерская отчетность, КС-2 на конец года, отдела бухгалтерского учета Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Доля автомобильных дорог с уровнем содержания

не менее установленного значения

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Как отношение обслуживаемой площади автомобильных дорог с уровнем содержания в 100% к общей площади автомобильных дорог

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля автомобильных дорог

с уровнем содержания

не менее установленного значения

d

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Обслуживаемая площадь автомобильных дорог с уровнем содержания 100%

Sобсл

Общая площадь автомобильных дорог местного значения

Sобщ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бухгалтерская отчетность, из актов формы КС-2, отдела бухгалтерского учета Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

поселок Пангоды

Обустройство автомобильных дорог автопавильонами

Единица измерения

Штук

Определение показателя

Суммированием всех установленных за отчетный период автопавильонов на территории муниципального образования поселок Пангоды

Алгоритм формирования показателя

А = А1+А2+Аn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма установленных автопавильонов за отчетный период

Аобщ.

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Установленные автопавильоны

А1, А2, Аn

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бухгалтерская отчетность, формы КС-2 отдела бухгалтерского учета Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Единица измерения

м2

Определение показателя

Суммированием площадей отремонтированных подъездных автомобильных дорог к дворовым территориям многоквартирных домов за год

Алгоритм формирования показателя

Sп(подъездных)=S1(подъездных)+S2(подъездных)+Sn(подъездных)

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма площадей, отремонтированных подъездных автомобильных дорог к дворовым территориям многоквартирных домов за год

Sп(подъездных)

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Площадь подъездных автомобильных дорог к дворовым территориям многоквартирных домов

S1(подъездных), S2(подъездных), Sn(подъездных)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бухгалтерская отчетность, из актов формы КС-2, отдела бухгалтерского учета Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Количество выданных предписаний дорожного контроля сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта

Единица измерения

Штука

Определение показателя

Суммированием выписанных предписаний дорожного контроля сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта за отчетный год

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал регистрации выписанных предписаний дорожного контроля сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта

Доля подъездов к пожарным гидрантам, обустроенных твердым покрытием

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Отношение подъездов к пожарных гидрантам с твердым покрытием к общему количеству подъездов к пожарным гидрантам

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Доля подъездов и пожарных гидрантов, обустроенных твердым покрытием

A

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Подъезды к гидрантам с твердым покрытием

B

Общее количество подъездов к гидрантам

С

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность отдела ГО и ЧС

1

Приложение № 5

к муниципальной программе муниципального образования поселок Пангоды«Развитие транспортной инфраструктуры на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 2

«Развитие автомобильного транспорта»

Ответственный исполнитель подпрограммы № 2

Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Соисполнитель подпрограммы № 2

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Цель

подпрограммы № 2

Повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых в дорожно-транспортном комплексе

Задачи

подпрограммы №2

1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам.

2. Создание безопасных условий при перевозке опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

(далее – муниципальное образование)

Сроки реализации подпрограммы № 2

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 2

по годам

Для задач:

1. Количество перевезенных пассажиров по регулируемому маршруту в границах населенного пункта:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 86 533 человека;

2020 год – 86 533 человека;

2021 год – 86 533 человека;

2022 год – 86 533 человека;

2023 год – 86 533 человека;

2024 год – 86 533 человека

2019 год – 61 257 человек

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %;

2020 год – 100 %;

2021 год – 100 %;

2022 год – 100 %;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %

2019 год – 100%

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Количество выданных специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 80 штук;

2020 год – 80 штук;

2021 год – 80 штук;

2022 год – 80 штук;

2023 год – 80 штук;

2024 год – 80 штук

2019 год – 77 штук

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 2

Основное мероприятие 01 «Мероприятие в области автотранспортного обслуживания населения»:

1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению

и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования.

2. Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2

Общий объем финансирования подпрограммы № 2,

тысяч рублей

Объем финансирования подпрограммы № 2, утвержденный решением о местном бюджете/планируемый к утверждению, тысяч рублей

Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тысяч рублей

Всего: 35 039,60 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 33 292,60 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 1 747,00 тыс. руб.

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

Всего: 9 608,83 тыс. руб.,           из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 861,83 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

из средств районного

бюджета – 1 747,00 тыс. руб.

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

Всего: 25 430,77 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 25 430,77тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2019 году –4 218,83 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 4 218,83 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году –4 218,83 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 4 218,83тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 0,00 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2020 году – 10 518,61 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 8 771,61 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 1 747,00 тыс. руб.

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2020 году – 5 390,00 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 3 643,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 1 747,00 тыс. руб.

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 5 128,61 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 128,61 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2021 году – 5 075,54 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 075,54 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2021 году – 0,00 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 5 075,54 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 075,54 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2022 году – 5075,54 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 075,54 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2022 году– 5075,54 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 075,54 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2023 году – 5075,54 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 075,54 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2023 году – 5 075,54 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 075,54 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2024 году – 5075,54 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 075,54 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

В 2024 году – 5075,54 тыс. руб. из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 075,54 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета - 0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

1. Количество перевезенных пассажиров по регулируемому маршруту в границах населенного пункта к 2024 году составит 519 198 человек.

2. Количество выданных специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования более 70 штук в год.

3. Обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и развитие транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории

муниципального образования

Важнейшая составная часть транспортной инфраструктуры – это пассажирский транспорт общего пользования. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием стабилизации, улучшения условий и уровня жизни населения.

Автомобильный транспорт –видтранспорта, обеспечивающий удовлетворение потребностей населения и общественного производства в перевозках пассажиров и грузов автомобильными транспортными средствами.

Он обеспечивает наряду с другими видами транспорта рациональное производство и удовлетворяет потребности населения в перевозках.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияетна градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

Транспортное обслуживание населения предусматривается с учетом быстрого и безопасного передвижения населения.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации» вмуниципальном образованиипредоставляются транспортные услуги населению. Пассажирские перевозки в муниципальном образовании поселок Пангоды осуществляются одним видом общественно-пассажирского транспорта – автобусом. Автотранспортное предприятие определяется по итогам аукциона в электронной форме.

По итогам 2015 года на территории муниципального образования поселок Пангоды было перевезено пассажиров помуниципальному маршруту– 89 929человек,по итогам 2016 года – 90 225человек, по итогам 2017 года –86 533 человека, по итогам 2018 года –86 533 человека, по итогам 2019 года – 61 257 человек.

Доступность общественного автотранспорта для маломобильных групп населения обеспечивается в полном объеме.

Отраслевым органом муниципального образованияосуществляются полномочияпо выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенного пункта.

Маршрут грузовых транспортных средств проходит по улице Мира, дорогам «Автопроезд к ОРС-2», «Автодорога Аэропорт- ПК 0» и проезду Медвежье в направлении на город Надым (на Юго-Запад) и поселка Заполярный (Север), по проезду Медвежье, улице Мира и дорогам «Автопроезд к ОРС-2», «Автодорога Аэропорт- ПК 0» в направлении на города Новый Уренгой (Северо-Восток).

Ежегодно проводится анализ транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта на территории муниципального образования.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 2

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие автомобильного транспорта» (далее – подпрограмма № 2) осуществляется функция органа местного самоуправления по организации муниципального контроляза обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значениямуниципального образования в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования от 13ноября 2017 года № 510 «Об утверждении Административного регламентаАдминистрации муниципального образования поселок Пангодыпо исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального образования поселок Пангоды».

В рамках подпрограммы № 2 выполняются мероприятия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования:

Основное мероприятие 01 «Мероприятие в области автотранспортного обслуживания населения»:

Мероприятие 01.1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования поселок Пангоды».Реализация мероприятия позволит организовать перевозку пассажиров по регулируемому маршруту в границах населенного пункта.

Мероприятие 01.2 «Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средствапо автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды». В рамках мероприятияоказываетсямуниципальная услуга по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования.

Перечень и характеристика мероприятий подпрограммы № 2, ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 формируется по форме согласно приложению № 1            к настоящей подпрограмме № 2.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 2

Сведения о показателях эффективности реализации подпрограммы № 2 представляются по форме согласно приложению № 2к настоящей подпрограмме № 2.

Методика расчета показателей Подпрограммы № 2представляютсяпо форме согласно приложению № 3 к настоящей подпрограмме № 2.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

1.              Количество перевезенных пассажиров по маршруту в границах населенного пункта к 2024 году составит 519 198 человек.

2.              Количество выданных специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования ежегодно более 80 штук.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 2

«Развитие автомобильного транспорта»

Перечень мероприятий подпрограммы № 2«Развитие автомобильного транспорта»

Часть 1

№ п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022

год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 2 «Развитие автомобильного транспорта»

Бюджетные средства всего, из них:

4 218,83

5 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 608,83

Средства местного бюджета

4 218,83

3 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 861,83

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

1 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 747,00

2

Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам

3

Мероприятие 01.1.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

4 218,83

5 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 418,83

Средства местного бюджета

4 218,83

3 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 671,83

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

1 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 747,00

4

Задача 2. Создание безопасных условий при перевозке опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

5

Мероприятие 01.2.

Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования

Бюджетные средства всего, из них:

х

х

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

Часть 2

№ п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022

год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 2 «Развитие автомобильного транспорта»

Бюджетные средства всего, из них:

4 218,83

10 518,61

5 075,54

5 075,54

5 075,54

5 075,54

35 039,60

Средства местного бюджета

4 218,83

8 771,61

5 075,54

5 075,54

5 075,54

5 075,54

33 292,60

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

1 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 747,00

2

Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам

3

Мероприятие 01.1.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования

Бюджетные средства всего, из них:

4 218,83

10 518,61

5 075,54

5 075,54

5 075,54

5 075,54

35 039,60

Средства местного бюджета

4 218,83

8 771,61

5 075,54

5 075,54

5 075,54

5 075,54

33 292,60

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

1 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 747,00

4

Задача 2. Создание безопасных условий при перевозке опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

5

Мероприятие 01.2.

Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего,

из них:

х

x

х

х

х

х

х

Средства местного бюджета

х

x

х

х

х

х

х

Средства окружного бюджета

х

x

х

х

х

х

х

1

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 2

«Развитие автомобильного транспорта»

СВЕДЕНИЯ

о показателях реализации подпрограммы № 2 «Развитие автомобильного транспорта»



п/п

Наименование Муниципальной программы (подпрограмм), наименование цели,

задачи, показателя

Номер мероприятий,

влияющих на показатель

Единица измерения

Значение показателей эффективности

Вес показателя

Базовое значение

2018 год

2019 год

2020год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 2 «Развитие автомобильного транспорта»

1

Цель: Повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых в дорожно-транспортном комплексе

0,5

2

Показатель 1.

Количество перевезенных пассажиров по регулируемому маршруту в границах населенного пункта

Мероприятие 01.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования поселок Пангоды

Человек

1

86 533

86 533

61 257

86 533

-

86 533

-

86 533

-

86 533

-

86 533

-

3

Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам

0,5

4

Показатель 1.2.

Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения муниципального образования

Мероприятие 01.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования поселок Пангоды

Процент

1

100

100

100

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

5

Задача 2. Создание безопасных условий при перевозке опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

0,5

6

Показатель 2.1.

Количество выданных специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенного пункта

Мероприятие 01.2. Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования поселок Пангоды

Штука

1

80

80

77

80

-

80

-

80

-

80

-

80

-

1

Приложение № 3

к р. 2 подпрограммы № 2

«Развитие автомобильного транспорта»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей подпрограммы № 2

«Развитие автомобильного транспорта»

Количество перевезенных пассажиров по регулируемомумаршруту

в границах населенного пункта

Единица измерения

Человек

Определение показателя

Суммированием численности перевезенных пассажиров по регулируемому маршруту в границах населенного пункта за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бухгалтерская отчетность Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды и автотранспортных предприятий на конец года

Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения муниципального образования

Единица измерения

Процент

Определение показателя

Отношение количества автобусов, оборудованных специальными приспособлениями (трапы для въезда инвалидной коляски, места для инвалидов-колясочников, кнопки вызова водителя, травмобезопасные панели и поручни, низкая посадка транспортного средства) для перевозки маломобильных групп населения к общему количеству автобусов, умноженное на 100

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доступность общественного автомобильного транспорта общего пользования для маломобильных групп населения

Da

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Количество автобусов, оборудованных специальными приспособлениями для перевозки маломобильных групп населения, осуществляющие пассажирские перевозки на регулируемых маршрутах



Общее количество автобусов, которые используются автотранспортными предприятиями на территории муниципального образования для пассажироперевозкок на регулируемых маршрутах

Aобщ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бухгалтерская отчетность Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды и автотранспортных предприятий на конец года

Количество выданных специальных разрешений на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенного пункта

Единица измерения

Штука

Определение показателя

Суммированием выданных специальных разрешений на движение крупногабаритных транспортных средств за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал регистрации выданных разрешений на движение транспортных средств отдела благоустройства, транспорта

и дорожного хозяйства

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Информационный вестник" № 67 от 18.09.2020, Официальный Интернет-сайт Администрации муниципального образования посёлок Пангоды № 67 от 18.09.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать