Основная информация
Дата опубликования: | 24 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28034708202000010 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Зеи |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Зея
от 24.03.2020 № 246
О внесении изменений в постановление администрации города Зеи от 07.11.2014 № 1618 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Зеи Амурской области на 2015-2021 годы»
В целях корректировки объема финансирования муниципальной программы, руководствуясь Уставом города Зеи, администрация города
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Зеи Амурской области на 2015 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города от 07.11.2014 № 1618, изложив в её новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на сайте города Зеи www.admzeya.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города.
Глава города С.Р. Гибадуллин
Приложение
к постановлению администрации города Зеи
от 24.03.2020 г. № 246
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЗЕИ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(далее – муниципальная программа)
I. Паспорт муниципальной программы
1
Наименование муниципальной программы
Благоустройство города Зеи Амурской области
2
Координатор муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
3
Координаторы подпрограмм
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
4
Участники муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
5
Цель муниципальной программы
Повышение общего уровня благоустройства города Зеи.
6
Задачи муниципальной программы
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности.
Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения.
Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям.
Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия;
Снижение затрат на содержание дорог.
Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения.
Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений; Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи.
Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания города Зеи.
Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.
7
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы
Развитие улично-дорожной сети города Зеи;
Обеспечение безопасности дорожного движения;
Благоустройство города Зеи;
Градостроительная деятельность;
Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы;
Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг
8
Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм
2015-2025 годы
9
Объемы ассигнований областного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объемы ассигнований бюджета города программы
794 607,947тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 59 048,211 тыс. рублей;
2016 год – 68 872,098 тыс. рублей;
2017 год – 65 791,230 тыс. рублей;
2018 год –77 246,625 тыс. рублей
2019 год – 74 797,251 тыс. рублей
2020 год – 125 959,040 тыс. рублей
2021 год –88 726,219 тыс. рублей
2022 год – 88 711,219тыс. рублей
2023 год – 48 252,009 тыс. рублей
2024 год – 48 952,009 тыс. рублей
2025год – 48 252,009 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета –188 596,495тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи –606 011,452тыс. рублей.
10
Конечные результаты реализации муниципальной программы
- Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям до 42,5%.
- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворенного состояния дорожно-уличной сети на 3% ежегодно.
- Содержание сети уличного освещения - ежегодно не менее 64 км.
- Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
- Содержание площадей и скверов – ежегодно не менее 108700 м2.
- Ежегодное обновление дорожной разметки не менее 20 км.
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Благоустройство территорий городского округа – важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Благоустройство территорий населенных пунктов составляет важнейшую часть потенциала города, а ее развитие – одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии города Зеи и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны. Низкий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи Амурской области» (далее – Муниципальная программа) разработана с целью повышения общего уровня благоустройства города Зеи.
Для достижения цели настоящей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в Муниципальную программу:
1. Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности;
2. Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения;
3. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям;
4. Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия;
5. Снижение затрат на содержание дорог;
6. Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения;
7. Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
8. Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи;
9. Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания города Зеи;
10. Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.
Муниципальную программу предполагается реализовать в 2015 – 2025годах.
Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации Муниципальной программы
№
п/п
Формулировка
решаемой
проблемы
Наименование
задачи муниципальной программы
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
1
2
3
4
5
6
1
Несоответствие автомобильных дорог общего пользования эксплуатационным и нормативным требованиям
Снижение доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих эксплуатационным и нормативным требованиям
Развитие улично-дорожной сети города Зеи
2015-2025
Повышение эксплуатационных характеристик дорог, общая площадь отремонтированных дорог 123,0 тыс.кв.м
2
Недостаток регулирующих движение транспортных потоков дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки.
Своевременная замена старых и оснащение новыми дорожными знаками УДС города. Устройство светофорного регулирования и оборудование пешеходных переходов.
Организация безопасности дорожного движения
2015-2025
К 2020 году количество дорожных знаков составит 838 шт., 3 регулируемых перекрестка, 24 пешеходных перехода, 3 автомобильных стоянки (помимо существующих).
3
Выполнение работ по обустройству городского парка культуры.
Возрождение городского парка культуры как центра культурной жизни города.
Улучшение материально – технической базы парка.
Повышение привлекательности парка как места массового отдыха
Парк нашей юности
2015-2025
Техническое оснащение современными игровыми аттракционами и оборудованием, повышение безопасных условий пребывания горожан в парке, увеличение посещаемости парка жителями города.
4
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности
- увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки;
Градостроительная деятельность, погребение и похоронная деятельность
2015-2025
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит активизировать работу по привлечению дополнительных доходов городского и областного бюджетов от сбора налогов с имущества юридических и физических лиц. При выявление дополнительных территорий малоэтажной застройки появится возможность увеличения объемов жилищного строительства.
- организации похоронного дела
- соблюдение санитарных и экологических требования к выбору и содержанию мест погребения.
Соблюдение санитарных и экологических требований
1
4. Описание системы подпрограмм
Структура Муниципальной программы состоит из шести подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.
1. В подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети города Зеи» выделены следующие задачи:
а) Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения;
б) Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям;
в) Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия;
г) Снижение затрат на содержание дорог;
2. В подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения» выделена следующая задача: Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения;
3. В подпрограмме «Благоустройство города Зеи» выделена следующая задача: - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
4. «Градостроительная деятельность»- выделена следующая задача: Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности;
5. «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы» в рамках, которой будут реализованы следующие основные мероприятия: Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти.
6. «Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг» в рамках, которой будут реализованы следующие основные мероприятия: поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа базируется на положениях:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года
№ 145-ФЗ;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.12.1995 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 №153 «Об утверждении Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
Закон Амурской области от 05.04.1999№ 135-ОЗ «О культуре».
Постановление Губернатора Амурской области от 25.05.2010 № 194 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения в Амурской области».
Постановление Губернатора Амурской области от 13 октября 2011 года № 308 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Амурской области от 25.05.2010 № 194»;
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый объем финансирования
Источники финансирования / годы реализации МП
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города Зеи
Итого
794 607,947
0,00
188 596,495
606 011,452
2015
59 048,211
0,00
10 000,000
49 048,211
2016
68 872,098
0,00
22 433,224
46 438,874
2017
65 791,230
0,00
21 740,702
44 050,528
2018
77 246,652
0,00
22 294,852
54 951,800
2019
74 797,251
0,00
15 304,308
59 492,943
2020
125 959,040
0,00
55 328,203
70 630,837
2021
88 726,219
0,00
20 747,603
67 978,616
2022
88 711,219
0,00
20 747,603
67 963,616
2023
48 252,009
0,00
0,000
48 252,009
2024
48 952,009
0,00
0,000
48 952,009
2025
48 252,009
0,00
0,000
48 252,009
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов определяются в соответствии с параметрами бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из бюджета города Зеи представляется по годам реализации муниципальной программы в Приложении №3 к настоящей Муниципальной программе.
Муниципальная программа предполагает привлечение финансирования за счет средств областного и местного бюджетов Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы из различных источников представлена в Приложении №4 к настоящей Муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году, в соответствии с приложением № 1 к настоящей Муниципальной программе.
К общим показателям реализации Муниципальной программы относятся:
Обследование и ремонт моста через р. Зея;
Количество отремонтированных гравийных и асфальтобетонных дорог города;
Количество находящихся на содержании дорог, тротуаров, площадей и скверов;
Количество находящихся на содержании и смонтированных новых линий освещения города;
Количество спиленных старовозрастных и аварийных деревьев, высаженных саженцев;
Количество обустроенных пешеходных переходов;
Количество обустроенных автомобильных стоянок;
Количество регулируемых перекрестков;
Количество установленных дорожных знаков;
Количество установленных аттракционов и спортивных площадок в парке;
Доля услуг, предоставляемых населению, в общем объеме банных услуг.
В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено к 2021 году достижение следующих показателей:
- повышение эксплуатационных характеристик дорог, общая площадь отремонтированных дорог +123,0 тыс.кв.м.
- на содержании находится: 136,6 км. автомобильных дорог (44 улицы и 64 переулка), 1278 светильников уличного освещения,
- кол-во старовозрастных и аварийных деревьев уменьшено на 96 шт., высажено 650 саженцев.
- количество дорожных знаков составит 838 шт., 3 регулируемых перекрестка, 24 пешеходных перехода, 3 автомобильных стоянки (помимо существующих);
- количество аттракционов и спортивных площадок в парке увеличится на 6 штук.
- доля услуг, предоставляемых населению банно-прачечным комбинатом, увеличится на 25%.
8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам, в том числе, относятся:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.
В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.
Риск исполнителей (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы, в том числе федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных институтов развития.
Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы.
Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Муниципальной программы:
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.
Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:
управление рисками реализации Муниципальной программы должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Муниципальной программы.
управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Муниципальной программы.
I. Подпрограмма №1
«Развитие дорожно-уличной сети города Зеи»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Развитие дорожно-уличной сети города Зеи»
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Участники подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Цель подпрограммы
Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям
Основные задачи подпрограммы
Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего –469 227,923 руб.
в том числе:
2015 год – 35 738,150 тыс. рублей
2016 год – 43 819,853 тыс. рублей
2017 год – 42 800,375 тыс.рублей
2018 год – 45 961,684 тыс. рублей
2019 год –40 608,684тыс. рублей
2020 год – 75 326,536 тыс. рублей
2021 год – 51 270,807 тыс. рублей
2022 год – 51 255,807тыс. рублей
2023 год – 26 582,009тыс. рублей
2024 год – 27 282,009 тыс. рублей
2025 год – 26 582,009 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета –175 676,129тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи –293 551,794 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния дорожно-уличной сети города Зеи, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;
Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям до 42,5%.
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
2.1. Анализ ситуации.
Город Зея является городом областного значения и центром Зейского района. Территория города Зеи относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. По транспортным магистралям города осуществляется интенсивное автомобильное движение, бесперебойность которого во многом зависит от состояния дорог и искусственных сооружений.
Сооружения внешнего благоустройства города представлены следующими объектами:
- дорожно-уличная сеть протяженностью 136,6 км, из которых 67,5 км с усовершенствованным покрытием проезжей части;
- автодорожный мост - 1 единица.
Уровень благоустройства города остается низким. На сегодняшний день только 50,9 % дорог имеют усовершенствованное покрытие. Дороги не оборудованы подземными водостоками, что в 2-3 раза снижает срок их эксплуатации. На значительной части дорог требуется устройство и восстановление освещения.
Особенно удручающую картину представляют дороги нижней части города, внутриквартальные улицы и проезды, а также дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов.
По улице Магистральной и автомобильному мосту через реку Зея осуществляется проезд транзитного пассажирского и грузового транспорта межобластного и межрайонного сообщения.
Улица Магистральная и автомобильный мост через реку Зея находятся в городской черте, соединяют административные центры муниципального района и городского округа с административными центрами сельских поселений, а также соединяют между собой административные центры сельских поселений. Другие автомобильные дороги в обход г.Зеи отсутствуют.
Не выполняется требование о проведении в течение каждых 5 лет обследований мостовых сооружений. Последнее обследование моста было проведено в 2001 году. В результате обследования конструкций моста, выполненного специалистами Хабаровского Государственного технического университета, выявлен ряд дефектов, снижающих долговечность конструкций и безопасность движения. Мероприятия, рекомендованные для устранения дефектов, требуют привлечения специализированных проектно-изыскательских и подрядных организаций. До настоящего времени рекомендованные мероприятия не выполнены.
2.2. Описание проблемы, на решение которой направлена подпрограмма.
Основными недостатками автомобильных дорог местного значения и обустройства улиц города являются:
- несоответствие геометрических параметров улиц возросшим транспортным потокам;
- несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;
- отставание развития автомобильных дорог от роста уровня автомобилизации;
- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;
- движение грузового транспорта в селитебной (жилой) зоне;
- отсутствие системы организованного водоотвода;
- недостаток мест парковки автомобилей;
- отсутствие указателей маршрутного ориентирования и др.
На низком уровне находится эксплуатационное состояние автомобильных дорог и пешеходных дорожек города. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития автомобильных дорог города привел к ухудшению условий движения, увеличению расхода топлива, ухудшению экологической обстановки, росту количества ДТП.
Сохранение существующей дорожной инфраструктуры и ее развитие возможны при достаточном финансировании дорожного хозяйства.
Академией коммунального хозяйства им. Панфилова установлены нормативы:
срока службы дорог - 10 лет;
потребности ремонта дорог - 84% от площади дорог с усовершенствованным покрытием.
Ежегодная потребность ремонта дорог по городу Зее – 5,7 км
(67,5 км х 84%: 10 лет = 5,7 км).
Проанализировав сведения за последние годы, можно сделать вывод о несоблюдении нормативных объемов работ по ремонту дорог. Основная причина невыполнения нормативных объемов работ - недостаточный объем средств, выделяемых на капитальный ремонт и ремонт дорог.
Несвоевременное выполнение ремонтных работ и недостаточный уровень содержания автомобильных дорог в конечном счете приводит к увеличению общих затрат на их восстановление в 3-4 раза. Накопившийся объем не отремонтированных автомобильных дорог привел к общему ухудшению их технико-эксплуатационного состояния.
Для решения вышеуказанных задач требуются:
- капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным (бетонным) покрытием;
- капитальный ремонт и ремонтдорог с гравийным покрытием;
- обследование и паспортизация моста через р.Зея (разработка проектно-сметной документации);
- капитальный ремонт и ремонтмоста через р.Зея;
- устройство и ремонтводоотводов и ливневой канализации;
- устройство и ремонт тротуаров;
- устройство и ремонт стоянок (парковок) транспортных средств;
- приведение в нормативное состояние автобусных остановок;
- капитальный ремонт и ремонтпроездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей подпрограммы для решения сложившихся проблем.
2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия подпрограммы.
Меры административного регулирования:
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г.
№ 450 «Об утверждениигосударственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"».
Меры экономического регулирования:
субсидии из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований (в том числе средства дорожного фонда субъекта);
кредитно-финансовые ресурсы органов местного самоуправления на осуществление дорожной деятельности.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Цели подпрограммы - увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям (за период с 2014 по 2025 годы от 32,5% до 42,5% соответственно).
Целью подпрограммы является приведение и поддержание в нормативном состоянии большей протяженности городских дорог: и, как следствие, снижение в последующем затрат на их содержание, увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.
Достижение указанной цели обеспечивается в результате увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.
Предусмотренные подпрограммой мероприятия направлены на решение указанных задач.
Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п\п
Наименование задачи
Наименование решаемой проблемы
Период реализации
Ожидаемый результат
Качественная характеристика
Количественная оценка
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям
Снижение доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих эксплуатационным и нормативным требованиям
2015-2025 годы
повышение эксплуатационных характеристик дорог
общая площадь отремонтированных дорог
123,0 тыс.кв.м
4. Описание системы основных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий включает два основных мероприятия:
1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Зеи.
2. Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета Амурской области.
Данные мероприятия направлены на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, в том числе:
- капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (в т.ч. ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД);
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
Перечень объектов УДС г. Зеи, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия из областного бюджета на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Таблица 2
По годам реализации
Наименование объекта УДС города
2015
пр-т 40-летия Победы в мкр. Солнечном
проезд к дворовой территории МКД №17/1 по ул. Ленина
ул. Ленина (на участке пер. Пушкина-пер. Серова)
пер. Белоусова (на участке ул. Ленина- пер. Школьный)
2016
пер. Шевченко (от ул. Гоголя до ул. Мухина)
пер. Жуковский (от ул. Мухина до ул. Набережной)
ул. П. Осипенко (от пер. Жуковского до пер. Серова)
пер. Серова (от ул. Мухина до ул. Б. Хмельницкого)
2017
ул. Строительная (от д. №4 до д.№12 с въездами)
ул. Октябрьская (от д. № 19 до д. №23)
Ул. Мухина (ремонт и расширение перекрестка ул. Мухина – пер. Пушкина)
ул. Ленина (от м-на "Олененок" до ул. Транспортной) ремонт системы водоотведения
ул. Уткина (от пер. Чехова до пер. Шевченко)
ул. Мухина. (от ж.д. №209 до здания суда). пешеходные дорожки
ул. Мухина. (от пер. Шевченко до ж.д. №209).
межквартальный проезд в мкр. Светлом (от ж.д. №46 до Сейсмостанции)
ул. Ленина (от пер. Дорожного до ж.д. № 243)
пер. Советский (от ул. Мухина до ул. Ленина) с расширением и водоотводом
проезд к дворовой территории МКД №399 по ул. Мухина
2018
ул. Мухина (от пер. Лаврушинского до жилого дома №36)
ул. Энергетиков от поликлиники до пер. Грековского с устройством автомобильной стоянки
Внутриквартальный проезд к дворовой территории многоквартирных жилых домов №9 и 10 в мкр. Светлом
Тротуар по ул. Мухина. (от пер. Шевченко до пл. 100-летия г. Зеи).
Водоотведение ул. Мухина (МДОУ №19)
Внутриквартальный проезд в мкр. Светлом на участке от МКД №15 до МКД №28
ул. Б. Хмельницкого (от пер. Лесобазовского до пер. Западного)
ул. Октябрьская (от жилого дома № 17 до жилого дома №18)
ул. Гоголя ремонт гравийного покрытия (от пер. Пушкина до пер. Забайкальского) с учетом внутреннего проезда к жилым домам №78 а,б,в… и №80 а,б,в…)
2019
ул. Мухина на участке от жилого дома №68 до м-на "Фаланга"
пер. Пушкина (от ул. Мухина до ул. Ленина) с дренажным колодцем
пер. Пушкина от Мухина до Ленина (ремонт тротуаров)
по пер. Советского (от ул. Мухина до ул. Ленина) тротуар
ул. Мухина на участке от пер. Советского до м-на "Перспектива" (ремонт тротуара)
2020
Ремонт гравийного покрытия дороги на кладбище
Ремонт гравийного покрытия ул. Мухина (проезд к МОУ ДС №11) на участке от м-на "Каскад" до жилого дома №106 по пер. Школьному
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда в мкр. Светлом от пр-та 40-летия Победы к МОУ ДС №3
Ремонт асфальтобетонного покрытия пер. Серова
на участке от ул. Ленина до ул. Уткина
Ремонт асфальтобетонного покрытия пер. Сухой Лог
на участке от ул. П. Осипенко ло ул. Б. Хмельницкого
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьской в районе центра "Родник"
Ремонт гравийного покрытия ул. Строительной в районе центра «Родник»
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда в мкр. Светлом от пр-та 40-летия Победы к МКД №21 на участке от пер. Белоусова до пер. Серова
Ремонт ул. Уткина на участке от пер. Шевченко до пер. Грековского
Тротуар по пер. Советскому от ул. Уткина до ул. Гоголя
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Зеленая Роща
Ремонт уличного освещения по пр-ту 40-летия Победы
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Зея
2021-2025
ул. Гоголя от пер. Грековского до пер. Пушкина
ул. Магистральная (от ул. Мухина до пер. Западного)
пер. Боровинского (от ул. Мухина до ул. Набережной)
ул. Толстого от пер. Серова до пер. Белоусова
пер. Серова (от ул. Мухина до ул Уткина)
ул. Строительная и пер. Комсомольский (от пер. Шевченко до ул. Ленина)
пер. Хвойный
ул. Гоголя (от пер. Пушкина до пер. Забайкальского)
Ул. Магистральная (от ул. Мухина до ул. Транспортной)
Общее текущее управление и оперативный контроль реализации подпрограммы обеспечивается отделом экономики и развития администрации города Зеи. Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация города Зеи. Отбор непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется главными распорядителями средств бюджета города Зеи в соответствии с Федеральным законом от 22.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются посредством заключения муниципальных контрактов (договоров).
Ответственные исполнители, участвующие в реализации подпрограммы, представляют в отдел экономики и развития города Зеи необходимые сведения о ходе реализации подпрограммы в установленные сроки.
Контроль за ходом реализации подпрограммы и функции заказчика выполняют Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Зеи.
Заказчик программы:
- готовит проекты нормативных актов по проблемам реализации подпрограммы;
- осуществляет отбор проектов и мероприятий для реализации в рамках подпрограммы;
- готовит предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по подпрограмме;
- на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках подпрограммы, а также организует текущий контроль за их выполнением.
Организация контроля над ходом выполнения подпрограммы соответствует особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений.
Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются заказчиком подпрограммы.
Заказчику предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по подпрограммным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных подпрограммных задач. Заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия подпрограммы в целом.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного и областного бюджетов.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 469 227,923 руб.
в том числе:
2015 год – 35 738,150 тыс. рублей
2016 год – 43 819,853 тыс. рублей
2017 год – 42 800,375 тыс. рублей
2018 год – 45 961,684 тыс. рублей
2019 год – 40 608,684 тыс. рублей
2020 год – 75 326,536 тыс. рублей
2021 год – 51 270,807 тыс. рублей
2022 год – 51 255,807тыс. рублей
2023 год – 26 582,009тыс. рублей
2024 год – 27 282,009 тыс. рублей
2025 год – 26 582,009 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета –175 676,129тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи –293 551,794 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении №5.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Социально-экономическая эффективность подпрограммных мероприятий
Таблица 4
Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий
По подпрограмме в целом
Планируемый результат, эффект
доля дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям в общей протяженности дорог, %
В том числе по годам:
2015
33,6
2016
33,9
2017
35,7
2018
36,5
2019
37
2020
29,8
2021
30,3
2022
33,9
2023
34,1
2024
34,6
2025
35,0
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы отражена в приложении №1 к программе.
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Таблица 5
N п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов (мероприятия)
Значение
планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021-2025
«Развитие дорожно-уличной сети»
1
1
1
1
1
1
1
1.
Основное мероприятие: «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (софинансирование из областного и местного дорожного фонда)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
1.2
Направление расходов (мероприятие): организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы
0,25
0,25
0,25
1.3
Направление расходов (мероприятие):
капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (остаток муниципального дорожного фонда)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1.4
Направление расходов (мероприятие):
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
II. Подпрограмма №2
«Обеспечение безопасности дорожного движения»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения»
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Участники подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи; Комитет по управлению муниципальным имуществом
Цель подпрограммы
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с пострадавшими
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, а также сохранности муниципального имущества
Сроки реализации подпрограммы
2015-2025годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 43 935,244 руб.
в том числе:
2015 год – 3 131,578 тыс. рублей
2016 год – 2 399,471 тыс. рублей,
2017 год – 912,371 тыс. рублей
2018 год – 4 568,994 тыс. рублей
2019 год –4 890,631тыс. рублей
2020 год –16 532,977тыс. рублей
2021 год –3 724,611 тыс. рублей
2022 год –3 724,611 тыс. рублей
2023 год –1 350,000тыс. рублей
2024 год – 1 350,000 тыс. рублей
2025 год – 1 350,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета –12 920,366тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи –31 014,877тыс. рублей.
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в размере, не превышающем бюджетные ассигнования, определенные решением Зейского городского Совета народных депутатов, о бюджете города на соответствующий финансовый год. Источники финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению на основании нормативных правовых актов Амурской области и органа местного самоуправления города Зеи.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения (далее – БДД);
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
Ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП;
Снижение количества ДТП по причине неудовлетворительного состояния дорожно-уличной сети на 3% ежегодно
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Проблема аварийности, связанной с ростом автомобилизации, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении.
Город Зея является городом областного значения. По дорогам города осуществляется интенсивное автомобильное движение, бесперебойность которого во многом зависит от состояния дорог и искусственных сооружений.
На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части и пешеходных дорожек города. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития дорожно-уличной сети города привел к ухудшению условий движения, увеличению расхода топлива, ухудшению экологической обстановки, росту количества ДТП.
Сведения об основных показателях дорожно-транспортных происшествий города Зея представлены в следующей таблице:
Таблица №1
Год
Количество ДТП
По причине неудов. состояния дорожно-уличной сети
Кол-во пострадавших, чел.
всего
в % к аналогичному показателю прошлого года
всего
в % к аналогичному показателю прошлого года
всего
в том числе со смертельным исходом
2012
478
136,2
8
33
3
2013
448
93,7
13
162,5
23
3
2014
425
94,8
56
430,7
55
3
2015
435
102,3
25
44,6
82
11
2016
405
93,1
13
52
53
3
2017
485
119,7
23
176,9
58
1
2018
298
61,4
29
126
29
1
2019
225
75,5
22
75,8
21
2
Радикальное решение транспортных проблем возможно, в первую очередь, путем строительства и реконструкции дорог. Такое строительство требует длительного времени, значительных финансовых вложений.
Ежегодно, согласно государственной программе Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013
№ 450 между министерством транспорта и строительства Амурской области и администрацией города Зеи заключается Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования город Зея на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. Таким образом, ежегодно в городе проводятся работы по ремонту улично-дорожной сети города.
Улично-дорожная сеть города представлена следующими объектами:
- дороги протяженностью 136,6 км, из которых 67,5 км с усовершенствованным покрытием проезжей части;
мостовые сооружения — 1 единица;
уличное освещение — 1140 светильников.
Основными проблемами дорожно-уличной сети и обустройства улиц города являются:
- несоответствие геометрических параметров улиц возросшим транспортным потокам;
- несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;
- отставание развития дорожно-уличной сети от роста уровня автомобилизации;
- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;
- отсутствие системы организованного водоотвода;
- отсутствие регулирующих движение транспортных и пешеходных светофоров;
- недостаток мест парковки автомобилей и др.
Наибольшее количество ДТП связано с нарушениями Правил дорожного движения водителями (наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание). Самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. С целью сокращения количества ДТП необходимо выполнение мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городе Зея, относятся:
отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению БДД на местном уровне;
пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих мероприятиях при их недостаточном понимании и поддержке;
низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и неверной оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность;
недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь, несоответствие современным требованиям уровня оснащения дорожных подразделений, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения, отставание в развитии системы связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим;
несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню автомобилизации.
В этой связи, в условиях отсутствия целевого подхода в решении социально-экономической проблемы безопасности дорожного движения, носящей межведомственный характер, применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.
Предлагаемые мероприятия указаны при рассмотрении конкретных программных задач.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Целями подпрограммы являются:
- увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения;
- приведение и поддержание в нормативном состоянии технического оборудования, отвечающего за регулирование транспортных потоков и безопасную обстановку на дорогах города;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;
- обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;
- сохранность муниципального имущества;
- снижение уровня аварийности.
Задачами подпрограммы являются:
- проведение анализа состояния аварийности на улично-дорожной сети г. Зеи;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов (разработка проекта организации дорожного движения и комплексной схемы организации дорожного движения);
- проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов;
- оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети;
- организация стоянок транспортных средств;
-организация и обустройство пешеходных переходов;
-применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением;
- ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП;
3. Срок реализации подпрограммы – 2015-2025 годы.
4. Описание системы основных мероприятий
Система подпрограммных мероприятии включает в себя одно основное мероприятие:Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города.
Направление расходов 1: Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальнойпрограммы предусматривает выплаты по лизингу, выполнение работ по разработке комплексной схемы и проекта организации дорожного движения.
Направление расходов 2: Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории города Зеи. Предусматривает выполнение работ по установке пешеходных ограждений, обустройству пешеходных переходов, установке светофорных объектов. Адресный перечень пешеходных переходов и элементы их оборудования приведены в таблице №2.
Направление расходов 3.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Предусматривает выполнение работ силами МБУ «Единая служба по благоустройству города Зеи» по содержанию дорожных знаков, замене поврежденных и установке утраченных дорожных знаков, и обновлению дорожной разметки.
Механизм реализации подпрограммы включает в себя мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой работ.
Координатором подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства, которое с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы и предварительных результатов, уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.
При необходимости координатор вносит в установленном порядке предложения об изменении объемов и сроков реализации подпрограммы.
Координатор подпрограммы совместно с исполнителями программных мероприятий подготавливает обоснования, соглашения, договоры и проводит организационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документацией, регламентирующей порядок реализации программы.
Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы.
Контроль выполнения подпрограммы включает:
- контроль сроков выполнения договоров, контрактов, соглашений;
- контроль качества реализации подпрограммных мероприятий.
Таблица №2
№ п/п
Адрес, место расположения
Обустройство пешеходного перехода
1
2
3
1
г. Зея, ул. Ленина, ДДТ "Ровесник"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 21 шт.,
Разметка- 32 м.кв. .Светофоры Т-7 –2 шт.,
Светильники – 2шт., Ограждение – 36м.п.,
ИДН – 8 м. кв.
2
г. Зея ул. Мухина, МОБУ ДС №19
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 21 шт.,
Разметка –32 м. кв., Светофоры Т-7 – 2 шт.,
Светильники – 2 шт., Ограждение – 48 м. п.
ИДН – 8 м. кв.
3
г. Зея, ул. Ленина, Лицей
Г-образная опора – 2 щт., Знаки – 21 шт.,
Разметка –40 м.кв., Светофоры Т-7 – 2 шт.,
Светильники – 2 шт., Ограждение – 114 м. п.,
ИДН – 0
4
г. Зея, ул. Ленина, 145 (МОАУ СОШ №1)
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 21 шт.,
Разметка –32 м.кв., Светофоры Т-7 – 2 шт.,
Светильники – 2 шт., Ограждение – 102 м. п.
ИДН – 0
5
г. Зея ул. Мухина, 175 (МОБУ ЦО)
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 21 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 2 шт.,
Светильники – 2 шт., Ограждение – 52 м.п.
ИДН – 0
6
г. Зея, ул. Ленина, 163
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 40м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
7
г. Зея, Лицей - МАУ ФОК
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 4 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
8
ул. Мухина, 265 (рынок)
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 40м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
9
ул. Мухина, 292 - м-н "Каскад"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 10 шт.,
Разметка- 40 м. кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН –8 м. кв.
10
ул. П. Осипенко (парк)
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 8 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 2шт
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
11
пер. Пушкина, 6
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 6 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
12
пер. Шевченко, 21
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 5 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 27 м.п.
ИДН – 0
13
ул. Мухина, 217
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 10 шт.,
Разметка- 0м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 40 м.кв.
14
ул. Шохина, м-н "Радуга"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 6 шт.,
Разметка- 40 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
15
ул. Шохина, гост. "Центральная"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 6 шт.,
Разметка- 56 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 78 м. п.,
ИДН – 0
16
Мкр. Светлый, ЗАГС
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 44м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 46 м.п.
ИДН – 0
17
Мкр. Светлый, ТОЦ "Пирамида"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 8 шт.,
Разметка- 44м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
18
Мкр. Светлый, 60-66
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
19
Мкр. Светлый, м-н "Стек"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 48м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 110 м.п.
20
Мкр. Светлый, ТД "Троянда"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение –260 м.п.
ИДН – 0
21
ул. Магистральная - пер. Грековский (1)
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 8 шт.,
Разметка- 48 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
22
ул. Магистральная - пер. Грековский (2)
Г-образная опора – 4 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 84м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 4 шт., Ограждение – 0,
ИДН – 0
23
пер. Грековский, 49
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0,
ИДН – 0
24
ул. Гоголя, м-н "Саморез"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 6 шт.,
Разметка- 56 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0,
ИДН – 0
25
ул. Гоголя, МЦ "Надежда"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0,
ИДН – 0
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета города Зеи.
Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Зея.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 43 935,244 руб.
в том числе:
2015 год – 3 131,578 тыс. рублей
2016 год – 2 399,471 тыс. рублей,
2017 год – 912,371 тыс. рублей
2018 год – 4 568,994 тыс. рублей
2019 год – 4 890,631 тыс. рублей
2020 год – 16 532,977 тыс. рублей
2021 год – 3 724,611 тыс. рублей
2022 год – 3 724,611 тыс. рублей
2023 год – 1 350,000 тыс. рублей
2024 год – 1 350,000 тыс. рублей
2025 год – 1 350,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета –12 920,366тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи –31 014,877тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении №5.
6. Планируемые показатели эффективность
реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается:
- совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, принципов работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения на дорожной сети;
- снижение аварийности на дорогах и сокращение числа пострадавших в ДТП;
- повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП.
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Таблица 4
N п/п
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия
Значение
планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021-2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
«Обеспечение безопасности дорожного движения»
1
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
0,3
0,3
0,3
0,3
0,25
0,25
0,25
1.2
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области (областные и местные средства)
0,5
0,5
0,5
1.3
Направление расходов (мероприятие):
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,7
0,7
0,7
0,7
0,25
0,25
0,25
Подпрограмма №3
«Благоустройство города Зеи»
1. Паспорт под программы:
Наименование подпрограммы
«Благоустройство города Зеи»
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Участники подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Зеи
Цель подпрограммы
Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Зеи, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Основные задачи подпрограммы
Выполнение работ по обустройству городского парка;
Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи;
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Зеи;
Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.
Перечень основных мероприятий
- Благоустройство городского парка;
- Снос пожароопасных построек;
- Освещение города;
- Озеленение города;
- Проведение общегородских праздников;
- Организация деятельности по сбору ТКО на территории города;
- Похоронное дело.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 – 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 179 641,650 руб.
в том числе:
2015 год – 15 512,459 тыс. рублей
2016 год – 13 415,637 тыс. рублей,
2017 год – 13 728,900 тыс. рублей
2018 год – 17 342,819 тыс. рублей
2019 год – 19 581,528тыс. рублей
2020 год –23 879,253тыс. рублей
2021 год –23 510,527тыс. рублей
2022 год –23 510,527тыс. рублей
2023 год – 9 720,000 тыс. рублей
2024 год – 9 720,000 тыс. рублей
2025 год –9 720,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –179 641,650тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Зеи
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Городской парк культуры города Зеи имеет свою историю, связанную с жизнью города со времен его основания. Парк фактически является единственным местом нижней части города, предназначенным для культурного и спортивного отдыха детского и взрослого населения.
Основными недостатками обустройства парка являются:
- Отсутствие благоустройства парка, технического оснащения и современного игрового оборудования.
В 2012-2014 годах были выполнены работы по санитарной очистке городского парка по его периметру, оформлению входной части в парк, устройству металлического ограждения, приобретено несколько аттракционов.
Тем не менее, требуется выполнить еще большой объем работ.
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей подпрограммы для решения сложившихся проблем.
Для решения вышеуказанных задач требуется:
- проведение очистки парка от кустарника и мелколесья,
- восстановление дорожек, тротуаров и других элементов благоустройства,
- оснащение парка игровым и спортивным оборудованием.
Выполнение данных мероприятий создаст условия для привлечения населения в парк для детского и семейного отдыха. Развитие парка возможно при достаточном финансировании работ по его обустройству.
Общая протяженность освещенных дорог города Зеи составляет 64,2 км.
Массовое освещение дорожно-уличной сети осуществлялось в 70-х – 80-х годах прошлого столетия, к началу 2000-х годов износ сетей практически достиг 100%. Начиная с 2005 года, ведутся работы по восстановлению уличного освещения. За этот период освещены микрорайоны Солнечный, Светлый, Временный, выполнены работы на основных улицах города, включая маршруты движения общественного транспорта. Произведена замена неизолированных проводов уличного освещения на самонесущий изолированный провод (СИП), в целях энергосбережения на части улиц проведена замена натриевых светильников уличного освещения на светодиодные. В то же время порядка 35% городских дорог остается неосвещенными. В основной массе – это территория нижней части города. Отсутствие освещения создает определенные неудобства для населения, в том числе беспокойство за школьников, вынужденных возвращаться после занятий по темным улицам, способствует обострению криминальной обстановки, снижению безопасности дорожного движения.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом города.
В целях повышения привлекательности города при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городских территорий флагами и флаговыми композициями. На период новогодних праздников на площади им. Шохина устанавливается искусственная новогодняя ель, детский игровой комплекс «Зимняя горка», устраивается ледовый городок и праздничное освещение.
В настоящий момент в городе складывается критическая ситуация, связанная с ограниченным количеством мест под захоронения на существующем городском кладбище. В связи, с чем возникла острая необходимость в расширении территории и устройстве новых мест для захоронения.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Меры административного регулирования:
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Амурской области «О культуре» от 5 апреля 1999 года 135-ОЗ.
Меры экономического регулирования:
кредитно-финансовые ресурсы органов местного самоуправления.
Цели подпрограммы–Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Зеи, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Предусмотренные программой мероприятия направлены на решение указанных задач:
- Выполнение работ по обустройству городского парка;
- Поддержание в рабочем состоянии линий уличного освещения города;
- Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
- Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи;
- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Зеи;
- Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.
Период реализации подпрограммы – 2015-2025годы.
Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи. Непосредственным исполнителем работ по благоустройству города является МБУ «Единая служба по благоустройству города Зеи» в соответствии с муниципальным заданием.
4. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий включает в себя одно основное мероприятие: Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города.
Контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Зеи.
Координатор подпрограммы:
- готовит проекты нормативных актов по проблемам реализации подпрограммы;
- осуществляет отбор проектов и мероприятий для реализации в рамках подпрограммы;
- готовит предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по подпрограмме;
- на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, в рамках подпрограммы, а также организует текущий контроль их выполнения.
Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются координатором программы.
Координатору предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 179 641,650 руб.
в том числе:
2015 год – 15 512,459 тыс. рублей
2016 год – 13 415,637 тыс. рублей,
2017 год – 13 728,900 тыс. рублей
2018 год – 17 342,819 тыс. рублей
2019 год – 19 581,528 тыс. рублей
2020 год – 23 879,253 тыс. рублей
2021 год – 23 510,527 тыс. рублей
2022 год – 23 510,527 тыс. рублей
2023 год – 9 720,000 тыс. рублей
2024 год – 9 720,000 тыс. рублей
2025 год – 9 720,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –179 641,650тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении №5.
6. Планируемые показатели эффективности
реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Социально-экономическая эффективность подпрограммных мероприятий
Таблица 3
N п/п
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия
Значение
планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021-2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по подпрограмме «Благоустройство города Зеи»
1
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
Организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы
0,5
0
0
0,2
0,5
0,5
0,2
1.2
Направление расходов (мероприятие): оплата услуг по поставке электричества на уличное освещение
0
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,4
1.3
Направление расходов (мероприятие):
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,4
Подпрограмма №4
«Градостроительная деятельность»
1. Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Градостроительная деятельность
2
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
3
Участники муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
4
Цель подпрограммы
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности
5
Задачи подпрограммы
- увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки.
6
Сроки реализации подпрограммы
2015-2025 годы
7
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 0,0тыс. рублей
2016 год – 0,0тыс. рублей,
2017 год – 0,0тыс. рублей
2018 год – 0,0тыс. рублей
2019 год – 0,0тыс. рублей
2020 год – 0,0тыс. рублей
2021 год –0,0тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2023 год – 0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –0,00тыс. рублей.
8
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Исполнение полномочий местного самоуправления городского округа в области градостроительства и землеустройства.
Внедрение информационной системой обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ определил полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, а закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191-ФЗ установил сроки их исполнения. В соответствии с указанными Федеральными законами были подготовлены и утверждены документы территориального планирования и правил землепользования и застройки городских округов.
Генеральный план муниципального образования город Зея утвержден решением Зейского городского Совета народных депутатов от 01.12.2010 № 43/212, также решением Зейского городского Совета народных депутатов от 01.12.2010 № 43/213 утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования город Зея и Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Зея (от 01.12.2010 № 43/213).
Реализация мероприятий данной Программы направлена на обеспечение условий для увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки;
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Основными целями подпрограммы являются:
1). Исполнение полномочий местного самоуправления городского округа в области градостроительства и землеустройства.
2). Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Зеи в соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ.
Основными задачами подпрограммы является:
- увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки;
4. Описание системы основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятие подпрограммы является:
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности (создание ИСОГД)
Контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Зеи.
Координатор подпрограммы:
- готовит проекты нормативных актов по проблемам реализации подпрограммы;
- осуществляет отбор проектов и мероприятий для реализации в рамках подпрограммы;
- готовит предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по подпрограмме;
- на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, в рамках подпрограммы, а также организует текущий контроль их выполнения.
Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются координатором программы.
Координатору предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей
2018 год – 0,0 тыс. рублей
2019 год – 0,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2023 год – 0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:за счет бюджета города Зеи –0,00тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
6. Планируемые показатели эффективности
реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация данной подпрограммы направлена на обеспечение полномочий органов местного самоуправления в области градостроительства. В конечном результате, выполнение мероприятий подпрограммы позволит активизировать работу по привлечению дополнительных доходов городского и областного бюджетов от сбора налогов с имущества юридических и физических лиц. При выявление дополнительных территорий малоэтажной застройки появится возможность увеличения объемов жилищного строительства.
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Таблица 3
N п/п
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия
Значение
планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020-2025
1
2
3
4
5
6
7
8
«Градостроительная деятельность
0
0
0
0
0
0
1
Основное мероприятие «Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма №5
«Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы
2
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
3
Участники муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
4
Цель подпрограммы
Удовлетворение общественных потребностей в сфере градостроительства и благоустройства в пределах городской черты.
5
Задачи подпрограммы
Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы
6
Сроки реализации подпрограммы
2015-2025 годы
7
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 58 934,942 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 666,023 тыс. рублей
2016 год – 4 659,364 тыс. рублей,
2017 год – 5 156,250 тыс. рублей
2018 год – 5 508,223 тыс. рублей
2019 год – 5 321,172тыс. рублей
2020 год – 5 907,970 тыс. рублей
2021 год –5 907,970тыс. рублей
2022 год –5 907,970тыс. рублей
2023 год – 5 300,000 тыс. рублей
2024 год – 5 300,000 тыс. рублей
2025 год – 5 300,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –58 934,942 тыс. рублей.
8
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Уровень финансового менеджмента выше среднего балла по результатам комплексной оценки.
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы» направлена на обеспечение достижения цели и задач, определенных муниципальной программой «Благоустройство города Зеи на 2015-2021 годы».
УАиГ осуществляет деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей в сфере градостроительства и благоустройства в пределах городской черты.
Основными задачами УАиГ являются:
- организация работ по обеспечению градостроительной документацией,
- капитальному строительству, капитальному ремонту жилищного фонда и муниципального имущества, содержанию дорог, озеленению, благоустройству и уличному освещению;
- разработка, согласование, утверждение и внедрение нормативно-правовых документов по вопросам градостроительства и благоустройства;
- регулирование планировки и застройки города;
- создание условий для жилищного, социально-культурного, промышленного и дорожного строительства;
- методическое и организационно-техническое руководство благоустройством и озеленением территории города.
Основной деятельностью Управления архитектуры и градостроительства признается деятельность, непосредственно направленная на достижение указанных целей и задач.
Таким образом, стоящие перед Управлением архитектуры и градостроительства задачи повышения эффективности расходов носят комплексный характер и требуют активной координации по взаимодействию между Управления архитектуры и градостроительства и структурными подразделениями администрации города Зеи.
Объективными факторами для разработки и реализации подпрограммы являются:
необходимость выполнения действующих норм и требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Правительства Амурской области;
необходимость безусловного выполнения принятых бюджетных обязательств и обеспечение требуемого уровня материально-технического состояния.
Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является подпрограмма.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации данной Подпрограммы являются продолжение организации работы по повышению эффективности осуществления Управления архитектуры и градостроительства муниципальных услуг и функций, а также повышение эффективности и результативности расходования средств бюджета города Зеи.
Цель Подпрограммы – обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере градостроительства и благоустройства в пределах городской черты.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи:
100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Срок реализации Подпрограммы – 2015 – 2021 годы. Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены.
4. Описание системы основных мероприятий
Перечень основных мероприятий Подпрограммы сформирован с целью повышения эффективности деятельности Управления архитектуры и градостроительства, для достижения поставленной цели и задачи.
Основным мероприятием является:
Обеспечение условий для реализации основных направлений в сфере дорожной и градостроительной деятельности, благоустройства в пределах городской черты.
Расходы на обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства предусматривают:
- оплату труда и страховые взносы;
- прочие иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
- закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд;
- уплату налога на имущество;
- уплату прочих налогов.
Реализация системы программных мероприятий позволит обеспечить 100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) Муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 58 934,942 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 666,023 тыс. рублей
2016 год – 4 659,364 тыс. рублей,
2017 год – 5 156,250 тыс. рублей
2018 год – 5 508,223 тыс. рублей
2019 год – 5 321,172 тыс. рублей
2020 год – 5 907,970 тыс. рублей
2021 год – 5 907,970 тыс. рублей
2022 год – 5 907,970 тыс. рублей
2023 год – 5 300,000 тыс. рублей
2024 год – 5 300,000 тыс. рублей
2025 год – 5 300,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –58 934,942 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы запланировано 100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Степень влияния подпрограммного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей и непосредственных результатов в совокупности определяется на основании таблицы №1, в которой приведены коэффициенты значимости показателей.
Коэффициенты значимости показателей
Таблица 3
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019-2021
«Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы»
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
Содержание органов местного самоуправления
1
1
1
1
1
Подпрограмма № 6
«Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг»
1. Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг
2
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
3
Участники муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
4
Цель подпрограммы
Организация обеспечения населения города качественными и доступными бытовыми услугами
5
Задачи подпрограммы
Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению,
6
Сроки реализации подпрограммы
2016-2021 годы
7
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 42 868,198 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей
2016 год – 2577,773 тыс. рублей,
2017 год – 3193,334 тыс. рублей
2018 год –3 864,932тыс. рублей
2019 год –4 395,236тыс. рублей
2020 год –4 312,305тыс. рублей
2021 год –4 312,305тыс. рублей
2022 год –4 312,305тыс. рублей
2023 год – 5 300,000 тыс. рублей
2024 год – 5 300,000 тыс. рублей
2025 год – 5 300,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –42 868,198 тыс. рублей.
8
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Обеспечение населения услугами, предоставляемыми банно-прачечным комбинатом и участком по озеленению на 100%
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Услуги бань и прачечных в наши дни — это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Баня для горожанина — это не только санитарное благополучие, но и место отдыха, которое может себе позволить человек с небольшим достатком.
Около 50% населения города Зеи не имеют коммунальных услуг, соответственно особое внимание необходимо уделять доступности банно-прачечных услуг для жителей города, проживающих в неблагоустроенном и частном жилищном фонде.
На территории города осуществляет деятельность 1 банно-прачечный комбинат, находящийся в хозяйственном ведении муниципального бюджетного учреждения. С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе осуществляется поддержка деятельности банно-прачечного комбината.
В 2014 году фактическая посещаемость бани составила около 3800 человек. Основной контингент посетителей муниципальных бань – социально незащищенные слои населения: пенсионеры, студенты, малообеспеченная часть населения, население, проживающее в частном секторе. Учитывая социальную значимость оказания банных услуг населению, необходимо обеспечить доступность банных услуг гражданам.
Основными пользователями услуг прачки являются центральная районная больница и детские сады города.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Цели подпрограммы – организация обеспечения населения города качественными и доступными бытовыми услугами.
Достижение указанной цели обеспечивается в оказания финансовой поддержки из бюджета муниципального образования банно-прачечному комбинату и участку по озеленению.
Предусмотренные подпрограммой мероприятия направлены на решение указанных задач.
Срок реализации подпрограммы 2016-2021 годы, этапы реализации не предусмотрены.
4. Описание системы основных мероприятий
Основным мероприятием подпрограммы является:
Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению.
Реализация системы программных мероприятий позволит обеспечить 100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) Муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 42 868,198 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей
2016 год – 2577,773 тыс. рублей,
2017 год – 3193,334 тыс. рублей
2018 год – 3 864,932 тыс. рублей
2019 год – 4 395,236 тыс. рублей
2020 год – 4 312,305 тыс. рублей
2021 год – 4 312,305 тыс. рублей
2022 год – 4 312,305 тыс. рублей
2023 год – 5 300,000 тыс. рублей
2024 год – 5 300,000 тыс. рублей
2025 год – 5 300,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –42 868,198 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении №5.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы запланировано обеспечение населения услугами, предоставляемыми банно-прачечным комбинатом и участком по озеленению на 100%
Степень влияния подпрограммного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей и непосредственных результатов в совокупности определяется на основании таблицы №1, в которой приведены коэффициенты значимости показателей.
Коэффициенты значимости показателей
Таблица 3
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2019
2020-2025
«Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг»
1
1
1
1
1
Основное мероприятие «Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1
1
1
1
1
Приложение №1
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
2014
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, %
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи»
2015-
2025
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
67,5
66,4
66,1
64,3
63,5
63
70,2
69,1
66,1
65,9
65,4
65,0
94,07%
1
Подпрограмма № 1
«Развитие улично-дорожной сети города Зеи»
2015-
2025
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района (городского округа), не отвечающих нормативным требованиям, км.
89,5
88,1
87,6
87,8
86,7
86,1
95,96
94,46
90,36
90,08
89,40
88,85
96,2%
1.1
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения»
1.1.1
Направление расходов (мероприятие) осуществление МО дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них(областной и местный дорожный фонд)
УАиГ администрации города Зеи
Выполнение работ по дорожной деятельности,(%)
в том числе:
1
Объекты капитального ремонта, текущего ремонта, тыс.м2
9,7
9,9
18,5
16,3
17,8
8,2
15,3
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
183%
Содержание фотовидеофиксаторов, комп.
2
2
2
2
2
2
2
2
100%
1.1.1
Направление расходов (мероприятие): организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
УАиГ администрации города Зеи
Количество мероприятий
(ед.)
1
1
100%
1.1.3
Направление расходов (мероприятие): Капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (муниципальный дорожный фонд)
УАиГ администрации города Зеи
Выполнение работ по дорожной деятельности, в том числе:
-
Обследование автомобильного моста через реку Зея, 1 мост.
1
1
Ремонт объектов УДС, ед.
3
8
2
2
3
2
2
2
100%
1.1.4
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ «ЕспБ г. Зеи»
Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Зеи, в том числе:
Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, км
132,6
132,6
133,7
133,7
136,6
136,6
136,6
136,6
136,6
136,6
136,6
136,6
103%
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, м2
800
1570
1570
1000
1000
800
800
800
800
800
800
800
125%
Ремонт гравийных дорог, тыс.м2
60,0
68,0
68,0
3,0
0
3,0
3,0
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
0%
Содержание и ремонт тротуаров, тыс.м2
64,432
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
100%
Содержание и ремонт автобусных остановок, шт
64
64
64
67
67
67
67
67
67
67
67
67
105%
2
Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
2015
2021
УАиГ администрации города Зеи
Кол-во ДТП по причине неудовлетворительного состояния УДС (ед.)
56
25
13
23
29
20
17
15
12
11
10
10
-
2.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города»
2.1.1
Направление расходов (мероприятие): Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
УАиГ администрации города Зеи, КУМИ г. Зеи
Выполнение работ по организации безопасности дорожного движения, (%), в том числе:
-
Выплаты по лизингу за приобретенную дорожную технику (%)
100
100
0
100
100
100
0
100%
Разработка ПОДД и КСОДД (%)
-
100
100%
Нанесение дорожной разметки (км)
19
32
0
0
0
0
0
0
2,1.2
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории города Зеи (областные и местные средства)
УАиГ администрации города Зеи
Обустройство пешеходных переходов
(1 объект)
1
25
1
1
1
1
1
100%
Установка дорожных знаков (шт.)
Установка Г-образных опор, (шт.)
2
50
Установка пешеходных ограждений (м. п.)
160
873
Устройство освещения
(1 светильник)
2
50
Установка светофоров Т7
(шт.)
2
10
Монтаж искусственных дорожных неровностей
(пеш. пер.)
0
4
Нанесение дорожной разметки (м. кв.)
32
964
2.1.3
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ «ЕСпБ г. Зеи»
Выполнение работ по повышению уровня безопасности автомобильных дорог города, в том числе:
нанесение дорожной разметки, км
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
133%
установка дорожных знаков, шт.
74
14
100
0
0
20
20
20
20
20
20
20
100%
3
Подпрограмма №3 «Благоустройство города Зеи»
УАиГ администрации города Зеи
3.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города»
3.1.1
Направление расходов (мероприятие): Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
УАиГ администрации города Зеи
Выполнение работ по реализации муниципальной программы, в том числе:
Оборудование контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО (шт/шт)
75/231
12/36
-
Санитарная очистка кладбища, тыс.м2
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
-
Подготовка новых площадей под захоронения, тыс.м2
0,8
10,0
0
0
0
0
0
3.1.2
Направление расходов (мероприятие): Оплата услуг по поставке электричества на уличное освещение
УАиГ администрации города Зеи
Количество поставляемой электроэнергии (тыс.кВт)
762,0
726,1
726,2
726,3
696,9
690,9
697
700
700
700
700
700
95%
3.1.3
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ «ЕСпБ г. Зеи»
Выполнение работ по содержанию мест общего пользования города Зеи, в том силе:
содержание уличного освещения, км
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
100%
содержание площадей и скверов, тыс.м2
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
100%
уличное озеленение, тыс.м2
46,050
46,05
46.05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
100%
Содержание и благоустройство городского парка, ед
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
Ремонт в жилых помещениях ветеранов ВОВ, %
-
100
100
100
100
100
100
100
100
Оформление территории города к проведению общегородских праздников,100%
100
100
100
100
100
100
100
-
4
Подпрограмма №4 «Градостроительная деятельность»
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей подпрограммы, %
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
4.1
Основное мероприятие «Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности»
4.1.1
Направление расходов (мероприятие): Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности
УАиГ администрации города Зеи
Обеспеченность информационной системой обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ед
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
5
Подпрограмма №5 «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы»
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей подпрограммы, %
3,1
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
5.1
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления»
5.1.1
Расходы на содержание органов местного самоуправления
УАиГ администрации города Зеи
Обеспечение потребности в финансовых средствах на деятельность УАиГ, %
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
6
Подпрограмма №6. «Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступных бытовых услуг»
МБУ «ЕСпБ г. Зеи»
6.1
Основное мероприятие «Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению»
6.1.1
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ «ЕСпБ г. Зеи»
Предоставление субсидий, %
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
Приложение №2
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
№
п/п
Вид
нормативного
правового акта
Основные положения (наименование)
нормативного
правового акта,
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы
Ожидаемые
сроки
принятия
1
2
3
4
5
Наименование подпрограммы 1
Наименование подпрограммы 2
Приложение №3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи на 2015-2021 годы»
УАиГ администрации г. Зеи
603 639,877
49 048,210
46 438,874
44 050,528
54 951,800
59 492,943
70 630,837
67 978,616
67 963,616
48 252,009
48 952,009
48 252,009
1
Подпрограмма № 1 «Развитие улично-дорожной сети города Зеи»
291 896,307
25 738,150
23 386,629
21 059,673
23 666,832
25 608,376
32 614,699
30 523,204
30 508,204
26 582,009
27 282,009
26 582,009
1.1
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" , в том числе:
291 896,307
25 738,150
23 386,629
21 059,673
23 666,832
25 608,376
32 614,699
30 523,204
30 508,204
26 582,009
27 282,009
26 582,009
1.1.1
Направление расходов (мероприятие) осуществление МО дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (софинансирование из областного и местного дорожного фонда)
УАиГ администрации г. Зеи
25 331,563
3 445,676
2 271,623
2 581,333
2 054,091
1 490,532
1 320,985
2 500,000
2 500,000
2 500,000
2 500,000
2 500,000
1.1.2
Направление расходов (мероприятие): организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы (в т.ч. в 2019 диагностика автомобильных дорог)
УАиГ администрации г. Зеи
11 334,078
7 421,078
0,000
0,000
0,000
663,000
850,000
850,000
850,000
0,000
700,000
0,000
1.1.3
Направление расходов (мероприятие):Капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (остаток муниципального дорожного фонда)
УАиГ администрации г. Зеи
20 856,074
0,000
2 548,034
933,718
1 881,790
3 185,598
4 770,215
1 916,706
1 916,706
1 559,332
1 559,332
1 559,332
1.1.4
Направление расходов (мероприятие): Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ "ЕСпБ г. Зеи"
234 374,591
14 871,396
18 566,972
17 544,622
19 730,951
20 269,246
25 673,498
25 256,498
25 241,498
22 522,677
22 522,677
22 522,677
2
Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
31 014,872
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 586,631
3 916,611
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
2.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города», в том числе:
31 014,872
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 586,631
3 916,611
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
2.1.1
Направление расходов (мероприятие): организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы
УАиГ администрации г. Зеи, КУМИ г. Зеи
22 784,543
2 628,172
1 814,467
100,000
3 965,599
3 752,478
2 874,611
3 074,611
3 074,611
500,000
500,000
500,000
2.1.2
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий безопасного дорожного движения на территории города Зеи (областные и местные средства)
1 492,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
392,000
0,000
0,000
200,000
200,000
200,000
2.1.3
Направление расходов (мероприятие): расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ "ЕСпБ г. Зеи"
6 738,329
503,406
585,004
812,371
603,395
334,153
650,000
650,000
650,000
650,000
650,000
650,000
3
Подпрограмма №3 «Благоустройство города Зеи»
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13 728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
3.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию озеленению территории города», в том числе:
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13 728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
3.1.1
Направление расходов (мероприятие): Организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы
УАиГ администрации г. Зеи
10 786,498
1 382,365
0,000
258,325
850,314
472,494
1 743,000
1 840,000
1 840,000
800,000
800,000
800,000
3.1.2
Направление расходов (мероприятие): Оплата услуг по поставке электричества на уличное освещение
УАиГ администрации г. Зеи
53 687,991
5 105,174
4 385,358
4 392,638
4 639,405
4 571,394
5 330,000
5 330,000
5 330,000
4 920,000
4 920,000
4 920,000
3.1.3
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ "ЕСпБ г. Зеи"
114 698,397
9 024,920
9 030,279
9 077,937
11 853,100
14 537,640
16 806,253
16 340,527
16 340,527
4 000,000
4 000,000
4 000,000
4
Подпрограмма №4 «Градостроительная деятельность»
УАиГ администрации г. Зеи
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1
Основное мероприятие "Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности", в том числе:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.1
Направление расходов (мероприятие): обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности
УАиГ администрации г. Зеи
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5
Подпрограмма №5 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»
УАиГ администрации г. Зеи
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5 156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
5.1
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления", в том числе:
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5 156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
5.1.1
Направление расходов (мероприятие): Расходы на содержание органов местного самоуправления
УАиГ администрации г. Зеи
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5 156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
6
Подпрограмма №6 "Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг"
МБУ "ЕСпБ г. Зеи"
42 620,870
0,000
2 577,773
3 193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
6.1
Основное мероприятие "Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению", в том числе:
42 620,870
0,000
2 577,773
3 193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
6.1.1
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ "ЕСпБ г. Зеи"
42 620,870
0,000
2 577,773
3 193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
Приложение №4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы города Зеи из различных источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2015
2016
2017,000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7,000
8
Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи на 2015-2021 годы»
Всего
788 959,584
59 048,211
68 872,098
65791,230
77 246,652
74 797,251
125 959,040
88 726,219
88 711,219
48 252,009
48 952,009
48 252,009
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
185 319,707
10 000,000
22 433,224
21740,702
22 294,852
15,304,308
55 328,203
20 747,603
20 747,603
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
603 639,877
49 048,211
46 438,874
44050,528
54 951,800
59 492,943
70 630,837
67 978,616
67 963,616
48 252,009
48 952,009
48 252,009
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
Подпрограмма №1 «Развитие дорожно-уличной сети города Зеи»
Всего
464 295,648
35 738,150
45 819,853
42800,375
45 961,684
40 608,684
75 326,536
51 270,807
51 255,807
26 582,009
27 282,009
26 582,009
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
172 399,341
10 000,000
22 433,224
21740,702
22 294,852
15 000,308
42 711,837
20 747,603
20 747,603
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
291 896,307
25 738,150
23 386,629
21059,673
23 666,832
25 608,376
32 614,699
30 523,204
30 508,204
26 582,009
27 282,009
26 582,009
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1
Основное мероприятие
"Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Всего
464 295,648
35 738,150
45 819,853
42800,375
45 961,684
40608,684
75 326,536
51 270,807
51 255,807
26 582,009
27 282,009
26 582,009
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
172 399,341
10 000,000
22 433,224
21740,702
22 294,852
15 000,308
42 711,837
20 747,603
20 747,603
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
291 896,307
25 738,150
23 386,629
21059,673
23 666,832
25 608,684
32 614,699
30 523,204
30 508,204
26 582,009
27 282,009
26 582,009
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2
Подпрограмма №2 «Безопасность дорожного движения»
Всего
43 935,239
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 890,631
16 532,977
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
12 920,366
0,000
0,000
0,000
0,000
304,000
12 616,366
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
31 014,872
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 586,631
3 916,611
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1
Основное мероприятие
"Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города"
Всего
43 935,239
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 890,631
16 532,977
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
12 920,366
0,000
0,000
0,000
0,000
304,000
12 616,366
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
31 014,872
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 586,631
3 916,611
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
Подпрограмма №3 «Благоустройство города Зеи»
Всего
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1
Основное мероприятие
"Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города"
Всего
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4
Подпрограмма №4 «Градостроительная деятельность»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1
Основное мероприятие
"Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5
Подпрограмма №5 "Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы"
Всего
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1
Основное мероприятие
"Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления"
Всего
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6
Подпрограмма №6 "Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг"
Всего
42 620,870
0,000
2 577,773
3193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
42 620,870
0,000
2 577,773
3193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1
Основное мероприятие
"Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению"
Всего
42 620,870
0,000
2 577,773
3193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
42 620,870
0,000
2 577,773
3193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Приложение №5.
Сводные показатели
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Зеи (МБУ «Единая служба по благоустройству»)
по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы)показателя объема услуги
Ед. изм.
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета города Зеи на оказание мунициавльной услуги (выполнение работ) тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи на 2015-2021 годы»
112 107,686
24 426,722
28 058,983
27 434,930
32 187,051
35 141,039
43 129,751
1
Подпрограмма № 1 «Развитие улично-дорожной сети города Зеи»
70 713,941
14 871,396
18 566,972
17 544,622
19 730,951
20 269,246
25 673,498
1.1
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" , в том числе:
70 713,941
14 871,396
18 566,972
17 544,622
19 730,951
20 269,246
25 673,498
Направление расходов (мероприятие): Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
70 713,941
14 871,396
18 566,972
17 544,622
19 730,951
20 269,246
25 673,498
Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог
км
132,6
133,7
133,7
136,6
136,7
136,7
39 238,302
8 168,642
8 226,590
10 100,505
12 742,565
12 385,360
14 835,650
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
м2
1570
1570
1000
1000
1000
1100
10 455,731
2 500,000
2 500,000
2 955,731
2 500,000
3 056,000
3 658,385
Ремонт гравийных дорог
тыс. м2
68
68
3
0
3
3
13 743,124
2 300,000
5 913,716
2 764,704
2 764,704
2 864,265
3 278,354
Содержание и ремонт тротуаров
тыс. м2
64,4
64,4
64,4
64,64
64,4
64,4
4 896,764
1 300,000
1 400,000
1 098,382
1 098,382
1 338,321
3 055,779
Содержание и ремонт автобусных остановок
шт
64
64
67
67
67
67
2 380,020
602,754
526,666
625,300
625,300
625,300
845,330
2
Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
2 530,781
530,406
585,004
812,371
603,000
334,153
650,000
2.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города», в том числе:
2 530,781
530,406
585,004
812,371
603,000
334,153
650,000
Направление расходов (мероприятие): расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2 530,781
530,406
585,004
812,371
603,000
334,153
650,000
Нанесение дорожной разметки
км
15
20
20
20
20
20
2 331,781
430,406
486,004
812,371
603,000
234,153
325,000
Установка дорожных знаков
шт
14
100
0
0
20
50
199,000
100,000
99,000
0,000
0,000
100
325,000
3
Подпрограмма №3 «Благоустройство города Зеи»
38 862,964
9 024,920
8 907,007
9 077,937
11 853,100
14 537,640
16 806,253
3.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию озеленению территории города», в том числе:
38 862,964
9 024,920
8 907,007
9 077,937
11 853,100
14 537,640
16 806,253
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
38 862,964
9 024,920
8 907,007
9 077,937
11 853,100
14 537,640
16 806,253
Содержание уличного освещения
км
64
64
64
64
64
64
11 960,813
3 228,000
3 380,350
3 689,935
1 662,528
1 966,730
2 556,627
Содержание площадей и скверов
тыс. м2
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
11 235,758
1 979,614
1 985,000
2 115,620
5 155,524
5 420,852
5 886,849
Уличное озеленение
тыс. м2
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
4 464,161
1 140,000
696,827
732,334
1 895,000
2 424,290
2 855,877
Содержание и благоустройство городского парка
ед.
1
1
1
1
1
1
11 202,232
2 677,306
2 844,830
2 540,048
3 140,048
3 929,988
4 556,800
Ремонт в жилых помещениях ветеранов ВОВ
%
0,000
0,000
0,000
0,000
Оформление территории города к проведению общегородских праздников
%
100
100
0,000
0,000
795,780
950,100
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Зея
от 24.03.2020 № 246
О внесении изменений в постановление администрации города Зеи от 07.11.2014 № 1618 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Зеи Амурской области на 2015-2021 годы»
В целях корректировки объема финансирования муниципальной программы, руководствуясь Уставом города Зеи, администрация города
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Зеи Амурской области на 2015 - 2021 годы», утвержденную постановлением администрации города от 07.11.2014 № 1618, изложив в её новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на сайте города Зеи www.admzeya.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города.
Глава города С.Р. Гибадуллин
Приложение
к постановлению администрации города Зеи
от 24.03.2020 г. № 246
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА ЗЕИ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(далее – муниципальная программа)
I. Паспорт муниципальной программы
1
Наименование муниципальной программы
Благоустройство города Зеи Амурской области
2
Координатор муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
3
Координаторы подпрограмм
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
4
Участники муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
5
Цель муниципальной программы
Повышение общего уровня благоустройства города Зеи.
6
Задачи муниципальной программы
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности.
Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения.
Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям.
Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия;
Снижение затрат на содержание дорог.
Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения.
Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений; Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи.
Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания города Зеи.
Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.
7
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы
Развитие улично-дорожной сети города Зеи;
Обеспечение безопасности дорожного движения;
Благоустройство города Зеи;
Градостроительная деятельность;
Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы;
Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг
8
Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм
2015-2025 годы
9
Объемы ассигнований областного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объемы ассигнований бюджета города программы
794 607,947тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 59 048,211 тыс. рублей;
2016 год – 68 872,098 тыс. рублей;
2017 год – 65 791,230 тыс. рублей;
2018 год –77 246,625 тыс. рублей
2019 год – 74 797,251 тыс. рублей
2020 год – 125 959,040 тыс. рублей
2021 год –88 726,219 тыс. рублей
2022 год – 88 711,219тыс. рублей
2023 год – 48 252,009 тыс. рублей
2024 год – 48 952,009 тыс. рублей
2025год – 48 252,009 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета –188 596,495тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи –606 011,452тыс. рублей.
10
Конечные результаты реализации муниципальной программы
- Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям до 42,5%.
- Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворенного состояния дорожно-уличной сети на 3% ежегодно.
- Содержание сети уличного освещения - ежегодно не менее 64 км.
- Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
- Содержание площадей и скверов – ежегодно не менее 108700 м2.
- Ежегодное обновление дорожной разметки не менее 20 км.
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Благоустройство территорий городского округа – важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Благоустройство территорий населенных пунктов составляет важнейшую часть потенциала города, а ее развитие – одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.
Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии города Зеи и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, транспортной инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны. Низкий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи Амурской области» (далее – Муниципальная программа) разработана с целью повышения общего уровня благоустройства города Зеи.
Для достижения цели настоящей Муниципальной программы предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в Муниципальную программу:
1. Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности;
2. Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения;
3. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям;
4. Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия;
5. Снижение затрат на содержание дорог;
6. Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения;
7. Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
8. Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи;
9. Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания города Зеи;
10. Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.
Муниципальную программу предполагается реализовать в 2015 – 2025годах.
Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемные вопросы, задачи и результаты реализации Муниципальной программы
№
п/п
Формулировка
решаемой
проблемы
Наименование
задачи муниципальной программы
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
1
2
3
4
5
6
1
Несоответствие автомобильных дорог общего пользования эксплуатационным и нормативным требованиям
Снижение доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих эксплуатационным и нормативным требованиям
Развитие улично-дорожной сети города Зеи
2015-2025
Повышение эксплуатационных характеристик дорог, общая площадь отремонтированных дорог 123,0 тыс.кв.м
2
Недостаток регулирующих движение транспортных потоков дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки.
Своевременная замена старых и оснащение новыми дорожными знаками УДС города. Устройство светофорного регулирования и оборудование пешеходных переходов.
Организация безопасности дорожного движения
2015-2025
К 2020 году количество дорожных знаков составит 838 шт., 3 регулируемых перекрестка, 24 пешеходных перехода, 3 автомобильных стоянки (помимо существующих).
3
Выполнение работ по обустройству городского парка культуры.
Возрождение городского парка культуры как центра культурной жизни города.
Улучшение материально – технической базы парка.
Повышение привлекательности парка как места массового отдыха
Парк нашей юности
2015-2025
Техническое оснащение современными игровыми аттракционами и оборудованием, повышение безопасных условий пребывания горожан в парке, увеличение посещаемости парка жителями города.
4
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности
- увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки;
Градостроительная деятельность, погребение и похоронная деятельность
2015-2025
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит активизировать работу по привлечению дополнительных доходов городского и областного бюджетов от сбора налогов с имущества юридических и физических лиц. При выявление дополнительных территорий малоэтажной застройки появится возможность увеличения объемов жилищного строительства.
- организации похоронного дела
- соблюдение санитарных и экологических требования к выбору и содержанию мест погребения.
Соблюдение санитарных и экологических требований
1
4. Описание системы подпрограмм
Структура Муниципальной программы состоит из шести подпрограмм, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.
1. В подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети города Зеи» выделены следующие задачи:
а) Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения;
б) Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям;
в) Снижение общей протяженности дорог местного значения без усовершенствованного покрытия;
г) Снижение затрат на содержание дорог;
2. В подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения» выделена следующая задача: Повышение безопасности и улучшение условий дорожного движения;
3. В подпрограмме «Благоустройство города Зеи» выделена следующая задача: - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
4. «Градостроительная деятельность»- выделена следующая задача: Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности;
5. «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы» в рамках, которой будут реализованы следующие основные мероприятия: Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти.
6. «Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг» в рамках, которой будут реализованы следующие основные мероприятия: поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа базируется на положениях:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191-ФЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года
№ 145-ФЗ;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.12.1995 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 №153 «Об утверждении Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
Закон Амурской области от 05.04.1999№ 135-ОЗ «О культуре».
Постановление Губернатора Амурской области от 25.05.2010 № 194 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения в Амурской области».
Постановление Губернатора Амурской области от 13 октября 2011 года № 308 «О внесении изменений в Постановление Губернатора Амурской области от 25.05.2010 № 194»;
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемый объем финансирования
Источники финансирования / годы реализации МП
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет города Зеи
Итого
794 607,947
0,00
188 596,495
606 011,452
2015
59 048,211
0,00
10 000,000
49 048,211
2016
68 872,098
0,00
22 433,224
46 438,874
2017
65 791,230
0,00
21 740,702
44 050,528
2018
77 246,652
0,00
22 294,852
54 951,800
2019
74 797,251
0,00
15 304,308
59 492,943
2020
125 959,040
0,00
55 328,203
70 630,837
2021
88 726,219
0,00
20 747,603
67 978,616
2022
88 711,219
0,00
20 747,603
67 963,616
2023
48 252,009
0,00
0,000
48 252,009
2024
48 952,009
0,00
0,000
48 952,009
2025
48 252,009
0,00
0,000
48 252,009
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов определяются в соответствии с параметрами бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из бюджета города Зеи представляется по годам реализации муниципальной программы в Приложении №3 к настоящей Муниципальной программе.
Муниципальная программа предполагает привлечение финансирования за счет средств областного и местного бюджетов Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы из различных источников представлена в Приложении №4 к настоящей Муниципальной программе.
7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году, в соответствии с приложением № 1 к настоящей Муниципальной программе.
К общим показателям реализации Муниципальной программы относятся:
Обследование и ремонт моста через р. Зея;
Количество отремонтированных гравийных и асфальтобетонных дорог города;
Количество находящихся на содержании дорог, тротуаров, площадей и скверов;
Количество находящихся на содержании и смонтированных новых линий освещения города;
Количество спиленных старовозрастных и аварийных деревьев, высаженных саженцев;
Количество обустроенных пешеходных переходов;
Количество обустроенных автомобильных стоянок;
Количество регулируемых перекрестков;
Количество установленных дорожных знаков;
Количество установленных аттракционов и спортивных площадок в парке;
Доля услуг, предоставляемых населению, в общем объеме банных услуг.
В результате реализации Муниципальной программы будет обеспечено к 2021 году достижение следующих показателей:
- повышение эксплуатационных характеристик дорог, общая площадь отремонтированных дорог +123,0 тыс.кв.м.
- на содержании находится: 136,6 км. автомобильных дорог (44 улицы и 64 переулка), 1278 светильников уличного освещения,
- кол-во старовозрастных и аварийных деревьев уменьшено на 96 шт., высажено 650 саженцев.
- количество дорожных знаков составит 838 шт., 3 регулируемых перекрестка, 24 пешеходных перехода, 3 автомобильных стоянки (помимо существующих);
- количество аттракционов и спортивных площадок в парке увеличится на 6 штук.
- доля услуг, предоставляемых населению банно-прачечным комбинатом, увеличится на 25%.
8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К рискам, в том числе, относятся:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении.
В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.
Риск исполнителей (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы, в том числе федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных институтов развития.
Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координация их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.
2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы.
Реализации Муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Муниципальной программы:
1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно оценить как умеренный.
Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах:
управление рисками реализации Муниципальной программы должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации Муниципальной программы.
управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Муниципальной программы.
I. Подпрограмма №1
«Развитие дорожно-уличной сети города Зеи»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Подпрограмма «Развитие дорожно-уличной сети города Зеи»
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Участники подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Цель подпрограммы
Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям
Основные задачи подпрограммы
Приведение и поддержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог местного значения, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего –469 227,923 руб.
в том числе:
2015 год – 35 738,150 тыс. рублей
2016 год – 43 819,853 тыс. рублей
2017 год – 42 800,375 тыс.рублей
2018 год – 45 961,684 тыс. рублей
2019 год –40 608,684тыс. рублей
2020 год – 75 326,536 тыс. рублей
2021 год – 51 270,807 тыс. рублей
2022 год – 51 255,807тыс. рублей
2023 год – 26 582,009тыс. рублей
2024 год – 27 282,009 тыс. рублей
2025 год – 26 582,009 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета –175 676,129тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи –293 551,794 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния дорожно-уличной сети города Зеи, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;
Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям до 42,5%.
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
2.1. Анализ ситуации.
Город Зея является городом областного значения и центром Зейского района. Территория города Зеи относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. По транспортным магистралям города осуществляется интенсивное автомобильное движение, бесперебойность которого во многом зависит от состояния дорог и искусственных сооружений.
Сооружения внешнего благоустройства города представлены следующими объектами:
- дорожно-уличная сеть протяженностью 136,6 км, из которых 67,5 км с усовершенствованным покрытием проезжей части;
- автодорожный мост - 1 единица.
Уровень благоустройства города остается низким. На сегодняшний день только 50,9 % дорог имеют усовершенствованное покрытие. Дороги не оборудованы подземными водостоками, что в 2-3 раза снижает срок их эксплуатации. На значительной части дорог требуется устройство и восстановление освещения.
Особенно удручающую картину представляют дороги нижней части города, внутриквартальные улицы и проезды, а также дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов.
По улице Магистральной и автомобильному мосту через реку Зея осуществляется проезд транзитного пассажирского и грузового транспорта межобластного и межрайонного сообщения.
Улица Магистральная и автомобильный мост через реку Зея находятся в городской черте, соединяют административные центры муниципального района и городского округа с административными центрами сельских поселений, а также соединяют между собой административные центры сельских поселений. Другие автомобильные дороги в обход г.Зеи отсутствуют.
Не выполняется требование о проведении в течение каждых 5 лет обследований мостовых сооружений. Последнее обследование моста было проведено в 2001 году. В результате обследования конструкций моста, выполненного специалистами Хабаровского Государственного технического университета, выявлен ряд дефектов, снижающих долговечность конструкций и безопасность движения. Мероприятия, рекомендованные для устранения дефектов, требуют привлечения специализированных проектно-изыскательских и подрядных организаций. До настоящего времени рекомендованные мероприятия не выполнены.
2.2. Описание проблемы, на решение которой направлена подпрограмма.
Основными недостатками автомобильных дорог местного значения и обустройства улиц города являются:
- несоответствие геометрических параметров улиц возросшим транспортным потокам;
- несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;
- отставание развития автомобильных дорог от роста уровня автомобилизации;
- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;
- движение грузового транспорта в селитебной (жилой) зоне;
- отсутствие системы организованного водоотвода;
- недостаток мест парковки автомобилей;
- отсутствие указателей маршрутного ориентирования и др.
На низком уровне находится эксплуатационное состояние автомобильных дорог и пешеходных дорожек города. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития автомобильных дорог города привел к ухудшению условий движения, увеличению расхода топлива, ухудшению экологической обстановки, росту количества ДТП.
Сохранение существующей дорожной инфраструктуры и ее развитие возможны при достаточном финансировании дорожного хозяйства.
Академией коммунального хозяйства им. Панфилова установлены нормативы:
срока службы дорог - 10 лет;
потребности ремонта дорог - 84% от площади дорог с усовершенствованным покрытием.
Ежегодная потребность ремонта дорог по городу Зее – 5,7 км
(67,5 км х 84%: 10 лет = 5,7 км).
Проанализировав сведения за последние годы, можно сделать вывод о несоблюдении нормативных объемов работ по ремонту дорог. Основная причина невыполнения нормативных объемов работ - недостаточный объем средств, выделяемых на капитальный ремонт и ремонт дорог.
Несвоевременное выполнение ремонтных работ и недостаточный уровень содержания автомобильных дорог в конечном счете приводит к увеличению общих затрат на их восстановление в 3-4 раза. Накопившийся объем не отремонтированных автомобильных дорог привел к общему ухудшению их технико-эксплуатационного состояния.
Для решения вышеуказанных задач требуются:
- капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным (бетонным) покрытием;
- капитальный ремонт и ремонтдорог с гравийным покрытием;
- обследование и паспортизация моста через р.Зея (разработка проектно-сметной документации);
- капитальный ремонт и ремонтмоста через р.Зея;
- устройство и ремонтводоотводов и ливневой канализации;
- устройство и ремонт тротуаров;
- устройство и ремонт стоянок (парковок) транспортных средств;
- приведение в нормативное состояние автобусных остановок;
- капитальный ремонт и ремонтпроездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей подпрограммы для решения сложившихся проблем.
2.3. Оценка действующих мер социально-экономической политики в сфере действия подпрограммы.
Меры административного регулирования:
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
Постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г.
№ 450 «Об утверждениигосударственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы"».
Меры экономического регулирования:
субсидии из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований (в том числе средства дорожного фонда субъекта);
кредитно-финансовые ресурсы органов местного самоуправления на осуществление дорожной деятельности.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Цели подпрограммы - увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям (за период с 2014 по 2025 годы от 32,5% до 42,5% соответственно).
Целью подпрограммы является приведение и поддержание в нормативном состоянии большей протяженности городских дорог: и, как следствие, снижение в последующем затрат на их содержание, увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения.
Достижение указанной цели обеспечивается в результате увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.
Предусмотренные подпрограммой мероприятия направлены на решение указанных задач.
Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п\п
Наименование задачи
Наименование решаемой проблемы
Период реализации
Ожидаемый результат
Качественная характеристика
Количественная оценка
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям
Снижение доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих эксплуатационным и нормативным требованиям
2015-2025 годы
повышение эксплуатационных характеристик дорог
общая площадь отремонтированных дорог
123,0 тыс.кв.м
4. Описание системы основных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий включает два основных мероприятия:
1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета города Зеи.
2. Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Мероприятие осуществляется за счет средств бюджета Амурской области.
Данные мероприятия направлены на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, в том числе:
- капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (в т.ч. ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД);
- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
Перечень объектов УДС г. Зеи, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия из областного бюджета на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Таблица 2
По годам реализации
Наименование объекта УДС города
2015
пр-т 40-летия Победы в мкр. Солнечном
проезд к дворовой территории МКД №17/1 по ул. Ленина
ул. Ленина (на участке пер. Пушкина-пер. Серова)
пер. Белоусова (на участке ул. Ленина- пер. Школьный)
2016
пер. Шевченко (от ул. Гоголя до ул. Мухина)
пер. Жуковский (от ул. Мухина до ул. Набережной)
ул. П. Осипенко (от пер. Жуковского до пер. Серова)
пер. Серова (от ул. Мухина до ул. Б. Хмельницкого)
2017
ул. Строительная (от д. №4 до д.№12 с въездами)
ул. Октябрьская (от д. № 19 до д. №23)
Ул. Мухина (ремонт и расширение перекрестка ул. Мухина – пер. Пушкина)
ул. Ленина (от м-на "Олененок" до ул. Транспортной) ремонт системы водоотведения
ул. Уткина (от пер. Чехова до пер. Шевченко)
ул. Мухина. (от ж.д. №209 до здания суда). пешеходные дорожки
ул. Мухина. (от пер. Шевченко до ж.д. №209).
межквартальный проезд в мкр. Светлом (от ж.д. №46 до Сейсмостанции)
ул. Ленина (от пер. Дорожного до ж.д. № 243)
пер. Советский (от ул. Мухина до ул. Ленина) с расширением и водоотводом
проезд к дворовой территории МКД №399 по ул. Мухина
2018
ул. Мухина (от пер. Лаврушинского до жилого дома №36)
ул. Энергетиков от поликлиники до пер. Грековского с устройством автомобильной стоянки
Внутриквартальный проезд к дворовой территории многоквартирных жилых домов №9 и 10 в мкр. Светлом
Тротуар по ул. Мухина. (от пер. Шевченко до пл. 100-летия г. Зеи).
Водоотведение ул. Мухина (МДОУ №19)
Внутриквартальный проезд в мкр. Светлом на участке от МКД №15 до МКД №28
ул. Б. Хмельницкого (от пер. Лесобазовского до пер. Западного)
ул. Октябрьская (от жилого дома № 17 до жилого дома №18)
ул. Гоголя ремонт гравийного покрытия (от пер. Пушкина до пер. Забайкальского) с учетом внутреннего проезда к жилым домам №78 а,б,в… и №80 а,б,в…)
2019
ул. Мухина на участке от жилого дома №68 до м-на "Фаланга"
пер. Пушкина (от ул. Мухина до ул. Ленина) с дренажным колодцем
пер. Пушкина от Мухина до Ленина (ремонт тротуаров)
по пер. Советского (от ул. Мухина до ул. Ленина) тротуар
ул. Мухина на участке от пер. Советского до м-на "Перспектива" (ремонт тротуара)
2020
Ремонт гравийного покрытия дороги на кладбище
Ремонт гравийного покрытия ул. Мухина (проезд к МОУ ДС №11) на участке от м-на "Каскад" до жилого дома №106 по пер. Школьному
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда в мкр. Светлом от пр-та 40-летия Победы к МОУ ДС №3
Ремонт асфальтобетонного покрытия пер. Серова
на участке от ул. Ленина до ул. Уткина
Ремонт асфальтобетонного покрытия пер. Сухой Лог
на участке от ул. П. Осипенко ло ул. Б. Хмельницкого
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Октябрьской в районе центра "Родник"
Ремонт гравийного покрытия ул. Строительной в районе центра «Родник»
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда в мкр. Светлом от пр-та 40-летия Победы к МКД №21 на участке от пер. Белоусова до пер. Серова
Ремонт ул. Уткина на участке от пер. Шевченко до пер. Грековского
Тротуар по пер. Советскому от ул. Уткина до ул. Гоголя
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Зеленая Роща
Ремонт уличного освещения по пр-ту 40-летия Победы
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через реку Зея
2021-2025
ул. Гоголя от пер. Грековского до пер. Пушкина
ул. Магистральная (от ул. Мухина до пер. Западного)
пер. Боровинского (от ул. Мухина до ул. Набережной)
ул. Толстого от пер. Серова до пер. Белоусова
пер. Серова (от ул. Мухина до ул Уткина)
ул. Строительная и пер. Комсомольский (от пер. Шевченко до ул. Ленина)
пер. Хвойный
ул. Гоголя (от пер. Пушкина до пер. Забайкальского)
Ул. Магистральная (от ул. Мухина до ул. Транспортной)
Общее текущее управление и оперативный контроль реализации подпрограммы обеспечивается отделом экономики и развития администрации города Зеи. Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация города Зеи. Отбор непосредственных исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется главными распорядителями средств бюджета города Зеи в соответствии с Федеральным законом от 22.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются посредством заключения муниципальных контрактов (договоров).
Ответственные исполнители, участвующие в реализации подпрограммы, представляют в отдел экономики и развития города Зеи необходимые сведения о ходе реализации подпрограммы в установленные сроки.
Контроль за ходом реализации подпрограммы и функции заказчика выполняют Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Зеи.
Заказчик программы:
- готовит проекты нормативных актов по проблемам реализации подпрограммы;
- осуществляет отбор проектов и мероприятий для реализации в рамках подпрограммы;
- готовит предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по подпрограмме;
- на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках подпрограммы, а также организует текущий контроль за их выполнением.
Организация контроля над ходом выполнения подпрограммы соответствует особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов и отражать реальное разделение уровней ответственности за принятие и выполнение конкретных решений.
Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются заказчиком подпрограммы.
Заказчику предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по подпрограммным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных подпрограммных задач. Заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия подпрограммы в целом.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного и областного бюджетов.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 469 227,923 руб.
в том числе:
2015 год – 35 738,150 тыс. рублей
2016 год – 43 819,853 тыс. рублей
2017 год – 42 800,375 тыс. рублей
2018 год – 45 961,684 тыс. рублей
2019 год – 40 608,684 тыс. рублей
2020 год – 75 326,536 тыс. рублей
2021 год – 51 270,807 тыс. рублей
2022 год – 51 255,807тыс. рублей
2023 год – 26 582,009тыс. рублей
2024 год – 27 282,009 тыс. рублей
2025 год – 26 582,009 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета –175 676,129тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи –293 551,794 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении №5.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Социально-экономическая эффективность подпрограммных мероприятий
Таблица 4
Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий
По подпрограмме в целом
Планируемый результат, эффект
доля дорог, соответствующих эксплуатационным и нормативным требованиям в общей протяженности дорог, %
В том числе по годам:
2015
33,6
2016
33,9
2017
35,7
2018
36,5
2019
37
2020
29,8
2021
30,3
2022
33,9
2023
34,1
2024
34,6
2025
35,0
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы отражена в приложении №1 к программе.
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Таблица 5
N п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов (мероприятия)
Значение
планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021-2025
«Развитие дорожно-уличной сети»
1
1
1
1
1
1
1
1.
Основное мероприятие: «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (софинансирование из областного и местного дорожного фонда)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
1.2
Направление расходов (мероприятие): организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы
0,25
0,25
0,25
1.3
Направление расходов (мероприятие):
капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (остаток муниципального дорожного фонда)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1.4
Направление расходов (мероприятие):
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
II. Подпрограмма №2
«Обеспечение безопасности дорожного движения»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения»
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Участники подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи; Комитет по управлению муниципальным имуществом
Цель подпрограммы
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с пострадавшими
Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, а также сохранности муниципального имущества
Сроки реализации подпрограммы
2015-2025годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 43 935,244 руб.
в том числе:
2015 год – 3 131,578 тыс. рублей
2016 год – 2 399,471 тыс. рублей,
2017 год – 912,371 тыс. рублей
2018 год – 4 568,994 тыс. рублей
2019 год –4 890,631тыс. рублей
2020 год –16 532,977тыс. рублей
2021 год –3 724,611 тыс. рублей
2022 год –3 724,611 тыс. рублей
2023 год –1 350,000тыс. рублей
2024 год – 1 350,000 тыс. рублей
2025 год – 1 350,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета –12 920,366тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи –31 014,877тыс. рублей.
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в размере, не превышающем бюджетные ассигнования, определенные решением Зейского городского Совета народных депутатов, о бюджете города на соответствующий финансовый год. Источники финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению на основании нормативных правовых актов Амурской области и органа местного самоуправления города Зеи.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения (далее – БДД);
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
Ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП;
Снижение количества ДТП по причине неудовлетворительного состояния дорожно-уличной сети на 3% ежегодно
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Проблема аварийности, связанной с ростом автомобилизации, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении.
Город Зея является городом областного значения. По дорогам города осуществляется интенсивное автомобильное движение, бесперебойность которого во многом зависит от состояния дорог и искусственных сооружений.
На низком уровне находится эксплуатационное состояние проезжей части и пешеходных дорожек города. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития дорожно-уличной сети города привел к ухудшению условий движения, увеличению расхода топлива, ухудшению экологической обстановки, росту количества ДТП.
Сведения об основных показателях дорожно-транспортных происшествий города Зея представлены в следующей таблице:
Таблица №1
Год
Количество ДТП
По причине неудов. состояния дорожно-уличной сети
Кол-во пострадавших, чел.
всего
в % к аналогичному показателю прошлого года
всего
в % к аналогичному показателю прошлого года
всего
в том числе со смертельным исходом
2012
478
136,2
8
33
3
2013
448
93,7
13
162,5
23
3
2014
425
94,8
56
430,7
55
3
2015
435
102,3
25
44,6
82
11
2016
405
93,1
13
52
53
3
2017
485
119,7
23
176,9
58
1
2018
298
61,4
29
126
29
1
2019
225
75,5
22
75,8
21
2
Радикальное решение транспортных проблем возможно, в первую очередь, путем строительства и реконструкции дорог. Такое строительство требует длительного времени, значительных финансовых вложений.
Ежегодно, согласно государственной программе Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013
№ 450 между министерством транспорта и строительства Амурской области и администрацией города Зеи заключается Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования город Зея на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. Таким образом, ежегодно в городе проводятся работы по ремонту улично-дорожной сети города.
Улично-дорожная сеть города представлена следующими объектами:
- дороги протяженностью 136,6 км, из которых 67,5 км с усовершенствованным покрытием проезжей части;
мостовые сооружения — 1 единица;
уличное освещение — 1140 светильников.
Основными проблемами дорожно-уличной сети и обустройства улиц города являются:
- несоответствие геометрических параметров улиц возросшим транспортным потокам;
- несоответствие геометрических параметров назначению и категории улиц;
- отставание развития дорожно-уличной сети от роста уровня автомобилизации;
- недостаточная сеть тротуаров вдоль проезжей части улиц;
- отсутствие системы организованного водоотвода;
- отсутствие регулирующих движение транспортных и пешеходных светофоров;
- недостаток мест парковки автомобилей и др.
Наибольшее количество ДТП связано с нарушениями Правил дорожного движения водителями (наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание). Самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. С целью сокращения количества ДТП необходимо выполнение мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в городе Зея, относятся:
отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению БДД на местном уровне;
пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих мероприятиях при их недостаточном понимании и поддержке;
низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и неверной оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность;
недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь, несоответствие современным требованиям уровня оснащения дорожных подразделений, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения, отставание в развитии системы связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим;
несоответствие параметров улично-дорожной сети уровню автомобилизации.
В этой связи, в условиях отсутствия целевого подхода в решении социально-экономической проблемы безопасности дорожного движения, носящей межведомственный характер, применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- развитие и использование научного потенциала при исследовании причин возникновения дорожно-транспортных происшествий;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.
Предлагаемые мероприятия указаны при рассмотрении конкретных программных задач.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Целями подпрограммы являются:
- увеличение уровня безопасности и комфортности участников дорожного движения;
- приведение и поддержание в нормативном состоянии технического оборудования, отвечающего за регулирование транспортных потоков и безопасную обстановку на дорогах города;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;
- обеспечение гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах;
- сохранность муниципального имущества;
- снижение уровня аварийности.
Задачами подпрограммы являются:
- проведение анализа состояния аварийности на улично-дорожной сети г. Зеи;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов (разработка проекта организации дорожного движения и комплексной схемы организации дорожного движения);
- проведение работ по организации движения транспорта и пешеходов;
- оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети;
- организация стоянок транспортных средств;
-организация и обустройство пешеходных переходов;
-применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.) и автоматизированных систем управления движением;
- ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП;
3. Срок реализации подпрограммы – 2015-2025 годы.
4. Описание системы основных мероприятий
Система подпрограммных мероприятии включает в себя одно основное мероприятие:Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города.
Направление расходов 1: Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальнойпрограммы предусматривает выплаты по лизингу, выполнение работ по разработке комплексной схемы и проекта организации дорожного движения.
Направление расходов 2: Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории города Зеи. Предусматривает выполнение работ по установке пешеходных ограждений, обустройству пешеходных переходов, установке светофорных объектов. Адресный перечень пешеходных переходов и элементы их оборудования приведены в таблице №2.
Направление расходов 3.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Предусматривает выполнение работ силами МБУ «Единая служба по благоустройству города Зеи» по содержанию дорожных знаков, замене поврежденных и установке утраченных дорожных знаков, и обновлению дорожной разметки.
Механизм реализации подпрограммы включает в себя мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой работ.
Координатором подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства, которое с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы и предварительных результатов, уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.
При необходимости координатор вносит в установленном порядке предложения об изменении объемов и сроков реализации подпрограммы.
Координатор подпрограммы совместно с исполнителями программных мероприятий подготавливает обоснования, соглашения, договоры и проводит организационные мероприятия по их выполнению в соответствии с документацией, регламентирующей порядок реализации программы.
Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы.
Контроль выполнения подпрограммы включает:
- контроль сроков выполнения договоров, контрактов, соглашений;
- контроль качества реализации подпрограммных мероприятий.
Таблица №2
№ п/п
Адрес, место расположения
Обустройство пешеходного перехода
1
2
3
1
г. Зея, ул. Ленина, ДДТ "Ровесник"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 21 шт.,
Разметка- 32 м.кв. .Светофоры Т-7 –2 шт.,
Светильники – 2шт., Ограждение – 36м.п.,
ИДН – 8 м. кв.
2
г. Зея ул. Мухина, МОБУ ДС №19
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 21 шт.,
Разметка –32 м. кв., Светофоры Т-7 – 2 шт.,
Светильники – 2 шт., Ограждение – 48 м. п.
ИДН – 8 м. кв.
3
г. Зея, ул. Ленина, Лицей
Г-образная опора – 2 щт., Знаки – 21 шт.,
Разметка –40 м.кв., Светофоры Т-7 – 2 шт.,
Светильники – 2 шт., Ограждение – 114 м. п.,
ИДН – 0
4
г. Зея, ул. Ленина, 145 (МОАУ СОШ №1)
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 21 шт.,
Разметка –32 м.кв., Светофоры Т-7 – 2 шт.,
Светильники – 2 шт., Ограждение – 102 м. п.
ИДН – 0
5
г. Зея ул. Мухина, 175 (МОБУ ЦО)
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 21 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 2 шт.,
Светильники – 2 шт., Ограждение – 52 м.п.
ИДН – 0
6
г. Зея, ул. Ленина, 163
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 40м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
7
г. Зея, Лицей - МАУ ФОК
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 4 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
8
ул. Мухина, 265 (рынок)
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 40м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
9
ул. Мухина, 292 - м-н "Каскад"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 10 шт.,
Разметка- 40 м. кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН –8 м. кв.
10
ул. П. Осипенко (парк)
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 8 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 2шт
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
11
пер. Пушкина, 6
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 6 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
12
пер. Шевченко, 21
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 5 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 27 м.п.
ИДН – 0
13
ул. Мухина, 217
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 10 шт.,
Разметка- 0м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 40 м.кв.
14
ул. Шохина, м-н "Радуга"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 6 шт.,
Разметка- 40 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
15
ул. Шохина, гост. "Центральная"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 6 шт.,
Разметка- 56 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 78 м. п.,
ИДН – 0
16
Мкр. Светлый, ЗАГС
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 44м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 46 м.п.
ИДН – 0
17
Мкр. Светлый, ТОЦ "Пирамида"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 8 шт.,
Разметка- 44м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
18
Мкр. Светлый, 60-66
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
19
Мкр. Светлый, м-н "Стек"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 48м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 110 м.п.
20
Мкр. Светлый, ТД "Троянда"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение –260 м.п.
ИДН – 0
21
ул. Магистральная - пер. Грековский (1)
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 8 шт.,
Разметка- 48 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0м.п.
ИДН – 0
22
ул. Магистральная - пер. Грековский (2)
Г-образная опора – 4 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 84м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 4 шт., Ограждение – 0,
ИДН – 0
23
пер. Грековский, 49
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0,
ИДН – 0
24
ул. Гоголя, м-н "Саморез"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 6 шт.,
Разметка- 56 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0,
ИДН – 0
25
ул. Гоголя, МЦ "Надежда"
Г-образная опора – 2 шт., Знаки – 7 шт.,
Разметка- 32 м.кв., Светофоры Т-7 – 0
Светильники – 2 шт., Ограждение – 0,
ИДН – 0
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает финансирование за счет средств бюджета города Зеи.
Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета города Зея.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 43 935,244 руб.
в том числе:
2015 год – 3 131,578 тыс. рублей
2016 год – 2 399,471 тыс. рублей,
2017 год – 912,371 тыс. рублей
2018 год – 4 568,994 тыс. рублей
2019 год – 4 890,631 тыс. рублей
2020 год – 16 532,977 тыс. рублей
2021 год – 3 724,611 тыс. рублей
2022 год – 3 724,611 тыс. рублей
2023 год – 1 350,000 тыс. рублей
2024 год – 1 350,000 тыс. рублей
2025 год – 1 350,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет средств областного бюджета –12 920,366тыс. рублей;
за счет бюджета города Зеи –31 014,877тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении №5.
6. Планируемые показатели эффективность
реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается:
- совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, принципов работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения на дорожной сети;
- снижение аварийности на дорогах и сокращение числа пострадавших в ДТП;
- повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения;
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- ликвидация и профилактика возникновения участков концентрации ДТП.
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Таблица 4
N п/п
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия
Значение
планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021-2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
«Обеспечение безопасности дорожного движения»
1
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
0,3
0,3
0,3
0,3
0,25
0,25
0,25
1.2
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области (областные и местные средства)
0,5
0,5
0,5
1.3
Направление расходов (мероприятие):
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,7
0,7
0,7
0,7
0,25
0,25
0,25
Подпрограмма №3
«Благоустройство города Зеи»
1. Паспорт под программы:
Наименование подпрограммы
«Благоустройство города Зеи»
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Участники подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Зеи
Цель подпрограммы
Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Зеи, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Основные задачи подпрограммы
Выполнение работ по обустройству городского парка;
Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи;
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Зеи;
Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.
Перечень основных мероприятий
- Благоустройство городского парка;
- Снос пожароопасных построек;
- Освещение города;
- Озеленение города;
- Проведение общегородских праздников;
- Организация деятельности по сбору ТКО на территории города;
- Похоронное дело.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 – 2025 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 179 641,650 руб.
в том числе:
2015 год – 15 512,459 тыс. рублей
2016 год – 13 415,637 тыс. рублей,
2017 год – 13 728,900 тыс. рублей
2018 год – 17 342,819 тыс. рублей
2019 год – 19 581,528тыс. рублей
2020 год –23 879,253тыс. рублей
2021 год –23 510,527тыс. рублей
2022 год –23 510,527тыс. рублей
2023 год – 9 720,000 тыс. рублей
2024 год – 9 720,000 тыс. рублей
2025 год –9 720,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –179 641,650тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Улучшение санитарного и эстетического состояния, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Зеи
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Городской парк культуры города Зеи имеет свою историю, связанную с жизнью города со времен его основания. Парк фактически является единственным местом нижней части города, предназначенным для культурного и спортивного отдыха детского и взрослого населения.
Основными недостатками обустройства парка являются:
- Отсутствие благоустройства парка, технического оснащения и современного игрового оборудования.
В 2012-2014 годах были выполнены работы по санитарной очистке городского парка по его периметру, оформлению входной части в парк, устройству металлического ограждения, приобретено несколько аттракционов.
Тем не менее, требуется выполнить еще большой объем работ.
Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия настоящей подпрограммы для решения сложившихся проблем.
Для решения вышеуказанных задач требуется:
- проведение очистки парка от кустарника и мелколесья,
- восстановление дорожек, тротуаров и других элементов благоустройства,
- оснащение парка игровым и спортивным оборудованием.
Выполнение данных мероприятий создаст условия для привлечения населения в парк для детского и семейного отдыха. Развитие парка возможно при достаточном финансировании работ по его обустройству.
Общая протяженность освещенных дорог города Зеи составляет 64,2 км.
Массовое освещение дорожно-уличной сети осуществлялось в 70-х – 80-х годах прошлого столетия, к началу 2000-х годов износ сетей практически достиг 100%. Начиная с 2005 года, ведутся работы по восстановлению уличного освещения. За этот период освещены микрорайоны Солнечный, Светлый, Временный, выполнены работы на основных улицах города, включая маршруты движения общественного транспорта. Произведена замена неизолированных проводов уличного освещения на самонесущий изолированный провод (СИП), в целях энергосбережения на части улиц проведена замена натриевых светильников уличного освещения на светодиодные. В то же время порядка 35% городских дорог остается неосвещенными. В основной массе – это территория нижней части города. Отсутствие освещения создает определенные неудобства для населения, в том числе беспокойство за школьников, вынужденных возвращаться после занятий по темным улицам, способствует обострению криминальной обстановки, снижению безопасности дорожного движения.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом города.
В целях повышения привлекательности города при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение городских территорий флагами и флаговыми композициями. На период новогодних праздников на площади им. Шохина устанавливается искусственная новогодняя ель, детский игровой комплекс «Зимняя горка», устраивается ледовый городок и праздничное освещение.
В настоящий момент в городе складывается критическая ситуация, связанная с ограниченным количеством мест под захоронения на существующем городском кладбище. В связи, с чем возникла острая необходимость в расширении территории и устройстве новых мест для захоронения.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Меры административного регулирования:
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Амурской области «О культуре» от 5 апреля 1999 года 135-ОЗ.
Меры экономического регулирования:
кредитно-финансовые ресурсы органов местного самоуправления.
Цели подпрограммы–Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории города Зеи, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Предусмотренные программой мероприятия направлены на решение указанных задач:
- Выполнение работ по обустройству городского парка;
- Поддержание в рабочем состоянии линий уличного освещения города;
- Приведение в нормативное состояние и улучшение качественного состояния зеленых насаждений;
- Улучшение санитарного и эстетического состояния города Зеи;
- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Зеи;
- Повышение комфортности дорог, улиц и парков города.
Период реализации подпрограммы – 2015-2025годы.
Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи. Непосредственным исполнителем работ по благоустройству города является МБУ «Единая служба по благоустройству города Зеи» в соответствии с муниципальным заданием.
4. Система подпрограммных мероприятий
Система подпрограммных мероприятий включает в себя одно основное мероприятие: Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города.
Контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Зеи.
Координатор подпрограммы:
- готовит проекты нормативных актов по проблемам реализации подпрограммы;
- осуществляет отбор проектов и мероприятий для реализации в рамках подпрограммы;
- готовит предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по подпрограмме;
- на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, в рамках подпрограммы, а также организует текущий контроль их выполнения.
Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются координатором программы.
Координатору предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 179 641,650 руб.
в том числе:
2015 год – 15 512,459 тыс. рублей
2016 год – 13 415,637 тыс. рублей,
2017 год – 13 728,900 тыс. рублей
2018 год – 17 342,819 тыс. рублей
2019 год – 19 581,528 тыс. рублей
2020 год – 23 879,253 тыс. рублей
2021 год – 23 510,527 тыс. рублей
2022 год – 23 510,527 тыс. рублей
2023 год – 9 720,000 тыс. рублей
2024 год – 9 720,000 тыс. рублей
2025 год – 9 720,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –179 641,650тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении №5.
6. Планируемые показатели эффективности
реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Социально-экономическая эффективность подпрограммных мероприятий
Таблица 3
N п/п
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия
Значение
планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021-2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по подпрограмме «Благоустройство города Зеи»
1
1
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
Организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы
0,5
0
0
0,2
0,5
0,5
0,2
1.2
Направление расходов (мероприятие): оплата услуг по поставке электричества на уличное освещение
0
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,4
1.3
Направление расходов (мероприятие):
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,4
Подпрограмма №4
«Градостроительная деятельность»
1. Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Градостроительная деятельность
2
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
3
Участники муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
4
Цель подпрограммы
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности
5
Задачи подпрограммы
- увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки.
6
Сроки реализации подпрограммы
2015-2025 годы
7
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 0,0тыс. рублей
2016 год – 0,0тыс. рублей,
2017 год – 0,0тыс. рублей
2018 год – 0,0тыс. рублей
2019 год – 0,0тыс. рублей
2020 год – 0,0тыс. рублей
2021 год –0,0тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2023 год – 0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –0,00тыс. рублей.
8
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Исполнение полномочий местного самоуправления городского округа в области градостроительства и землеустройства.
Внедрение информационной системой обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ определил полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, а закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191-ФЗ установил сроки их исполнения. В соответствии с указанными Федеральными законами были подготовлены и утверждены документы территориального планирования и правил землепользования и застройки городских округов.
Генеральный план муниципального образования город Зея утвержден решением Зейского городского Совета народных депутатов от 01.12.2010 № 43/212, также решением Зейского городского Совета народных депутатов от 01.12.2010 № 43/213 утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования город Зея и Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Зея (от 01.12.2010 № 43/213).
Реализация мероприятий данной Программы направлена на обеспечение условий для увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки;
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Основными целями подпрограммы являются:
1). Исполнение полномочий местного самоуправления городского округа в области градостроительства и землеустройства.
2). Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Зеи в соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ.
Основными задачами подпрограммы является:
- увеличения объемов жилищного строительства за счет выявления дополнительных территорий малоэтажной (индивидуальной) застройки;
4. Описание системы основных мероприятий подпрограммы
Основным мероприятие подпрограммы является:
Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности (создание ИСОГД)
Контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Зеи.
Координатор подпрограммы:
- готовит проекты нормативных актов по проблемам реализации подпрограммы;
- осуществляет отбор проектов и мероприятий для реализации в рамках подпрограммы;
- готовит предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по подпрограмме;
- на конкурсной основе заключает муниципальные контракты, в рамках подпрограммы, а также организует текущий контроль их выполнения.
Формы и методы управления реализацией подпрограммы определяются координатором программы.
Координатору предоставлено право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно готовить предложения с уточнением целевых показателей, состава исполнителей и затрат по программным мероприятиям, поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий могут привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач. Заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении срока действия программы в целом.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей
2016 год – 0,0 тыс. рублей,
2017 год – 0,0 тыс. рублей
2018 год – 0,0 тыс. рублей
2019 год – 0,0 тыс. рублей
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
2023 год – 0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:за счет бюджета города Зеи –0,00тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
6. Планируемые показатели эффективности
реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация данной подпрограммы направлена на обеспечение полномочий органов местного самоуправления в области градостроительства. В конечном результате, выполнение мероприятий подпрограммы позволит активизировать работу по привлечению дополнительных доходов городского и областного бюджетов от сбора налогов с имущества юридических и физических лиц. При выявление дополнительных территорий малоэтажной застройки появится возможность увеличения объемов жилищного строительства.
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Таблица 3
N п/п
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия
Значение
планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020-2025
1
2
3
4
5
6
7
8
«Градостроительная деятельность
0
0
0
0
0
0
1
Основное мероприятие «Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма №5
«Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы»
Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы
2
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
3
Участники муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
4
Цель подпрограммы
Удовлетворение общественных потребностей в сфере градостроительства и благоустройства в пределах городской черты.
5
Задачи подпрограммы
Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы
6
Сроки реализации подпрограммы
2015-2025 годы
7
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 58 934,942 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 666,023 тыс. рублей
2016 год – 4 659,364 тыс. рублей,
2017 год – 5 156,250 тыс. рублей
2018 год – 5 508,223 тыс. рублей
2019 год – 5 321,172тыс. рублей
2020 год – 5 907,970 тыс. рублей
2021 год –5 907,970тыс. рублей
2022 год –5 907,970тыс. рублей
2023 год – 5 300,000 тыс. рублей
2024 год – 5 300,000 тыс. рублей
2025 год – 5 300,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –58 934,942 тыс. рублей.
8
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Уровень финансового менеджмента выше среднего балла по результатам комплексной оценки.
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы» направлена на обеспечение достижения цели и задач, определенных муниципальной программой «Благоустройство города Зеи на 2015-2021 годы».
УАиГ осуществляет деятельность в целях удовлетворения общественных потребностей в сфере градостроительства и благоустройства в пределах городской черты.
Основными задачами УАиГ являются:
- организация работ по обеспечению градостроительной документацией,
- капитальному строительству, капитальному ремонту жилищного фонда и муниципального имущества, содержанию дорог, озеленению, благоустройству и уличному освещению;
- разработка, согласование, утверждение и внедрение нормативно-правовых документов по вопросам градостроительства и благоустройства;
- регулирование планировки и застройки города;
- создание условий для жилищного, социально-культурного, промышленного и дорожного строительства;
- методическое и организационно-техническое руководство благоустройством и озеленением территории города.
Основной деятельностью Управления архитектуры и градостроительства признается деятельность, непосредственно направленная на достижение указанных целей и задач.
Таким образом, стоящие перед Управлением архитектуры и градостроительства задачи повышения эффективности расходов носят комплексный характер и требуют активной координации по взаимодействию между Управления архитектуры и градостроительства и структурными подразделениями администрации города Зеи.
Объективными факторами для разработки и реализации подпрограммы являются:
необходимость выполнения действующих норм и требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Правительства Амурской области;
необходимость безусловного выполнения принятых бюджетных обязательств и обеспечение требуемого уровня материально-технического состояния.
Оптимальной формой выполнения комплекса мероприятий по решению указанных проблем является подпрограмма.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации данной Подпрограммы являются продолжение организации работы по повышению эффективности осуществления Управления архитектуры и градостроительства муниципальных услуг и функций, а также повышение эффективности и результативности расходования средств бюджета города Зеи.
Цель Подпрограммы – обеспечение условий для реализации основных направлений муниципальной политики в сфере градостроительства и благоустройства в пределах городской черты.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи:
100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Срок реализации Подпрограммы – 2015 – 2021 годы. Этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены.
4. Описание системы основных мероприятий
Перечень основных мероприятий Подпрограммы сформирован с целью повышения эффективности деятельности Управления архитектуры и градостроительства, для достижения поставленной цели и задачи.
Основным мероприятием является:
Обеспечение условий для реализации основных направлений в сфере дорожной и градостроительной деятельности, благоустройства в пределах городской черты.
Расходы на обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства предусматривают:
- оплату труда и страховые взносы;
- прочие иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
- закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд;
- уплату налога на имущество;
- уплату прочих налогов.
Реализация системы программных мероприятий позволит обеспечить 100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) Муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 58 934,942 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 4 666,023 тыс. рублей
2016 год – 4 659,364 тыс. рублей,
2017 год – 5 156,250 тыс. рублей
2018 год – 5 508,223 тыс. рублей
2019 год – 5 321,172 тыс. рублей
2020 год – 5 907,970 тыс. рублей
2021 год – 5 907,970 тыс. рублей
2022 год – 5 907,970 тыс. рублей
2023 год – 5 300,000 тыс. рублей
2024 год – 5 300,000 тыс. рублей
2025 год – 5 300,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –58 934,942 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы запланировано 100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Степень влияния подпрограммного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей и непосредственных результатов в совокупности определяется на основании таблицы №1, в которой приведены коэффициенты значимости показателей.
Коэффициенты значимости показателей
Таблица 3
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018
2019-2021
«Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы»
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
Содержание органов местного самоуправления
1
1
1
1
1
Подпрограмма № 6
«Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг»
1. Паспорт подпрограммы
1
Наименование подпрограммы
Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг
2
Координатор подпрограммы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
3
Участники муниципальной программы
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
4
Цель подпрограммы
Организация обеспечения населения города качественными и доступными бытовыми услугами
5
Задачи подпрограммы
Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению,
6
Сроки реализации подпрограммы
2016-2021 годы
7
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 42 868,198 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей
2016 год – 2577,773 тыс. рублей,
2017 год – 3193,334 тыс. рублей
2018 год –3 864,932тыс. рублей
2019 год –4 395,236тыс. рублей
2020 год –4 312,305тыс. рублей
2021 год –4 312,305тыс. рублей
2022 год –4 312,305тыс. рублей
2023 год – 5 300,000 тыс. рублей
2024 год – 5 300,000 тыс. рублей
2025 год – 5 300,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –42 868,198 тыс. рублей.
8
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Обеспечение населения услугами, предоставляемыми банно-прачечным комбинатом и участком по озеленению на 100%
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Услуги бань и прачечных в наши дни — это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Баня для горожанина — это не только санитарное благополучие, но и место отдыха, которое может себе позволить человек с небольшим достатком.
Около 50% населения города Зеи не имеют коммунальных услуг, соответственно особое внимание необходимо уделять доступности банно-прачечных услуг для жителей города, проживающих в неблагоустроенном и частном жилищном фонде.
На территории города осуществляет деятельность 1 банно-прачечный комбинат, находящийся в хозяйственном ведении муниципального бюджетного учреждения. С целью обеспечения благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе осуществляется поддержка деятельности банно-прачечного комбината.
В 2014 году фактическая посещаемость бани составила около 3800 человек. Основной контингент посетителей муниципальных бань – социально незащищенные слои населения: пенсионеры, студенты, малообеспеченная часть населения, население, проживающее в частном секторе. Учитывая социальную значимость оказания банных услуг населению, необходимо обеспечить доступность банных услуг гражданам.
Основными пользователями услуг прачки являются центральная районная больница и детские сады города.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы
с указанием сроков и этапов ее реализации
Цели подпрограммы – организация обеспечения населения города качественными и доступными бытовыми услугами.
Достижение указанной цели обеспечивается в оказания финансовой поддержки из бюджета муниципального образования банно-прачечному комбинату и участку по озеленению.
Предусмотренные подпрограммой мероприятия направлены на решение указанных задач.
Срок реализации подпрограммы 2016-2021 годы, этапы реализации не предусмотрены.
4. Описание системы основных мероприятий
Основным мероприятием подпрограммы является:
Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению.
Реализация системы программных мероприятий позволит обеспечить 100% достижение целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) Муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для осуществления подпрограммы предусматривается использовать средства местного бюджета.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, всего – 42 868,198 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей
2016 год – 2577,773 тыс. рублей,
2017 год – 3193,334 тыс. рублей
2018 год – 3 864,932 тыс. рублей
2019 год – 4 395,236 тыс. рублей
2020 год – 4 312,305 тыс. рублей
2021 год – 4 312,305 тыс. рублей
2022 год – 4 312,305 тыс. рублей
2023 год – 5 300,000 тыс. рублей
2024 год – 5 300,000 тыс. рублей
2025 год – 5 300,000 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования:
за счет бюджета города Зеи –42 868,198 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из бюджета города представляется по годам ее реализации представлена в приложении №3 к Муниципальной программе.
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств государственных внебюджетных фондов, отражено в приложении №4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города при выполнении муниципальных заданий отражено в приложении №5.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы
Ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы запланировано обеспечение населения услугами, предоставляемыми банно-прачечным комбинатом и участком по озеленению на 100%
Степень влияния подпрограммного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей и непосредственных результатов в совокупности определяется на основании таблицы №1, в которой приведены коэффициенты значимости показателей.
Коэффициенты значимости показателей
Таблица 3
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2019
2020-2025
«Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг»
1
1
1
1
1
Основное мероприятие «Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению»
1.1
Направление расходов (мероприятие):
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1
1
1
1
1
Приложение №1
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
2014
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, %
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи»
2015-
2025
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
67,5
66,4
66,1
64,3
63,5
63
70,2
69,1
66,1
65,9
65,4
65,0
94,07%
1
Подпрограмма № 1
«Развитие улично-дорожной сети города Зеи»
2015-
2025
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Зеи
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального района (городского округа), не отвечающих нормативным требованиям, км.
89,5
88,1
87,6
87,8
86,7
86,1
95,96
94,46
90,36
90,08
89,40
88,85
96,2%
1.1
Основное мероприятие «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения»
1.1.1
Направление расходов (мероприятие) осуществление МО дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них(областной и местный дорожный фонд)
УАиГ администрации города Зеи
Выполнение работ по дорожной деятельности,(%)
в том числе:
1
Объекты капитального ремонта, текущего ремонта, тыс.м2
9,7
9,9
18,5
16,3
17,8
8,2
15,3
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
183%
Содержание фотовидеофиксаторов, комп.
2
2
2
2
2
2
2
2
100%
1.1.1
Направление расходов (мероприятие): организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
УАиГ администрации города Зеи
Количество мероприятий
(ед.)
1
1
100%
1.1.3
Направление расходов (мероприятие): Капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (муниципальный дорожный фонд)
УАиГ администрации города Зеи
Выполнение работ по дорожной деятельности, в том числе:
-
Обследование автомобильного моста через реку Зея, 1 мост.
1
1
Ремонт объектов УДС, ед.
3
8
2
2
3
2
2
2
100%
1.1.4
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ «ЕспБ г. Зеи»
Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Зеи, в том числе:
Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, км
132,6
132,6
133,7
133,7
136,6
136,6
136,6
136,6
136,6
136,6
136,6
136,6
103%
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, м2
800
1570
1570
1000
1000
800
800
800
800
800
800
800
125%
Ремонт гравийных дорог, тыс.м2
60,0
68,0
68,0
3,0
0
3,0
3,0
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
0%
Содержание и ремонт тротуаров, тыс.м2
64,432
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
64,4
100%
Содержание и ремонт автобусных остановок, шт
64
64
64
67
67
67
67
67
67
67
67
67
105%
2
Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
2015
2021
УАиГ администрации города Зеи
Кол-во ДТП по причине неудовлетворительного состояния УДС (ед.)
56
25
13
23
29
20
17
15
12
11
10
10
-
2.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города»
2.1.1
Направление расходов (мероприятие): Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
УАиГ администрации города Зеи, КУМИ г. Зеи
Выполнение работ по организации безопасности дорожного движения, (%), в том числе:
-
Выплаты по лизингу за приобретенную дорожную технику (%)
100
100
0
100
100
100
0
100%
Разработка ПОДД и КСОДД (%)
-
100
100%
Нанесение дорожной разметки (км)
19
32
0
0
0
0
0
0
2,1.2
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории города Зеи (областные и местные средства)
УАиГ администрации города Зеи
Обустройство пешеходных переходов
(1 объект)
1
25
1
1
1
1
1
100%
Установка дорожных знаков (шт.)
Установка Г-образных опор, (шт.)
2
50
Установка пешеходных ограждений (м. п.)
160
873
Устройство освещения
(1 светильник)
2
50
Установка светофоров Т7
(шт.)
2
10
Монтаж искусственных дорожных неровностей
(пеш. пер.)
0
4
Нанесение дорожной разметки (м. кв.)
32
964
2.1.3
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ «ЕСпБ г. Зеи»
Выполнение работ по повышению уровня безопасности автомобильных дорог города, в том числе:
нанесение дорожной разметки, км
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
133%
установка дорожных знаков, шт.
74
14
100
0
0
20
20
20
20
20
20
20
100%
3
Подпрограмма №3 «Благоустройство города Зеи»
УАиГ администрации города Зеи
3.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города»
3.1.1
Направление расходов (мероприятие): Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы
УАиГ администрации города Зеи
Выполнение работ по реализации муниципальной программы, в том числе:
Оборудование контейнерных площадок и установка контейнеров для сбора ТКО (шт/шт)
75/231
12/36
-
Санитарная очистка кладбища, тыс.м2
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
-
Подготовка новых площадей под захоронения, тыс.м2
0,8
10,0
0
0
0
0
0
3.1.2
Направление расходов (мероприятие): Оплата услуг по поставке электричества на уличное освещение
УАиГ администрации города Зеи
Количество поставляемой электроэнергии (тыс.кВт)
762,0
726,1
726,2
726,3
696,9
690,9
697
700
700
700
700
700
95%
3.1.3
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ «ЕСпБ г. Зеи»
Выполнение работ по содержанию мест общего пользования города Зеи, в том силе:
содержание уличного освещения, км
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
100%
содержание площадей и скверов, тыс.м2
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
100%
уличное озеленение, тыс.м2
46,050
46,05
46.05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
100%
Содержание и благоустройство городского парка, ед
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
Ремонт в жилых помещениях ветеранов ВОВ, %
-
100
100
100
100
100
100
100
100
Оформление территории города к проведению общегородских праздников,100%
100
100
100
100
100
100
100
-
4
Подпрограмма №4 «Градостроительная деятельность»
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей подпрограммы, %
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
4.1
Основное мероприятие «Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности»
4.1.1
Направление расходов (мероприятие): Обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности
УАиГ администрации города Зеи
Обеспеченность информационной системой обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ед
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
5
Подпрограмма №5 «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы»
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей подпрограммы, %
3,1
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
>среднего балл компл оценки
5.1
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления»
5.1.1
Расходы на содержание органов местного самоуправления
УАиГ администрации города Зеи
Обеспечение потребности в финансовых средствах на деятельность УАиГ, %
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
6
Подпрограмма №6. «Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступных бытовых услуг»
МБУ «ЕСпБ г. Зеи»
6.1
Основное мероприятие «Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению»
6.1.1
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ «ЕСпБ г. Зеи»
Предоставление субсидий, %
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-
Приложение №2
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
№
п/п
Вид
нормативного
правового акта
Основные положения (наименование)
нормативного
правового акта,
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы
Ожидаемые
сроки
принятия
1
2
3
4
5
Наименование подпрограммы 1
Наименование подпрограммы 2
Приложение №3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи на 2015-2021 годы»
УАиГ администрации г. Зеи
603 639,877
49 048,210
46 438,874
44 050,528
54 951,800
59 492,943
70 630,837
67 978,616
67 963,616
48 252,009
48 952,009
48 252,009
1
Подпрограмма № 1 «Развитие улично-дорожной сети города Зеи»
291 896,307
25 738,150
23 386,629
21 059,673
23 666,832
25 608,376
32 614,699
30 523,204
30 508,204
26 582,009
27 282,009
26 582,009
1.1
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" , в том числе:
291 896,307
25 738,150
23 386,629
21 059,673
23 666,832
25 608,376
32 614,699
30 523,204
30 508,204
26 582,009
27 282,009
26 582,009
1.1.1
Направление расходов (мероприятие) осуществление МО дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (софинансирование из областного и местного дорожного фонда)
УАиГ администрации г. Зеи
25 331,563
3 445,676
2 271,623
2 581,333
2 054,091
1 490,532
1 320,985
2 500,000
2 500,000
2 500,000
2 500,000
2 500,000
1.1.2
Направление расходов (мероприятие): организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы (в т.ч. в 2019 диагностика автомобильных дорог)
УАиГ администрации г. Зеи
11 334,078
7 421,078
0,000
0,000
0,000
663,000
850,000
850,000
850,000
0,000
700,000
0,000
1.1.3
Направление расходов (мероприятие):Капитальный ремонт, ремонт и развитие улично-дорожной сети (остаток муниципального дорожного фонда)
УАиГ администрации г. Зеи
20 856,074
0,000
2 548,034
933,718
1 881,790
3 185,598
4 770,215
1 916,706
1 916,706
1 559,332
1 559,332
1 559,332
1.1.4
Направление расходов (мероприятие): Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ "ЕСпБ г. Зеи"
234 374,591
14 871,396
18 566,972
17 544,622
19 730,951
20 269,246
25 673,498
25 256,498
25 241,498
22 522,677
22 522,677
22 522,677
2
Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
31 014,872
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 586,631
3 916,611
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
2.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города», в том числе:
31 014,872
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 586,631
3 916,611
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
2.1.1
Направление расходов (мероприятие): организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы
УАиГ администрации г. Зеи, КУМИ г. Зеи
22 784,543
2 628,172
1 814,467
100,000
3 965,599
3 752,478
2 874,611
3 074,611
3 074,611
500,000
500,000
500,000
2.1.2
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий безопасного дорожного движения на территории города Зеи (областные и местные средства)
1 492,000
0,000
0,000
0,000
0,000
500,000
392,000
0,000
0,000
200,000
200,000
200,000
2.1.3
Направление расходов (мероприятие): расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ "ЕСпБ г. Зеи"
6 738,329
503,406
585,004
812,371
603,395
334,153
650,000
650,000
650,000
650,000
650,000
650,000
3
Подпрограмма №3 «Благоустройство города Зеи»
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13 728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
3.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию озеленению территории города», в том числе:
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13 728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
3.1.1
Направление расходов (мероприятие): Организация проведения мероприятий по реализации муниципальной программы
УАиГ администрации г. Зеи
10 786,498
1 382,365
0,000
258,325
850,314
472,494
1 743,000
1 840,000
1 840,000
800,000
800,000
800,000
3.1.2
Направление расходов (мероприятие): Оплата услуг по поставке электричества на уличное освещение
УАиГ администрации г. Зеи
53 687,991
5 105,174
4 385,358
4 392,638
4 639,405
4 571,394
5 330,000
5 330,000
5 330,000
4 920,000
4 920,000
4 920,000
3.1.3
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ "ЕСпБ г. Зеи"
114 698,397
9 024,920
9 030,279
9 077,937
11 853,100
14 537,640
16 806,253
16 340,527
16 340,527
4 000,000
4 000,000
4 000,000
4
Подпрограмма №4 «Градостроительная деятельность»
УАиГ администрации г. Зеи
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1
Основное мероприятие "Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности", в том числе:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1.1
Направление расходов (мероприятие): обеспечение мероприятий по градостроительной деятельности
УАиГ администрации г. Зеи
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5
Подпрограмма №5 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»
УАиГ администрации г. Зеи
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5 156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
5.1
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления", в том числе:
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5 156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
5.1.1
Направление расходов (мероприятие): Расходы на содержание органов местного самоуправления
УАиГ администрации г. Зеи
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5 156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
6
Подпрограмма №6 "Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг"
МБУ "ЕСпБ г. Зеи"
42 620,870
0,000
2 577,773
3 193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
6.1
Основное мероприятие "Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению", в том числе:
42 620,870
0,000
2 577,773
3 193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
6.1.1
Направление расходов (мероприятие): Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
МБУ "ЕСпБ г. Зеи"
42 620,870
0,000
2 577,773
3 193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
Приложение №4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы города Зеи из различных источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2015
2016
2017,000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7,000
8
Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи на 2015-2021 годы»
Всего
788 959,584
59 048,211
68 872,098
65791,230
77 246,652
74 797,251
125 959,040
88 726,219
88 711,219
48 252,009
48 952,009
48 252,009
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
185 319,707
10 000,000
22 433,224
21740,702
22 294,852
15,304,308
55 328,203
20 747,603
20 747,603
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
603 639,877
49 048,211
46 438,874
44050,528
54 951,800
59 492,943
70 630,837
67 978,616
67 963,616
48 252,009
48 952,009
48 252,009
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1
Подпрограмма №1 «Развитие дорожно-уличной сети города Зеи»
Всего
464 295,648
35 738,150
45 819,853
42800,375
45 961,684
40 608,684
75 326,536
51 270,807
51 255,807
26 582,009
27 282,009
26 582,009
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
172 399,341
10 000,000
22 433,224
21740,702
22 294,852
15 000,308
42 711,837
20 747,603
20 747,603
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
291 896,307
25 738,150
23 386,629
21059,673
23 666,832
25 608,376
32 614,699
30 523,204
30 508,204
26 582,009
27 282,009
26 582,009
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1
Основное мероприятие
"Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Всего
464 295,648
35 738,150
45 819,853
42800,375
45 961,684
40608,684
75 326,536
51 270,807
51 255,807
26 582,009
27 282,009
26 582,009
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
172 399,341
10 000,000
22 433,224
21740,702
22 294,852
15 000,308
42 711,837
20 747,603
20 747,603
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
291 896,307
25 738,150
23 386,629
21059,673
23 666,832
25 608,684
32 614,699
30 523,204
30 508,204
26 582,009
27 282,009
26 582,009
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2
Подпрограмма №2 «Безопасность дорожного движения»
Всего
43 935,239
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 890,631
16 532,977
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
12 920,366
0,000
0,000
0,000
0,000
304,000
12 616,366
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
31 014,872
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 586,631
3 916,611
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.1
Основное мероприятие
"Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города"
Всего
43 935,239
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 890,631
16 532,977
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
12 920,366
0,000
0,000
0,000
0,000
304,000
12 616,366
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
31 014,872
3 131,578
2 399,471
912,371
4 568,994
4 586,631
3 916,611
3 724,611
3 724,611
1 350,000
1 350,000
1 350,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3
Подпрограмма №3 «Благоустройство города Зеи»
Всего
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3.1
Основное мероприятие
"Проведение мероприятий по содержанию и озеленению территории города"
Всего
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
179 172,886
15 512,459
13 415,637
13728,900
17 342,819
19 581,528
23 879,253
23 510,527
23 510,527
9 720,000
9 720,000
9 720,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4
Подпрограмма №4 «Градостроительная деятельность»
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4.1
Основное мероприятие
"Исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа в области градостроительной деятельности"
Всего
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5
Подпрограмма №5 "Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы"
Всего
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1
Основное мероприятие
"Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления"
Всего
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
58 934,942
4 666,023
4 659,364
5156,250
5 508,223
5 321,172
5 907,970
5 907,970
5 907,970
5 300,000
5 300,000
5 300,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6
Подпрограмма №6 "Повышение качества обслуживания населения и обеспечение доступности бытовых услуг"
Всего
42 620,870
0,000
2 577,773
3193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
42 620,870
0,000
2 577,773
3193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6.1
Основное мероприятие
"Поддержка деятельности банно-прачечного комбината и участка по озеленению"
Всего
42 620,870
0,000
2 577,773
3193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
бюджет города Зеи
42 620,870
0,000
2 577,773
3193,334
3 864,932
4 395,236
4 312,305
4 312,305
4 312,305
5 300,000
5 300,000
5 300,000
территориальные внебюджетные фонды
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
юридические лица
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Приложение №5.
Сводные показатели
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Зеи (МБУ «Единая служба по благоустройству»)
по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы)показателя объема услуги
Ед. изм.
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета города Зеи на оказание мунициавльной услуги (выполнение работ) тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа «Благоустройство города Зеи на 2015-2021 годы»
112 107,686
24 426,722
28 058,983
27 434,930
32 187,051
35 141,039
43 129,751
1
Подпрограмма № 1 «Развитие улично-дорожной сети города Зеи»
70 713,941
14 871,396
18 566,972
17 544,622
19 730,951
20 269,246
25 673,498
1.1
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения" , в том числе:
70 713,941
14 871,396
18 566,972
17 544,622
19 730,951
20 269,246
25 673,498
Направление расходов (мероприятие): Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
70 713,941
14 871,396
18 566,972
17 544,622
19 730,951
20 269,246
25 673,498
Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог
км
132,6
133,7
133,7
136,6
136,7
136,7
39 238,302
8 168,642
8 226,590
10 100,505
12 742,565
12 385,360
14 835,650
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог
м2
1570
1570
1000
1000
1000
1100
10 455,731
2 500,000
2 500,000
2 955,731
2 500,000
3 056,000
3 658,385
Ремонт гравийных дорог
тыс. м2
68
68
3
0
3
3
13 743,124
2 300,000
5 913,716
2 764,704
2 764,704
2 864,265
3 278,354
Содержание и ремонт тротуаров
тыс. м2
64,4
64,4
64,4
64,64
64,4
64,4
4 896,764
1 300,000
1 400,000
1 098,382
1 098,382
1 338,321
3 055,779
Содержание и ремонт автобусных остановок
шт
64
64
67
67
67
67
2 380,020
602,754
526,666
625,300
625,300
625,300
845,330
2
Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
2 530,781
530,406
585,004
812,371
603,000
334,153
650,000
2.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории города», в том числе:
2 530,781
530,406
585,004
812,371
603,000
334,153
650,000
Направление расходов (мероприятие): расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2 530,781
530,406
585,004
812,371
603,000
334,153
650,000
Нанесение дорожной разметки
км
15
20
20
20
20
20
2 331,781
430,406
486,004
812,371
603,000
234,153
325,000
Установка дорожных знаков
шт
14
100
0
0
20
50
199,000
100,000
99,000
0,000
0,000
100
325,000
3
Подпрограмма №3 «Благоустройство города Зеи»
38 862,964
9 024,920
8 907,007
9 077,937
11 853,100
14 537,640
16 806,253
3.1
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по содержанию озеленению территории города», в том числе:
38 862,964
9 024,920
8 907,007
9 077,937
11 853,100
14 537,640
16 806,253
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
38 862,964
9 024,920
8 907,007
9 077,937
11 853,100
14 537,640
16 806,253
Содержание уличного освещения
км
64
64
64
64
64
64
11 960,813
3 228,000
3 380,350
3 689,935
1 662,528
1 966,730
2 556,627
Содержание площадей и скверов
тыс. м2
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
108,7
11 235,758
1 979,614
1 985,000
2 115,620
5 155,524
5 420,852
5 886,849
Уличное озеленение
тыс. м2
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
46,05
4 464,161
1 140,000
696,827
732,334
1 895,000
2 424,290
2 855,877
Содержание и благоустройство городского парка
ед.
1
1
1
1
1
1
11 202,232
2 677,306
2 844,830
2 540,048
3 140,048
3 929,988
4 556,800
Ремонт в жилых помещениях ветеранов ВОВ
%
0,000
0,000
0,000
0,000
Оформление территории города к проведению общегородских праздников
%
100
100
0,000
0,000
795,780
950,100
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: