Основная информация
Дата опубликования: | 12 августа 2020г. |
Номер документа: | RU04025520202000078 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Северо-Байкальский район" |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТВЕРЖДЕНА
Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2020 г. № 200
п. Нижнеангарск
О внесении изменений в муниципальную программу,
утвержденную постановлением администрации
МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018г. № 269
«Об утверждении Муниципальной программы
муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015-2021 годы»
В связи с внесением изменений в Постановление Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 года №424 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» и решение сессии Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия VI созыва от 25.06.2020 года №100-VI « О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.12.2019 № 49-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018 г. № 269 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо – Байкальский район»:
1.1 Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2 Раздел II. «Основные цели и задачи Муниципальной программы» дополнить словами «5. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан»;
1.3 Раздел III. «Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы» дополнить пунктами:
«-Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения»;
1.4 Таблицу 2 раздела IV «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.5. Таблицу 3 «Объем финансирования муниципальной программы» раздела V. «Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования и по годам реализации Программы. Срок реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. В раздел IX «Структура Муниципальной программы» добавить слова «Подпрограмма 4. Повышение качества водоснабжения»;
1.5. В разделе IX «Структура Муниципальной программы» слова «Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-3 к Муниципальной программе» изложить в новой редакции: «Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-4 к Муниципальной программе»;
1.6. В Приложение 2 к муниципальной программе «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» внести следующие изменения:
1.6.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.6.2. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального комплекса»» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.7. В приложение 3 к муниципальной программе «Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» внести следующие изменения:
1.7.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.7.2. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно - коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.8. Добавить приложение 4 к муниципальной программе «Подпрограмма « Повышение качества водоснабжения» согласно приложению №8 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета» к муниципальной программе считать Приложением №5 к муниципальной программе и изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» » к муниципальной программе считать Приложением №6 к муниципальной программе и изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» (Беляев А.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава – Руководитель И.В. Пухарев
Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Муниципальная программа муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2022 годы»
Паспорт
Наименование Программы
Муниципальная программа муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2022 годы» (далее – Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель Программы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Программы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Участники
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию), Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Подпрограммы Программы
1. Развитие жилищного строительства;
2. Развитие жилищно-коммунального комплекса;
3.Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунальных комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы
4. Повышение качества водоснабжения
Программно-целевые инструменты Программы
-Постановление правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 г №424 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 30.11.2017 года № 404-V «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период до 2030 года»
-Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Северо – Байкальский район» Республики Бурятия в 2012 – 2015 годах и на период до 2027 года;
Цель Программы
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
Задачи Программы
1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса
2.Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
3. Совершенствование муниципального управления в сфере строительства и жилищно-коммунального комплекса
4. Повышение эффективности использования бюджетных средств
5. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
6.Развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах
Целевые индикаторы Программы
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства, %
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства, ед.
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства, ед.
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района, %
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов, %.
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», %
Полнота исполнения бюджетных обязательств, %
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей, %
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов, %
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы, %
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию,%
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Сроки реализации Программы
2015- 2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общая сумма финансирования на 2015-2022 годы составит 880493,585 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансиро
вания, тыс.руб.
В том числе:
Федераль
ный бюджет
Республи
канский бюджет
Местный бюджет
Внебюд
жетные источники
Всего
880493,585
306562,33
275409,53
291884,725
6637,00
2015 год
30561,30
0,00
2265,59
22298,71
5997,00
2016 год
28948,37
0,00
3556,40
24751,97
640,00
2017 год
95666,97
0,00
39393,80
56273,17
0,00
2018 год
173690,794
0,00
87229,696
86461,098
0,00
2019 год*
157168,921
0,00
118334,081
38834,84
0,00
2020 год*
68445,991
27739,110
19606,813
21100,068
0,00
2021 год*
87020,81
64724,58
653,79
21642,440
0,00
2022 год*
238990,429
214098,64
4369,36
20522,429
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы
- обеспечение инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, теплоснабжения) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- обеспечение инженерной инфраструктурой (канализационной системой) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- создание и реализацию документов территориального планирования, градостроительной документации, что обеспечит устойчивое развитие территорий Северо – Байкальского района;
- снижение уровня протяженности сетей тепло - водоснабжения, нуждающихся в замене;
- обеспечение контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов;
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства придомовых территорий; инфраструктурных условий для занятия спортом населения;
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
- снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
- повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения;
- достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления;
- оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством».
- обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения.
Приложение № 2
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Таблица 2
Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение показателей по годам
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства
%
5
10
15
20
-
-
-
-
-
-
2
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства
ед.
5
5
10
6
-
-
-
-
-
-
3
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства
ед.
-
5
10
8
-
-
-
-
-
-
4
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
40
38
35
30
25
20
15
10
10
10
5
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
60
50
45
40
30
27
23
20
20
20
6
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района
%
62,5
62,5
62,5
70
80
90
95
100
100
100
7
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
70
67
63
61
58
55
52
50
50
50
8
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов
%
10
19,35
30
40
44
47
50
56
70
70
9
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
%
3,0
8,0
15,25
18,0
6,6
7,05
5,8
5,5
5,5
5,5
10
Полнота исполнения бюджетных обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей
%
-
-
-
-
53,81
-
-
-
-
-
12
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов
%
-
-
-
-
35,5
-
-
-
-
-
13
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
14
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
15
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Приложение № 3
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Таблица 3
Объем финансирования муниципальной программы
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего, в том числе за счет:
30561,30
28948,37
95666,97
173690,794
157168,921
68445,9911
87020,81
238990,429
- средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
214098,64
- средств республиканского бюджета
2265,59
3556,40
39393,80
87229,696
118334,081
19606,813
653,79
4369,36
- средств местного бюджета
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,840
21100,068
21642,440
20522,429
- внебюджетных источников
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 4
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Приложение № 2
Подпрограмма
«Развитие жилищно-коммунального комплекса»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно - коммунального комплексов на 2015 – 2022 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
Наименование Подпрограммы
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Задачи Подпрограммы
Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
2. Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района , %.
4. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %.
Срок реализации Подпрограммы
2015-2022 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2015-2022 годы составляет 369204,979 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
369204,979
92463,69
250361,417
19742,852
6637,00
2015 год
6396,60
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016 год
2714,58
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017 год
41828,80
0,00
34223,40
7605,40
0,00
2018 год
88064,245
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019 год*
118302,752
0,00
116802,630
1500,122
0,00
2020 год*
43877,802
27739,110
15332,792
805,900
0,00
2021 год*
66699,3
64724,6
653,8
1320,90
0,00
2022* год
1320,900
0,00
0,00
1320,90
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.
Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня.
Повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Приложение № 5
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального комплекса»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению
Всего по подпрограмме «Развитие жилищно – коммунального комплекса»
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017
0,00
34223,40
7605,4
0,00
2018
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019
0,00
116802,63
1500,122
0,00
2020*
27739,110
15332,792
805,90
0,00
2021*
64724,60
653,80
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017
0,00
34223,40
7605,40
0,00
2018
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019
0,00
116802,63
1500,122
0,00
2020*
0,00
15052,602
805,90
0,00
2021*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
- Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
- Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня
- Повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
15026,221
2651,686
0,00
2019
0,00
11888,10
1395,185
0,00
2020*
0,00
7252,0
805,900
0,00
2021*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
- предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе оплата за топливно – энергетические ресурсы (погашение задолженности, предстоящие поставки)
- компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи со сверхнормативными потерями;
- компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи с недополученными доходами вследствие снижения полезного отпуска в сфере теплоснабжения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
57626,520
57684,21
0,00
2019
0,00
104914,530
104,936
0,00
2020*
0,00
7800,602
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидия муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии):
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
27739,110
280,19
0,00
0,00
2021*
64724,58
653,79
0,00
0,00
-реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии):
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
27739,110
0,00
0,00
0,00
2021
64724,58
0,00
0,00
0,00
- иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субьектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств республиканского бюджета
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
0,00
280,19
0,00
0,00
2021
0,00
653,79
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 6
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Приложение № 3
Подпрограмма
«Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо – Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2022 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»
Наименование Подпрограммы
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом»
Соисполнители Подпрограммы
Администрация МО «Северо – Байкальский район»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Создание условий для реализации Муниципальной программы
Задачи Подпрограммы
Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов;
Повышение эффективности использования бюджетных средств.
Целевые индикаторы Подпрограммы
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов, %.
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», %
Полнота исполнения бюджетных обязательств, %.
Срок реализации Подпрограммы
2015-2022 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015-2022 годы составит 215624,017 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
215624,017
0,00
3301,62
212322,397
0,00
2015 год
21759,86
0,00
0,00
21759,86
0,00
2016 год
22244,21
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017 год
31219,91
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018 год
44112,723
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019 год*
37414,916
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020 год*
19465,608
0,00
0,00
19465,608
0,00
2021 год*
20262,319
0,00
0,00
20262,319
0,00
2022 год*
19144,471
0,00
0,00
19144,471
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
Достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления
Оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Приложение № 7
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципального
управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации
муниципальной программы»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов
Всего по подпрограмме «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации
муниципальной программы»
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
21759,86
0,00
2016
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019*
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020*
0,00
0,00
19465,608
0,00
2021*
0,00
0,00
20262,319
0,00
2022*
0,00
0,00
19144,471
0,00
01
Осуществление деятельности аппарата МКУ «КУМХ»
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
18011,84
0,00
Достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления
2016
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019*
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020*
0,00
0,00
19465,608
0,00
2021*
0,00
0,00
20262,319
0,00
2022*
0,00
0,00
19144,471
0,00
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала МКУ «КУМХ»
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
12043,54
0,00
2016
0,00
0,00
11430,95
0,00
2017
0,00
0,00
13017,842
0,00
2018
0,00
2376,842
12583,475
0,00
2019*
0,00
156,578
15512,434
0,00
2020*
0,00
0,00
10898,628
0,00
2021*
0,00
0,00
13643,528
0,00
2022*
0,00
0,00
12643,528
0,00
Командировочные и транспортные расходы
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
84,74
0,00
2016
0,00
0,00
86,715
0,00
2017
0,00
0,00
168,965
0,00
2018
0,00
0,00
108,567
0,00
2019*
0,00
0,00
118,890
0,00
2020*
0,00
0,00
25,0
0,00
2021*
0,00
0,00
100,00
0,00
2022*
0,00
0,00
100,00
0,00
Прочие расходы на осуществление деятельности МКУ «КУМХ»
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
5883,56
0,00
2016
0,00
0,00
10726,545
0,00
2017
0,00
0,00
18033,11
0,00
2018
0,00
768,200
28275,638
0,00
2019*
0,00
0,00
21627,014
0,00
2020*
0,00
0,00
8539,630
0,00
2021*
0,00
0,00
6521,141
0,00
2022*
0,00
0,00
6400,943
0,00
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств
02
Расходы на содержание административного здания, имущества, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
3748,02
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 8
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Приложение 4
Подпрограмма
«Повышение качества водоснабжения»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно - коммунального комплексов на 2015 – 2022 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
Наименование Подпрограммы
Повышение качества водоснабжения
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Задачи Подпрограммы
1. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
2. Развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, %;
2.Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
Срок реализации Подпрограммы
2020-2022 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 218467,90 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
218467,90
214098,6
4369,3
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021 год*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022 год*
218467,9
214098,6
4369,3
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
1. Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
2. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения.
Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития
Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем в районе, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности, повышения уровня жизни населения.
Оценка современного состояния этой проблемы основывается на анализе обеспеченности Северо-Байкальского района водными ресурсами, пригодными для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения и состояния существующих систем водоснабжения.
Особенностью водопотребления в Северо-Байкальском районе является приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных вод.
Задача по обеспечению населения района питьевой водой является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.
Зоны санитарной охраны первого пояса на объектах водоснабжения не обустроены. Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.
Системы водоснабжения в целом работают удовлетворительно и обеспечивают население и предприятия водой.
Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.
Водопроводные сети проложены из чугунных и стальных трубопроводов диаметром от 32 до 150 мм общей протяженностью более 59,17 км. Износ существующих водопроводных сетей по поселениям составляет более 89,11 %.
Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
Действующие водозаборные узлы в поселениях не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.
Остро стоит проблема транспортировки воды от скважин в разводящие сети из-за большого процента износа водоводов.
Износ сетей МО ГП «Нижнеангарск», МО ГП «Кичера», МО СП «Ангоянское», МО ГП «Новый Уоян», МО ГП «Янчукан» составляет 100 %.
Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Достижение этой цели потребует решения следующих задач:
- улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
- развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.
Политика обеспечения населения питьевой водой должна основываться на принципах определения приоритетности и компетенции исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в решении задач подпрограммы.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатом реализации подпрограммы будет достижение к 2022 г. следующих целевых индикаторов, определенных рамками федеральной целевой программы «Чистая вода»:
- прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию:
к 2022 году – 67%;
- удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей: к 2022 году – 15%.
Подпрограмма имеет социальный эффект.
Мероприятия данной подпрограммы будут способствовать:
- сохранению доступности коммунальных услуг для потребителей;
- повышению уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;
- повышению качества, надежности и экологической безопасности обслуживания потребителей.
Экологическая эффективность реализации подпрограммы определена минимизацией негативного воздействия на окружающую среду
4.Целевые индикаторы подпрограммы
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей подпрограмме (Таблица 1).
5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020-2022 годов.
В 2020-2022 годах планируется проведение организационно-технических мероприятий, в том числе:
-проведение инвентаризации объектов водоснабжения, в первую очередь водозаборных скважин и источников поверхностных и подземных вод;
-проведение анализа качества питьевой воды в населенных пунктах, не охваченных контролем;
-приведение в соответствие с требованиями санитарных правил существующих источников водоснабжения.
На протяжении всего периода реализации подпрограммы предусматривается методологическое и информационное сопровождение Программы.
С 2022 года планируется реализация следующих мероприятий подпрограммы:
- разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в городских поселениях Северо-Байкальского района (МО ГП «Нижнеангарск», МО ГП «Кичера», МО ГП «Новый Уоян», МО ГП «Янчукан»);
- разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в сельских поселениях Северо-Байкальского района (МО СП «Байкальское эвенкийское», МО СП «Ангоянское», МО СП «Куморское эвенкийское», МО СП «Верхнезаимское», МО СП «Холодное эвенкийское», МО СП «Уоянское эвенкийское»).
Мероприятия подпрограммы сформированы на основе оценки технического состояния водозаборных сооружений и предложений органов местного самоуправления поселений.
Перечень основных мероприятий приведен в таблице 2 к настоящей подпрограмме.
После принятия подзаконных нормативных актов федерального проекта «Чистая вода» подпрограмма будет скорректирована и дополнена мероприятиями, направленными на развитие централизованного водоснабжения и водоотведения, реконструкцию и модернизацию существующих водозаборных сооружений и водопроводов, строительство водоочистительных и обеззараживающих установок, строительство и реконструкцию очистных сооружений канализации.
Таблица 1
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Прогнозный период
2020
2021
2022
Задача 1. Обеспечение населения района питьевой водой
1.1
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
%
-
-
67
1.2
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
-
-
15
*справочно
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего по подпрограмме «Повышение качества водоснабжения»
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
600,0
0,00
2022*
214098,64
4369,36
0,00
0,00
Задача1. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
01
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера,
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
111288,80
2271,20
0,00
0,00
03
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
80595,20
1644,80
0,00
0,00
04
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
6511,12
132,88
0,00
0,00
2. Развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.
05
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
15703,52
320,48
0,00
0,00
07
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 9
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Приложение № 5
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*
2022*
Муниципальная программа
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на 2015 – 2022 годы
Всего
967
Х
Х
Х
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,84
21100,068
21642,440
20522,429
Подпрограмма 1
Развитие жилищного строительства
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
139,25
433,18
17447,86
40706,108
76,381
828,560
110,00
110,00
Основное мероприятие 01
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно - коммунального хозяйства, всего, в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0412
Х
Х
119,25
187,18
270,822
0,00
0,00
102,56
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Кичера, ул.Большещапова
МКУ «КУМХ»
967
0412
1418214
414
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системой к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
69,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
17,198
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Ангоя, ул.Азербайджанская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
19,174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
13,059
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет октября
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
59,302
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
78,447
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Первопроходцев
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
25,171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, переулок Дальний
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
1,585
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Добровольцев
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
80,238
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Железнодорожников
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
84,952
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Улан - Удэнская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, пер.Светлый
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Апрельская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, ул.Таллинская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
8,802
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
25,821
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо - Байкальского района
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
29,250
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера Северо-Байкальского района
МКУ «КУМХ»
967
0502
14101S2140
244
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,563
0,00
0,00
Обустройство площадки для отдыха общественной территории по ул. 70 лет Октября, п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0502
14101S2140
244
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
88,997
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
МКУ «КУМХ»
967
0412
1410282ПО0
244
20,00
246,00
357,800
198,649
76,381
110,00
110,00
110,00
Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований
МКУ «КУМХ»
967
0501
1410282ПО0
412
0,00
0,00
0,00
40579,318
0,00
616,0
0,00
0,00
Строительные работы по устранению дефектов в жилых домах
МКУ «КУМХ»
967
0412
1410282П00
414
0,00
0,00
16819,233
40777,967
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального комплекса
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
805,900
1320,90
1320,90
Основное мероприятие 01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0502
1420182П00
Х
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
805,900
1320,90
1320,90
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности
МКУ «КУМХ»
967
0502
14201S2980
Х
399,60
2074,58
7605,40
4657,77
1395,186
805,900
1320,90
1320,90
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
МКУ «КУМХ»
967
0502
14201S2A70
Х
0,00
0,00
0,00
57,684
104,936
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии)
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации Муниципальной программы
МКУ «КУМХ»
967
0113
Х
Х
21759,86
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
19465,608
20211,540
19091,529
Основное мероприятие 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) комитета по управлению муниципальным хозяйством
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
Х
18011,84
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
19465,608
20211,540
19091,529
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала МКУ «КУМХ»
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
111
12043,54
11430,95
13017,842
12583,475
15512,434
10898,628
13643,528
12643,528
Командировочные и транспортные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
112
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,00
100,00
Прочие расходы на осуществление деятельности МКУ «КУМХ» в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
Х
5883,56
10726,545
18033,11
28275,638
21627,014
8541,980
6468,012
6348,001
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуникационных технологий
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
242
806,53
1459,136
1814,519
1207,867
1370,488
1256,894
1418,982
1418,982
Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «КУМХ», за исключением расходов на коммунальные услуги
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
243
0,00
0,00
0,00
0,00
1890,443
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «КУМХ», за исключением расходов на коммунальные услуги
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
244
4446,73
9149,299
15952,61
26538,91
17674,560
7059,092
4912,830
4792,819
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
811
0,00
0,00
0,00
0,00
432,890
68,830
0,00
0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
851
10,38
9,211
37,239
85,254
87,998
101,167
100,0
100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
852
11,40
108,899
43,246
50,255
66,712
53,647
36,200
36,200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
853
0,00
0,00
105,089
2,185
93,822
2,35
0,00
0,00
Специальные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
880
0,00
0,00
80,402
391,167
10,100
0,00
0,00
0,00
Специальные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
143018204
621
608,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Расходы на содержание административного здания, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430282ПО
244
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
Повышение качества водоснабжения
МКУ «КУМХ»
967
0113
14400
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера,
МКУ «КУМХ»
967
0113
14401
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
МКУ «КУМХ»
967
0113
14402
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
3
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0113
14403
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
МКУ «КУМХ»
967
0113
14404
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
МКУ «КУМХ»
967
0113
14405
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 6
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
МКУ «КУМХ»
967
0113
14406
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
МКУ «КУМХ»
967
0113
14407
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 8
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
МКУ «КУМХ»
967
0113
14408
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 9
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0113
14409
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 10
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
МКУ «КУМХ»
967
0113
14410
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение № 10
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Приложение №6
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019*
2020*
2021*
2022*
Муниципальная программа
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на 2015 – 2022 годы
всего
30561,30
28948,37
95666,97
173690,794
157168,921
68445,991
87020,81
238990,429
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
214098,64
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
39393,80
87229,696
118334,081
19606,813
653,79
4369,36
местный бюджет
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,840
21100,068
21642,440
20522,429
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Развитие жилищного строительства
итого
2404,84
3989,58
22618,26
41513,826
1451,254
5102,581
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
5170,40
735,859
1374,873
4274,021
0,00
0,00
местный бюджет
139,25
433,18
17447,86
40777,967
76,381
828,560
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 01
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно – коммунального хозяйства, всего, в том числе:
итого
2384,84
3743,58
5441,222
0,00
0,00
2051,190
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
5170,40
0,00
0,000
1948,63
0,00
0,00
местный бюджет
119,25
187,18
270,822
0,00
0,00
102,56
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, объектов теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Кичера, ул.Большещапова
итого
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системой к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная
итого
1384,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1315,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
69,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
итого
0,00
343,968
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
326,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
17,198
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Ангоя, ул.Азербайджанская
итого
0,00
383,467
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
364,293
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
19,174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
итого
0,00
261,164
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
248,105
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
13,059
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
итого
0,00
1186,042
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
1126,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
59,302
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
итого
0,00
1568,939
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
1490,492
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
78,447
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Первопроходцев
итого
0,00
0,00
503,434
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
478,262
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
25,171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, переулок Дальний
итого
0,00
0,00
34,715
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
30,129
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
1,585
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Добровольцев
итого
0,00
0,00
1604,772
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1524,533
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
80,238
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Железнодорожников
итого
0,00
0,00
1699,031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1614,079
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
84,952
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Улан - Удэнская
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, пер.Светлый
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Апрельская
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, ул.Таллинская
итого
0,00
0,00
176,052
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
167,250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
8,802
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
итого
0,00
0,00
541,222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
515,401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
25,821
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо – Байкальского района
итого
0,00
0,00
584,995
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
555,744
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
29,250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера Северо-Байкальского района
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271,259
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257,696
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,563
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обустройство площадки для отдыха общественной территории по ул. 70 лет Октября, п. Новый Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1779,931
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1690,934
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,997
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
итого
20,00
246,00
357,800
934,508
1451,254
2435,39
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
735,859
1374,873
2325,391
0,00
0,00
местный бюджет
20,00
246,00
357,800
198,649
76,381
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство и приобретение жилых помещений
итого
0,00
0,00
0,00
40579,318
0,00
616,0
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
40579,318
0,00
616,0
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительные работы по устранению дефектов в жилых домах
итого
0,00
0,00
16819,233
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
16819,233
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального комплекса
итого
6396,60
2714,58
41828,80
88064,245
118302,75
43877,802
66699,30
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,60
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
83348,795
116802,63
15332,792
653,8
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
805,900
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
итого
6396,60
2714,58
41828,80
88064,245
118302,75
15858,502
1320,90
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
83348,795
116802,63
15052,602
0,00
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
805,900
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности
итого
6396,60
2714,58
41828,80
30380,41
13283,285
8057,90
1320,90
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
25664,035
11888,10
7252,0
0,00
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4657,866
1395,185
805,900
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
итого
0,00
0,00
0,00
57684,21
105019,466
7800,602
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
57626,52
104914,53
7800,602
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
57,684
104,936
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии)
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28019,300
65378,37
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,190
653,79
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы
итого
21759,86
22244,21
31219,91
44112,723
37414,916
19465,608
20211,540
19091,529
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
3145,042
156,578
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
21759,86
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
19465,608
20211,540
19091,529
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) комитета по управлению муниципальным хозяйством
итого
18011,84
22244,21
31219,91
44112,723
37414,916
19465,608
20211,540
19091,529
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
3145,042
156,578
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
18011,84
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
19465,608
20211,540
19091,529
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
итого
12043,54
11430,95
13017,842
14960,317
15669,012
10898,628
13643,528
12643,528
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
2376,842
156,578
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
12043,54
11430,95
13017,842
12583,475
15512,434
10898,628
13643,528
12643,528
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Командировочные и транспортные расходы
итого
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,0
100,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
итого
5883,56
10726,545
18033,11
29043,838
21627,014
8541,980
6468,012
6348,001
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
768,200
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5883,56
10726,545
18033,11
28275,638
21627,014
8541,980
6468,012
6348,001
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 02
Расходы на содержание административного здания, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
итого
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Повышение качества водоснабжения
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218468,0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214098,64
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4369,36
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 01
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 02
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113560,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111288,80
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2271,20
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 03
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82240,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80595,20
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1644,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 04
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6644,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6511,12
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132,88
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 05
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 06
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16024,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15703,52
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320,48
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 07
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 08
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 09
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 10
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
УТВЕРЖДЕНА
Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2020 г. № 200
п. Нижнеангарск
О внесении изменений в муниципальную программу,
утвержденную постановлением администрации
МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018г. № 269
«Об утверждении Муниципальной программы
муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015-2021 годы»
В связи с внесением изменений в Постановление Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 года №424 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия» и решение сессии Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия VI созыва от 25.06.2020 года №100-VI « О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 26.12.2019 № 49-VI «О бюджете муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018 г. № 269 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо – Байкальский район»:
1.1 Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2 Раздел II. «Основные цели и задачи Муниципальной программы» дополнить словами «5. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан»;
1.3 Раздел III. «Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы» дополнить пунктами:
«-Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения»;
1.4 Таблицу 2 раздела IV «Целевые индикаторы муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.5. Таблицу 3 «Объем финансирования муниципальной программы» раздела V. «Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования и по годам реализации Программы. Срок реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. В раздел IX «Структура Муниципальной программы» добавить слова «Подпрограмма 4. Повышение качества водоснабжения»;
1.5. В разделе IX «Структура Муниципальной программы» слова «Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-3 к Муниципальной программе» изложить в новой редакции: «Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-4 к Муниципальной программе»;
1.6. В Приложение 2 к муниципальной программе «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса» внести следующие изменения:
1.6.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.6.2. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального комплекса»» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.7. В приложение 3 к муниципальной программе «Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» внести следующие изменения:
1.7.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.7.2. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно - коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.8. Добавить приложение 4 к муниципальной программе «Подпрограмма « Повышение качества водоснабжения» согласно приложению №8 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета» к муниципальной программе считать Приложением №5 к муниципальной программе и изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» » к муниципальной программе считать Приложением №6 к муниципальной программе и изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» (Беляев А.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава – Руководитель И.В. Пухарев
Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Муниципальная программа муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2022 годы»
Паспорт
Наименование Программы
Муниципальная программа муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2022 годы» (далее – Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель Программы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Программы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Участники
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию), Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Подпрограммы Программы
1. Развитие жилищного строительства;
2. Развитие жилищно-коммунального комплекса;
3.Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунальных комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы
4. Повышение качества водоснабжения
Программно-целевые инструменты Программы
-Постановление правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 г №424 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 30.11.2017 года № 404-V «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период до 2030 года»
-Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Северо – Байкальский район» Республики Бурятия в 2012 – 2015 годах и на период до 2027 года;
Цель Программы
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
Задачи Программы
1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса
2.Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
3. Совершенствование муниципального управления в сфере строительства и жилищно-коммунального комплекса
4. Повышение эффективности использования бюджетных средств
5. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
6.Развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах
Целевые индикаторы Программы
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства, %
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства, ед.
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства, ед.
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района, %
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов, %.
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», %
Полнота исполнения бюджетных обязательств, %
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей, %
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов, %
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы, %
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию,%
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Сроки реализации Программы
2015- 2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общая сумма финансирования на 2015-2022 годы составит 880493,585 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансиро
вания, тыс.руб.
В том числе:
Федераль
ный бюджет
Республи
канский бюджет
Местный бюджет
Внебюд
жетные источники
Всего
880493,585
306562,33
275409,53
291884,725
6637,00
2015 год
30561,30
0,00
2265,59
22298,71
5997,00
2016 год
28948,37
0,00
3556,40
24751,97
640,00
2017 год
95666,97
0,00
39393,80
56273,17
0,00
2018 год
173690,794
0,00
87229,696
86461,098
0,00
2019 год*
157168,921
0,00
118334,081
38834,84
0,00
2020 год*
68445,991
27739,110
19606,813
21100,068
0,00
2021 год*
87020,81
64724,58
653,79
21642,440
0,00
2022 год*
238990,429
214098,64
4369,36
20522,429
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы
- обеспечение инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, теплоснабжения) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- обеспечение инженерной инфраструктурой (канализационной системой) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- создание и реализацию документов территориального планирования, градостроительной документации, что обеспечит устойчивое развитие территорий Северо – Байкальского района;
- снижение уровня протяженности сетей тепло - водоснабжения, нуждающихся в замене;
- обеспечение контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов;
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства придомовых территорий; инфраструктурных условий для занятия спортом населения;
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
- снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
- повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения;
- достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления;
- оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством».
- обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения.
Приложение № 2
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Таблица 2
Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение показателей по годам
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства
%
5
10
15
20
-
-
-
-
-
-
2
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства
ед.
5
5
10
6
-
-
-
-
-
-
3
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства
ед.
-
5
10
8
-
-
-
-
-
-
4
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
40
38
35
30
25
20
15
10
10
10
5
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
60
50
45
40
30
27
23
20
20
20
6
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района
%
62,5
62,5
62,5
70
80
90
95
100
100
100
7
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
70
67
63
61
58
55
52
50
50
50
8
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов
%
10
19,35
30
40
44
47
50
56
70
70
9
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
%
3,0
8,0
15,25
18,0
6,6
7,05
5,8
5,5
5,5
5,5
10
Полнота исполнения бюджетных обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей
%
-
-
-
-
53,81
-
-
-
-
-
12
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов
%
-
-
-
-
35,5
-
-
-
-
-
13
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
14
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
15
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Приложение № 3
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Таблица 3
Объем финансирования муниципальной программы
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Всего, в том числе за счет:
30561,30
28948,37
95666,97
173690,794
157168,921
68445,9911
87020,81
238990,429
- средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
214098,64
- средств республиканского бюджета
2265,59
3556,40
39393,80
87229,696
118334,081
19606,813
653,79
4369,36
- средств местного бюджета
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,840
21100,068
21642,440
20522,429
- внебюджетных источников
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение № 4
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Приложение № 2
Подпрограмма
«Развитие жилищно-коммунального комплекса»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно - коммунального комплексов на 2015 – 2022 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
Наименование Подпрограммы
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Задачи Подпрограммы
Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
2. Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района , %.
4. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %.
Срок реализации Подпрограммы
2015-2022 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2015-2022 годы составляет 369204,979 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
369204,979
92463,69
250361,417
19742,852
6637,00
2015 год
6396,60
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016 год
2714,58
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017 год
41828,80
0,00
34223,40
7605,40
0,00
2018 год
88064,245
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019 год*
118302,752
0,00
116802,630
1500,122
0,00
2020 год*
43877,802
27739,110
15332,792
805,900
0,00
2021 год*
66699,3
64724,6
653,8
1320,90
0,00
2022* год
1320,900
0,00
0,00
1320,90
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.
Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня.
Повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Приложение № 5
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального комплекса»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению
Всего по подпрограмме «Развитие жилищно – коммунального комплекса»
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017
0,00
34223,40
7605,4
0,00
2018
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019
0,00
116802,63
1500,122
0,00
2020*
27739,110
15332,792
805,90
0,00
2021*
64724,60
653,80
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017
0,00
34223,40
7605,40
0,00
2018
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019
0,00
116802,63
1500,122
0,00
2020*
0,00
15052,602
805,90
0,00
2021*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
- Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
- Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня
- Повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
15026,221
2651,686
0,00
2019
0,00
11888,10
1395,185
0,00
2020*
0,00
7252,0
805,900
0,00
2021*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
- предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе оплата за топливно – энергетические ресурсы (погашение задолженности, предстоящие поставки)
- компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи со сверхнормативными потерями;
- компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи с недополученными доходами вследствие снижения полезного отпуска в сфере теплоснабжения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
57626,520
57684,21
0,00
2019
0,00
104914,530
104,936
0,00
2020*
0,00
7800,602
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидия муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии):
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
27739,110
280,19
0,00
0,00
2021*
64724,58
653,79
0,00
0,00
-реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии):
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
27739,110
0,00
0,00
0,00
2021
64724,58
0,00
0,00
0,00
- иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субьектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств республиканского бюджета
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
0,00
280,19
0,00
0,00
2021
0,00
653,79
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 6
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Приложение № 3
Подпрограмма
«Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо – Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2022 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»
Наименование Подпрограммы
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом»
Соисполнители Подпрограммы
Администрация МО «Северо – Байкальский район»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Создание условий для реализации Муниципальной программы
Задачи Подпрограммы
Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов;
Повышение эффективности использования бюджетных средств.
Целевые индикаторы Подпрограммы
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов, %.
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», %
Полнота исполнения бюджетных обязательств, %.
Срок реализации Подпрограммы
2015-2022 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015-2022 годы составит 215624,017 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
215624,017
0,00
3301,62
212322,397
0,00
2015 год
21759,86
0,00
0,00
21759,86
0,00
2016 год
22244,21
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017 год
31219,91
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018 год
44112,723
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019 год*
37414,916
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020 год*
19465,608
0,00
0,00
19465,608
0,00
2021 год*
20262,319
0,00
0,00
20262,319
0,00
2022 год*
19144,471
0,00
0,00
19144,471
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
Достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления
Оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Приложение № 7
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципального
управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации
муниципальной программы»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов
Всего по подпрограмме «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации
муниципальной программы»
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
21759,86
0,00
2016
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019*
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020*
0,00
0,00
19465,608
0,00
2021*
0,00
0,00
20262,319
0,00
2022*
0,00
0,00
19144,471
0,00
01
Осуществление деятельности аппарата МКУ «КУМХ»
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
18011,84
0,00
Достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления
2016
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019*
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020*
0,00
0,00
19465,608
0,00
2021*
0,00
0,00
20262,319
0,00
2022*
0,00
0,00
19144,471
0,00
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала МКУ «КУМХ»
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
12043,54
0,00
2016
0,00
0,00
11430,95
0,00
2017
0,00
0,00
13017,842
0,00
2018
0,00
2376,842
12583,475
0,00
2019*
0,00
156,578
15512,434
0,00
2020*
0,00
0,00
10898,628
0,00
2021*
0,00
0,00
13643,528
0,00
2022*
0,00
0,00
12643,528
0,00
Командировочные и транспортные расходы
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
84,74
0,00
2016
0,00
0,00
86,715
0,00
2017
0,00
0,00
168,965
0,00
2018
0,00
0,00
108,567
0,00
2019*
0,00
0,00
118,890
0,00
2020*
0,00
0,00
25,0
0,00
2021*
0,00
0,00
100,00
0,00
2022*
0,00
0,00
100,00
0,00
Прочие расходы на осуществление деятельности МКУ «КУМХ»
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
5883,56
0,00
2016
0,00
0,00
10726,545
0,00
2017
0,00
0,00
18033,11
0,00
2018
0,00
768,200
28275,638
0,00
2019*
0,00
0,00
21627,014
0,00
2020*
0,00
0,00
8539,630
0,00
2021*
0,00
0,00
6521,141
0,00
2022*
0,00
0,00
6400,943
0,00
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств
02
Расходы на содержание административного здания, имущества, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
2015
2022
2015
0,00
0,00
3748,02
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 8
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Приложение 4
Подпрограмма
«Повышение качества водоснабжения»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно - коммунального комплексов на 2015 – 2022 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
Наименование Подпрограммы
Повышение качества водоснабжения
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Задачи Подпрограммы
1. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
2. Развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, %;
2.Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
Срок реализации Подпрограммы
2020-2022 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 218467,90 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
218467,90
214098,6
4369,3
0,00
0,00
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021 год*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022 год*
218467,9
214098,6
4369,3
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
1. Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
2. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения.
Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития
Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем в районе, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности, повышения уровня жизни населения.
Оценка современного состояния этой проблемы основывается на анализе обеспеченности Северо-Байкальского района водными ресурсами, пригодными для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения и состояния существующих систем водоснабжения.
Особенностью водопотребления в Северо-Байкальском районе является приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных вод.
Задача по обеспечению населения района питьевой водой является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.
Зоны санитарной охраны первого пояса на объектах водоснабжения не обустроены. Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатацию зон санитарной охраны необходимо соблюдать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.
Системы водоснабжения в целом работают удовлетворительно и обеспечивают население и предприятия водой.
Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.
Водопроводные сети проложены из чугунных и стальных трубопроводов диаметром от 32 до 150 мм общей протяженностью более 59,17 км. Износ существующих водопроводных сетей по поселениям составляет более 89,11 %.
Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.
Действующие водозаборные узлы в поселениях не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.
Остро стоит проблема транспортировки воды от скважин в разводящие сети из-за большого процента износа водоводов.
Износ сетей МО ГП «Нижнеангарск», МО ГП «Кичера», МО СП «Ангоянское», МО ГП «Новый Уоян», МО ГП «Янчукан» составляет 100 %.
Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Достижение этой цели потребует решения следующих задач:
- улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
- развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.
Политика обеспечения населения питьевой водой должна основываться на принципах определения приоритетности и компетенции исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в решении задач подпрограммы.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатом реализации подпрограммы будет достижение к 2022 г. следующих целевых индикаторов, определенных рамками федеральной целевой программы «Чистая вода»:
- прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию:
к 2022 году – 67%;
- удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей: к 2022 году – 15%.
Подпрограмма имеет социальный эффект.
Мероприятия данной подпрограммы будут способствовать:
- сохранению доступности коммунальных услуг для потребителей;
- повышению уровня обеспеченности населения коммунальными услугами;
- повышению качества, надежности и экологической безопасности обслуживания потребителей.
Экологическая эффективность реализации подпрограммы определена минимизацией негативного воздействия на окружающую среду
4.Целевые индикаторы подпрограммы
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей подпрограмме (Таблица 1).
5.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020-2022 годов.
В 2020-2022 годах планируется проведение организационно-технических мероприятий, в том числе:
-проведение инвентаризации объектов водоснабжения, в первую очередь водозаборных скважин и источников поверхностных и подземных вод;
-проведение анализа качества питьевой воды в населенных пунктах, не охваченных контролем;
-приведение в соответствие с требованиями санитарных правил существующих источников водоснабжения.
На протяжении всего периода реализации подпрограммы предусматривается методологическое и информационное сопровождение Программы.
С 2022 года планируется реализация следующих мероприятий подпрограммы:
- разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в городских поселениях Северо-Байкальского района (МО ГП «Нижнеангарск», МО ГП «Кичера», МО ГП «Новый Уоян», МО ГП «Янчукан»);
- разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в сельских поселениях Северо-Байкальского района (МО СП «Байкальское эвенкийское», МО СП «Ангоянское», МО СП «Куморское эвенкийское», МО СП «Верхнезаимское», МО СП «Холодное эвенкийское», МО СП «Уоянское эвенкийское»).
Мероприятия подпрограммы сформированы на основе оценки технического состояния водозаборных сооружений и предложений органов местного самоуправления поселений.
Перечень основных мероприятий приведен в таблице 2 к настоящей подпрограмме.
После принятия подзаконных нормативных актов федерального проекта «Чистая вода» подпрограмма будет скорректирована и дополнена мероприятиями, направленными на развитие централизованного водоснабжения и водоотведения, реконструкцию и модернизацию существующих водозаборных сооружений и водопроводов, строительство водоочистительных и обеззараживающих установок, строительство и реконструкцию очистных сооружений канализации.
Таблица 1
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Прогнозный период
2020
2021
2022
Задача 1. Обеспечение населения района питьевой водой
1.1
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
%
-
-
67
1.2
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
-
-
15
*справочно
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего по подпрограмме «Повышение качества водоснабжения»
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
600,0
0,00
2022*
214098,64
4369,36
0,00
0,00
Задача1. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
01
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера,
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
111288,80
2271,20
0,00
0,00
03
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
80595,20
1644,80
0,00
0,00
04
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
6511,12
132,88
0,00
0,00
2. Развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.
05
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
15703,52
320,48
0,00
0,00
07
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
МКУ «КУМХ»
2020
2022
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 9
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Приложение № 5
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021*
2022*
Муниципальная программа
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на 2015 – 2022 годы
Всего
967
Х
Х
Х
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,84
21100,068
21642,440
20522,429
Подпрограмма 1
Развитие жилищного строительства
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
139,25
433,18
17447,86
40706,108
76,381
828,560
110,00
110,00
Основное мероприятие 01
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно - коммунального хозяйства, всего, в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0412
Х
Х
119,25
187,18
270,822
0,00
0,00
102,56
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Кичера, ул.Большещапова
МКУ «КУМХ»
967
0412
1418214
414
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системой к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
69,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
17,198
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Ангоя, ул.Азербайджанская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
19,174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
13,059
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет октября
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
59,302
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
78,447
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Первопроходцев
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
25,171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, переулок Дальний
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
1,585
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Добровольцев
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
80,238
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Железнодорожников
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
84,952
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Улан - Удэнская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, пер.Светлый
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Апрельская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, ул.Таллинская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
8,802
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
25,821
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо - Байкальского района
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
29,250
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера Северо-Байкальского района
МКУ «КУМХ»
967
0502
14101S2140
244
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,563
0,00
0,00
Обустройство площадки для отдыха общественной территории по ул. 70 лет Октября, п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0502
14101S2140
244
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
88,997
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
МКУ «КУМХ»
967
0412
1410282ПО0
244
20,00
246,00
357,800
198,649
76,381
110,00
110,00
110,00
Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований
МКУ «КУМХ»
967
0501
1410282ПО0
412
0,00
0,00
0,00
40579,318
0,00
616,0
0,00
0,00
Строительные работы по устранению дефектов в жилых домах
МКУ «КУМХ»
967
0412
1410282П00
414
0,00
0,00
16819,233
40777,967
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального комплекса
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
805,900
1320,90
1320,90
Основное мероприятие 01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0502
1420182П00
Х
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
805,900
1320,90
1320,90
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности
МКУ «КУМХ»
967
0502
14201S2980
Х
399,60
2074,58
7605,40
4657,77
1395,186
805,900
1320,90
1320,90
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
МКУ «КУМХ»
967
0502
14201S2A70
Х
0,00
0,00
0,00
57,684
104,936
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии)
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации Муниципальной программы
МКУ «КУМХ»
967
0113
Х
Х
21759,86
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
19465,608
20211,540
19091,529
Основное мероприятие 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) комитета по управлению муниципальным хозяйством
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
Х
18011,84
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
19465,608
20211,540
19091,529
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала МКУ «КУМХ»
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
111
12043,54
11430,95
13017,842
12583,475
15512,434
10898,628
13643,528
12643,528
Командировочные и транспортные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
112
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,00
100,00
Прочие расходы на осуществление деятельности МКУ «КУМХ» в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
Х
5883,56
10726,545
18033,11
28275,638
21627,014
8541,980
6468,012
6348,001
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуникационных технологий
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
242
806,53
1459,136
1814,519
1207,867
1370,488
1256,894
1418,982
1418,982
Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «КУМХ», за исключением расходов на коммунальные услуги
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
243
0,00
0,00
0,00
0,00
1890,443
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «КУМХ», за исключением расходов на коммунальные услуги
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
244
4446,73
9149,299
15952,61
26538,91
17674,560
7059,092
4912,830
4792,819
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
811
0,00
0,00
0,00
0,00
432,890
68,830
0,00
0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
851
10,38
9,211
37,239
85,254
87,998
101,167
100,0
100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
852
11,40
108,899
43,246
50,255
66,712
53,647
36,200
36,200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
853
0,00
0,00
105,089
2,185
93,822
2,35
0,00
0,00
Специальные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
880
0,00
0,00
80,402
391,167
10,100
0,00
0,00
0,00
Специальные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
143018204
621
608,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Расходы на содержание административного здания, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430282ПО
244
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
Повышение качества водоснабжения
МКУ «КУМХ»
967
0113
14400
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера,
МКУ «КУМХ»
967
0113
14401
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
МКУ «КУМХ»
967
0113
14402
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
3
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0113
14403
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
МКУ «КУМХ»
967
0113
14404
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
МКУ «КУМХ»
967
0113
14405
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 6
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
МКУ «КУМХ»
967
0113
14406
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
МКУ «КУМХ»
967
0113
14407
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 8
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
МКУ «КУМХ»
967
0113
14408
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 9
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0113
14409
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 10
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
МКУ «КУМХ»
967
0113
14410
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение № 10
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 12.08.2020 года № 200
Приложение №6
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019*
2020*
2021*
2022*
Муниципальная программа
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на 2015 – 2022 годы
всего
30561,30
28948,37
95666,97
173690,794
157168,921
68445,991
87020,81
238990,429
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
214098,64
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
39393,80
87229,696
118334,081
19606,813
653,79
4369,36
местный бюджет
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,840
21100,068
21642,440
20522,429
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Развитие жилищного строительства
итого
2404,84
3989,58
22618,26
41513,826
1451,254
5102,581
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
5170,40
735,859
1374,873
4274,021
0,00
0,00
местный бюджет
139,25
433,18
17447,86
40777,967
76,381
828,560
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 01
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно – коммунального хозяйства, всего, в том числе:
итого
2384,84
3743,58
5441,222
0,00
0,00
2051,190
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
5170,40
0,00
0,000
1948,63
0,00
0,00
местный бюджет
119,25
187,18
270,822
0,00
0,00
102,56
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, объектов теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Кичера, ул.Большещапова
итого
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системой к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная
итого
1384,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1315,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
69,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
итого
0,00
343,968
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
326,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
17,198
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Ангоя, ул.Азербайджанская
итого
0,00
383,467
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
364,293
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
19,174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
итого
0,00
261,164
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
248,105
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
13,059
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
итого
0,00
1186,042
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
1126,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
59,302
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
итого
0,00
1568,939
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
1490,492
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
78,447
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Первопроходцев
итого
0,00
0,00
503,434
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
478,262
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
25,171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, переулок Дальний
итого
0,00
0,00
34,715
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
30,129
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
1,585
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Добровольцев
итого
0,00
0,00
1604,772
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1524,533
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
80,238
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Железнодорожников
итого
0,00
0,00
1699,031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1614,079
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
84,952
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Улан - Удэнская
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, пер.Светлый
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Апрельская
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, ул.Таллинская
итого
0,00
0,00
176,052
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
167,250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
8,802
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
итого
0,00
0,00
541,222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
515,401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
25,821
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо – Байкальского района
итого
0,00
0,00
584,995
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
555,744
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
29,250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера Северо-Байкальского района
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271,259
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257,696
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,563
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обустройство площадки для отдыха общественной территории по ул. 70 лет Октября, п. Новый Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1779,931
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1690,934
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,997
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
итого
20,00
246,00
357,800
934,508
1451,254
2435,39
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
735,859
1374,873
2325,391
0,00
0,00
местный бюджет
20,00
246,00
357,800
198,649
76,381
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство и приобретение жилых помещений
итого
0,00
0,00
0,00
40579,318
0,00
616,0
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
40579,318
0,00
616,0
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительные работы по устранению дефектов в жилых домах
итого
0,00
0,00
16819,233
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
16819,233
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального комплекса
итого
6396,60
2714,58
41828,80
88064,245
118302,75
43877,802
66699,30
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,60
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
83348,795
116802,63
15332,792
653,8
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
805,900
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
итого
6396,60
2714,58
41828,80
88064,245
118302,75
15858,502
1320,90
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
83348,795
116802,63
15052,602
0,00
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
805,900
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности
итого
6396,60
2714,58
41828,80
30380,41
13283,285
8057,90
1320,90
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
25664,035
11888,10
7252,0
0,00
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4657,866
1395,185
805,900
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
итого
0,00
0,00
0,00
57684,21
105019,466
7800,602
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
57626,52
104914,53
7800,602
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
57,684
104,936
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии)
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28019,300
65378,37
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,190
653,79
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы
итого
21759,86
22244,21
31219,91
44112,723
37414,916
19465,608
20211,540
19091,529
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
3145,042
156,578
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
21759,86
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
19465,608
20211,540
19091,529
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) комитета по управлению муниципальным хозяйством
итого
18011,84
22244,21
31219,91
44112,723
37414,916
19465,608
20211,540
19091,529
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
3145,042
156,578
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
18011,84
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
19465,608
20211,540
19091,529
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
итого
12043,54
11430,95
13017,842
14960,317
15669,012
10898,628
13643,528
12643,528
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
2376,842
156,578
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
12043,54
11430,95
13017,842
12583,475
15512,434
10898,628
13643,528
12643,528
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Командировочные и транспортные расходы
итого
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,0
100,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
итого
5883,56
10726,545
18033,11
29043,838
21627,014
8541,980
6468,012
6348,001
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
768,200
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5883,56
10726,545
18033,11
28275,638
21627,014
8541,980
6468,012
6348,001
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 02
Расходы на содержание административного здания, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
итого
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Повышение качества водоснабжения
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218468,0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214098,64
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4369,36
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 01
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 02
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113560,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111288,80
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2271,20
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 03
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82240,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80595,20
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1644,80
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 04
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6644,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6511,12
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132,88
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 05
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 06
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16024,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15703,52
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320,48
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 07
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 08
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 09
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 10
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Администрация муниципального образования "Северо-Байкальский район" № 2549 от 20.08.2020 Акт опубликован в официальном вестнике «Байкальский меридиан» от 21.08.2020 № 9(13). |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.050.000 Муниципальные правовые акты. Порядок издания, опубликования (обнародования), вступления в силу, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, 210.010.000 Генпланы, территориальное планирование. Нормативы проектирования и застройки. Капитальное строительство и ремонт (Резервирование и изъятие земельных участков см. 250.020.000), 210.010.080 Правила и нормы содержания и использования зданий и сооружений на территории муниципального образования, 210.010.090 Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, 210.010.100 Развитие застроенных территорий, 210.010.110 Другие вопросы, 210.020.000 Жилищное строительство. Содержание территорий жилищной застройки, 210.020.010 Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 210.020.050 Другие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: