Основная информация

Дата опубликования: 02 сентября 2020г.
Номер документа: RU89048905202000121
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Администрация муниципального образования посёлок Пангоды
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Проект

1

Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования поселок Пангоды

О внесении изменений в постановление Администрации

муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года№ 501 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Управление муниципальным имуществом

муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

(признано утратившим силу постановлением Администрации Надымский район от 25.12.2020 № 254-пкhttp://10.17.101.121:8080/content/act/eb606085-a5b1-4b3e-a013-27d88b1ed759.doc)

от 02 сентября  2020 г.                                                  № 260

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды от 18 мая 2020 № 242 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Пангоды за 2019 год», постановлением Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 21 мая 2014 года№ 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды» Администрация муниципального образования поселок Пангодып о с т а н о в л я е т:

1.              Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 501 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы» следующие изменения:

1.1.              Приложение, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.              Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 23июля 2020 года № 216«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 501 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы».

3.              Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды.

4.              Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник».

5.              Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       на начальника Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды.

Глава муниципального образования

поселок Пангоды                                                                      И.М. Ярош

Приложение

постановлению Администрации

муниципального образования

поселок Пангоды

от 02 сентября 2020 г. № 260

Паспорт муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – УМИ)

Соисполнители муниципальной программы

Администрация муниципального образования поселок Пангоды (далее – Администрация), Управление муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – УМХ)

Цельмуниципальной программы

Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды (далее - муниципальное образование) на основе современных принципов и методов управления в целях удовлетворения социальных и бытовых потребностей населения муниципального образования, обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, стимулирования развития реального сектора экономики, реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования и выполнения требований законодательства Российской Федерации

Задачи муниципальной программы

1.Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования.

2. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем повышения эффективности и безопасности использования земель муниципального образования.

3. Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление финансами УМИ

Сроки реализации муниципальной программы (этапы реализации)

2019-2024годы

Показательмуниципальной программы по годам

Доля фактически поступивших неналоговых доходов в бюджет муниципального образования от утвержденных неналоговых доходов по состоянию на 01 января отчетного периода:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 101,79 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

Подпрограммы

1. Подпрограмма № 1«Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе).

2. Подпрограмма № 2 «Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе).

3. Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 6 к настоящей муниципальной программе)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.

Общий объемфинансирования,муниципальной программы

утвержденный решением о

местном бюджете, тыс. руб.

Дополнительная потребность

в бюджетных средствах,

тыс. руб.

Всего: 151 316,61 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 151 108,61 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 208,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Всего: 110 284,85 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 110 076,85 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 208,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Всего: 41 031,76 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 41 031,76 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 31 978,82 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 31 770,82 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 208,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 31 978,82 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 31 770,82 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 208,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году –29 337,95 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 29 337,95 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 29 337,95 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 29 337,95 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 25 441,02 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 25 441,02 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 25 441,02 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 25 441,02 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 23 527,06 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 23 527,06 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 23 527,06 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета - 23 527,06 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 20 515,88 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 20 515,88 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета - 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 20 515,88 тыс. руб.,из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 20 515,88 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 20 515,88 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 20 515,88 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета - 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 20 515,88 тыс. руб.,из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 20 515,88 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Формирование полной, достоверной информации об имуществе муниципального образования.

2. Организация эффективного и рационального использования муниципального имущества муниципального образования.

3. Организация рационального и эффективного использования и охраны земель, упорядочение землепользования, восстановление нарушенных земель, повышение экологической безопасности населения и качества его жизни.

4. Повышение стабильности и эффективности финансового управления для оптимизации выполнения муниципальных функций УМИ

Раздел 1. Характеристика текущего состояния,

основныепроблемы и прогноз развития в сфере управления

муниципального имущества муниципального образования

Муниципальная программа«Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»(далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Стратегией социально-экономическогоразвития муниципального образования до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатовмуниципального образования от 25 декабря 2018 года № 159 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования поселок Пангодыдо 2030 года»и направленной на решениееё стратегической цели «Совершенствования системы муниципального управления».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Уставом муниципального образования установлено, что одной из экономических основ местного самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

Управление и распоряжение имуществом муниципального образования осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования от 25 декабря 2014 года № 138«Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды».

В целях осуществления полномочий собственника по владению, пользованиюи распоряжению имуществом одной из приоритетных задач является учет объектов муниципальной собственности муниципального образования.

Учет объектов муниципальной собственности муниципального образования осуществляет УМИ посредством ведения Реестра муниципального имущества муниципального образования (далее –Реестр)в автоматизированной системе «Барс-Реестр».

Реестр ведется в электронном виде, ежегодно по состоянию на первое число первого месяца года переносится на бумажный носитель.

Исходными данными об объектах учета является информация, содержащаяся в следующих документах:

1)              в заявлении правообладателя имущества;

2)              муниципальные правовые акты Администрации;

3)              судебные решения;

4)              выписка(и) из Единого государственного реестра недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», государственной регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьями 130, 131, 132, 133.1 и 164 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты.

Права на недвижимое имущество и сделки с ним подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав.

Разделы Единого государственного реестра прав, содержащие записи о правах на объект недвижимого имущества, возникновении, переходе и прекращении таких прав, об ограничениях (обременениях), а также идентификация земельного участка в Едином государственном реестре прав осуществляется в указанном реестре государственным учетным номером, не повторяющимся во времени и на территории Российской Федерации и присвоенным этому объекту недвижимого имущества или земельному участку при осуществлении в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации его государственного учёта.

Кадастровый учёт осуществляется в связи с образованием или созданием объекта недвижимости, прекращением его существования либо изменением уникальных характеристик недвижимости или сведений об объекте недвижимости.

Кадастровой деятельностью является выполнение уполномоченным лицом в отношении недвижимого имущества работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учёта сведения о таком недвижимом имуществе (кадастровые работы). Кадастровые работы выполняются на основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского законодательстваи Федерального закона от 27 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» договора подряда или муниципального контракта на выполнение кадастровых работ.

Результатом кадастровых работ являются следующие документы:

1)              межевой план (при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет земельного участка или земельных участков, об учёте изменений земельного участка или учёте части земельного участка);

2)              технический план (при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства, об учете его измерений или учете его части);

3)              акт обследования (при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства).

Государственный кадастровый учет, государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник имущества несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

На основании статьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, принадлежащее на праве собственности городским, сельским и другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляет муниципальную казну соответствующего муниципального образования.

Таким образом, структуру муниципальной собственности можно разделить на несколько групп.

Первая группа составляет имущество, переданное муниципальным унитарным предприятиям в хозяйственное ведение, вторую – переданное муниципальным учреждениям в оперативное управление и третью группу – имущество, составляющее казну муниципального образования.

В отношении имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления и не переданного по договорам аренды, безвозмездного пользования и иным договорам, предусматривающим переход прав в отношении муниципального имущества, структурные подразделения и органы Администрации осуществляют обеспечение сохранности и надлежащего содержания такого имущества.

По состоянию на 31декабря2019года муниципальное имущество муниципального образования закреплено на праве хозяйственного ведения, оперативного управленияза6 юридическими лицами, из них: 5 муниципальные учреждения, 1 муниципальное унитарное предприятие.

Муниципальное имущество муниципального образования в 2019 году закреплено:

1) на праве оперативного управления за:

-              Администрацией (балансовая стоимость основных средств – 30 414,25 тысяч рублей, 2 объекта недвижимости, 409 объектов иного движимого имущества, 4 транспортных средства);

- муниципальным бюджетным учреждением «Центр физической культуры» (балансовая стоимость основных средств – 8 509,82 тысяч рублей, 1 объект недвижимости, 153 объекта иного движимого имущества);

- муниципальным бюджетным учреждением «Центр библиотечного обслуживания» (балансовая стоимость основных средств – 5 186,77 тысяч рублей, 1 объект недвижимости, 252 объекта иного движимого имущества);

- УМХ (балансовая стоимость основных средств –814,79 тысяч рублей, 53 объекта иного движимого имущества);

- УМИ (балансовая стоимость основных средств – 962,96 тысяч рублей, 53 объекта иного движимого имущества);

2)              на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием «Медвежье» (балансовая стоимость основных средств – 31 587,02 тысяч рублей, 4 объекта уставного фонда, 5 объектов недвижимости, 36 объект движимого имущества, 9 единиц транспортных средств, 1 объект ЛЭП, в том числе– ЛЭП6Кв; -ЛЭП 0,4 Кв (Сети электроснабжения 0,4кВ – 2 347метров погонных).

Общая балансовая стоимость муниципального имущества казны муниципального образования на 31 декабря 2019 года составляет2 887 011,92 тысяч рублей.

За период 2019 года были переданы в безвозмездное пользование юридическим лицам здания (помещения), относящиеся к муниципальной собственности муниципального образования, общей площадью 1 523,00 м2, а также сети газоснабжения протяженностью 15 184,00 метров.

В соответствии с действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 2019 годабыло зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования на 320 земельных участков общей площадью 128,65гектар.

Кадастровая стоимость земельных участков на 31 декабря 2019 года составила 703 439,65 тысяч рублей.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целейв области социально-экономического развития муниципального образования.

Решение проблем, связанных с формированием муниципальной собственности программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации муниципальной программы. В рамках муниципальной программы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основной риск, который может осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являетсянедостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Раздел 2. Структура муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляетсяв рамках подпрограмм:

Мероприятия, направленные на решение задачи по организации эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования, будут реализовываться в рамках подпрограммы № 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 1) согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе.

В рамках подпрограммы № 1 осуществляются и предоставляются муниципальные услуги, утвержденные следующими постановлениями Администрации:

1) от 07 октября 2019 года № 371 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявления и выдача решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»;

2) от 25 ноября 2019 года № 432 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на территории муниципального образования поселок Пангоды»;

3) от 29 августа 2017 года № 400 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального образования поселок Пангоды по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества»;

4) от 29 августа 2017 года № 402 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального образования поселок Пангоды по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

5) от 08 декабря 2017 года № 543 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального образования поселок Пангоды по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;

6) от 29 августа 2017 года № 409 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального образования поселок Пангоды по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков по результатам торгов»;

7) от 29 августа 2017 года № 405 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального образования поселок Пангоды по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»;

8) от 13 июня 2018 года № 235 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а так же государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута (за исключением нестандартных торговых объектов и рекламных конструкций)».

9) от 04 июня 2019 года № 218 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении земельного участка и (или) земель, находящихся в собственности муниципального образования поселок Пангоды, для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации»;

10) а также в соответствии с частью 5 статьи 16 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Мероприятия, направленные на защиту земельных ресурсов муниципального образования будут реализовываться в рамках подпрограммы № 2 «Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 2) согласно приложению № 5 к настоящей муниципальной программе.

В рамках подпрограммы № 2 осуществляется муниципальная функция, утвержденная постановлением Администрации от 21 августа 2019 года № 318«Об утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования поселок Пангоды».

Мероприятия, направленные на решение задачи по обеспечению финансовой стабильности и эффективному управлению финансами Управления муниципального имущества Администрации будут реализовываться в рамках обеспечивающей подпрограммы «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды» согласно приложению № 6 к настоящей муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведенв приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень показателей муниципальной программы

Сведения о показателях муниципальной программы, плановых значениях с распределением по годам ее реализации формируются в приложении № 2к настоящей муниципальной программе.

Методика расчетов основных показателей муниципальной программы представлена согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые результаты муниципальной программы в сфере формирования и управления муниципальной собственности муниципального образования:

1)              формирование полной, достоверной информации об имуществе муниципального образования;

2)              организация эффективного и рационального использования муниципального имущества муниципального образования;

3)              организация рационального и эффективного использования и охраны земель, упорядочение землепользования, восстановление нарушенных земель, повышение экологической безопасности населения и качества его жизни;

4)              повышение стабильности и эффективности финансового управления для оптимизации выполнения муниципальных функций УМИ.

1

Приложение № 1

к р. 2 муниципальной программы муниципального образования

поселок Пангоды«Управление муниципальнымимуществом муниципальногообразования

поселок Пангодына 2019-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024годы»

Часть 1



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Номер

мероприятия

Наименование мероприятий

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Всего по годам

1

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

31 978,82

29 337,95

25 441,02

23 527,06

0,00

0,00

110 284,85

Средства местного бюджета

31 770,82

29 337,95

25441,02

23 527,06

0,00

0,00

110 076,85

Средства районного бюджета

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма № 1

«Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

11 873,91

9 977,88

4 805,99

1 955,12

0,00

0,00

28 612,90

Средства местного бюджета

11 665,91

9 977,88

4 805,99

1 955,12

0,00

0,00

28 404,90

Средства районного бюджета

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

01.1

Приобретение имущества в собственность муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Приобретение недвижимого имущества

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Приобретение движимого имущества

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

01.2

Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

494,46

721,60

30,13

30,13

0,00

0,00

1 276,32

Средства местного бюджета

494,46

721,60

30,13

30,13

0,00

0,00

1 276,32

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

- организация и проведение кадастровых работ по муниципальному имуществу муниципального образования поселок Пангоды,

в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

186,22

177,20

0,00

0,00

0,00

0,00

363,42

Средства местного бюджета

186,22

177,20

0,00

0,00

0,00

0,00

363,42

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.1

- объекты коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

118,72

146,70

0,00

0,00

0,00

0,00

265,42

Средства местного бюджета

118,72

146,70

0,00

0,00

0,00

0,00

265,42

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.2

- жилищный фонд

Бюджетные средства всего, из них:

7,50

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

Средства местного бюджета

7,50

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.3

- нежилые здания (помещения)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.4

- сооружения, иные объекты, относящиеся к объектам инженерной и коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Средства местного бюджета

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

- формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

Средства местного бюджета

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

- формирование земельных участков для размещения объектов муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Обеспечение регистрации транспортных средств, учитываемых в казне муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.1

- диагностика и технический осмотр транспортных средств

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.2

- страхование транспортных средств

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Организация и проведение кадастровых работ бесхозяйного имущества

Бюджетные средства всего, из них:

62,69

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,69

Средства местного бюджета

62,69

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,69

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.6

Проведение независимой оценки бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

12,15

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Средства местного бюджета

12,15

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.7

Оплата нотариальных услуг (доверенности, заверение копий документов)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.8

Оплата государственной пошлины (заверение доверенностей, копий документов), оплата налога на добавленную стоимость

Бюджетные средства всего, из них:

56,18

13,00

13,00

13,00

0,00

0,00

95,18

Средства местного бюджета

56,18

13,00

13,00

13,00

0,00

0,00

95,18

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Организация обследования (освидетельствования) объектов муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды, в том числе с привлечением экспертных организаций

Бюджетные средства всего, из них:

39,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

285,81

Средства местного бюджета

39,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

285,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.1

- техническое обследование объектов коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.2

- техническое обследование состояния жилищного фонда

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

246,81

Средства местного бюджета

0,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

246,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.3

- техническое обследование нежилых зданий (помещений)

Бюджетные средства всего, из них:

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Средства местного бюджета

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.10

Расходы по оплате транспортного налога и земельного налога

Бюджетные средства всего, из них:

18,82

17,13

17,13

17,13

0,00

0,00

70,21

Средства местного бюджета

18,82

17,13

17,13

17,13

0,00

0,00

70,21

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11

Формирование земельных участков, находящихся на территории муниципального образования поселок Пангоды в целях их предоставления, из них:

Бюджетные средства всего, из них

119,40

190,63

0,00

0,00

0,00

0,00

310,03

Средства местного бюджета

119,40

190,63

0,00

0,00

0,00

0,00

310,03

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11.1

- кадастровые работы по образованию земельных участков

Бюджетные средства всего, из них:

103,40

110,75

0,00

0,00

0,00

0,00

214,15

Средства местного бюджета

103,40

110,75

0,00

0,00

0,00

0,00

214,15

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11.2

- оценка земельных участков (для проведения торгов)

Бюджетные средства всего, из них:

16,00

79,88

0,00

0,00

0,00

0,00

95,88

Средства местного бюджета

16,00

79,88

0,00

0,00

0,00

0,00

95,88

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

02.1

Содержание нежилых помещений муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

2 269,84

1 498,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3 768,17

Средства местного бюджета

2 269,84

1 498,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3 768,17

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Содержание и ремонт нежилых помещений муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

71,59

94,08

0,00

0,00

0,00

0,00

165,67

Средства местного бюджета

71,59

94,08

0,00

0,00

0,00

0,00

165,67

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2

Оплата коммунальных услуг по нежилым помещениям муниципального образования поселок Пангоды, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

2 198,25

1 398,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3 596,53

Средства местного бюджета

2 198,25

1 398,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3 596,53

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.1

- теплоснабжение

Бюджетные средства всего, из них:

2 184,88

1 332,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516,95

Средства местного бюджета

2 184,88

1 332,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516,95

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.2

- водоотведение (ОДН), горячее, холодное водоснабжение (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

1,05

7,09

0,00

0,00

0,00

0,00

8,14

Средства местного бюджета

1,05

7,09

0,00

0,00

0,00

0,00

8,14

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.3

- электроэнергия (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

12,32

59,12

0,00

0,00

0,00

0,00

71,44

Средства местного бюджета

12,32

59,12

0,00

0,00

0,00

0,00

71,44

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3

Обслуживание приборов учета, находящихся в нежилых помещениях муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

Средства местного бюджета

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4

Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Средства местного бюджета

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

02.2

Содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

6 674,01

5 440,18

2 486,87

0,00

0,00

0,00

14 601,05

Средства местного бюджета

6 674,01

5 440,18

2 486,87

0,00

0,00

0,00

14 601,05

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1

Содержание и ремонт незаселенного жилого помещения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

2 208,50

1 449,41

489,26

0,00

0,00

0,00

4 147,17

Средства местного бюджета

2 208,50

1 449,41

489,26

0,00

0,00

0,00

4 147,17

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2

Содержание приборов учета, находящихся в незаселенных жилых помещениях муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3

Оплата коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям муниципального образования поселок Пангоды, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

4 465,51

3 990,77

1 997,61

0,00

0,00

0,00

10 453,88

Средства местного бюджета

4 465,51

3 990,77

1 997,61

0,00

0,00

0,00

10 453,88

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.1

- теплоснабжение

Бюджетные средства всего, из них:

4 313,70

3 895,88

1 966,34

0,00

0,00

0,00

10 175,92

Средства местного бюджета

4 313,70

3 895,88

1 966,34

0,00

0,00

0,00

10 175,92

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.2

- электроэнергия (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

42,40

28,64

8,49

0,00

0,00

0,00

79,53

Средства местного бюджета

42,40

28,64

8,49

0,00

0,00

0,00

79,53

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.3

- водоотведение (ОДН), горячее, холодное водоснабжение (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

109,41

66,25

22,78

0,00

0,00

0,00

198,43

Средства местного бюджета

109,41

66,25

22,78

0,00

0,00

0,00

198,43

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

02.3

Формирование фонда и осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

1 369,96

1 688,99

1 688,99

1 688,99

0,00

0,00

6 436,93

Средства местного бюджета

1 369,96

1 688,99

1 688,99

1 688,99

0,00

0,00

6 436,93

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

02.4

Содержание движимого имущества муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства местного бюджета

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1

Содержание и ремонт движимого имущества муниципального образования поселок Пангоды, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства местного бюджета

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.1

- проектные работы по оснащению пожарно-охранной сигнализации с выводом сигналов на пульт пожарной части и вневедомственной охраны объекта «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

Средства местного бюджета

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.2

- строительно-монтажные работы пожарно-охранной сигнализации с выводом сигналов на пульт пожарной части и вневедомственной охраны объекта «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,00

Средства местного бюджета

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.3

- оказание услуг по дублированию сигнала пожарной безопасности из объекта «Модульная лыжная база» на пульт подразделения пожарной охраны

Бюджетные средства всего, из них:

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Средства местного бюджета

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.4

- оказание услуг по централизованной охране объекта «Модульная лыжная база» путем экстренного реагирования

Бюджетные средства всего, из них:

4,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,25

Средства местного бюджета

4,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.5

- независимая оценка пожарного риска по объекту «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Средства местного бюджета

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7

02.5

Содержание маневренного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства местного бюджета

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1

Оплата коммунальных услуг маневренного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства местного бюджета

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8

01.3

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды в соответствии с законодательством об оценочной деятельности

Бюджетные средства всего, из них:

453,29

499,84

600,00

236,00

0,00

0,00

1 789,13

Средства местного бюджета

245,29

499,84

600,00

236,00

0,00

0,00

1 581,13

Средства окружного бюджета

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

2.9

01.4

Передача муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды в соответствии с действующим законодательством хозяйствующим субъектам

на основании договоров аренды, концессии

Бюджетные средства всего, из них:

220,10

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

Средства местного бюджета

220,10

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.1

- разработка финансовой модели концессионера по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению

Бюджетные средства всего, из них:

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.2

- сбор и анализ данных разработки конкурсной документации по отбору концессионера на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)

Бюджетные средства всего, из них:

20,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,30

Средства местного бюджета

20,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,30

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.3

- разработка конкурсной документации

Бюджетные средства всего, из них:

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.4

- экспертная оценка соответствия поступивших предложений требованиям конкурсной документации в части возможности достижения плановых значений показателей деятельности концессионера

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

0,00

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10

01.5

Продажа муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды, включенного в план приватизации, в соответствии с действующим законодательством

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11

01.6

Утилизация имущества находящегося в казне муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства местного бюджета

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подпрограмма № 2 «Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

01.1

Инвентаризация земель

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

01.2

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

01.3

Осуществление контроля за своевременной уплатой платежей за использование земельных участков

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

01.4

Организация и (или) проведение мероприятий по санитарной очистке территории (субботники)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Обеспечивающая подпрограмма муниципального образования поселок Пангоды «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

20 104,91

19 360,07

20 635,03

21 571,94

0,00

0,00

81 671,95

Средства местного бюджета

20 104,91

19 360,07

20 635,03

21 571,94

0,00

0,00

81 671,95

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

01.1

Оплата труда работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

0,00

0,00

71 796,96

Средства местного бюджета

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

0,00

0,00

71 796,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Бюджетные средства всего, из них:

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

0,00

0,00

71 796,96

Средства местного бюджета

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

0,00

0,00

71 796,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

01.2

Социальная поддержка работников Управления муниципального имущества за исключением фонда оплаты труда

Бюджетные средства всего, из них:

2 827,80

1 600,89

390,51

587,39

0,00

0,00

5 406,59

Средства местного бюджета

2 827,80

1 600,89

390,51

587,39

0,00

0,00

5 406,59

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

Командировочные расходы (суточные)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2,10

2,10

2,10

0,00

0,00

6,30

Средства местного бюджета

0,00

2,10

2,10

2,10

0,00

0,00

6,30

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2

Оплата льготного проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска

Бюджетные средства всего, из них:

369,09

522,20

324,80

522,20

0,00

0,00

1 738,29

Средства местного бюджета

369,09

522,20

324,80

522,20

0,00

0,00

1 738,29

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.3

Пособия по социальной помощи населению (единовременные выплаты работникам Управления)

Бюджетные средства всего, из них:

2 443,59

1 012,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 455,89

Средства местного бюджета

2 443,59

1 012,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 455,89

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.4

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Командировочные (проезд, проживание)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

42,00

42,00

42,00

0,00

0,00

126,00

Средства местного бюджета

0,00

42,00

42,00

42,00

0,00

0,00

126,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.5

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Бюджетные средства всего, из них:

2,22

1,57

0,90

0,38

0,00

0,00

5,07

Средства местного бюджета

2,22

1,57

0,90

0,38

0,00

0,00

5,07

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.6

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности

Бюджетные средства всего, из них:

12,90

20,71

20,71

20,71

0,00

0,00

75,03

Средства местного бюджета

12,90

20,71

20,71

20,71

0,00

0,00

75,03

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

01.3

Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Бюджетные средства всего, из них:

489,56

437,17

429,98

437,86

0,00

0,00

1 794,57

Средства местного бюджета

489,56

437,17

429,98

437,86

0,00

0,00

1 794,57

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Почтовые расходы (отправка писем)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

9,00

Средства местного бюджета

0,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

9,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.2

Услуги связи

Бюджетные средства всего, из них:

55,93

61,46

61,46

61,46

0,00

0,00

240,31

Средства местного бюджета

55,93

61,46

61,46

61,46

0,00

0,00

240,31

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.3

Медицинский осмотр сотрудников

Бюджетные средства всего, из них:

58,25

69,90

64,22

70,59

0,00

0,00

262,96

Средства местного бюджета

58,25

69,90

64,22

70,59

0,00

0,00

262,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.4

Курсы повышения квалификации

Бюджетные средства всего, из них:

6,26

7,70

0,00

0,00

0,00

0,00

13,96

Средства местного бюджета

6,26

7,70

0,00

0,00

0,00

0,00

13,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.5

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Медицинский осмотр сотрудников (возмещение расходов по медицинскому осмотру при поступлении на муниципальную службу вновь принятого сотрудника (в количестве 2 человек)

Бюджетные средства всего, из них:

20,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,36

Средства местного бюджета

20,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,36

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.6

Приобретение картриджей и запасных частей к оргтехнике

Бюджетные средства всего, из них:

54,39

41,90

54,80

54,80

0,00

0,00

205,89

Средства местного бюджета

54,39

41,90

54,80

54,80

0,00

0,00

205,89

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.7

Приобретение канцелярских товаров

Бюджетные средства всего, из них:

83,99

84,00

84,00

84,00

0,00

0,00

335,99

Средства местного бюджета

83,99

84,00

84,00

84,00

0,00

0,00

335,99

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.8

Приобретение и обслуживание программного обеспечения

Бюджетные средства всего, из них:

161,82

163,01

161,50

163,01

0,00

0,00

649,34

Средства местного бюджета

161,82

163,01

161,50

163,01

0,00

0,00

649,34

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.9

Приобретение оргтехники

Бюджетные средства всего, из них:

39,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,81

Средства местного бюджета

39,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.10

Приобретение мебели

Бюджетные средства всего, из них:

3,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,75

Средства местного бюджета

3,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,75

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.11

Аттестация рабочих мест

Бюджетные средства всего, из них:

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Средства местного бюджета

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.12

Оплата налогов

(налог на имущество)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

3,00

Средства местного бюджета

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

3,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.13

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Утилизация имущества (оргтехники)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства местного бюджета

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства окружного бюджета

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

01.4

Услуги по содержанию имущества УМИ

Бюджетные средства всего, из них:

70,50

63,00

63,00

63,00

0,00

0,00

259,50

Средства местного бюджета

70,50

63,00

63,00

63,00

0,00

0,00

259,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1

Заправка картриджей

Бюджетные средства всего, из них:

70,50

63,00

63,00

63,00

0,00

0,00

259,50

Средства местного бюджета

70,50

63,00

63,00

63,00

0,00

0,00

259,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Номер мероприятия

Наименование мероприятий

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Всего по годам

1

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования,

отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

31 978,82

29 337,95

25 441,02

23 527,06

20 515,88

20 515,88

151 316,61

Средства местного бюджета

31 770,82

29 337,95

25441,02

23 527,06

20 515,88

20 515,88

151 108,61

Средства районного бюджета

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

Средства окружного

бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма № 1

«Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

11 873,91

9 977,88

4 805,99

1 955,12

955,15

955,15

30 523,20

Средства местного бюджета

11 873,91

9 977,88

4 805,99

1 955,12

955,15

955,15

30 315,20

Средства

районного бюджета

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

Средства

окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

01.1

Приобретение имущества

в собственность муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета),

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Приобретение недвижимого имущества:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Приобретение движимого имущества

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

01.2

Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

494,46

721,60

30,13

30,13

30,13

30,13

1 336,58

Средства местного бюджета

494,46

721,60

30,13

30,13

30,13

30,13

1 336,58

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Организация и проведение кадастровых работ по муниципальному имуществу муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

186,22

177,20

0,00

0,00

0,00

0,00

363,42

Средства местного бюджета

186,22

177,20

0,00

0,00

0,00

0,00

363,42

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.1

- объекты коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

118,72

146,70

0,00

0,00

0,00

0,00

265,42

Средства местного бюджета

118,72

146,70

0,00

0,00

0,00

0,00

265,42

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.2

- жилищный фонд

Бюджетные средства всего, из них:

7,50

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

Средства местного бюджета

7,50

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.3

- нежилые здания (помещения)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.4

- сооружения, иные объекты, относящиеся к объектам инженерной и коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Средства местного бюджета

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования,

отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

Средства местного бюджета

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

Средства окружного бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Формирование земельных участков для размещения объектов муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Обеспечение регистрации транспортных средств, учитываемых в казне муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.1

- диагностика и технический осмотр транспортных средств

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.2

- страхование транспортных средств

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Организация и проведение кадастровых работ бесхозяйного имущества

Бюджетные средства всего, из них:

62,69

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,69

Средства местного бюджета

62,69

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,69

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.6

Проведение независимой оценки бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

12,15

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Средства местного бюджета

12,15

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.7

Оплата нотариальных услуг (доверенности, заверение копий документов)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.8

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования,

отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Оплата государственной пошлины (заверение доверенностей, копий документов), оплата налога на добавленную стоимость

Бюджетные средства всего, из них:

56,18

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

121,18

Средства местного бюджета

56,18

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

121,18

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9

Организация обследования (освидетельствования) объектов муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды, в том числе с привлечением экспертных организаций

Бюджетные средства всего, из них:

39,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

285,81

Средства местного бюджета

39,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

285,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.1

- техническое обследование объектов коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.2

- техническое обследование состояния жилищного фонда

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

246,81

Средства местного бюджета

0,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

246,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.3

- техническое обеспечение нежилых зданий (помещений)

Бюджетные средства всего, из них:

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Средства местного бюджета

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.10

Расходы по оплате транспортного налога и земельного налога

Бюджетные средства всего, из них:

18,82

17,13

17,13

17,13

17,13

17,13

104,47

Средства местного бюджета

18,82

17,13

17,13

17,13

17,13

17,13

104,47

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11

Формирование земельных участков, находящихся на территории муниципального образования поселок Пангоды в целях их предоставления, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

119,40

190,63

0,00

0,00

0,00

0,00

310,03

Средства местного бюджета

119,40

190,63

0,00

0,00

0,00

0,00

310,03

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11.1

- кадастровые работы по образованию земельных участков

Бюджетные средства всего, из них:

103,40

110,75

0,00

0,00

0,00

0,00

214,15

Средства местного бюджета

103,40

110,75

0,00

0,00

0,00

0,00

214,15

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11.2

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования,

отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

- оценка земельных участков (для проведения торгов)

Бюджетные средства всего, из них:

16,00

79,88

0,00

0,00

0,00

0,00

95,88

Средства местного бюджета

16,00

79,88

0,00

0,00

0,00

0,00

95,88

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

02.1

Содержание нежилых помещений муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

2 269,84

1 498,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3 768,17

Средства местного бюджета

2 269,84

1 498,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3 768,17

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Содержание и ремонт нежилых помещений муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

71,59

94,08

0,00

0,00

0,00

0,00

165,67

Средства местного бюджета

71,59

94,08

0,00

0,00

0,00

0,00

165,67

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2

Оплата коммунальных услуг по нежилым помещениям муниципального образования поселок Пангоды, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

2 198,25

1 398,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3 596,53

Средства местного бюджета

2 198,25

1 398,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3 596,53

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.1

- теплоснабжение

Бюджетные средства всего, из них:

2 184,88

1 332,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516,95

Средства местного бюджета

2 184,88

1 332,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516,95

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.2

- водоотведение (ОДН), горячее, холодное водоснабжение (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

1,05

7,09

0,00

0,00

0,00

0,00

8,14

Средства местного бюджета

1,05

7,09

0,00

0,00

0,00

0,00

8,14

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.3

- электроэнергия (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

12,32

59,12

0,00

0,00

0,00

0,00

71,44

Средства местного бюджета

12,32

59,12

0,00

0,00

0,00

0,00

71,44

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.4

Обслуживание приборов учета, находящихся в нежилых помещениях муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

Средства местного бюджета

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.5

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета),

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Средства местного бюджета

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

02.2

Содержание незаселенных жилых помещений

муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

6 674,01

5 440,18

2 486,87

0,00

427,98

427,98

15 457,01

Средства местного бюджета

6 674,01

5 440,18

2 486,87

0,00

427,98

427,98

15 457,01

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1

Содержание и ремонт незаселенного жилого помещения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

2 208,50

1 449,41

489,26

0,00

59,18

59,18

4 265,53

Средства местного бюджета

2 208,50

1 449,41

489,26

0,00

59,18

59,18

4 265,53

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2

Содержание приборов учета, находящихся в незаселенных жилых помещениях муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3

Оплата коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям муниципального образования поселок Пангоды, из них

Бюджетные средства всего, из них:

4 465,51

3 990,77

1 997,61

0,00

368,80

368,80

11 191,48

Средства местного бюджета

4 465,51

3 990,77

1 997,61

0,00

368,80

368,80

11 191,48

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.1

- теплоснабжение

Бюджетные средства всего, из них:

4 313,70

3 895,88

1 966,34

0,00

364,30

364,30

10 904,52

Средства местного бюджета

4 313,70

3 895,88

1 966,34

0,00

364,30

364,30

10 904,52

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.2

- электроэнергия (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

42,40

28,64

8,49

0,00

1,00

1,00

81,53

Средства местного бюджета

42,40

28,64

8,49

0,00

1,00

1,00

81,53

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.3

- водоотведение (ОДН), горячее, холодное водоснабжение (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

109,41

66,25

22,78

0,00

3,50

3,50

205,43

Средства местного бюджета

109,41

66,25

22,78

0,00

3,50

3,50

205,43

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета),

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

02.3

Формирование фонда

и осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

1 369,96

1 688,99

1 688,99

1 688,99

260,98

260,98

6 958,89

Средства местного бюджета

1 369,96

1 688,99

1 688,99

1 688,99

260,98

260,98

6 958,89

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

02.4

Содержание движимого имущества муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства местного бюджета

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1

Содержание и ремонт движимого имущества муниципального образования поселок Пангоды, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства местного бюджета

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.1

- проектные работы по оснащению пожарно-охранной сигнализации с выводом сигналов на пульт пожарной части и вневедомственной охраны объекта «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

Средства местного бюджета

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.2

- строительно-монтажные работы пожарно-охранной сигнализации с выводом сигналов на пульт пожарной части и вневедомственной охраны объекта «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,00

Средства местного бюджета

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.3

- оказание услуг по дублированию сигнала пожарной безопасности из объекта «Модульная лыжная база» на пульт подразделения пожарной охраны

Бюджетные средства всего, из них:

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Средства местного бюджета

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.4

- оказание услуг по централизованной охране объекта «Модульная лыжная база» путем экстренного реагирования

Бюджетные средства всего, из них:

4,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,25

Средства местного бюджета

4,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.5

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета),

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

- независимая оценка пожарного риска по объекту «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Средства местного бюджета

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7

02.5

Содержание маневренного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства местного бюджета

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1

Оплата коммунальных услуг маневренного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства местного бюджета

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8

01.3

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды в соответствии с законодательством

об оценочной деятельности

Бюджетные средства всего, из них:

453,29

499,84

600,00

236,00

236,06

236,06

2 261,25

Средства местного бюджета

245,29

499,84

600,00

236,00

236,06

236,06

2 053,25

Средства районного бюджета

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

2.9

01.4

Передача муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды в соответствии с действующим законодательством хозяйствующим субъектам

на основании договоров аренды, концессии

Бюджетные средства всего, из них:

220,10

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

Средства местного бюджета

220,10

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.1

- разработка финансовой модели концессионера по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению

Бюджетные средства всего, из них:

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.2

- сбор и анализ данных разработки конкурсной документации по отбору концессионера на объекты теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения)

Бюджетные средства всего, из них:

20,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,30

Средства местного бюджета

20,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,30

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.3

- разработка конкурсной документации

Бюджетные средства всего, из них:

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.9.4

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования, отдел бухгалтерского учета),

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

- экспертная оценка соответствия поступивших предложений требованиям конкурсной документации в части возможности достижения плановых значений показателей деятельности концессионера

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

0,00

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10

01.5

Продажа муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды, включенного в план приватизации, в соответствии с действующим законодательством

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.11

01.6

Утилизация имущества находящегося в казне муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства местного бюджета

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Подпрограмма № 2 «Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

01.1

Инвентаризация земель

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

01.2

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков

и соблюдением земельного законодательства

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

01.3

Осуществление контроля

за своевременной уплатой платежей

за использование земельных участков

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

01.4

Организация

и (или) проведение мероприятий

по санитарной очистке территории (субботники)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Обеспечивающая подпрограмма муниципального образования поселок Пангоды «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования,

отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

20 104,91

19 360,07

20 635,03

21 571,94

19 560,73

19 560,73

120 793,41

Средства местного бюджета

20 104,91

19 360,07

20 635,03

21 571,94

19 560,73

19 560,73

120 793,41

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

326,17

0,00

0,00

4.1

01.1

Оплата труда работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

18 600,00

18 600,00

111 411,29

Средства местного бюджета

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

18 600,00

18 600,00

111 411,29

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

326,17

0,00

0,00

4.1.1

Оплата труда

и начисления на выплаты по оплате труда

Бюджетные средства всего, из них:

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

18 600,00

18 600,00

111 411,29

Средства местного бюджета

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

18 600,00

18 600,00

111 411,29

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

01.2

Социальная поддержка работников Управления муниципального имущества за исключением фонда оплаты труда

Бюджетные средства всего, из них:

2 827,80

1 600,89

390,51

587,39

482,46

482,46

6 371,51

Средства местного бюджета

2 827,80

1 600,89

390,51

587,39

482,46

482,46

6 371,51

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.1

Командировочные расходы (суточные)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

10,50

Средства местного бюджета

0,00

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

10,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2

Оплата льготного проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска

Бюджетные средства всего, из них:

369,09

522,20

324,80

522,20

417,20

417,20

2 572,69

Средства местного бюджета

369,09

522,20

324,80

522,20

417,20

417,20

2 572,69

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.3

Пособия по социальной помощи населению (единовременные выплаты работникам Управления)

Бюджетные средства всего, из них:

2 443,59

1 012,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 455,89

Средства местного бюджета

2 443,59

1 012,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 455,89

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.4

Командировочные (проезд, проживание)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

210,00

Средства местного бюджета

0,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

210,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.5

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования,

отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Бюджетные средства всего, из них:

2,22

1,57

0,90

0,38

1,80

1,80

8,67

Средства местного бюджета

2,22

1,57

0,90

0,38

1,80

1,80

8,67

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.6

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности

Бюджетные средства всего, из них:

12,90

20,71

20,71

20,71

19,36

19,36

113,75

Средства местного бюджета

12,90

20,71

20,71

20,71

19,36

19,36

113,75

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

01.3

Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Бюджетные средства всего, из них:

489,56

437,17

429,98

437,86

422,27

422,27

2 639,11

Средства местного бюджета

489,56

437,17

429,98

437,86

422,27

422,27

2 639,11

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.1

Почтовые расходы (отправка писем)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

Средства местного бюджета

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.2

Услуги связи

Бюджетные средства всего, из них:

55,93

61,46

61,46

61,46

59,97

59,97

360,25

Средства местного бюджета

55,93

61,46

61,46

61,46

59,97

59,97

360,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.3

Медицинский осмотр сотрудников

Бюджетные средства всего, из них:

58,25

69,90

64,22

70,59

66,00

66,00

394,96

Средства местного бюджета

58,25

69,90

64,22

70,59

66,00

66,00

394,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.4

Курсы повышения квалификации

Бюджетные средства всего, из них:

6,26

7,70

0,00

0,00

0,00

0,00

13,96

Средства местного бюджета

6,26

7,70

0,00

0,00

0,00

0,00

13,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.5

Медицинский осмотр сотрудников (возмещение расходов по медицинскому осмотру при поступлении на муниципальную службу вновь принятого сотрудника (в количестве 2 человек)

Бюджетные средства всего, из них:

20,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,36

Средства местного бюджета

20,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,36

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.6

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования,

отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Приобретение картриджей и запасных частей к оргтехнике

Бюджетные средства всего, из них:

54,39

41,90

54,80

54,80

54,80

54,80

315,49

Средства местного бюджета

54,39

41,90

54,80

54,80

54,80

54,80

315,49

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.7

Приобретение канцелярских товаров

Бюджетные средства всего, из них:

83,99

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

503,99

Средства местного бюджета

83,99

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

503,99

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.8

Приобретение и обслуживание программного обеспечения

Бюджетные средства всего, из них:

161,82

163,01

161,50

163,01

153,50

153,50

956,34

Средства местного бюджета

161,82

163,01

161,50

163,01

153,50

153,50

956,34

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.9

Приобретение оргтехники

Бюджетные средства всего, из них:

39,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,81

Средства местного бюджета

39,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.10

Приобретение мебели

Бюджетные средства всего, из них:

3,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,75

Средства местного бюджета

3,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,75

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.11

Аттестация рабочих мест

Бюджетные средства всего, из них:

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Средства местного бюджета

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.12

Оплата налогов

(налог на имущество)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Средства местного бюджета

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.13

Утилизация имущества (оргтехники)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства местного бюджета

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (отдел муниципального имущества и землепользования,

отдел бухгалтерского учета), Администрация муниципального образования поселок Пангоды

01.4

Услуги по содержанию имущества УМИ

Бюджетные средства всего, из них:

70,50

63,00

63,00

63,00

56,00

56,00

371,50

Средства местного бюджета

70,50

63,00

63,00

63,00

56,00

56,00

371,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.1

Заправка картриджей

Бюджетные средства всего, из них:

70,50

63,00

63,00

63,00

56,00

56,00

371,50

Средства местного бюджета

70,50

63,00

63,00

63,00

56,00

56,00

371,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к р. 3 муниципальной программы муниципального образования

поселок Пангоды«Управление муниципальнымимуществом муниципальногообразования

поселок Пангодына 2019-2024 годы»

Сведения о показателях муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»


п/п

Наименование муниципальной подпрограммы,

цели, задачи, показателей

Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель

Единица измерения

Вес цели, задачи, показателя

Базовое значение показателя

(2018 год)

Значения показателей

2019год

2020год

2021год

2022год

2023год

2024год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

1

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

2

Цель муниципальной программы: Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на основе современных принципов и методов управления в целях удовлетворения социальных и бытовых потребностей населения муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование), обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, стимулирования развития реального сектора экономики, реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования

и выполнения требований законодательства Российской Федерации

1

3

Показатель цели 1.

Доля фактически поступивших неналоговых доходов в бюджет муниципального образования от утвержденных неналоговых доходов по состоянию на 01 января отчетного периода

Мероприятия подпрограммы № 1

Процент

1

100,93

100

101,79

100

100

100

100

100

4

Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

5

Цель: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования

0,6

6

Задача 1. Формирование имущества муниципального образования

0,5

6.1

Показатель 1.1.

Доля приобретённого (полученного) имущества в собственность муниципального образования от общего количества объектов, запланированных к приобретению (получению) в текущем году

Мероприятие 01.1.

Приобретение имущества в собственность муниципального образования

Процент

0,12

100

100

100

100

100

100

100

100

6.2

Показатель 1.2.

Доля объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества объектов, запланированных к проведению кадастровых работ в текущем году

Мероприятие 01.2.

Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования

Процент

0,13

100

100

55,17

100

100

100

100

100

6.3

Показатель 1.3.

Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, в отношении которых запланировано проведение кадастровых работ в текущем году

Мероприятие 01.2.Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования

Процент

0,13

100

100

60

100

100

100

100

100

6.4

Показатель 1.4.

Доля обследованных (освидетельствованных) объектов муниципальной собственности муниципального образования от общего количества объектов, требующих обследования (освидетельствования)

Мероприятие 01.2.Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования

Процент

0,12

100

100

100

100

100

100

100

100

6.5

Показатель 1.5.

Доля бесхозяйных объектов, поставленных на учет в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ямало-Ненецкому автономному округу отдел по Надымскому району, от общего количества бесхозяйных объектов, выявленных на территории муниципального образования

Мероприятие 01.2.Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования

Процент

0,12

100

100

100

100

100

100

100

100

6.6

Показатель 1.6.

Доля фактических выплат, в отношении которых осуществлено содержание нежилых помещений муниципального образования от запланированных выплат на содержание нежилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода

Мероприятие 02.1.Содержание нежилых помещений муниципального образования

Процент

0,13

97,83

100

96,17

100

100

100

100

100

6.7

Показатель 1.7. 

Доля фактических выплат, в отношении которых осуществлено содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования от запланированных выплат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода

Мероприятие 02.2. Содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования

Процент

0,13

98,80

100

96,01

100

100

100

100

100

6.8

Показатель 1.8.

Доля фактически сформированных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования, от включенных в перечень региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, принадлежащих муниципальному образованию, утвержденный постановлением Правительства ЯНАО от 29.12.2014 № 1136-П по состоянию на конец текущего отчетного периода

Мероприятие 02.3. Формирование фонда и осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования

Процент

0,12

100

100

100

100

100

100

100

100

7

Задача 2. Пополнение доходной части местного бюджета на основе рационального и эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования

0,5

7.1

Показатель 2.1.

Доля объектов, в отношении которых произведена независимая оценка, от общего количества объектов, запланированных к проведению независимой оценки в текущем году

Мероприятие 01.3. Оценка рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования в соответствии с законодательством об оценочной деятельности

Процент

0,2

100

100

73,39

100

100

100

100

100

7.2

Показатель 2.2.

Доля фактических доходов от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования от запланированных доходов от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования по состоянию

на 01 января отчетного периода

Мероприятие 01.4. Передача муниципального имущества муниципального образования в соответствии с действующим законодательством хозяйствующим субъектам на основании договоров аренды, концессии

Процент

0,4

100,45

100

100,09

100

100

100

100

100

7.3

Показатель 2.3.

Доля фактических доходов от продажи муниципального имущества муниципального образования от запланированных доходов от продажи муниципального имущества муниципального образования по состоянию

на 01 января отчетного периода

Мероприятие 01.5. Продажа муниципального имущества муниципального образования, включенного в план приватизации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Процент

0,2

100

100

99,92

100

100

100

100

100

7.4

Показатель 2.4.

Утилизация имущества находящегося в казне муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.6.

Утилизация имущества находящегося в казне муниципального образования поселок Пангоды

Процент

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Подпрограмма № 2 «Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды»

9

Цель:Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем повышения эффективности и безопасности использования земель муниципального образования

0,3

10

Задача 1. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель муниципального образования

0,6

10.1

Показатель 1.1.

Площадь земель, по которым проводится муниципальный земельный контроль

Мероприятие 01.1. Инвентаризация земель.

Мероприятие 01.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства

Гектар

0,5

3,42

10

0,230

10

10

10

10

10

10.2

Показатель 1.2.

Доля фактических доходов от сдачи в аренду земельных участков от плановых показателей

Мероприятие 01.3. Осуществление контроля за своевременной уплатой платежей за использование земельных участков

%

0,5

102

100

118,09

100

100

100

100

100

11

Задача 2. Сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв

0,4

11.1

Показатель 1.3.

Количество проведенных мероприятий по санитарной очистке территории (субботники)

Мероприятие 01.4. Организация и (или) проведение мероприятий по санитарной очистке территории (субботники)

Единица

1

3

5

6

5

5

5

5

5

12

Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

13

Цель:Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление финансами Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

0,1

14

Показатель цели: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

Рубль

1

112226,41

89752,47

99120,95

89940,27

98032,03

101954,19

92619,86

92619,86

15

Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

0,5

15.1

Показатель 1.1.

Доля расходов на оплату труда работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.1. Оплата труда работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

Процент

0,5

79,89

95,05

83,22

94,48

95,82

95,05

95,20

95,20

15.2

Показатель 1.2.

Доля расходов на социальную поддержку работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.2.Социальная поддержка работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

Процент

0,5

17,55

2,44

13,99

2,93

1,79

2,63

2,35

2,35

16

Задача 2. Оптимизация расходов на содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

0,5

16.1

Показатель 2.1.

Доля расходов на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей к общей утвержденной сумме предельно допустимых

Мероприятие 01.3. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Процент

0,25

2,20

2,22

2,44

2,26

2,08

2,03

2,16

2,16

16.2

Показатель 2.2.

Доля расходов на услуги по содержанию имущества в общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.4.

Услуги по содержанию имущества УМИ

Процент

0,75

0,36

0,29

0,35

0,33

0,31

0,29

0,29

0,29

1

Приложение № 3

к р. 3 муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды«Управление муниципальным имуществом муниципальногообразования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды«Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Доля фактически поступивших неналоговых доходовв бюджет муниципального образования поселок Пангоды от утвержденных неналоговых доходовпо состоянию на 01 января

отчетного периода (Дфпд)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Определяется как отношение поступивших неналоговых доходов в бюджет муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование) на отчетный период от заключенных договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, договоров купли-продажи муниципального имущества и земельных участков муниципального образования, договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственностьна которые не разграничена к запланированным неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, от продажи муниципального имущества и земельных участков муниципального образования, сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным по состоянию на 01 января отчетного периода

Алгоритм формирования показателя

Дфпд=ФДп/Дзп×100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Фактическое поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования на отчетный период

ФДп

Рост показателя является положительной динамикой

Запланированные неналоговые доходы, поступающие в бюджет муниципального образования, утвержденные по состоянию на 01 января отчетного периода

Дзп

Источник информации для расчета (определения) показателя

Договоры аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, договоры купли-продажи муниципального имущества и земельных участков муниципального образования, договоры аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, договоры купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, сведения по лицевым карточкам арендаторов и покупателей муниципального имущества муниципального образования

1

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

поселок Пангоды «Управление

муниципальнымимуществом муниципальногообразования

поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 1

«Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель подпрограммы № 1

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – УМИ)

Соисполнители подпрограммы № 1

Отдел муниципального имущества и землепользования УМИ,Администрация муниципального образования поселок Пангоды (далее - Администрация)

Цель

подпрограммы № 1

Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

Задачи

подпрограммы № 1

1. Формирование имущества муниципального образования.

2. Пополнение доходной части местного бюджета на основе рационального

и эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования

Сроки реализации подпрограммы № 1

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 1

по годам

1. Доля приобретённого (полученного) имущества в собственность муниципального образования от общего количества объектов, запланированных к приобретению (получению) в текущем году:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 100 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

2. Доля объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы,

от общего количества объектов, запланированных к проведению кадастровых работ в текущем году:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 55,17 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

3. Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, в отношении которых запланировано проведение кадастровых работ в текущем году:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 60 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

4. Доля обследованных (освидетельствованных) объектов муниципальной собственности муниципального образования от общего количества объектов, требующих обследования (освидетельствования):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 100 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

5. Доля бесхозяйных объектов, поставленных на учет в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ямало-Ненецкому автономному округу, отдел по Надымскому району, от общего количества бесхозяйных объектов, выявленных на территории муниципального образования:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 100 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

6. Доля фактических выплат, в отношении которых осуществлено содержание нежилых помещений муниципального образования от запланированных выплат на содержание нежилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 96,17 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

7. Доля фактических выплат, в отношении которых осуществлено содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования от запланированных выплат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 96,01 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

8.Доля фактически сформированных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования, от включенных в перечень региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, принадлежащих муниципальному образованию, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 декабря 2014 года № 1136-П по состоянию на конец текущего отчетного периода:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 100%

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

9. Доля объектов, в отношении которых произведена независимая оценка,

от общего количества объектов, запланированных к проведению независимой оценки в текущем году:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 73,39 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 10
%

2024 год –

10. Доля фактических доходов от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования от запланированных доходов от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования по состоянию

на 01 января отчетного периода:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 100,09 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100%

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

11. Доля фактических доходов от продажи муниципального имущества муниципального образования от запланированных доходов от продажи муниципального имущества муниципального образования по состоянию

на 01 января отчетного периода:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 99,92 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 1

1. Основное мероприятие 01 «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования»:

1.1. Приобретение имущества в собственность муниципального образования.

1.2. Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования.

1.3. Оценка рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

1.4. Передача муниципального имущества муниципального образования в соответствии с действующим законодательством хозяйствующим субъектам на основании договоров аренды, концессии.

1.5. Продажа муниципального имущества муниципального образования, включенного в план приватизации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Основное мероприятие 02 «Организация учета и содержания муниципального имущества муниципального образования»:

2.1. Содержание нежилых помещений муниципального образования.

2.2. Содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования.

2.3. Формирование фонда и осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования.

2.4. Содержание движимого имущества муниципального образования

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1

Общий объем финансирования подпрограммы № 1, тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 1,

утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.

Дополнительная потребность в бюджетных средствах,тыс. руб.

Всего: 30 523,20 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 30 315,20 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 208,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Всего: 28 612,90 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 28 404,90 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 208,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Всего: 1 910,30 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 910,30 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 11 873,91 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 11 665,91 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 208,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

2019 году – 11 873,91 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 11 665,91 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 208,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 9 977,88 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 9 977,88 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 9 977,88 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 9 977,88 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 4 805,99 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 4 805,99 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 4 805,99 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 4 805,99 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 1 955,12 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 955,12 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 1 955,12 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 955,12 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 955,15 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 955,15 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 955,15 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 955,15 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 955,15 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –  955,15 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 955,15 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 955,15 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

1. Пополнение доходной части бюджета муниципального образования за счет использования муниципального имущества муниципального образования.

2. Обеспечение сохранности и надлежащего содержания имущества казны муниципального образования муниципального образования.

3. Обеспечение полного и достоверного учета муниципального имущества

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования от 06 марта 2013 года № 35 «Об утверждении Положенияоб Управлении муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды» (с изменениями) УМИ является функциональным органом Администрации, обеспечивающим реализацию полномочий муниципального образования в следующих сферах деятельности:

-              управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования, в том числе земельными участками, принадлежащими муниципальному образованию на праве собственности, городскими лесами, а также водными объектами, признаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации собственностью муниципального образования, в пределах своей компетенции;

-              координация деятельности структурных подразделений УМИ в области имущественных и земельных отношений в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования;

-              приватизация муниципального имущества, в том числе земельных участков, находящихся под приватизируемыми объектами недвижимости муниципальной собственности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-              реализация бюджетных полномочий в пределах своей компетенции;

-              правовое обеспечение и контроль разграничения имущества, находящегося  в муниципальной собственности.

В последнее время одной из самых актуальных считается проблема повышения эффективности системы управления экономикой, в том числе и сферы управления муниципальным имуществом. Муниципальная собственность составляет ресурсную основу для выполнения социальных и иных публичных функций органов местного самоуправления.

Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления по решению экономических                       и социальных задач, созданию эффективной конкурентной среды, стимулированию экономики, оздоровлению и укреплению финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения на территории муниципального образования.

Структура и состав муниципальной собственности включает в себя такие самостоятельные элементы как: земля, нежилые помещения, имущественные комплексы, доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, иное движимое                  и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов характеризуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную специфику, в том числе                 и с точки зрения форм и методов управления.

Также, одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и право подтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов муниципальной собственности.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры муниципальной собственности с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации                 и органами местного самоуправления, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости, находящихся                                           в муниципальной собственности, являются залогом целостности имущества.

За период 2019 года на территории муниципального образования в отношении учета имущества были осуществлены следующие мероприятия:

-              организован и постоянно осуществляется учет муниципального имущества, переданного в аренду;

-              урегулирован механизм выявления и постановки на учет бесхозяйного имущества и его приема в муниципальную собственность.

Проблема «узаконивания» бесхозяйного имущества и оформления                            его в муниципальную собственность муниципального образования требует объемного финансирования из средств местного бюджета.

Несмотря на положительные тенденции, наметившиеся в решении проблемы приема бесхозяйного имущества в муниципальную собственность муниципального образования за последние годы, существует острая необходимость реализации программных мероприятий по организации и проведения кадастровых работбесхозяйного имущества и постановки его на государственный регистрационный учет, проведение независимой оценки объектов для дальнейшей эксплуатации имущества в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

В целях повышения эффективности использования объектов муниципальной собственности муниципального образования, передаваемых в аренду, планируется проведение оценки муниципального имущества.

В настоящее время повышение эффективности использования и управления муниципальным имуществом муниципального образования продолжает оставаться одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации ранее действовавшей подпрограммы № 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма) был достигнут за счет проведения структурных изменений в системе учета муниципальной собственности муниципального образования, позволивших обеспечить эффективное использование муниципальной собственности муниципального образования.

В 2019 году в рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

а)              выполнены кадастровые работы в отношении 18 объектов, из них:

-              акты обследования в отношении 3 объектов жилищного фонда для снятия с государственного кадастрового учета;

-              кадастровые работы в отношении 11 сетей коммунальной инфраструктуры и 2 внутридворовых проездов;

-              кадастровые работы в отношении 2 бесхозяйных объектов для постановки на учет как бесхозяйный объект недвижимого имущества;

б)              проведена оценка муниципального имущества муниципального образования у независимых оценщиков, по результатам работы которых представлены отчеты об оценке рыночной стоимости объектов и рыночной стоимости арендной платы за пользование муниципальным имуществом муниципального образования в отношении 156 объектов;

в)              оказаны услуги по определению рыночной стоимости права аренды земельного участка (величина ежегодной арендной платы), в отношении 2 земельных участков;

г)              выполнены кадастровые работы в отношении 6 земельных участков;

д)              выполнены работы по обследованию технического состояния и строительных конструкций в отношении 2 объектов нежилых зданий (помещений).

По состоянию на 01 января 2019 года стоимость основных средств УМИ составила 924 936,27 рублей.

За отчетный год стоимость основных средств увеличилась на сумму                                   38 020,00 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года стоимость основных средств УМИ составила 962 956,27 рублей.

По состоянию на 01 января 2019 года сумма остатка нефинансовых активов составляющих казну составила 2 471 931 933,92 рублей.

Увеличение имущества казны в 2019 году составило 859 048 634,75 рублей.

Уменьшение имущества казны в 2019 году составило 311 692 058,04 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года сумма остатка нефинансовых активов составляющих казну составила 3 019 288 560,63 рублей.

Прямой экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы № 1 состоял в увеличении доходов местного бюджета за счет роста поступлений доходов                  от распоряжения и использования муниципальной собственности муниципального образования и оптимизации затрат, связанных с управленческими расходами при управлении и содержании муниципальной собственности муниципального образования.

Настоящая подпрограмма № 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»                  (далее –подпрограмма № 1) направлена на достижение поставленных задач органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом с учетом требований и нововведений, вводимых исполнительными органами Российской Федерации в сфере учета и распоряжения муниципальным имуществом.

Основными задачами в сфере управления муниципальной собственностью муниципального образования являются укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления муниципального образования, с целью более эффективного использования муниципального имущества муниципального образования.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 1

Реализация подпрограммы № 1 будет осуществляться путем исполнения мероприятий:

-              по основному мероприятию 01 «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды»:

Мероприятие 01.1 «Приобретение имущества в собственность муниципального образования поселок Пангоды».

Реализация мероприятия позволит осуществить:

-              приобретение недвижимого имущества;

-              приобретение движимого имущества.

Мероприятие 01.2 «Оформление права собственности объектов муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды».

Реализация мероприятия позволит осуществить:

-              организацию и проведение кадастровых работ по муниципальному имуществу муниципального образования;

-              формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности муниципального образования;

-              формирование земельных участков для размещения объектов муниципальной собственности муниципального образования;

-              обеспечение регистрации транспортных средств, учитываемых в казне муниципального образования;

-              организацию и проведение кадастровых работ бесхозяйного имущества;

-              проведение независимой оценки бесхозяйных объектов, принятых                          в муниципальную собственность муниципального образования;

-              оплату нотариальных услуг (доверенности, заверение копий документов);

-              оплату государственной пошлины (заверение доверенностей, копий документов), оплату налога на добавленную стоимость;

-              организацию обследования (освидетельствования) объектов муниципальной собственности муниципального образования, в том числес привлечением экспертных организаций;

-              расходы по оплате транспортного налога;

-              формирование земельных участков, находящихся на территории муниципального образования.

Мероприятие 01.3 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды в соответствии с законодательством об оценочной деятельности».

В целях реализации муниципального имущества на торгах, без торгов проводится своевременная оценка рыночной стоимости объекта оценки.

Мероприятие 01.4 «Передача муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды в соответствии с действующим законодательством хозяйствующим субъектам на основании договоров аренды, концессии».

Направлено на эффективность использования муниципального имущества и получение доходов в местный бюджет.

Мероприятие 01.5 «Продажа муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды, включенных в план приватизации, в соответствии               с действующим законодательством».

Направлено на снижение издержек на содержание муниципального имущества, выявление не эффективно используемое муниципальное имущество, решение социально-экономических вопросов местного значения.

-              по основному мероприятию 02 «Организация учета и содержание муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды».

Мероприятие 02.1 «Содержание нежилых помещений муниципального образования поселок Пангоды».

Направлено на исполнение обязанностей органов местного самоуправления как собственника по сплачиванию коммунальных услуг.

Мероприятие 02.2 «Содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования поселок Пангоды».

Направлено на исполнение обязанностей органов местного самоуправления как собственника по сплачиванию коммунальных услуг.

Мероприятие 02.3 «Формирование фонда и осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования поселок Пангоды».

Использование постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1136 П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.».

Мероприятие 02.4 «Содержание движимого имущества муниципального образования поселок Пангоды».

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 приведены в приложении № 1                к настоящей подпрограмме № 1.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1

Сведения о показателях подпрограммы № 1 с распределением по годам                             ее реализации формируются согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме                  № 1.

Методика расчетов показателей подпрограммы № 1 представлена согласно приложению № 3 к настоящей подпрограмме № 1.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

Достижение определенных в подпрограмме № 1 результатов повлияет                    на эффективность реализации муниципальной политики в сфере формирования                  и управления муниципальной собственности муниципального образованияи обеспечит к 2024 году:

1)              пополнение доходной части бюджета муниципального образования за счет эффективного использования муниципального имущества муниципального образования;

2)              обеспечение сохранности и надлежащего содержания имущества казны муниципального образования;

3)              обеспечение полного и достоверного учета муниципального имущества.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 1

«Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

Часть 1



п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы,

номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

11 873,91

9 977,88

4 805,99

1 955,12

0,00

0,00

28 612,90

Средства местного бюджета

11 665,91

9 977,88

4 805,99

1 955,12

0,00

0,00

28 612,90

Средства районного бюджета

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1. Формирование имущества муниципального образования поселок Пангоды (вес показателя – 0,5)

2.1

Мероприятие 01.1.

Приобретение имущества в собственность муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Приобретение недвижимого имущества

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Приобретение движимого имущества

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 01.2.

Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

494,46

721,60

30,13

30,13

0,00

0,00

1 276,32

Средства местного бюджета

494,46

721,60

30,13

30,13

0,00

0,00

1 276,32

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Организация и проведение кадастровых работ по муниципальному имуществу муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

186,22

177,20

0,00

0,00

0,00

0,00

363,42

Средства местного бюджета

186,22

177,20

0,00

0,00

0,00

0,00

363,42

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.1

- объекты коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

118,72

146,70

0,00

0,00

0,00

0,00

265,42

Средства местного бюджета

118,72

146,70

0,00

0,00

0,00

0,00

265,42

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.2

- жилищный фонд

Бюджетные средства всего, из них:

7,50

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

Средства местного бюджета

7,50

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.3

- нежилые здания (помещения)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.4

- сооружения, иные объекты, относящиеся к объектам инженерной и коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Средства местного бюджета

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

Средства местного бюджета

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Формирование земельных участков для размещения объектов муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Обеспечение регистрации транспортных средств, учитываемых в казне, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.1

- диагностика и технический осмотр транспортных средств

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.2

- страхование транспортных средств

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Организация и проведение кадастровых работ бесхозяйного имущества

Бюджетные средства всего, из них:

62,69

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,69

Средства местного бюджета

62,69

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,69

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.6

Проведение независимой оценки бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

12,15

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Средства местного бюджета

12,15

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.7

Оплата нотариальных услуг (доверенности, заверение копий документов)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.8

Оплата государственной пошлины

(заверение доверенностей, копий документов), оплата налога на добавленную стоимость

Бюджетные средства всего, из них:

56,18

13,00

13,00

13,00

0,00

0,00

95,18

Средства местного бюджета

56,18

13,00

13,00

13,00

0,00

0,00

95,18

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9

Организация обследования (освидетельствования) объектов муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды, в том числе с привлечением экспертных организаций

Бюджетные средства всего, из них:

39,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

285,81

Средства местного бюджета

39,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

285,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.1

- техническое обследование объектов коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.2

- техническое обследование состояния жилищного фонда

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

246,81

Средства местного бюджета

0,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

246,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.3

- техническое обследование нежилых зданий (помещений)

Бюджетные средства всего, из них:

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Средства местного бюджета

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.10

Расходы по оплате транспортного налога и земельного налога

Бюджетные средства всего, из них:

18,82

17,13

17,13

17,13

0,00

0,00

70,21

Средства местного бюджета

18,82

17,13

17,13

17,13

0,00

0,00

70,21

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11

Формирование земельных участков, находящихся на территории муниципального образования поселок Пангоды в целях их предоставления, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

119,40

190,63

0,00

0,00

0,00

0,00

310,03

Средства местного бюджета

119,40

190,63

0,00

0,00

0,00

0,00

310,03

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11.1

- кадастровые работы по образованию земельных участков

Бюджетные средства всего, из них:

103,40

110,75

0,00

0,00

0,00

0,00

214,15

Средства местного бюджета

103,40

110,75

0,00

0,00

0,00

0,00

214,15

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11.2

- оценка земельных участков (для проведения торгов)

Бюджетные средства всего, из них:

16,00

79,88

0,00

0,00

0,00

0,00

95,88

Средства местного бюджета

16,00

79,88

0,00

0,00

0,00

0,00

95,88

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие 02.1.

Содержание нежилых помещений муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

2 269,84

1 498,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3 768,17

Средства местного бюджета

2 269,84

1 498,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3 768,17

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Содержание и ремонт нежилых помещений муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

71,59

94,08

0,00

0,00

0,00

0,00

165,67

Средства местного бюджета

71,59

94,08

0,00

0,00

0,00

0,00

165,67

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2

Оплата коммунальных услуг по нежилым помещениям муниципального образования поселок Пангоды, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

2 198,25

1 398,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3 596,53

Средства местного бюджета

2 198,25

1 398,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3 596,53

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.1

- теплоснабжение

Бюджетные средства всего, из них:

2 184,88

1 332,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516,95

Средства местного бюджета

2 184,88

1 332,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516,95

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.2

- водоотведение (ОДН), горячее, холодное водоснабжение (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

1,05

7,09

0,00

0,00

0,00

0,00

8,14

Средства местного бюджета

1,05

7,09

0,00

0,00

0,00

0,00

8,14

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.3

- электроэнергия (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

12,32

59,12

0,00

0,00

0,00

0,00

71,44

Средства местного бюджета

12,32

59,12

0,00

0,00

0,00

0,00

71,44

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3

Обслуживание приборов учета, находящихся в нежилых помещениях   муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

Средства местного бюджета

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4

Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Средства местного бюджета

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Мероприятие 02.2.

Содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования поселок Пангоды,в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

6 674,01

5 440,18

2 486,87

0,00

0,00

0,00

14 601,05

Средства местного бюджета

6 674,01

5 440,18

2 486,87

0,00

0,00

0,00

14 601,05

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1

Содержание и ремонт незаселенного жилого помещения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

2 208,50

1 449,41

489,26

0,00

0,00

0,00

4 147,17

Средства местного бюджета

2 208,50

1 449,41

489,26

0,00

0,00

0,00

4 147,17

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2

Содержание приборов учета, находящихся в незаселенных жилых помещениях муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3

Оплата коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям муниципального образования поселок Пангоды, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

4 465,51

3 990,77

1 997,61

0,00

0,00

0,00

10 453,88

Средства местного бюджета

4 465,51

3 990,77

1 997,61

0,00

0,00

0,00

10 453,88

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.1

- теплоснабжение

Бюджетные средства всего, из них:

4 313,70

3 895,88

1 966,34

0,00

0,00

0,00

10 175,92

Средства местного бюджета

4 313,70

3 895,88

1 966,34

0,00

0,00

0,00

10 175,92

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.2

- электроэнергия (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

42,40

28,64

8,49

0,00

1,00

1,00

79,53

Средства местного бюджета

42,40

28,64

8,49

0,00

1,00

1,00

79,53

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.3

- водоотведение (ОДН), горячее, холодное водоснабжение (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

109,41

66,25

22,78

0,00

0,00

0,00

198,43

Средства местного бюджета

109,41

66,25

22,78

0,00

0,00

0,00

198,43

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Мероприятие 02.3.

Формирование фонда и осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

1 369,96

1 688,99

1 688,99

1 688,99

0,00

0,00

6 436,93

Средства местного бюджета

1 369,96

1 688,99

1 688,99

1 688,99

0,00

0,00

6 436,93

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Мероприятие 02.4.

Содержание движимого имущества муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства местного бюджета

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1

Содержание и ремонт движимого имущества муниципального образования поселок Пангоды, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства местного бюджета

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.1

- проектные работы по оснащению пожарно-охранной сигнализации с выводом сигналов на пульт пожарной части и вневедомственной охраны объекта «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

Средства местного бюджета

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.2

- строительно-монтажные работы пожарно-охранной сигнализации с выводом сигналов на пульт пожарной части и вневедомственной охраны объекта «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,00

Средства местного бюджета

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.3

- оказание услуг по дублированию сигнала пожарной безопасности из объекта «Модульная лыжная база» на пульт подразделения пожарной охраны

Бюджетные средства всего, из них:

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Средства местного бюджета

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.4

- оказание услуг по централизованной охране объекта «Модульная лыжная база» путем экстренного реагирования

Бюджетные средства всего, из них:

4,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,25

Средства местного бюджета

4,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.5

- независимая оценка пожарного риска по объекту «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Средства местного бюджета

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7

Мероприятие 02.4.

Содержание маневренного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства местного бюджета

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства окружного бюджета

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

2.7.1

Оплата коммунальных услуг маневренного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства местного бюджета

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства окружного бюджета

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

3

Задача 2. Пополнение доходной части местного бюджета на основе рационального и эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды

(вес показателя – 0,5)

3.1

Мероприятие 01.3.

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды в соответствии с законодательством об оценочной деятельности

Бюджетные средства всего, из них:

453,29

499,84

600,00

236,00

0,00

0,00

1 789,13

Средства местного бюджета

245,29

499,84

600,00

236,00

0,00

0,00

1 581,13

Средства окружного бюджета

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

3.2

Мероприятие 01.4.

Передача муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды в соответствии с действующим законодательством хозяйствующим субъектам на основании договоров аренды, концессии

Бюджетные средства всего, из них:

220,10

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

Средства местного бюджета

220,10

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Разработка финансовой модели концессионера по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению

Бюджетные средства всего, из них:

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Сбор и анализ данных разработки конкурсной документации по отбору концессионера на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Бюджетные средства всего, из них:

20,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,30

Средства местного бюджета

20,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,30

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

Разработка конкурсной документации

Бюджетные средства всего, из них:

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4

Экспертная оценка соответствия поступивших предложений требованиям конкурсной документации в части возможности достижения плановых значений показателей деятельности концессионера

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

0,00

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Мероприятие 01.5.

Продажа муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды, включенного в план приватизации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Мероприятие 01.6

Утилизация имущества находящегося в казне муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства местного бюджета

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2



п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы,

номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,

тысяч рублей

По источникам финансирования

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

11 873,91

9 977,88

4 805,99

1 955,12

955,15

955,15

30 523,20

Средства местного бюджета

11 665,91

9 977,88

4 805,99

1 955,12

955,15

955,15

30 315,20

Средства районного бюджета

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1. Формирование имущества муниципального образования поселок Пангоды (вес показателя – 0,5)

2.1

Мероприятие 01.1.

Приобретение имущества в собственность муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Приобретение недвижимого имущества:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Приобретение движимого имущества

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 01.2.

Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

494,46

721,60

30,13

30,13

30,13

30,13

1 336,58

Средства местного бюджета

494,46

721,60

30,13

30,13

30,13

30,13

1 336,58

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Организация и проведение кадастровых работ по муниципальному имуществу муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

186,22

177,20

0,00

0,00

0,00

0,00

363,42

Средства местного бюджета

186,22

177,20

0,00

0,00

0,00

0,00

363,42

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.1

- объекты коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

118,72

146,70

0,00

0,00

0,00

0,00

265,42

Средства местного бюджета

118,72

146,70

0,00

0,00

0,00

0,00

265,42

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.2

- жилищный фонд

Бюджетные средства всего, из них:

7,50

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

Средства местного бюджета

7,50

30,50

0,00

0,00

0,00

0,00

38,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.3

- нежилые здания (помещения)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.4

- сооружения, иные объекты, относящиеся к объектам инженерной и коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Средства местного бюджета

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

Формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

Средства местного бюджета

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Формирование земельных участков для размещения объектов муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Обеспечение регистрации транспортных средств, учитываемых в казне, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.1

- диагностика и технический осмотр транспортных средств

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.2

- страхование транспортных средств

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Организация и проведение кадастровых работ бесхозяйного имущества

Бюджетные средства всего, из них:

62,69

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,69

Средства местного бюджета

62,69

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,69

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.6

Проведение независимой оценки бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

12,15

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Средства местного бюджета

12,15

23,83

0,00

0,00

0,00

0,00

35,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.7

Оплата нотариальных услуг (доверенности, заверение копий документов)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.8

Оплата государственной пошлины (заверение доверенностей, копий документов), оплата налога на добавленную стоимость

Бюджетные средства всего, из них:

56,18

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

121,18

Средства местного бюджета

56,18

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

121,18

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9

Организация обследования (освидетельствования) объектов муниципальной собственности муниципального образования поселок Пангоды, в том числе с привлечением экспертных организаций

Бюджетные средства всего, из них:

39,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

285,81

Средства местного бюджета

39,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

285,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.1

- техническое обеспечение объектов коммунальной инфраструктуры

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.2

- техническое обследование состояния жилищного фонда

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

246,81

Средства местного бюджета

0,00

246,81

0,00

0,00

0,00

0,00

246,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.3

- техническое обследование нежилых зданий (помещений)

Бюджетные средства всего, из них:

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Средства местного бюджета

39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.10

Расходы по оплате транспортного налога и земельного налога

Бюджетные средства всего, из них:

18,82

17,13

17,13

17,13

17,13

17,13

104,47

Средства местного бюджета

18,82

17,13

17,13

17,13

17,13

17,13

104,47

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11

Формирование земельных участков, находящихся на территории муниципального образования поселок Пангоды целях их предоставления, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

119,40

190,63

0,00

0,00

0,00

0,00

310,03

Средства местного бюджета

119,40

190,63

0,00

0,00

0,00

0,00

310,03

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11.1

- кадастровые работы по образованию земельных участков

Бюджетные средства всего, из них:

103,40

110,75

0,00

0,00

0,00

0,00

214,15

Средства местного бюджета

103,40

110,75

0,00

0,00

0,00

0,00

214,15

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.11.2

- оценка земельных участков (для проведения торгов)

Бюджетные средства всего, из них:

16,00

79,88

0,00

0,00

0,00

0,00

95,88

Средства местного бюджета

16,00

79,88

0,00

0,00

0,00

0,00

95,88

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие 02.1.

Содержание нежилых помещений муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

2 269,84

1 498,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3 768,17

Средства местного бюджета

2 269,84

1 498,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3 768,17

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Содержание и ремонт нежилых помещений муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

71,59

94,08

0,00

0,00

0,00

0,00

165,67

Средства местного бюджета

71,59

94,08

0,00

0,00

0,00

0,00

165,67

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2

Оплата коммунальных услуг по нежилым помещениям муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

2 198,25

1 398,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3 596,53

Средства местного бюджета

2 198,25

1 398,27

0,00

0,00

0,00

0,00

3 596,53

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.1

- теплоснабжение

Бюджетные средства всего, из них:

2 184,88

1 332,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516,95

Средства местного бюджета

2 184,88

1 332,06

0,00

0,00

0,00

0,00

3 516,95

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.2

- водоотведение (ОДН), горячее, холодное водоснабжение (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

1,05

7,09

0,00

0,00

0,00

0,00

8,14

Средства местного бюджета

1,05

7,09

0,00

0,00

0,00

0,00

8,14

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.2

- электроэнергия (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

12,32

59,12

0,00

0,00

0,00

0,00

71,44

Средства местного бюджета

12,32

59,12

0,00

0,00

0,00

0,00

71,44

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3

Обслуживание приборов учета, находящихся в нежилых помещениях   муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

Средства местного бюджета

0,00

4,97

0,00

0,00

0,00

0,00

4,97

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4

Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Средства местного бюджета

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Мероприятие 02.2.

Содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

6 674,01

5 440,18

2 486,87

0,00

427,98

427,98

15 457,01

Средства местного бюджета

6 674,01

5 440,18

2 486,87

0,00

427,98

427,98

15 457,01

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1

Содержание и ремонт незаселенного жилого помещения муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

2 208,50

1 449,41

489,26

0,00

59,18

59,18

4 265,53

Средства местного бюджета

2 208,50

1 449,41

489,26

0,00

59,18

59,18

4 265,53

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2

Содержание приборов учета, находящихся в незаселенных жилых помещениях муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3

Оплата коммунальных услуг по незаселенным жилым помещениям муниципального образования поселок Пангоды, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

4 465,51

3 990,77

1 997,61

0,00

368,80

368,80

11 191,48

Средства местного бюджета

4 465,51

3 990,77

1 997,61

0,00

368,80

368,80

11 191,48

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.1

- теплоснабжение

Бюджетные средства всего, из них:

4 313,70

3 895,88

1 966,34

0,00

364,30

364,30

10 904,52

Средства местного бюджета

4 313,70

3 895,88

1 966,34

0,00

364,30

364,30

10 904,52

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.2

- электроэнергия (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

42,40

28,64

8,49

0,00

1,00

1,00

81,53

Средства местного бюджета

42,40

28,64

8,49

0,00

1,00

1,00

81,53

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.3

- водоотведение (ОДН), горячее, холодное водоснабжение (ОДН)

Бюджетные средства всего, из них:

109,41

66,25

22,78

0,00

3,50

3,50

205,43

Средства местного бюджета

109,41

66,25

22,78

0,00

3,50

3,50

205,43

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Мероприятие 02.3.

Формирование фонда и осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

1 369,96

1 688,99

1 688,99

1 688,99

260,98

260,98

6 958,89

Средства местного бюджета

1 369,96

1 688,99

1 688,99

1 688,99

260,98

260,98

6 958,89

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Мероприятие 02.4.

Содержание движимого имущества муниципального образования поселок Пангоды, в том числе:

Бюджетные средства всего, из них:

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства местного бюджета

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1

Содержание и ремонт движимого имущества муниципального образования поселок Пангоды, из них:

Бюджетные средства всего, из них:

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства местного бюджета

392,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.1

- проектные работы по оснащению пожарно-охранной сигнализации с выводом сигналов на пульт пожарной части и вневедомственной охраны объекта «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

Средства местного бюджета

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.2

- строительно-монтажные работы пожарно-охранной сигнализации с выводом сигналов на пульт пожарной части и вневедомственной охраны объекта «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,00

Средства местного бюджета

256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

256,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.3

- оказание услуг по дублированию сигнала пожарной безопасности из объекта «Модульная лыжная база» на пульт подразделения пожарной охраны

Бюджетные средства всего, из них:

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Средства местного бюджета

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.4

- оказание услуг по централизованной охране объекта «Модульная лыжная база» путем экстренного реагирования

Бюджетные средства всего, из них:

4,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,25

Средства местного бюджета

4,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1.5

- независимая оценка пожарного риска по объекту «Модульная лыжная база»

Бюджетные средства всего, из них:

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Средства местного бюджета

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7

Мероприятие 02.4.

Содержание маневренного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства местного бюджета

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.1

Оплата коммунальных услуг маневренного жилищного фонда муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства местного бюджета

0,00

23,85

0,00

0,00

0,00

0,00

23,85

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 2. Пополнение доходной части местного бюджета на основе рационального и эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды

(вес показателя – 0,5)

3.1

Мероприятие 01.3.

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды в соответствии с законодательством об оценочной деятельности

Бюджетные средства всего, из них:

453,29

499,84

600,00

236,00

236,06

236,06

2 261,25

Средства местного бюджета

245,29

499,84

600,00

236,00

236,06

236,06

2 053,25

Средства районного бюджета

208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

3.2

Мероприятие 01.4.

Передача муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды в соответствии с действующим законодательством хозяйствующим субъектам на основании договоров аренды, концессии

Бюджетные средства всего, из них:

220,10

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

Средства местного бюджета

220,10

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

320,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Разработка финансовой модели концессионера по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению

Бюджетные средства всего, из них:

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Сбор и анализ данных разработки конкурсной документации по отбору концессионера на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Бюджетные средства всего, из них:

20,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,30

Средства местного бюджета

20,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,30

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

Разработка конкурсной документации

Бюджетные средства всего, из них:

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4

Экспертная оценка соответствия поступивших предложений требованиям конкурсной документации в части возможности достижения плановых значений показателей деятельности концессионера

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства местного бюджета

0,00

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

99,90

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Мероприятие 01.5.

Продажа муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды, включенного в план приватизации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Мероприятие 01.6

Утилизация имущества казны муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства местного бюджета

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

Сведения о показателях муниципальной подпрограммы № 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»


п/п

Наименование муниципальной подпрограммы,

цели, задачи, показателей

Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель

Единица измерения

Вес цели, задачи, показателя

Базовое значение показателя (2018 год)

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

1

Цель: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

0,6

2

Задача 1. Формирование имущества муниципального образования

0,5

2.1

Показатель 1.1.

Доля приобретённого (полученного) имущества в собственность муниципального образования от общего количества объектов, запланированных к приобретению (получению) в текущем году

Мероприятие 01.1.

Приобретение имущества в собственность муниципального образования

Процент

0,12

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2

Показатель 1.2.

Доля объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества объектов, запланированных к проведению кадастровых работ в текущем году

Мероприятие 01.2.

Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования

Процент

0,13

100

100

55,17

100

100

100

100

100

2.3

Показатель 1.3.

Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков,в отношении которых запланировано проведение кадастровых работ в текущем году

Мероприятие 01.2.

Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования

Процент

0,13

100

100

60

100

100

100

100

100

2.4

Показатель 1.4.

Доля обследованных (освидетельствованных) объектов муниципальной собственности муниципального образования от общего количества объектов, требующих обследования (освидетельствования)

Мероприятие 01.2.

Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования

Процент

0,12

100

100

100

100

100

100

100

100

2.5

Показатель 1.5.

Доля бесхозяйных объектов, поставленных на учет в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ямало-Ненецкому автономному округу отдел

по Надымскому району, от общего количества бесхозяйных объектов, выявленных на территории муниципального образования

Мероприятие 01.2.

Оформление права собственности на объекты муниципального имущества муниципального образования

Процент

0,12

100

100

100

100

100

100

100

100

2.6

Показатель 1.6. 

Доля фактических выплат, в отношении которых осуществлено содержание нежилых помещений муниципального образования от запланированных выплат на содержание нежилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода

Мероприятие 02.1.

Содержание нежилых помещений муниципального образования

Процент

0,13

97,83

100

96,17

100

100

100

100

100

2.7

Показатель 1.7.

Доля фактических выплат, в отношении которых осуществлено содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования от запланированных выплат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода

Мероприятие 02.2.

Содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования

Процент

0,13

98,80

100

96,01

100

100

100

100

100

2.8

Показатель 1.8.

Доля фактически сформированных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования, от включенных в перечень региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, принадлежащих муниципальному образованию, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1136-П по состоянию на конец текущего отчетного периода

Мероприятие 02.3.

Формирование фонда и осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования

Процент

0,12

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Задача 2. Пополнение доходной части местного бюджета на основе рационального и эффективного управления муниципальным имуществом муниципального образования

0,5

3.1

Показатель 2.1.

Доля объектов, в отношении которых произведена независимая оценка, от общего количества объектов, запланированных к проведению независимой оценки в текущем году

Мероприятие 01.3.

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества муниципального образования в соответствии с законодательством об оценочной деятельности

Процент

0,2

100

100

73,39

100

100

100

100

100

3.2

Показатель 2.2

Доля фактических доходов от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды от запланированных доходов от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 01 января отчетного периода

Мероприятие 01.4. Передача муниципального имущества муниципального образования в соответствии с действующим законодательством хозяйствующим субъектам на основании договоров аренды, концессии

Процент

0,4

100,45

100

100,09

100

100

100

100

100

3.3

Показатель 2.3.

Доля фактических доходов от продажи муниципального имущества муниципального образования от запланированных доходов

от продажи муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 01 января отчетного периода

Мероприятие 01.5. Продажа муниципального имущества муниципального образования, включенного в план приватизации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Процент

0,2

100

100

99,92

100

100

100

100

100

3.4

Показатель 2.4.

Утилизация имущества казны муниципального образования

Мероприятие 01.6

Утилизация имущества казны муниципального образования

Процент

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Приложение № 3

к р. 3 подпрограммы № 1 «Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

МЕТОДИКА

по расчету показателей подпрограммы № 1

«Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципального образования поселок Пангоды»

Доля приобретённого (полученного) имущества в собственность муниципального образования поселок Пангоды (Дпр)(далее – муниципальное образование)от общего количества объектов, запланированных к приобретению (получению) в текущем году

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение приобретенного (полученного) имуществав текущем году к общему количеству объектов, запланированных к приобретению в текущем году

Алгоритм формирования показателя

Дпр= Кпр/Кз×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общее количество объектов, запланированных к приобретению в текущем году

Кз

Рост показателя является положительной динамикой

Приобретено (получено) имущество в текущем году

Кпр

Источник информации для расчета (определения) показателя

Служебная записка, договор купли-продажи, договор безвозмездной передачи, соглашение о выкупе и прочие документы

Доля объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы (ДОбти)от общего количества объектов, запланированных к проведениюкадастровых работв текущем году

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение количества объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы в текущем году к общему количеству объектов, запланированных к проведению кадастровых работ в текущем году

Алгоритм формирования показателя

ДОбти=КОбз/КОбти×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общее количество объектов, запланированных, в отношении которых должны, произведены кадастровые работы

КОбти

Рост показателя является положительной динамикой

Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы в текущем году

КОбз

Источник информации для расчета (определения) показателя

Реестр объектов бесхозяйного недвижимого имущества,находящихся на территории муниципального образования, инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования

Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, в отношении которых запланировано проведениекадастровых работ в текущем году (Дзу)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, к общему количеству земельных участков, в отношении которых запланировано проведение кадастровых работ

в текущем году

Алгоритм формирования показателя

Дзу=Кзу/КОзу×100 %

Наименование и определение

базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общее количество земельных участков, в отношении которых запланировано проведение кадастровых работ в текущем году

КОзу

Рост показателя является положительной динамикой

Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы

Кзу

Источник информации для расчета (определения) показателя

Реестр муниципального имущества муниципального образования, Реестр объектов бесхозяйного недвижимого имущества,находящихся на территории муниципального образования, муниципальная программа, градостроительная документация (проект планировки, проект межевания)

Доля обследованных (освидетельствованных) объектов муниципальной собственности муниципального образования от общего количества объектов, требующих обследования (освидетельствования) (ДОобсл)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение обследованных (освидетельствованных) объектов муниципальной собственности муниципального образования к общему количеству объектов, требующих обследования (освидетельствования)

Алгоритм формирования показателя

ДОобсл=Кобсл/ОКобсл×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество объектов, в отношении которых проведено обследование (освидетельствование)

Кобсл

Рост показателя является положительной динамикой

Общее количество объектов, требующих обследования (освидетельствования)

ОКобсл

Источник информации для расчета (определения) показателя

Служебная записка, данные отдела ЖКХ и градостроительства Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования

Доля бесхозяйных объектов, поставленных на учет в филиалеФГБУ «ФКП Росреестра»

по Ямало-Ненецкому автономному округу отделпо Надымскому району, от общего количества бесхозяйных объектов, выявленныхна территории муниципального образования (Дб/х)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение количества бесхозяйных объектов, поставленных на учет к общему количеству бесхозяйных объектов, выявленных на территории муниципального образования

Алгоритм формирования показателя

Дб/х=Кпб/х/КОб/х×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общее количество бесхозяйных объектов, выявленных на территории муниципального образования

КОб/х

Рост показателя является положительной динамикой

Количество бесхозяйных объектов, поставленных на учет

Кпб/х

Источник информации для расчета (определения) показателя

Реестр объектов бесхозяйного недвижимого имущества,находящихся на территории муниципального образования

Доля фактических выплат, в отношении которых осуществлено

содержание нежилых помещений муниципального образования от запланированных

выплат на содержание нежилых помещений муниципального образования по состоянию

на конец текущего отчетного периода (Дфвнжп)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение фактических выплат в отношении

которых осуществлено содержание нежилых помещений муниципального образования от запланированных выплат на содержание нежилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода

Алгоритм формирования показателя

Дфвнжп=Дфв/Дпв×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Фактические выплаты, в отношении которых осуществлено содержание нежилых помещений муниципального образования

Дфв

Рост показателя является отрицательной динамикой

Запланированные выплаты на содержание нежилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода

Дпв

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные отдела бухгалтерского учета Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

Доля фактических выплат, в отношении которых осуществлено содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования от запланированных выплат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода (Дфвжп)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение фактических выплат, в отношении которых осуществлено содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования от запланированных выплат на содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода

Алгоритм формирования показателя

Дфвжп=Дфв/Дпв×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Фактические выплаты, в отношении которых осуществлено содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования

Дфв

Рост показателя является отрицательной динамикой

Запланированные выплаты на содержание незаселенных жилых помещений муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода

Дпв

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные отдела бухгалтерского учета Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

Доля фактически сформированных взносов на капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования, от включенных в перечень региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, принадлежащих муниципальному образованию, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2014 года № 1136-П по состоянию на конец текущего отчетного периода (Дфсв)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение фактически сформированных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в собственностимуниципального образования к фактически включенным в перечень региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, принадлежащих муниципального образования по состоянию на конец текущего отчетного периода

Алгоритм формирования показателя

Дфсв=Дсв/Двв×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сформированные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования

Дсв

Рост показателя является отрицательной динамикой

Включенные многоквартирные дома в перечень региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, принадлежащих муниципальному образованию по состоянию на конец текущего отчетного периода

Двв

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные отдела бухгалтерского учета Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

Доля объектов, в отношении которых произведена независимая оценка, от общего количества объектов, запланированных к проведению независимой оценки в текущем году (Дно)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение количества объектов, в отношении которых произведена независимая оценка, к общему количеству объектов, запланированных к проведению независимой оценки в текущем году

Алгоритм формирования показателя

Дно=Кно/КОно×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество объектов, в отношении которых произведена независимая оценка

Кно

Рост показателя является положительной динамикой

Общее количество объектов, запланированных к проведению независимой оценки в текущем году

КОно

Источник информации для расчета (определения) показателя

Реестр муниципального имущества муниципального образования

Доля фактических доходов от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования от запланированных доходов от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода (Дфда)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение фактических доходов от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода к запланированным доходам от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода

Алгоритм формирования показателя

Дфда=Да/Дза×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Фактические доходы от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 1 число отчетного периода

Да

Рост показателя является положительной динамикой

Запланированные доходы от сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 1 число отчетного периода

Дза

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные отдела бухгалтерского учета Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

Доля фактических доходов от продажи муниципального имущества муниципального образования от запланированных доходов от продажи муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 01 января отчетного периода (Дфдп)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение фактических доходов от продажи муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 01 января отчетного периода к запланированным доходам от продажи муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 01 января отчетного периода

Алгоритм формирования показателя

Дфдп=Дп/Дзп×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Фактические доходы от продажи муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 01 января отчетного периода

Дп

Рост показателя является положительной динамикой

Запланированные доходы от продажи муниципального имущества муниципального образования по состоянию на 01 января отчетного периода

Дзп

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные отдела бухгалтерского учета Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

1

Приложение № 5

к муниципальной программе

муниципального образования

поселок Пангоды«Управление

муниципальнымимуществом

муниципальногообразования

поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 2

«Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель подпрограммы № 2

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Соисполнители подпрограммы № 2

Администрация муниципального образования поселок Пангоды, собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земель на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

Цель

подпрограммы № 2

Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем повышения эффективности и безопасности использования земель муниципального образования

Задачи

подпрограммы № 2

1. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель муниципального образования.

2. Сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв

Сроки реализации подпрограммы № 2

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 2

по годам

1. Площадь земель, по которым проводится муниципальный земельный контроль:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 10,00 гектар

2019 год – 0,230 гектар

2020 год – 10,00 гектар

2020 год –

2021 год – 10,00 гектар

2021 год –

2022 год – 10,00 гектар

2022 год –

2023 год – 10,00 гектар

2023 год –

2024 год – 10,00 гектар

2024 год –

2. Доля фактических доходов от сдачи в аренду земельных участков от плановых показателей:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100 %

2019 год – 118,09 %

2020 год – 100 %

2020 год –

2021 год – 100 %

2021 год –

2022 год – 100 %

2022 год –

2023 год – 100 %

2023 год –

2024 год – 100 %

2024 год –

3. Количество проведенных мероприятий по санитарной очистке территории (субботники):

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 5 единиц

2019 год – 6 единиц

2020 год – 5 единиц

2020 год –

2021 год – 5 единиц

2021 год –

2022 год – 5 единиц

2022 год –

2023 год – 5 единиц

2023 год –

2024 год – 5 единиц

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 2

1. Основное мероприятие 01 «Организация и проведение работ в отношении земельного фонда муниципального образования поселок Пангоды»:

1.1. Инвентаризация земель.

1.2. Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства.

1.3. Осуществление контроля за своевременной уплатой платежей

за использование земельных участков.

1.4. Организация и (или) проведение мероприятий по санитарной очистке территории (субботники)

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2

Общий объем финансирования подпрограммы № 2, тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы № 2,

утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.

Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тыс. руб.

Всего: 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Всего: 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Всего: 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из внебюджетных

источников – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

1. Рациональное и эффективное использование и охрана земель

на территории муниципального образования.

2. Упорядочение землепользование. Повышение экологической безопасности населения и качества его жизни

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития в сфере охраны земельмуниципального образования

Подпрограмма № 2 «Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 2) направлена на обеспечение прав гражданна благоприятную окружающую среду, повышение эффективности использованияи охраны земель, в соответствии со стратегической целью «Сохранение окружающей среды посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» стратегического направления «Рациональное природопользование и экология» стратегии социально – экономического развития муниципального образования до 2030 года. Подпрограмма № 2 разработана в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и направлена на исполнение мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования в сфере земельного и экологического законодательства.

Земля – важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования                      и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле может нанести вред окружающей природной среде, привести не только к разрушению поверхностного слоя земли – почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни              и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей государства, занятия общества и землепользователей использованием и охраной земли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поскольку в природе все взаимосвязано, то использование земельного фонда           в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса – лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства природоохранные зоны и другие составляющие природного комплекса выполняют важнейшую роль в решении задач, направленных на обеспечение условий устойчивого развития территории.

За 2019 год в рамках подпрограммы № 2 было проведено14 проверок по муниципальному земельному контролю, выявлено 12 нарушений по использованию земельными участками без правоустанавливающих документов.

Настоящая подпрограмма № 2 направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики и инвестиционной привлекательности поселения и обеспечение экономической стабильности для проживания граждан.

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование.

Проблемы устойчивого социально-экономического развития поселения и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель в муниципальном образовании. На уровне городского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 2

Реализация подпрограммы № 2 будет осуществляться путем исполнения Основного мероприятия 01 «Организация и проведение работ в отношении земельного фонда муниципального образования поселок Пангоды»:

Мероприятие 01.1 «Инвентаризация земель».

Инвентаризация земель — это комплекс мероприятий, которые направлены на уточнение и выявление данных о земельных ресурсах. Проводится для выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель.

Мероприятие 01.2 «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства».

Муниципальный земельный контроль за использование земельных участков и соблюдение земельного законодательства направлен на профилактику нарушений земельного законодательства, поиск и выявление лиц, незаконно и нерационально пользующихся землей.

Мероприятие 01.3 «Осуществление контроля за своевременной уплатой платежей за использование земельных участков».

Осуществление контроля за своевременной уплатой платежей за использование земельных участков направлено на своевременное поступление денежных средств в бюджет муниципального образования за пользование земельными участками.

Мероприятие 01.4 «Организация и (или) проведение мероприятий                              по санитарной очистке территории (субботники)».

Организация и (или) проведение мероприятий по санитарной очистке территории (субботники) направленны на проведение работ по уборке (очистке), благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 приведен в приложении № 1                            к настоящей подпрограмме № 2.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 2

Сведения о показателях подпрограммы № 2 с распределением по годам                       ее реализации формируются согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме       № 2.

Методика расчетов показателей подпрограммы № 2 представлена согласно приложению № 3 к настоящей подпрограмме № 2.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

Реализация данной подпрограммы № 2 будет способствовать:

1)              рациональному и эффективному использованию и охране земель                  на территории муниципального образования;

2)              упорядочению землепользования, повышению экологической безопасности населения и качества его жизни.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 2

«Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды»

Перечень мероприятий подпрограммы № 2

«Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды»

Часть 1



п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды,

тысяч рублей

По источникам финансирования

2019год

2020год

2021год

2022год

2023год

2024год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 2 «Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель муниципального образования поселок Пангоды

2.1

Мероприятие 01.1.

Инвентаризация земель

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 01.2.

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие 01.3.

Осуществление контроля за своевременной уплатой платежей за использование земельных участков

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 2. Сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв

3.1

Мероприятие 01.4.

Организация и (или) проведение мероприятий по санитарной очистке территории (субботники)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2



п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019год

2020год

2021год

2022год

2023год

2024год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 2 «Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель муниципального образования поселок Пангоды

2.1

Мероприятие 01.1.

Инвентаризация земель

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 01.2.

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие 01.3.

Осуществление контроля за своевременной уплатой платежей за использование земельных участков

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 2. Сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв (вес показателя – 0,4)

3.1

Мероприятие 01.4.

Организация и (или) проведение мероприятий по санитарной очистке территории (субботники)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к р. 3 подпрограммы № 2 «Охрана

земель муниципального имущества

муниципального образования

поселок Пангоды»

Сведения о показателях муниципальной подпрограммы № 2

«Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды»


п/п

Наименование муниципальной подпрограммы,

цели, задачи, показателей

Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель

Единица измерения

Вес цели, задачи, показателя

Базовое значение показателя (2018 год)

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

1

Цель:Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем повышения эффективности и безопасности использования земель муниципального образования поселок Пангоды

0,3

2

Задача 1. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель муниципального образования поселок Пангоды

0,6

2.1

Показатель 1.1.

Площадь земель, по которым проводится муниципальный земельный контроль

Мероприятие 01.1.

Инвентаризация земель.

Мероприятие 01.2.

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства

Гектар

0,5

3,42

10,0

0,230

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2.2

Показатель 1.2.

Доля фактических доходов от сдачи в аренду земельных участков от плановых показателей

Мероприятие 01.3. Осуществление контроля за своевременной уплатой платежей за использование

земельных участков

Процент

0,5

102

100

118,09

100

100

100

100

100

3

Задача 2. Сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв

0,4

3.1

Показатель 1.3.

Количество проведенных мероприятий по санитарной очистке территории (субботники)

Мероприятие 01.4. Организация и (или) проведение мероприятий по санитарной очистке территории (субботники)

Единица

1,0

3

5

6

5

5

5

5

5

1

Приложение № 3

к р. 3 подпрограммы № 2 «Охрана земель муниципального образования

поселок Пангоды»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей подпрограммы № 2

«Охрана земель муниципального образования поселок Пангоды»

Площадь земель, по которым проводится муниципальный земельный контроль (Sз)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Гектар

Определение показателя

Совокупность площади земель, по которым проводился муниципальный земельный контроль в отчетном году

Алгоритм формирования показателя

Sз = S1 + S2 …Sn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Площадь земель, по которым проводился муниципальный земельный контроль в отчетном году

S1 + S2…Sn

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Акт проверки органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

Доля фактических доходов от сдачи в арендуземельных участков

от плановых показателей (ДфдЗУа)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение фактических доходов от сдачи в аренду

за использование земельных участков отчетного периода

к запланированным доходам от сдачи в аренду земельных участков отчетного периода

Алгоритм формирования показателя

ДфдЗУа = ДаЗУ/ДзаЗУ×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной

динамики показателя

Запланированные доходы от сдачи в аренду за использование земельных участков отчетного периода

ДзаЗУ

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Фактические доходы от сдачи

в аренду за использование земельных участков отчетного периода

ДаЗУ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные отдела бюджетного планирования Администрации муниципального образования поселок Пангоды, бухгалтерская отчетность Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Количество проведенных мероприятийпо санитарной очистке территории (субботники) (Кмсот)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Совокупность проведенных мероприятий по санитарной очистке территории (субботники) в отчетном году

Алгоритм формирования показателя

Кмсот= Км1+Км2+Кмn

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество проведенных мероприятий по санитарной очистке территории (субботники) за отчетный период

Км1, Км2…Кмn

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные Управления муниципального хозяйства Администрации муниципального образования поселок Пангоды, Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды, Администрации муниципального образования поселок Пангоды

1

Приложение № 6

к муниципальной программе муниципального образования

поселок Пангоды «Управление муниципальным имуществом муниципальногообразования

поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Паспорт обеспечивающей подпрограммы

«Содержание Управлениямуниципального имущества

Администрации муниципального образования поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель обеспечивающей подпрограммы

Управление муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее - УМИ)

Соисполнитель обеспечивающей подпрограммы

Отдел бухгалтерского учета УМИ

Цель обеспечивающей подпрограммы

Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление финансами УМИ

Задачи обеспечивающей подпрограммы

1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников УМИ.

2. Оптимизация расходов на содержание УМИ

Сроки реализации обеспечивающей подпрограммы

2019-2024 годы

Показатели обеспечивающей подпрограммы по годам

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников УМИ:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 89 752,47 рублей

2019 год – 99 120,95 рублей

2020 год – 89 940,27 рублей

2020 год –

2021 год – 98 032,03 рублей

2021 год –

2022 год – 101 954,19 рублей

2022 год –

2023 год – 92 619,86 рублей

2023 год –

2024 год – 92 619,86 рублей

2024 год –

2. Доля расходов на оплату труда работников УМИ к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 95,05 %

2019 год – 83,22 %

2020 год – 94,48 %

2020 год –

2021 год – 95,82 %

2021 год –

2022 год – 95,05 %

2022 год –

2023 год – 95,20 %

2023 год –

2024 год – 95,20 %

2024 год –

3. Доля расходов на социальную поддержку работников УМИ к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2,44 %

2019 год – 13,99 %

2020 год – 2,93 %

2020 год –

2021 год – 1,79 %

2021 год –

2022 год – 2,63 %

2022 год –

2023 год – 2,35 %

2023 год –

2024 год – 2,35 %

2024 год –

4. Доля расходов на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2,22 %

2019 год – 2,44 %

2020 год – 2,26 %

2020 год –

2021 год – 2,08 %

2021 год –

2022 год – 2,03 %

2022 год –

2023 год – 2,16 %

2023 год –

2024 год – 2,16 %

2024 год –

5.  Доля расходов на услуги по содержанию имущества к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 0,29 %

2019 год – 0,35 %

2020 год – 0,33 %

2020 год –

2021 год – 0,31 %

2021 год –

2022 год – 0,29 %

2022 год –

2023 год – 0,29 %

2023 год –

2024 год – 0,29 %

2024 год –

Основные мероприятия обеспечивающей подпрограммы

Основное мероприятие 01 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления»:

1. Оплата труда работников УМИ.

2. Социальная поддержка работниковУМИ.

3. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

4. Услуги по содержанию имуществаУМИ

Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы

Общий объем финансирования обеспечивающей подпрограммы, тыс. руб.

Объем финансирования обеспечивающей подпрограммы, утвержденный решением о местном бюджете, тыс. руб.

Дополнительная потребность в бюджетных средствах,

тыс. руб.*

Всего: 120 793,41 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 120 793,41 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Всего: 81 671,95 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 81 671,95 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Всего: 39 121,46 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 39 121,46 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 20 104,91 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 20 104,91 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 20 104,91 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 20 104,91 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2019 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 19 360,07 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 19 360,07 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 19 360,07 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 19 360,07 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2020 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 20 635,03 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета - 20 635,03 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 20 635,03 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 20 635,03 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2021 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам

финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2022 году – 21 571,94тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 21 571,94тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.

В 2022 году – 21 571,94 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 21 571,94 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.

В 2022 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.

В 2023 году – 19 560,73 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 19 560,73 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.

В 2023 году – 0,00 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2023 году – 19 560,73 тыс. руб.

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 19 560,73 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.

В 2024 году – 19 560,73 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 19 560,73 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

В 2024 году – 19 560,73 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 19 560,73 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации обеспечивающей подпрограммы

Совершенствование финансово-экономических условий работников УМИ

Раздел 1. Характеристика текущего состояния,основные проблемы и прогноз развития в сфере обеспеченияфинансовой стабильности и эффективного управления финансамиУМИ

Финансирование расходов на содержание УМИ осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование) на соответствующий финансовый год.

УМИ является главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на исполнение вопросов местного значения муниципального образования в соответствии с функциями УМИ.

В рамкахобеспечивающей подпрограммы «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды» (далее – обеспечивающая подпрограмма)исполняются мероприятия, направленные на создание оптимальных условий труда работников УМИи исполнение требований трудового законодательства Российской Федерации в части работников УМИ.

Раздел 2. Перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы

Реализация обеспечивающей подпрограммы будет осуществляться путем исполнения основного мероприятия 01 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» в следующих направлениях:

Мероприятие 01.1 «Оплата труда работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды» (статьи 211,213). Результатом является оплата труда работников УМИ.

Мероприятие 01.2 «Социальная поддержка работников Управления муниципального имущества за исключением фонда оплаты труда»(статьи 212, 214, 226 (122-КВР), 266).Результатом реализации мероприятий является исполнениесоциальных гарантий работодателем.

Мероприятие 01.3 «Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей»(статьи 221, 226(244-КВР),291,346). Результатом реализации мероприятия является обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

Мероприятие 01.4 «Услуги по содержанию имуществаУправления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды» (статья 225).Результатомреализации мероприятия является обеспечение деятельности УМИ материальными ресурсами, которые являются составляющими производственной инфраструктуры, а так же эффективноеи бесперебойное функционирование системы исполнения функций УМИ.

Финансирование обеспечивающей подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования о местном бюджетена соответствующий финансовый год и уточняется в процессе исполнения местного бюджета и при его формировании на очередной финансовый год.

Перечень и характеристика мероприятий, ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы формируются согласно приложению № 1    к настоящей обеспечивающей подпрограмме.

Раздел 3. Перечень показателей обеспечивающей подпрограммы

Сведения о показателях обеспечивающей подпрограммы с распределением по годам ее реализации формируются согласно приложению № 2 к настоящей обеспечивающей подпрограмме.

Методика расчетов показателей обеспечивающей подпрограммы представлена согласно приложению № 3 к настоящей обеспечивающей подпрограмме.

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации

обеспечивающей подпрограммы

Совершенствование финансово-экономических условий работников УМИ.

1

Приложение № 1

к р. 2 обеспечивающей подпрограммы «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

поселок Пангоды»

Перечень мероприятий обеспечивающей подпрограммы «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Часть 1



п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Бюджетные средства всего, из них:

20 104,91

19 360,07

20 635,03

21 571,94

0,00

0,00

81 671,95

Средства местного бюджета

20 104,91

19 360,07

20 635,03

21 571,94

0,00

0,00

81 671,95

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

2.1

Мероприятие 01.1.

Оплата труда работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

0,00

0,00

71 796,96

Средства местного бюджета

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

0,00

0,00

71 796,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Бюджетные средства всего, из них:

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

0,00

0,00

71 796,96

Средства местного бюджета

16 717,05

17 259,01

19 751,54

20 483,69

0,00

0,00

71 796,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 01.2.

Социальная поддержка работников Управления муниципального имущества за исключением фонда оплаты труда

Бюджетные средства всего, из них:

2 827,80

1 600,89

390,51

587,39

0,00

0,00

5 406,59

Средства местного бюджета

2 827,80

1 600,89

390,51

587,39

0,00

0,00

5 406,59

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Командировочные расходы (суточные)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2,10

2,10

2,10

0,00

0,00

6,30

Средства местного бюджета

0,00

2,10

2,10

2,10

0,00

0,00

6,30

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

Оплата стоимости льготного проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска

Бюджетные средства всего, из них:

369,09

522,20

324,80

522,20

0,00

0,00

1 738,29

Средства местного бюджета

369,09

522,20

324,80

522,20

0,00

0,00

1 738,29

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Пособия по социальной помощи населению (единовременные выплаты работникам Управления)

Бюджетные средства всего, из них:

Средства местного бюджета

Средства окружного бюджета

2 443,59

1 012,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 455,89

2 443,59

1 012,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 455,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Командировочные расходы (проезд, проживание)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

42,00

42,00

42,00

0,00

0,00

126,00

Средства местного бюджета

0,00

42,00

42,00

42,00

0,00

0,00

126,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Ежемесячное пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Бюджетные средства всего, из них:

2,22

1,57

0,90

0,38

0,00

0,00

5,07

Средства местного бюджета

2,22

1,57

0,90

0,38

0,00

0,00

5,07

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.6

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности

Бюджетные средства всего, из них:

12,90

20,71

20,71

20,71

0,00

0,00

75,03

Средства местного бюджета

12,90

20,71

20,71

20,71

0,00

0,00

75,03

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 2. Оптимизация расходов на содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

3.1

Мероприятие 01.3.

Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Бюджетные средства всего, из них:

489,56

437,17

429,98

437,86

0,00

0,00

1 794,57

Средства местного бюджета

489,56

437,17

429,98

437,86

0,00

0,00

1 794,57

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Почтовые расходы (отправка писем)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

9,00

Средства местного бюджета

0,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

9,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Услуги связи

Бюджетные средства всего, из них:

55,93

61,46

61,46

61,46

0,00

0,00

240,31

Средства местного бюджета

55,93

61,46

61,46

61,46

0,00

0,00

240,31

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Медицинский осмотр сотрудников

Бюджетные средства всего, из них:

58,25

69,90

64,22

70,59

0,00

0,00

262,96

Средства местного бюджета

58,25

69,90

64,22

70,59

0,00

0,00

262,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Курсы повышения квалификации

Бюджетные средства всего, из них:

6,26

7,70

0,00

0,00

0,00

0,00

13,96

Средства местного бюджета

6,26

7,70

0,00

0,00

0,00

0,00

13,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5

Медицинский осмотр сотрудников (возмещение расходов по медицинскому осмотру при поступлении на муниципальную службу вновь принятого сотрудника)

Бюджетные средства всего, из них:

20,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,36

Средства местного бюджета

20,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,36

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6

Приобретение картриджей и запасных частей к оргтехнике

Бюджетные средства всего, из них:

54,39

41,90

54,80

54,80

0,00

0,00

205,89

Средства местного бюджета

54,39

41,90

54,80

54,80

0,00

0,00

205,89

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.7

Приобретение канцелярских товаров

Бюджетные средства всего, из них:

83,99

84,00

84,00

84,00

0,00

0,00

335,99

Средства местного бюджета

83,99

84,00

84,00

84,00

0,00

0,00

335,99

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.8

Программное обеспечение

Бюджетные средства всего, из них:

161,82

163,01

161,50

163,01

0,00

0,00

649,34

Средства местного бюджета

161,82

163,01

161,50

163,01

0,00

0,00

649,34

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9

Приобретение оргтехники

Бюджетные средства всего, из них:

39,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,81

Средства местного бюджета

39,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.10

Приобретение мебели

Бюджетные средства всего, из них:

3,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,75

Средства местного бюджета

3,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,75

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.11

Аттестация рабочих мест

Бюджетные средства всего, из них:

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Средства местного бюджета

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.12

Оплата налогов (налог на имущество)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

3,00

Средства местного бюджета

0,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

3,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.13

Утилизация имущества (оргтехники)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Мероприятие 01.4.

Услуги по содержанию имущества УМИ

Бюджетные средства всего, из них:

70,50

63,00

63,00

63,00

0,00

0,00

259,50

Средства местного бюджета

70,50

63,00

63,00

63,00

0,00

0,00

259,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Заправка картриджей

Бюджетные средства всего, из них:

70,50

63,00

63,00

63,00

0,00

0,00

259,50

Средства местного бюджета

70,50

63,00

63,00

63,00

0,00

0,00

259,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2



п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,

тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Обеспечивающая подпрограмма «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Бюджетные средства всего, из них:

20 104,91

19 360,07

20 635,03

21 571,94

19 560,73

19 560,73

120 793,41

Средства местного бюджета

20 104,91

19 360,07

20 635,03

21 571,94

19 560,73

19 560,73

120 793,41

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

2.1

Мероприятие 01.1.

Оплата труда работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства всего, из них:

16 717,05

17 337,21

19 751,54

20 483,69

18 600,00

18 600,00

111 411,29

Средства местного бюджета

16 717,05

17 337,21

19 751,54

20 483,69

18 600,00

18 600,00

111 411,29

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Бюджетные средства всего, из них:

16 717,05

17 337,21

19 751,54

20 483,69

18 600,00

18 600,00

111 411,29

Средства местного бюджета

16 717,05

17 337,21

19 751,54

20 483,69

18 600,00

18 600,00

111 411,29

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 01.2.

Социальная поддержка работников Управления муниципального имущества за исключением фонда оплаты труда

Бюджетные средства всего, из них:

2 827,80

1 600,89

390,51

587,39

482,46

482,46

5 406,59

Средства местного бюджета

2 827,80

1 600,89

390,51

587,39

482,46

482,46

5 406,59

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Командировочные расходы (суточные)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

10,50

Средства местного бюджета

0,00

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

10,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2

Оплата стоимости льготного проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска

Бюджетные средства всего, из них:

369,09

522,20

324,80

522,20

417,20

417,20

2 572,69

Средства местного бюджета

369,09

522,20

324,80

522,20

417,20

417,20

2 572,69

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Пособия по социальной помощи населению (единовременные выплаты работникам Управления)

Бюджетные средства всего, из них:

2 443,59

1 012,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 455,89

Средства местного бюджета

2 443,59

1 012,30

0,00

0,00

0,00

0,00

3 455,89

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Командировочные расходы (проезд, проживание)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

210,00

Средства местного бюджета

0,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

210,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Ежемесячное пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Бюджетные средства всего, из них:

2,22

1,57

0,90

0,38

1,80

1,80

8,67

Средства местного бюджета

2,22

1,57

0,90

0,38

1,80

1,80

8,67

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.6

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности

Бюджетные средства всего, из них:

12,90

20,71

20,71

20,71

19,36

19,36

113,75

Средства местного бюджета

12,90

20,71

20,71

20,71

19,36

19,36

113,75

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 2. Оптимизация расходов на содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

3.1

Мероприятие 01.3.

Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Бюджетные средства всего, из них:

489,56

437,17

429,98

437,86

422,27

422,27

2 639,11

Средства местного бюджета

489,56

437,17

429,98

437,86

422,27

422,27

2639,11

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Почтовые расходы (отправка писем)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

Средства местного бюджета

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

15,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Услуги связи

Бюджетные средства всего, из них:

55,93

61,46

61,46

61,46

59,97

59,97

360,25

Средства местного бюджета

55,93

61,46

61,46

61,46

59,97

59,97

360,25

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Медицинский осмотр сотрудников

Бюджетные средства всего, из них:

58,25

69,90

64,22

70,59

66,00

66,00

394,96

Средства местного бюджета

58,25

69,90

64,22

70,59

66,00

66,00

394,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

Медицинский осмотр сотрудников (возмещение расходов по медицинскому осмотру при поступлении на муниципальную службу вновь принятого сотрудника (в количестве 2 человек)

Бюджетные средства всего, из них:

6,26

12,90

0,00

0,00

0,00

0,00

19,16

Средства местного бюджета

6,26

12,90

0,00

0,00

0,00

0,00

19,16

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5

Курсы повышения квалификации

Бюджетные средства всего, из них:

20,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,36

Средства местного бюджета

20,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,36

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6

Приобретение картриджей и запасных частей к оргтехнике

Бюджетные средства всего, из них:

54,39

41,90

54,80

54,80

54,80

54,80

315,49

Средства местного бюджета

54,39

41,90

54,80

54,80

54,80

54,80

315,49

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.7

Приобретение канцелярских товаров

Бюджетные средства всего, из них:

83,99

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

503,99

Средства местного бюджета

83,99

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

503,99

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.8

Программное обеспечение

Бюджетные средства всего, из них:

161,82

163,01

161,50

163,01

153,50

153,50

956,34

Средства местного бюджета

161,82

163,01

161,50

163,01

153,50

153,50

956,34

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9

Приобретение оргтехники

Бюджетные средства всего, из них:

39,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,81

Средства местного бюджета

39,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,81

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.10

Приобретение мебели

Бюджетные средства всего, из них:

3,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,75

Средства местного бюджета

3,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,75

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.11

Аттестация рабочих мест

Бюджетные средства всего, из них:

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Средства местного бюджета

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.12

Оплата налогов (налог на имущество)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Средства местного бюджета

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.13

Утилизация имущества (оргтехники)

Бюджетные средства всего, из них:

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства местного бюджета

0,00

5,20

0,00

0,00

0,00

0,00

5,20

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Мероприятие 01.4.

Услуги по содержанию имущества УМИ

Бюджетные средства всего, из них:

70,50

63,00

63,00

63,00

56,00

56,00

371,50

Средства местного бюджета

70,50

63,00

63,00

63,00

56,00

56,00

371,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1

Заправка картриджей

Бюджетные средства всего, из них:

70,50

63,00

63,00

63,00

56,00

56,00

371,50

Средства местного бюджета

70,50

63,00

63,00

63,00

56,00

56,00

371,50

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к р. 3 обеспечивающей подпрограммы «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования

поселок Пангоды на 2015-2020 годы»

Сведения о показателях обеспечивающей подпрограммы«Содержание Управления муниципального имущества

Администрации муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»


п/п

Наименование муниципальной подпрограммы,

цели, задачи, показателей

Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель

Единица измерения

Вес цели, задачи, показателя

Базовое значение показателя (2018 год)

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

1

Цель:Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление финансами Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

0,1

2

Показатель цели: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Рубль

1

112 226,41

89 752,47

99 120,95

89 940,27

98 032,03

101 954,19

92 619,86

92 619,86

3

Задача 1. Совершенствование финансово-экономических условий для работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

0,5

3.1

Показатель 1.1.

Доля расходов на оплату труда работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.1.

Оплата труда работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Процент

0,5

79,89

95,05

83,22

94,48

95,82

95,05

95,20

95,20

3.2

Показатель 1.2.

Доля расходов на социальную поддержку работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.2.Социальная поддержка работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Процент

0,5

17,55

2,44

13,99

2,93

1,79

2,63

2,35

2,35

4

Задача 2. Оптимизация расходов на содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

0,5

4.1

Показатель 2.1.

Доля расходов на обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.3.Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

Процент

0,25

2,2

2,22

2,44

2,26

2,08

2,03

2,16

2,16

4.2

Показатель 2.2.

Доля расходов на услуги по содержанию имущества к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов

Мероприятие 01.4. Услуги по содержанию имущества УМИ

Процент

0,75

0,36

0,29

0,35

0,33

0,31

0,29

0,29

0,29

1

Приложение № 3

к р. 3 обеспечивающей

подпрограммы «Содержание Управления муниципального имущества Администрации муниципальногообразованияпоселок Пангоды»

МЕТОДИКА

по расчёту показателей обеспечивающей подпрограммы

«Содержание Управления муниципального имущества Администрации

муниципальногообразования поселок Пангоды»

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды

Единица измерения (по ОКЕИ)

Рубль

Определение показателя

Определение путем деления утвержденных в обеспечивающей подпрограмме расходов по заработной плате на среднемесячную (штатную) численность Управления муниципального имущества Администрации муниципального образования поселок Пангоды (далее – УМИ)

Алгоритм формирования показателя

ЗП=V (А×12мес)

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Среднемесячная номинальная заработная плата 

ЗП

Снижение показателя характеризует положительную динамику

Расходы на фонд оплаты труда работников УМИ

V

Среднесписочная численность работников

А

Источник информации для расчета (определения) показателя

Штатное расписание УМИ, расчетная платежная ведомость.

Доля расходов на оплату труда работников УМИ к общей утвержденной сумме

предельно допустимыхрасходов (ДрОТ)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение плановых (фактических) расходов, предусмотренных в рамках обеспечивающей подпрограммы на оплату труда работников к общим плановым (фактическим) расходам по обеспечивающей подпрограмме. При расчете планового показателя используются плановые значения, расходов из части 2 обеспечивающей подпрограммы, при расчете фактического показателя используются кассовые расходы местного бюджета

Алгоритм формирования показателя

ДрОТ= ПдрОТ / ОпдСР×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общая предельно допустимая (утвержденная) сумма расходов

ОпдСР

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Предельно допустимые (утвержденные) расходы на оплату труда с начислениями

ПдрОТ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Бюджетная роспись

Доля расходов на социальную поддержку работников УМИ к общей утвержденной сумме

предельно допустимых расходов (ДрСП)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение плановых (фактических) расходов, предусмотренных в рамках обеспечивающей подпрограммы на социальную поддержку работников УМИ к общим плановым (фактическим) расходам по обеспечивающей подпрограмме. При расчете планового показателя используются плановые значения, расходов из части 2 обеспечивающей подпрограммы, при расчете фактического показателя используются кассовые расходы местного бюджета

Алгоритм формирования показателя

ДрСП= ПдрОТ / ОпдСР×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общая предельно допустимая (утвержденная) сумма расходов

ОпдСР

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Утвержденные расходы на социальную поддержку работников УМИ

ПдрСП

Источник информации для расчета (определения) показателя

Предельно допустимые (утвержденные) лимиты по социальной поддержке работников УМИ, утвержденные лимиты в отчетном году, бюджетная роспись

Доля расходов на обеспечение организационно – технических условий,необходимых для исполнения должностных обязанностей к общейутвержденной сумме предельно допустимых расходов (ДрО)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение плановых (фактических) расходов, предусмотренных в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение организационно-технических условий работников УМИ к общим плановым (фактическим) расходам по обеспечивающей подпрограмме. При расчете планового показателя используются плановые значения, расходов из части 2 обеспечивающей подпрограммы, при расчете фактического показателя используются кассовые расходы

Алгоритм формирования показателя

ДрО= ПдрОТ / ОпдСР×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общая предельно допустимая (утвержденная) сумма расходов

ОпдСР

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Предельно допустимые (утвержденные) расходы на обеспечение организационно-технических условий

ПдрУ

Источник информации для расчета (определения) показателя

Предельно допустимые (утвержденные) лимиты по расходам на обеспечение организационно-технических условий, утвержденные лимиты в отчетном году

Доля расходов на услуги по содержанию имущества к общей утвержденной сумме предельно допустимых расходов (ДрУ)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Алгоритм формирования показателя

ДрУ= ПдрОТ / ОпдСР×100 %

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общая предельно допустимая (утвержденная) сумма расходов

ОпдСР

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Предельно допустимые (утвержденные) расходы на услуги

ПдрМО

Источник информации для расчета (определения) показателя

Предельно допустимые (утвержденные) лимиты по расходам на услуги, утвержденные лимиты в отчетном году, контракты, муниципальные контракты

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Информационный вестник" № 62 от 03.09.2020, Официальный Интернет-сайт Администрации муниципального образования посёлок Пангоды от 03.09.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать