Основная информация

Дата опубликования: 12 августа 2020г.
Номер документа: RU89048905202000116
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ямало-Ненецкий автономный округ
Принявший орган: Администрация муниципального образования посёлок Пангоды
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования поселок Пангоды

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 495 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

(признано утратившим силу постановлением Администрации

посёлок Пангоды от 11.12.2020 № 145-пк)

             

12августа 2020 г.                                                       № 243

             

В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 мая 2020 года № 334 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись муниципального образования поселок Пангоды (изменение финансирования, увеличение бюджетных ассигнований)», постановлением Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды»Администрация муниципального образования поселок Пангоды п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 495 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение, утвержденное указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 11июня 2020 года № 177 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 29 декабря 2018 года № 495 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы».

Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник».

Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Пангоды.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

муниципального образованияпоселок Пангоды                                          И.В. Храмеева

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

поселок Пангоды

от 12 августа 2020 г. № 243

Паспорт муниципальной программы

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация муниципального образования поселок Пангоды               (далее – Администрация)

Соисполнители муниципальной программы

1. Муниципальные учреждения муниципального образования

поселок Пангоды в сфере культуры, подведомственные Администрации.

2. Учреждения в сфере культуры, осуществляющие деятельность

на территории муниципального образования поселок Пангоды                (далее – муниципальное образование)

Цель муниципальной программы

Повышение роли культуры и искусства в духовно-нравственном воспитании личности и, как следствие, в социальной жизни муниципального образования

Задачи муниципальной программы

Создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности.

Развитие многофункциональных культурных центров на территории муниципального образования

Сроки реализации муниципальной программы (этапы реализации)

2019-2024 годы

Показатели

муниципальной программы по годам

Для цели:

1. Объём расходов местного бюджета на культуру в расчете на одного жителя, рублей/человека:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 476,90;

2020 год – 575,87;

2021 год – 3 313,84;

2022 год – 1 462,88;

2023 год – 1 461,98;

2024 год – 1 465,46

2019 год – 556,95

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Доля населения, принимающая участие в культурно-массовых мероприятиях, процент:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 70;

2020 год – 75;

2021 год – 80;

2022 год – 85;

2023 год – 90;

2024 год – 95

2019 год – 790,52

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, тысяч просмотров:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 80;

2020 год – 85;

2021 год – 90;

2022 год – 95;

2023 год – 100;

2024 год – 100

2019 год – 265,013

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Подпрограммы

1. Подпрограмма № 1 «Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды» (приложение № 4

к настоящей муниципальной программе).

2. Подпрограмма № 2 «Развитие организации библиотечного и

музейного обслуживания населения» (приложение № 5 к настоящей

муниципальной программе)

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы, тысяч рублей

Объем финансирования муниципальной программы,

утвержденный решением о местном бюджете,

тысяч рублей

Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тысяч рублей

Всего: 42 801,38 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 42 587,38тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 00,00тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 214,00 тыс. руб.

Всего: 23 704,01 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 23 490,01тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 214,00 тыс. руб.

Всего: 19 097,37 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 19 097,37тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

2019 год – 6 237,84тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 6 235,84тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 2,00 тыс. руб.

2019 год – 6 237,84тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 6 235,84тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 2,00 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

2020 год – 7 882,38тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 7 670,38тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 212,00 тыс. руб.

2020 год – 6 864,77тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 6 652,77тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 212,00 тыс. руб.

2020 год – 1 017,61тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 1 017,61тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

2021 год – 6 477,59тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 6 477,59тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

2021 год – 5 300,70 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 5 300,70 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

2021 год – 1 176,89тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 1 176,89тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

2022 год – 7 401,19тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 7 401,19тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

2022 год – 5 300,70 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета–5 300,70 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00тыс. руб.

2022 год – 2 100,49тыс. руб., из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 2 100,49тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

2023 год – 7 401,19тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 7 401,19тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета–0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00тыс. руб.

2023 год – 7 401,19 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 7 401,19 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета–0,00 тыс. руб.

2024 год – 7 401,19 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 7 401,19 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета–0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,0 тыс. руб.

2024 год – 7 401,19 тыс. руб., из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета– 7 401,19 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Повышение уровня доступности культурных благ для населения.

2. Вовлечение населения к культурно-творческой деятельности.

3. Реализация творческих потребностей различных групп населения посредством их участия в работе творческих коллективов и клубах по интересам.

4. Создание многофункционального культурного центра на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр библиотечного обслуживания».

5. Развитие музейной деятельности на территории муниципального образования

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы культуры

на территории муниципального образования

Муниципальная программа муниципального образования «Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа) направлена на реализацию полномочий в сфере культуры органов местного самоуправления муниципального образования.

Муниципальная программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования от 25 декабря 2018 года№ 159.

Приоритетными задачами органов местного самоуправления муниципального образованияявляется духовно-нравственное воспитание личности и его внедрениевсоциальную жизнь. Сфера культуры является неотъемлемой частью общественного процесса и оказывает влияние на экономическое и социальное развитие общества.

На территории муниципального образованиясфера культуры развивается с учетом национальных особенностей территории муниципального образования и построена на принципах толерантности, взаимоуважения к проживающим этносам.

Для небольших населенных пунктовхарактерна тенденция развития сферы культуры с учетомбазового уклада жизни населения, их активности, наличия общественных организаций. И на территории муниципального образования ведущее место занимают учреждения культурно-досугового типа. Население реализовывает свои творческие способности в клубных формированиях на базе учреждений культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципального образования поселок Пангодыи Надымского района, иучреждений культуры, подведомственных подразделениям топливно-энергетических предприятий.

По состоянию на 01 января 2020 года на территории муниципального образования поселок Пангоды осуществляют деятельность 5 учреждений культуры, из которых 3 муниципальной формы собственности. Численность работников культурына территории муниципального образованиясоставляет 1,5%от численности экономически занятого населения муниципального образования или                    в расчете на 1000 жителей 8,99 человек. Функционирует 45 клубных формирования художественно-творческой и культурно-просветительской направленности. Доля детей в возрасте до 18 лет, посещающая учреждения культуры, по состоянию на 01 января 2020 года составляет 115,38%, из них посещает организации культурно-досугового типа – 36,23 %.Творческие коллективы и единицы муниципального образования активно принимают участие и побеждаютв межрегиональных конкурсах, выставках.

На общественных территориях (парках, скверах) ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные государственным, региональным и местным праздникам. Целью данных мероприятий является не только организация досуга населения, но и усиление чувства патриотизма, любви к Родине, уважения и гражданского единства, повышение нравственности, ознакомление населенияс культурой народов Крайнего Севера.

Местные художники и скульпторы помогают благоустраивать территорию муниципального образования, создавая новые арт-объекты, памятники.

Доступно для населения муниципального образования такое направление культуры, как киноискусство. Частный кинотеатр, конечно, больше носит развлекательную и коммуникационную функцию, но посредством демонстрации кинофильмов реализуется и познавательная функция.

Анализируя результаты исполнения мероприятий предыдущей муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды                  на 2015-2020 годы», можно констатировать, что благодаря консолидации усилий всех заинтересованных социальных партнеров на территории муниципального образования в указанный период был создан базовый фундамент для развития сферы культуры.

По мере развития личности растут ее потребности в культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует адекватного развития сферы искусства, повышения разнообразия культурных услуг, создания новых объектов культуры.

Настоящая муниципальная программа продолжит реализацию государственной, муниципальной политики в сфере культуры на территории муниципального образования. Основными из них будут являться: развитие музейного дела, совершенствование сферы библиотечного дела, развитие культурно-познавательногои событийного туризма, развитие традиционной народной культуры.

В рамках муниципальной программы планируется продолжить материально-техническое оснащение существующих учреждений культуры, создание новых многофункциональных учреждений культуры, разработку программ сотрудничества учреждений культуры с образовательными учреждениями.

Муниципальная программа направлена на достижение стратегической цели «Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного и исторического наследия» в рамках одного из стратегических направлений муниципального образования «Развитие человеческого капитала».

Достижение этой цели планируется через решение следующих задач, охватывающих всю проблематику сферы культуры на территории муниципального образования:

1)              создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности;

2)              развитие многофункциональных культурных центров на территории муниципального образования.

Данные задачи ориентированы на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Раздел 2. Структура муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм, каждая из которых направлена на реализацию поставленных задач муниципальной программы.

Подпрограмма № 1 «Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 1) направлена на реализацию полномочий органов местного самоуправления муниципального образованияв сфере культуры: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихсяв собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающихна территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Подпрограмма № 2 «Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения» (далее – подпрограмма № 2) направлена на развитие муниципальной библиотеки как многофункционального центра предоставления услуг, повышение уровня библиотечного обслуживания населения, сохранность и укомплектованность библиотечного фонда; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; развитие музейного дела на территории муниципального образования.

Раздел 3. Перечень показателей муниципальной программы

Сведения о показателях реализации муниципальной программы представляются по форме согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета показателей реализации муниципальной программы изложена в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности ежеквартально,                    в конце года и по итогам реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно постановлению Администрации от 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды».

Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий

из местного бюджета, направленных на достижение целей, задач,

мероприятий по муниципальной программе

В рамках муниципальной программы предоставляются субсидии из средств бюджета муниципального образования в соответствии с постановлениями Администрации от 27 ноября 2015 года № 516 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды», от 24 апреля 2019 года № 168 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования поселок Пангоды, в отношении которых Администрация муниципального образования поселок Пангоды осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания».

Субсидии предоставляются муниципальным бюджетным учреждениям культуры, подведомственным Администрации, на выполнение муниципального задания для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере культуры.

Методика расчета субсидий из местного бюджета муниципального образования определена в вышеуказанных постановлениях.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Решение указанных задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2024 году достигнуть следующих основных результатов:

-              превращение культуры в наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

-              повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;

-              повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

-              создание условий для доступа всего населения к культурной жизни муниципального образования, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья в активную социокультурную деятельность;

-              повышение уровня культурно-досугового обслуживания горожан, укрепления материально-технической базы отрасли культуры, развития самодеятельного художественного творчества.

Планируется достичь к 2024 году следующих значений показателей:

-              увеличения объемов расходов местного бюджета на культуру до 1 465,46 рублей/человека;

-              приобщение до 95 % населения к участию в культурной жизни поселка.

1

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования

поселок Пангоды «Развитие культуры

муниципального образования

поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды

«Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 год»

Часть 1

№ п/п

Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Номер мероприятия

Наименование мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Муниципальные учреждения культуры, подведомственные Администрации муниципального образования поселок Пангоды, (далее – муниципальные учреждения культуры) и учреждения культуры, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – учреждения культуры)

Бюджетные средства, из них:

6 237,84

6 864,77

5 300,70

5 300,70

0,00

0,00

23 704,01

Средства местного бюджета

6 235,84

6 652,77

5 300,70

5 300,70

0,00

0,00

23 490,01

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

2

Подпрограмма № 1 «Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

01.1

Организация и проведение выездных мероприятий для коллективов муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

4

Учреждения культуры

01.2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

5

01.3

Поддержка клубных формирований

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

6

02.1

Содержание объектов культуры

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

7

Подпрограмма № 2 «Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения»

Бюджетные средства, из них:

6 237,84

6 864,77

5 300,70

5 300,70

0,00

0,00

23 704,01

Средства местного бюджета

6 235,84

6 652,77

5 300,70

5 300,70

0,00

0,00

23 490,01

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

8

Муниципальные учреждения культуры

01.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципального бюджетного учреждения «Центр библиотечного обслуживания» (далее – муниципальная библиотека)

Бюджетные средства, из них:

4 243,88

4 776,78

4 212,78

4 017,87

0,00

0,00

17 251,13

Средства местного бюджета

4 241,88

4 564,78

4 212,78

4 017,87

0,00

0,00

17 037,31

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

9

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

4 243,88

4 776,78

4 212,78

4 017,87

0,00

0,00

17 251,13

Средства местного бюджета

4 241,88

4 564,78

4 212,78

4 017,87

0,00

0,00

17 037,31

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

10

Муниципальные учреждения культуры

01.2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Бюджетные средства, из них:

793,60

2 087,99

1 087,92

1 282,83

0,00

0,00

5 252,34

Средства местного бюджета

793,60

2 087,99

1 087,92

1 282,83

0,00

0,00

5 252,34

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

793,60

2 087,99

1087,92

1 282,83

0,00

0,00

5 252,34

Средства местного бюджета

793,60

2 087,99

1087,92

1 282,83

0,00

0,00

5 252,34

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Муниципальные учреждения культуры

01.3

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства местного бюджета

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства местного бюджета

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Муниципальные учреждения культуры

01.4

Реконструкция помещений муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

15

01.5

Дооборудование помещений муниципальной библиотеки для лиц с ограниченными возможностями

Бюджетные средства, из них:

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства местного бюджета

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Иные субсидии бюджетному учреждению

Бюджетные средства, из них:

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства местного бюджета

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2

№ п/п

Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Номер мероприятия

Наименование мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач,

тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Муниципальная программа муниципального образования поселок Пангоды «Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Муниципальные учреждения культуры и учреждения культуры

Бюджетные средства, из них:

6 237,84

7 882,38

6 477,59

7 401,19

7 401,19

7 401,19

42 801,38

Средства местного бюджета

6 235,84

7 670,38

6 477,59

7 401,19

7 401,19

7 401,19

42 587,38

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

2

Подпрограмма № 1 «Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Учреждения культуры

Бюджетные средства, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

01.1

Организация и проведение выездных мероприятий для коллективов муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

01.2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Бюджетные средства, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Учреждения культуры

01.3

Поддержка клубных формирований

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

6

02.1

Содержание объектов культуры

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

7

Подпрограмма № 2 «Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения»

Бюджетные средства, из них:

6 237,84

7 882,38

6 477,59

7 401,19

7 401,19

7 401,19

42 801,38

Средства местного бюджета

6 235,84

7 670,38

6 477,59

7 401,19

7 401,19

7 401,19

42 587,38

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

8

Муниципальные учреждения культуры

01.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

4 243,88

5 794,39

5 148,39

5 610,10

5 610,10

5 610,10

32 016,96

Средства местного бюджета

4 241,88

5 582,39

5 148,39

5 610,10

5 610,10

5 610,10

31 802,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

9

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

4 243,88

5 794,39

5 148,39

5 610,10

5 610,10

5 610,10

32 016,96

Средства местного бюджета

4 241,88

5 582,39

5 148,39

5 610,10

5 610,10

5 610,10

31 802,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

10

Муниципальные учреждения культуры

01.2

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Бюджетные средства, из них:

793,60

2 087,99

1 329,20

1 791,09

1 791,09

1 791,09

9 584,06

Средства местного бюджета

793,60

2 087,99

1 329,20

1 791,09

1 791,09

1 791,09

9 584,06

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

793,60

1 356,77

1 329,20

1 791,09

1 791,09

1 791,09

9 584,06

Средства местного бюджета

793,60

1 356,77

1 329,20

1 791,09

1 791,09

1 791,09

9 584,06

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Муниципальные учреждения культуры

01.3

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства местного бюджета

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства местного бюджета

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Муниципальные учреждения культуры

01.4

Реконструкция помещений муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

01.5

Дооборудование помещений муниципальной библиотеки для лиц с ограниченными возможностями

Бюджетные средства, из них:

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства местного бюджета

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Иные субсидии бюджетному учреждению

Бюджетные средства, из них:

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства местного бюджета

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования

поселок Пангоды «Развитие культуры

муниципального образования

поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Сведения о показателях муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды

«Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значения показателей

2018 год (факт)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

«Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

1

Цель:Повышение роли культуры и искусства в духовно-нравственном воспитании личности и, как следствие, в социальной жизни муниципального образования поселок Пангоды

1

2

Показатель цели 1.

Объём расходов местного бюджета на культуру в расчете на одного жителя

х

Рублей/человека

0,3

498,15

476,90

556,95

575,87

3313,84

1462,88

1461,98

1465,46

3

Показатель цели 2.

Доля населения, принимающая участие в культурно-массовых мероприятиях

х

Процент

0,3

43,74

70

790,52

75

80

85

90

95

4

Показатель цели 3.

Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей

х

Тысяч просмотров

0,4

-

80

265,013

85

90

95

100

100

Подпрограмма № 1«Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды»

5

Цель подпрограммы:Создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности

0,4

6

Показатель 1.

Количество проведённых культурно-массовых мероприятий

Мероприятие 01.1.Организация

и проведение выездных мероприятий для коллективов муниципального образования поселок Пангоды.

Мероприятие 01.2. Организация

и проведение культурно-массовых мероприятий

Единица

0,5

390

177

650

177

177

177

177

177

7

Показатель 2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

(по сравнению с предыдущим годом)

Процент

0,5

132

2

201,21

3

3

3

3

3

8

Задача подпрограммы 1. Организация культурной деятельности на территории муниципального образования поселок Пангоды

1

9

Показатель 1.1.

Количество клубных формирований на территории муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.3.Поддержка клубных формирований

Единица

0,4

36

44

45

45

46

47

48

49

10

Показатель 1.2.

Доля детей в возрасте от 3 лет до 18 лет, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте от 3 лет до 18 лет

Мероприятие 01.3.Поддержка клубных формирований

Процент

0,3

44,20

45

115,38

50

55

60

65

70

11

Показатель 1.3.

Количество объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов (в общем количестве объектов культуры)

Мероприятие 01.2.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Мероприятие 02.1.Содержание

объектов культуры

Единица

0,3

1

4

2

5

6

7

7

7

Подпрограмма № 2 «Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения»

12

Цель подпрограммы:Развитие многофункциональных культурных центров на территории муниципального образования поселок Пангоды

0,6

13

Показатель 1.

Доля населения, посещающая муниципальное бюджетное учреждение «Центр библиотечного обслуживания» (далее – муниципальная библиотека)

Мероприятие 01.1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки

Процент

0,5

18,55

19,79

19,64

23,33

24,67

26

30

35

14

Показатель 2.

Увеличение количества выставочных проектов (по сравнению с предыдущим годом)

Мероприятие 01.1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки

Процент

0,5

1,28

2

13,73

2

2

5

5

5

15

Задача подпрограммы 1.Организация современного библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда муниципальной библиотеки

0,4

16

Показатель 1.1.

Число посещений муниципальной библиотеки

Мероприятие 01.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки

Посещения

0,2

9 500

9 700

10 559

9 900

10 000

10 200

10 300

10 400

17

Показатель 1.2.

Объем электронной (цифровой) муниципальной библиотеки

Мероприятие 01.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Единица

0,2

11

5

11

10

50

60

70

80

18

Показатель 1.3.

Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг муниципальной библиотеки,от общего числа зарегистрированных пользователей

Мероприятие 01.1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки.

Мероприятие 01.4.Реконструкция помещений муниципальной библиотеки.

Мероприятие 01.5.Дооборудование помещений муниципальной библиотеки для лиц с ограниченными возможностями

Процент

0,2

100

100

100

100

100

100

100

100

19

Показатель 1.4.

Книжный фондмуниципальной библиотеки

Мероприятие 01.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Тысяч экземпляров

0,2

32,147

32,435

32,861

32,935

33,405

34,07

35,09

36,5

20

Показатель 1.5.

Обновляемость библиотечного фонда

Мероприятие 01.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Процент

0,2

0,39

1,45

2,26

1,52

1,41

2,0

3,0

4,0

21

Задача подпрограммы 2. Поддержка и развитие местного традиционного народного художественного творчества

0,4

22

Показатель 2.1.

Количество клубов народного творчества на базе муниципальной библиотеки

Мероприятие 01.3.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе муниципальной библиотеки

Единица

1

0

1

1

1

1

1

2

2

23

Задача подпрограммы 3. Развитие музейного дела на территории муниципального образования

поселок Пангоды

0,2

24

Показатель 3.1.

Количество негосударственных музеев на территории муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.3.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе муниципальной библиотеки.

Мероприятия, проводимые совместно

с социальными партнерами

Единица

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

поселок Пангоды «Развитие культуры

муниципального образования поселок

Пангоды на 2019-2024 годы»

Методика

по расчету показателей муниципальной программы

муниципального образования поселок Пангоды «Развитие культуры муниципального образования поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Объем расходов местного бюджета на культуру в расчете на одного жителя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Рубль/человека

Определение показателя

Отношение суммы всех расходов в сфере культуры

к численности населения муниципального образования поселок Пангоды на 1 января года, следующего

за отчетным

Алгоритм формирования показателя

N =

Q

M

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Совокупность всех расходов в сфере культуры из средств местного бюджета

в отчетном периоде

Q

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Численность населения муниципального образования поселок Пангоды на 1 январятекущего года

M

Количество расходов на культуру

на одного человека

N

Источник информации для расчета (определения) показателя

По концу года в соответствии с кассовыми расходами местного бюджета в сфере культуры; численность населения определяется в соответствии с официальными данными органов статистики

Доля населения, принимающая участие в культурно-массовых мероприятиях

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Определяется как отношение всех принявших участие

в культурных мероприятиях к среднегодовой численности населения муниципального образования поселок Пангоды

Алгоритм формирования показателя

N =

Q

× 100 процентов

M

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество человек, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях(по данным учреждений культуры формы № 6-НК (раздел 5); № 7-НК (раздел 3)

Q

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Численность населения муниципального образования поселок Пангоды на 01 января текущего года

M

Доля населения, принимающая участие

в культурных мероприятиях, от общей численности населения муниципального образования поселок Пангоды

N

Источник информации для расчета (определения) показателя

Статистическая отчетность учреждений культуры; численность населения определяется в соответствии с официальными данными органов статистики

Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей

Единица измерения (по ОКЕИ)

Тысяч просмотров

Определение показателя

Определяется суммой количества просмотров контента (видеоконтента), размещенного в сети «Интернет»

или блогосфере

Алгоритм формирования показателя

Егод = А+В

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество просмотров контента (видеоконтента), размещенного в сети «Интернет» или блогосфере

Егод

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Количество просмотров видеоконтента, размещенного в сети «Интернет»

А

Количество просмотров контента, размещенного в блогосфере

В

Источник информации для расчета (определения) показателя

Мониторинг деятельности органов в сети «Интернет»

             

1

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального образования

поселок Пангоды «Развитие культуры

муниципального образования

поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 1

«Культура и искусство на территории

муниципального образования поселок Пангоды»

Ответственный исполнитель

подпрограммы № 1

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

(далее – Администрация)

Соисполнители подпрограммы № 1

1. Муниципальные учреждения муниципального образования

поселок Пангоды в сфере культуры, подведомственные Администрации.

2. Учреждения в сфере культуры, осуществляющие деятельность

на территории муниципального образования поселок Пангоды

(далее – муниципальное образование).

3. Некоммерческие социально ориентированные организации

в сфере культуры

Цель

подпрограммы № 1

Создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности

Задача

подпрограммы № 1

Организация культурной деятельности на территории муниципального образования

Сроки реализации подпрограммы № 1

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 1

по годам  

Для цели:

1. Количество проведённых культурно-массовых мероприятий, единица:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 177;

2020 год – 177;

2021 год – 177;

2022 год – 177;

2023 год – 177;

2024 год – 177

2019 год – 650

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процент:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2;

2020 год – 3;

2021 год – 3;

2022 год – 3;

2023 год – 3;

2024 год – 3

2019 год – 201,21

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Для задач:

1. Количество клубных формирований на территории муниципального образования, единица:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 44;

2020 год – 45;

2021 год – 46;

2022 год – 47;

2023 год – 48единиц;

2024 год – 49единиц

2019 год – 45

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Доля детей в возрасте от 3 лет до 18 лет, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе,

от общего числа детей в возрасте от 3 лет до 18 лет, процент: 

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 45;

2020 год – 50;

2021 год – 55;

2022 год – 60;

2023 год – 65;

2024 год – 70

2019 год – 115,38

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Количество объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов

(в общем количестве объектов культуры), единица:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 4;

2020 год – 5;

2021 год – 6;

2022 год – 7;

2023 год – 7;

2024 год – 7

2019 год – 2

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основное мероприятие подпрограммы № 1

Основное мероприятие 01 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов»:

1. Организация и проведение выездных мероприятий для коллективов муниципального образования.

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3. Поддержка клубных формирований.

Основное мероприятие 02 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»:

1. Содержание объектов культуры

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1

Общий объем финансирования подпрограммы № 1,

тысяч рублей

Объем финансирования подпрограммы № 1, утвержденный решением о местном бюджете,

тысяч рублей

Дополнительная потребность в бюджетных средствах, тысяч рублей

Всего: 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 00,0 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Всего: 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Всего: 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты от реализации

подпрограммы № 1

1. Рост количества и качества предоставляемых услуг учреждениями культуры.

2. Предоставление населению возможности для реализация своего творческого потенциала.

3. Повышение уровня культуризации и гражданственности населения.

4. Предоставление возможности для развития некоммерческих организаций в сфере культуры

Раздел 1. Характеристика текущего состояния культуры и искусства

на территории муниципального образования

Подпрограмма № 1 «Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды» (далее – подпрограмма № 1) направлена на создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения муниципального образования, вовлечение населения в культурные процессы,создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Сфера культуры представлена муниципальным бюджетным учреждением «Детская музыкальная школа поселок Пангоды», муниципальным бюджетнымучреждением культуры «Надымская районная клубная система», муниципальным бюджетным учреждением «Центр библиотечного обслуживания», учреждениями культуры на базе обществ с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым»и «Газпром трансгазЮгорск» (далее – учреждения культуры социальных партнеров).

Основным видом деятельности вышеуказанных учреждений культуры является клубная деятельность индивидуальной, групповой и массовой формы проведения мероприятия.

На базе муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная школа поселок Пангоды» дети получают дополнительное образование по программам фортепиано, струнных инструментов, народных инструментов, эстетического развития и музыкального искусства, рисования.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Надымская районная клубная система» предоставляет услуги детям и молодежи на бесплатной основе. Для молодежи организуются тимбиллдинги, батлы, конкурсно-игровые мероприятия. Дети занимаются творческим развитием.

На базе учреждений культуры социальных партнеров работают театральные, хореографические, музыкальные клубные формирования для детей до 18 лет, организуются шоу, театральные постановки, дискотеки, концерты для населения.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр библиотечного обслуживания» организует культурно-просветительские выставки, тематические встречи, беседы для всех возрастных категорий населения.

Культурно-досуговая деятельность постепенно трансформируется с учетом потребностей населения. Так, с 2018 года было возобновлено проведение массового мероприятия, посвященного «Масленице»; в летний период планируется проводить больше тематических дискотек.

Культурно-массовая деятельность направлена на создание возможностей для самореализации творческих личностей и коллективов муниципального образования. Благодаря социальным партнерам творческие коллективы участвуютв региональных, межмуниципальных конкурсах, смотрах, фестивалях.

В рамках подпрограммы № 1 планируется продолжить работу по созданию условий для культурного развития населения: проведение культурно-массовых мероприятий, поддержка творческих коллективов и личностей, развитие разнонаправленных клубных формирований, охватывающих весь возрастной диапазон населения; развитие парковых, туристических зон, организация интерактивных площадок, праздников в местах массового отдыха населения, прочие мероприятия, направленные на привлечение населения к культурно -просветительской деятельности, традициям, ценностям народов Российской Федерации, на культурное и гражданское воспитание личности.

Реализация аналогичных целевых программ позволила муниципальному образованию достичь определенных успехов в культурной сфере, поэтому необходимо продолжить взятый курс по развитию культурной деятельности на территории муниципального образования. Естественно, как у других муниципальных образований, так и на нашей территории существуют проблемы в сфере культуры, связанные с недофинансированием данной сферы, низкой гражданской активностью населения, но при комплексном подходе и совместном взаимодействии учреждений культурыи органов местного самоуправления муниципального образованиявозможно решить поставленные задачи в сфере культуры.

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 1

Цель подпрограммы № 1: создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности.

Основным мероприятием подпрограммы № 1 является мероприятие                           01 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов».

Мероприятие 01.1 «Организация и проведение выездных мероприятий для коллективов муниципального образования поселок Пангоды». Мероприятие направлено на предоставление возможности талантливым творческим коллективам, единицам участвовать во всероссийских, региональных, межмуниципальных конкурсах, фестивалях.

Финансирование мероприятиявозможно,как за счет бюджетных средств, так и за финансовые средства социальных партнеров.

Результатом мероприятия 01.1 является поддержка профессионального искусства, взаимодействие коллективов муниципального образования поселок Пангоды с другими учреждениями культуры для создания совместных концертно-театральных проектов и программ.

Мероприятие 01.2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» направлено на организацию досуга населения посредством проведения разных форм культурных мероприятий.

Финансирование мероприятиявозможно, как за счет бюджетных средств, так и за финансовые средства социальных партнеров.

Результатом мероприятия 01.2 является сохранение, развитие и формирование культурных традиций, как ресурса социально-экономического развития муниципального образования, создание единого социокультурного пространства, реализация основных направлений единой муниципальной политики в сфере культуры и искусства, создание необходимых условий для развития культурной среды на территории муниципального образования.

Мероприятие 01.3«Поддержка клубных формирований» направлено на развитие клубных формирований на территории муниципального образованияс учетом потребностей населения.

Финансирование мероприятиявозможно, как за счет бюджетных средств, так и за финансовые средства социальных партнеров.

Результатом мероприятия 01.3 является предоставление услуг культуры населению в зависимости от их культурных потребностей.

Основное мероприятие 02 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия».

Мероприятие 02.1 «Содержание объектов культуры» направлено на содержание, текущий ремонт, поддержание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии объектов культуры, расположенных на территории муниципального образования.

Финансирование мероприятиявозможно, как за счет бюджетных средств, так и за финансовые средства социальных партнеров.

Результатом мероприятия 02.1 является сохранение, уход и обеспечение сохранности объектов культуры,расположенных на территории муниципального образования.

Перечень мероприятий подпрограммы № 1, ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящей подпрограмме № 1.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 1

Сведения о показателях реализации подпрограммы № 1 представляются                  по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 1.

Методика расчета показателей реализации подпрограммы № 1 изложена                           в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 1.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы № 1 представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности ежеквартально, в конце года и по итогам реализации подпрограммы № 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы № 1 проводится согласно постановлению Администрации от 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды».

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1

В результате реализации подпрограммы № 1 планируется рост количества и качества предоставляемых учреждениями культуры услуг; всенаселение муниципального образования будет иметь возможность для реализациисвоего творческого потенциала; увеличится культуризацияи гражданственность населения; будет предоставлена возможность для развития некоммерческих организаций в сфере культуры.

Планируется до 2024 года достигнуть следующих показателей:

1) ежегодное увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 3 %;

2) организация 49 клубных формирований;

3)              обеспечение доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями;

4)              приобщение до 70 % детей в возрасте от 3 летдо 18 лет к посещению учреждений культуры.

1

Приложение № 1

к подпрограмме № 1«Культура

и искусство на территории муниципального образования

поселок Пангоды»

Перечень мероприятий подпрограммы № 1

«Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Часть 1



п/п

Наименование задач, мероприятий подпрограммы, номер мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Пангоды, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 1 «Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1. Организация культурной деятельности на территории муниципального образования поселок Пангоды

3

Мероприятие 01.1.

Организация и проведение выездных мероприятий для коллективов муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

4

Мероприятие 01.2.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

5

Мероприятие 01.3.

Поддержка клубных формирований

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

6

Мероприятие 02.1.

Содержание объектов культуры

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Часть 2



п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысяч рублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 1 «Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Бюджетные средства, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1. Организация культурной деятельности на территории муниципального образования поселок Пангоды

3

Мероприятие 01.1.

Организация и проведение выездных мероприятий для коллективов муниципального образования поселок Пангоды

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

4

Мероприятие 01.2.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

5

Мероприятие 01.3.

Поддержка клубных формирований

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

6

Мероприятие 02.1.

Содержание объектов культуры

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

1

Приложение № 2

к подпрограмме № 1«Культура

и искусство на территории муниципального образования

поселок Пангоды»

Сведения о показателях подпрограммы № 1

«Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды»

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значения показателей

2018 год (факт)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 1«Культура и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды»

1

Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности

0,4

2

Показатель 1.

Количество проведённых культурно-массовых мероприятий

Мероприятие 01.1.Организация и проведение выездных мероприятий для коллективов муниципального образования поселок Пангоды.

Мероприятие 01.2.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Единица

0,5

390

177

650

177

177

177

177

177

3

Показатель 2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

Процент

0,5

132

2

201,21

3

3

3

3

3

4

Задача 1. Организация культурной деятельности на территории муниципального образования поселок Пангоды

1

5

Показатель 1.1.

Количество клубных формирований на территории муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.3. Поддержка клубных формирований

Единица

0,4

36

44

45

45

46

47

48

49

6

Показатель 1.2.

Доля детей в возрасте от 3 лет до 18 лет, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте от 3 лет до 18 лет

Мероприятие 01.3.Поддержка клубных формирований

Процент

0,3

44,20

45

115,38

50

55

60

65

70

7

Показатель 1.3.

Количество объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов (в общем количестве объектов культуры)

Мероприятие 01.2.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Мероприятие 02.1.Содержание объектов культуры

Единица

0,3

1

4

2

5

6

7

7

7

1

Приложение № 3

к подпрограмме № 1

«Культура и искусство на территории

муниципального образования

поселок Пангоды»

Методика

по расчету показателей подпрограммы № 1 «Культуры и искусство на территории муниципального образования поселок Пангоды»

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Определяется суммированием культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования поселок Пангодыучреждениями культуры

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Культурно-массовые мероприятия определяются из формы № 6-НК, 7-НК предоставляющие учреждения культуры

-

Рост показателя указывает

на положительную динамику

-

-

Источник информации для расчета (определения) показателя

Единый календарный план культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования поселок Пангоды

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

(по сравнению с предыдущим годом)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение численностиучастников культурно-досуговых мероприятий текущего года к численности участников культурно-досуговых мероприятий прошлого года

Алгоритм формирования показателя

Д = (Чт-Чпр)/Чпр×100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий

Д

Численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории муниципального образованияпоселок Пангоды за отчетный период

Чт

Численность участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории муниципального образованияпоселок Пангоды прошлого года

Чпр

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность учреждений культуры

Количество клубных формирований на территории

муниципального образования поселок Пангоды

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Определяется суммированием всех клубных формирований, действующих в муниципальном образовании поселок Пангоды на отчетную дату

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Рост показателя указывает

на положительную динамику

-

-

-

-

Источник информации для расчета (определения) показателя

Формы № 7-НК и 6-НК, утвержденные приказом Росстата от 08 ноября 2018 года № 662

Доля детей в возрасте от 3 лет до 18 лет, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте от 3 лет до 18 лет

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение общего числа детей, в возрасте

от 3 лет до 18 лет, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе,

к общей численностидетей в возрасте от 3 лет до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования поселок Пангоды на 01 января года, следующего за отчетным

Алгоритм формирования показателя

N =

Q

× 100 %

M

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Численность детей, в возрасте

от 3 лет до 18 лет, посещающих культурно-досуговые учреждения

и творческие кружки на постоянной основе в отчетном году

Q

Рост показателя указывает на положительную динамику

Численность детей в возрасте

от 3 лет до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования поселок Пангоды на 01 января текущего года

M

Доля детей в возрасте от 3 лет до 18 лет, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе

N

Источник информации для расчета (определения) показателя

Формы № 7-НК и 6-НК, утвержденные приказом Росстата

от 08 ноября 2018 года № 662, данные государственной статистики; данные учреждений культуры муниципального образованияпоселок Пангоды

Количество объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов (в общем количестве объектов культуры)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Совокупность числа объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов и расположенных (находящихся)

на территории муниципального образования поселок Пангоды

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Рост показателя указывает

на положительную динамику

-

-

-

-

Источник информации для расчета (определения) показателя

Технические паспорта, паспорта доступности зданий (объектов) для инвалидов, данные учреждений культуры 

1

Приложение № 5

к муниципальной программе

муниципального образования

поселок Пангоды «Развитие культуры

муниципального образования

поселок Пангоды на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы № 2

«Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения»

Ответственный исполнитель подпрограммы № 2

Администрация муниципального образования поселок Пангоды

(далее – Администрация)

Соисполнитель подпрограммы № 2

Муниципальные учреждения муниципального образования поселок Пангоды в сфере культуры, подведомственные Администрации

Цель

подпрограммы № 2

Развитие многофункциональных культурных центров на территории муниципального образования поселок Пангоды (далее – муниципальное образование)

Задача

подпрограммы № 2

Организация современного библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения «Центр библиотечного обслуживания» (далее – муниципальная библиотека).

Поддержка и развитие местного традиционного народного художественного творчества.

3. Развитие музейного дела на территории муниципального образования

Сроки реализации подпрограммы № 2

2019-2024 годы

Показатели подпрограммы № 2 по годам

Для цели:

1. Доля населения, посещающая муниципальную библиотеку, процент:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 19,79;

2020 год – 23,33;

2021 год – 24,67;

2022 год – 26;

2023 год – 30;

2024 год – 35

2019 год – 19,64

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Увеличение количества выставочных проектов (по сравнению с предыдущим годом), процент:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2;

2020 год – 2;

2021 год – 2;

2022 год – 5;

2023 год – 5;

2024 год – 5

2019 год – 13,73

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Для задач:

1. Число посещений муниципальной библиотеки, посещений:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 9 700;

2020 год – 9 900;

2021 год – 10 000;

2022 год – 10 200;

2023 год – 10 300;

2024 год – 10 400

2019 год – 10 559

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

2. Объем электронной (цифровой) муниципальной библиотеки, единица:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 5;

2020 год – 10;

2021 год – 50;

2022 год – 60;

2023 год – 70;

2024 год – 80

2019 год – 11

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

3. Доля пользователей, удовлетворенных качеством услугмуниципальной библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей, процент:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 100;

2020 год – 100;

2021 год – 100;

2022 год – 100;

2023 год – 100;

2024 год – 100

2019 год – 100

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

4. Книжный фонд муниципальной библиотеки, тысяч экземпляров:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 32,435;

2020 год – 32,935;

2021 год – 33,405;

2022 год – 34,07;

2023 год – 35,09;

2024 год – 36,50

2019 год – 32,861

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

5. Количество клубов народного творчества на базе муниципальной библиотеки, единица:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 1;

2020 год – 1;

2021 год – 1;

2022 год – 1;

2023 год – 2;

2024 год – 2

2019 год – 2,26

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

6. Обновляемость библиотечного фонда, процент:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 1,45;

2020 год – 1,52;

2021 год – 1,41;

2022 год – 2,0;

2023 год – 3,0;

2024 год – 4,0

2019 год – 1

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

7. Количество негосударственных музеев на территории муниципального образования, единица:

Плановое значение

Фактическое значение

2019 год – 2;

2020 год – 2;

2021 год – 2;

2022 год – 2;

2023 год – 2;

2024 год – 2

2019 год – 1

2020 год –

2021 год –

2022 год –

2023 год –

2024 год –

Основные мероприятия подпрограммы № 2

Основное мероприятие 01 «Развитие библиотечного и музейного дела»:

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки.

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения

и безопасности фондов библиотек.

3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе муниципальной библиотеки.

4. Реконструкция помещений муниципальной библиотеки.

5. Дооборудование помещений муниципальной библиотеки для лиц с ограниченными возможностями

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2

Общий объем финансирования подпрограммы № 2,

тысяч рублей

Объем финансирования подпрограммы № 2,

утвержденный решением о местном бюджете,

тысяч рублей

Дополнительная потребность в бюджетных средствах,

тысяч рублей

Всего: 42 801,38тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 42 587,38тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 00,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 214,00 тыс. руб.

Всего: 23 704,01тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 23 490,01тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 214,00 тыс. руб.

  Всего: 19 097,37 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 19 097,37 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2019 год – 6 237,84 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 6 235,84 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета– 2,00 тыс. руб.

2019 год – 6 237,84 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 6 235,84 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 2,00 тыс. руб.

2019 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета– 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2020 год – 7 882,38тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 670,38тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 212,00 тыс. руб.

2020 год – 6 864,77тыс. руб., из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 6 652,77тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 212,00 тыс. руб.

2020 год – 1 017,61 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 017,61 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 6 477,59 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 6 477,59 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 5 300,70 тыс. руб., из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 5 300,70 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2021 год – 1 176,89 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 1 176,89 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 7 401,19 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 401,19 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2022 год – 5 300,70 тыс. руб., из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –5 300,70 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 2 100,49 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 2 100,49 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 7 401,19 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 401,19 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2023 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.

2023 год – 7 401,19 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 401,19 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета –0,00 тыс. руб.

2024 год – 7 401,19 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 401,19 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

2024 год – 0,00 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета –0,00 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,0 тыс. руб.

2024 год – 7 401,19 тыс. руб.,

из них по источникам финансирования:

из средств местного

бюджета – 7 401,19 тыс. руб.;

из средств окружного

бюджета – 0,00 тыс. руб.;

из средств районного

бюджета – 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы № 2

Увеличение посещаемости муниципальной библиотеки.

2. Повышение культурно-нравственного уровня населения посредством развития многофункциональных культурных центров на территории муниципального образования

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы библиотечного и музейного делана территории муниципального образования

Библиотечное дело на территории муниципального образования ведется в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 июня 1998 года № 28-ЗАО «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов».

Муниципальная библиотека осуществляет деятельность в рамках установленного ей муниципального задания. Учреждение оказывает услуги и работы по библиотечному обслуживанию населения, формированию, комплектованию и сохранению библиотечного фонда, организации клубных формирований народного творчества.

На базе муниципальной библиотеки проводятся выставки, игровые мероприятия, круглые столы и беседы. В 2018 году учреждение организовывало мероприятия для детей в рамкахIХ Всероссийского конкурса «Город –территория детства», благодаря чему муниципальное образование получило 3-е место среди городов России с населением менее 20 тысяч человек.

В целях создания комфортных условий для населения и повышения уровня заинтересованности читателей в получении услуг муниципальной библиотеки учреждением начата работа по изменению библиотечного пространства. Изменение планировки объекта, дизайна и мебели позволит преобразить муниципальную библиотеку. В 2018 году учреждение выиграло конкурс и получило грант на закупку и обновление основных фондов.

В современных условиях в деятельности библиотек изменились приоритеты, связанные с доступом к информации и расширением библиотечных услуг. Современная библиотека предстаёт как общедоступный информационный центр, обеспечивающий жителям свободный и равный доступ к информации в области образования, культуры, искусства, права, к отечественным и мировым библиотечным ресурсам.

Изменился читатель современной библиотеки. Расширяется круг его информационных запросов и потребностей, ему необходим более широкий спектр автоматизированных услуг. Поэтому библиотека идет по пути внедрения и активного использования информационных технологий Интернета. На базе муниципальной библиотеки созданы рабочие места с доступом в сеть Интернета, планируется подключение к сервисам электронных библиотек для расширения возможностей читателей.

На территории муниципального образования существует 3 частных музея (коллекционных помещений). Органами местного самоуправления муниципального образованияпланируется создание краеведческого музея на базе муниципальной библиотеки.

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения» (далее – подпрограмма № 2) планируется продолжить деятельность по совершенствованию, осовремениванию библиотечного дела, по созданию условия для развития музейного дела, и как следствие, повысить интерес граждан к самообразованию, просвещению, социальному общению.

В современном мире библиотека является многофункциональным учреждением по предоставлению культурных ценностей, знаний и простого взаимодействия (общения) людей. Планируется создать на базе муниципальной библиотеки многофункциональный культурный центр, сочетающий наличие кинозала, помещений для занятий декоративно-прикладным искусством, студий для мастер-классов творческих коллективов, выставок, зон для отдыха и развлечений, создание краеведческого музея.

Острым остается вопрос доступности для людей с ограниченными возможностями ресурсов муниципальной библиотеки, так как обслуживание особых групп пользователей требует наличия специального материального обеспечения                       и технического оснащения (фонд изданий в специальных форматах для слепых                                 и слабовидящих, вспомогательные технические устройства и адаптивные технологии).

Раздел 2. Перечень мероприятий подпрограммы № 2

Цель подпрограммы № 2:

Развитие многофункциональных культурных центров на территории муниципального образования.

Основное мероприятие 01 «Развитие библиотечного и музейного дела».

Мероприятие 01.1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» направлено на качественное оказание библиотечных услуг населению, автоматизацию библиотечного обслуживания.

В рамках мероприятия 01.1 предоставляются субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для выполнения муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» муниципальной библиотекой.

Результатом мероприятия 01.1 является качественное предоставления муниципальных услуг.

Мероприятие 01.2 «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек». В рамках мероприятия будет осуществляться работа с библиотечным фондом.

В рамках мероприятия 01.1 предоставляются субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для выполнения работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек» муниципальной библиотекой.

Результатом мероприятия является сохранность, обновление библиотечных фондов муниципального образования.

Мероприятие 01.3 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе муниципальной библиотеки» направлено на организацию и работу клубных формирований народного творчества.

В рамках мероприятия 01.1 предоставляются субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания для выполнения муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» муниципальной библиотекой.

Результатом мероприятия является ознакомление населения с обычаями, традициями, бытом, культурой коренных малочисленных народов Севера.

Мероприятие 01.4 «Реконструкция помещений муниципальной библиотеки» направлено на обеспечение доступности муниципальной библиотеки для людей с ограниченными возможностями.

Результатом мероприятия 01.4 является обеспечение равных возможностей для людей с ограниченными возможностями в сфере получения услуг учреждений культуры.

Мероприятие 01.5 «Дооборудование помещений муниципальной библиотеки для лиц с ограниченными возможностями» направлено на закупку и оснащение здания муниципальной библиотеки специальным оборудованием.

Результатом мероприятия 01.5 является обеспечение равных возможностей для людей с ограниченными возможностями в сфере получения услуг учреждений культуры.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2, ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящей подпрограмме № 2.

Раздел 3. Перечень показателей подпрограммы № 2

Сведения о показателях реализации подпрограммы № 2 представляются                      по форме согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме № 2.

Методика расчета показателей реализации подпрограммы № 2 изложена                      в приложении № 3 к настоящей подпрограмме № 2.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы № 2 представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности ежеквартально, в конце года                 и по итогам реализации подпрограммы № 2.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится согласно постановлению Администрации от 21 мая 2014 года № 221 «О муниципальных программах муниципального образования поселок Пангоды».

Раздел 4. Условия предоставления и методика расчета субсидий

из местного бюджета, направленных на достижение целей,

задач, мероприятий по подпрограмме № 2

В рамках подпрограммы № 2 предоставляются субсидии из средств бюджета муниципального образования в соответствии с постановлениями Администрации от 27 ноября 2015 года № 516«Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования поселок Пангоды», от 24 апреля 2019 года № 168 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования поселок Пангоды, в отношении которых Администрация муниципального образования поселок Пангоды осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания».

Субсидии предоставляются муниципальнойбиблиотеке, подведомственной Администрации в рамках муниципального задания для организации и оказания следующих муниципальных услуг и работ:

-              библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки;

-              формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения                         и безопасности фондов муниципальной библиотеки;

-              организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2

В результате реализации подпрограммы № 2 планируется:

1)              увеличить посещаемость муниципальной библиотеки;

2)              повысить культурно-нравственный уровень населения посредством развития многофункциональных культурных центров на территории муниципального образования.

1

Приложение № 1

к р. 2 подпрограммы № 2

«Развитие организации библиотечного

и музейного обслуживания населения»

Перечень мероприятий подпрограммы № 2

«Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения»

Часть 1

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования

поселок Пангоды, тысячрублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 2 «Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения»

Бюджетные средства, из них:

6 237,84

6 864,77

5 300,70

5 300,70

0,00

0,00

23 704,01

Средства местного бюджета

6 235,84

6 652,77

5 300,70

5 300,70

0,00

0,00

23 490,01

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

2

Задача 1.              Организация современного библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда муниципального бюджетного учреждения «Центр библиотечного обслуживания» (далее – муниципальная библиотека)

3

Мероприятие 01.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

4 243,88

4 776,78

4 212,78

4 017,87

0,00

0,00

17 251,13

Средства местного бюджета

4 241,88

4 564,78

4 212,78

4 017,87

0,00

0,00

17 037,31

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

4

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

4 243,88

4 776,78

4 212,78

4 017,87

0,00

0,00

17 251,13

Средства местного бюджета

4 241,88

4 564,78

4 212,78

4 017,87

0,00

0,00

17 037,31

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

5

Мероприятие 01.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Бюджетные средства, из них:

793,60

2 087,99

1 087,92

1 282,83

0,00

0,00

5 252,34

Средства местного бюджета

793,60

2 087,99

1 087,92

1 282,83

0,00

0,00

5 252,34

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

793,60

2 087,99

1 087,92

1 282,83

0,00

0,00

5 252,34

Средства местного бюджета

793,60

2 087,99

1 087,92

1 282,83

0,00

0,00

5 252,34

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Мероприятие 01.4.

Реконструкция помещений муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

-

-

-

-

-

-

-

Средства местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

Средства районного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

8

Мероприятие 01.5.

Дооборудование помещений муниципальной библиотеки для лиц

с ограниченными возможностями

Бюджетные средства, из них:

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства местного бюджета

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Задача 2.Поддержка и развитие местного традиционного народного художественного творчества

Задача 3. Развитие музейного дела на территории муниципального образования поселок Пангоды

10

Мероприятие 01.3.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства местного бюджета

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства местного бюджета

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Часть 2

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования, необходимый для реализации поставленных задач, тысячрублей

По источникам финансирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по годам

1

Подпрограмма № 2 «Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения»

Бюджетные средства, из них:

6 237,84

7 882,38

6 477,59

7 401,19

7 401,19

7 401,19

42 801,38

Средства местного бюджета

6 235,84

7 670,38

6 477,59

7 401,19

7 401,19

7 401,19

42 587,38

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

2

Задача 1. Организация современного библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда муниципальной библиотеки

3

Мероприятие 01.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

4 243,88

5 794,39

5 148,39

5 610,10

5 610,10

5 610,10

32 016,96

Средства местного бюджета

4 241,88

5 582,39

5 148,39

5 610,10

5 610,10

5 610,10

31 802,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

4

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

4 243,88

5 794,39

5 148,39

5 610,10

5 610,10

5 610,10

32 016,96

Средства местного бюджета

4 241,88

5 582,39

5 148,39

5 610,10

5 610,10

5 610,10

31 802,96

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

2,00

212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214,00

5

Мероприятие 01.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения

и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Бюджетные средства, из них:

793,60

2 087,99

1 329,20

1 791,09

1 791,09

1 791,09

9 584,06

Средства местного бюджета

793,60

2 087,99

1 329,20

1 791,09

1 791,09

1 791,09

9 584,06

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

793,60

2 087,99

1 329,20

1 791,09

1 791,09

1 791,09

9 584,06

Средства местного бюджета

793,60

2 087,99

1 329,20

1 791,09

1 791,09

1 791,09

9 584,06

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Мероприятие 01.4.

Реконструкция помещений муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства местного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Мероприятие 01.5.

Дооборудование помещений муниципальной библиотеки для лиц

с ограниченными возможностями

Бюджетные средства, из них:

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства местного бюджета

280,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,38

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Задача 2.Поддержка и развитие местного традиционного народного художественного творчества

Задача 3. Развитие музейного дела на территории муниципального образования поселок Пангоды

10

Мероприятие 01.3.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе муниципальной библиотеки

Бюджетные средства, из них:

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства местного бюджета

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Субсидии учреждению культуры

Бюджетные средства, из них:

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства местного бюджета

919,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

919,98

Средства окружного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Приложение № 2

к подпрограмме № 2

«Развитие организации библиотечного

и музейного обслуживания населения»

Сведения о показателях подпрограммы № 2

«Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения»



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели, задачи, показателей

Номер и наименование мероприятия, влияющих на показатель

Единица измерения показателя

Вес цели, задачи, показателя

Значения показателей

2018 год (факт)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Плановое значение

Фактическое значение

Подпрограмма № 2 «Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения»

1

Цель подпрограммы:Развитие многофункциональных культурных центров

на территории муниципального образования поселок Пангоды

0,6

2

Показатель 1.

Доля населения, посещающая муниципальное бюджетное учреждение «Центр библиотечного обслуживания» (далее – муниципальная библиотека)

Мероприятие 01.1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки

Процент

0,5

18,55

19,79

19,64

23,33

24,67

26

30

35

3

Показатель 2.

Увеличение количества выставочных проектов (по сравнению с предыдущим годом)

Мероприятие 01.1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователеймуниципальной библиотеки

Процент

0,5

1,28

2

13,73

2

2

5

5

5

4

Задача 1.Организация современного библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда муниципальной библиотеки

0,4

5

Показатель 1.1.

Число посещений муниципальной библиотеки

Мероприятие 01.1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки

Посещение

0,2

9 500

9 700

10 559

9 900

10 000

10 200

10 300

10 400

6

Показатель 1.2.

Объем электронной (цифровой) муниципальной библиотеки

Мероприятие 01.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Единица

0,2

11

5

11

10

50

60

70

80

7

Показатель 1.3.

Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг муниципальной библиотеки,от общего числа зарегистрированных пользователей

Мероприятие 01.1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей муниципальной библиотеки.

Мероприятие 01.4.Реконструкция помещений муниципальной библиотеки.

Мероприятие 01.5.Дооборудование помещений муниципальной библиотеки для лиц с ограниченными возможностями

Процент

0,2

100

100

100

100

100

100

100

100

8

Показатель 1.4.

Книжный фонд библиотеки муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Тысяч

экземпляров

0,2

32,147

32,435

32,861

32,935

33,405

34,07

35,09

36,5

9

Показатель 1.5.

Обновляемость библиотечного фонда

Мероприятие 01.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Процент

0,2

0,39

1,45

2,26

1,52

1,41

2,0

3,0

4,0

10

Задача 2. Поддержка

и развитие местного традиционного народного художественного творчества

0,4

11

Показатель 2.1.

Количество клубов народного творчества

на базе муниципальной библиотеки

Мероприятие 01.3.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе муниципальной библиотеки

Единица

1

0

1

1

1

1

1

2

2

12

Задача 3. Развитие музейного дела на территории муниципального образования поселок Пангоды

0,2

13

Показатель 3.1.

Количество негосударственных музеев

на территории муниципального образования поселок Пангоды

Мероприятие 01.3.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на базе муниципальной библиотеки.

Мероприятия, проводимые совместно

с социальными партнерами

Единица

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

Приложение № 3

к подпрограмме № 2

«Развитие организации библиотечного

и музейного обслуживания населения»

Методика по расчету показателей подпрограммы № 2

«Развитие организации библиотечного и музейного обслуживания населения»

Доля населения, посещающая муниципальное бюджетное учреждение «Центр библиотечного обслуживания» (далее – муниципальная библиотека)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Определяется как отношение общего числа зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки (З) на отчетную дату к численности населения муниципального образования поселок Пангоды (Ч) на 01 число месяца года, следующего за отчетным

Алгоритм формирования показателя

N =

З

× 100 %

Ч

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки на отчетную дату

З

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Численность населения муниципального образования поселок Пангоды на 01 число месяца текущего года

Ч

Доля населения, посещающая муниципальную библиотеку

N

Источник информации

для расчета (определения) показателя

Журнал учета библиотеки, форма № 6-НК, утвержденная Приказом Росстата от 08 ноября 2018 года № 662, данные Росстата, данные муниципальной библиотеки

Увеличение количества выставочных проектов (по сравнению с предыдущим годом)

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение разности между количеством выставочных проектов, проведенных в отчетном году и прошлогоднем году, к числу выставочных проектов предыдущего года

Алгоритм формирования показателя

В= (Вт-Вп)/Вп×100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Увеличение количества выставочных проектов

В

Рост показателя указывает

на положительную динамику

Количество выставочных проектов, проведенных

в отчетном году

Вт

Количество выставочных проектов, проведенных

в предыдущем году

Вп

Источник информации

для расчета (определения) показателя

Журнал учета библиотеки, форма № 6-НК, утвержденная Приказом Росстата от 08 ноября 2018 года № 662, данные муниципальной библиотеки

Число посещений муниципальной библиотеки

Единица измерения (по ОКЕИ)

Посещения

Определение показателя

Определяется по книги учета посещений муниципальной библиотеки

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Рост показателя указывает

на положительную динамику

-

-

-

-

Источник информации

для расчета (определения) показателя

Журнал учета библиотеки, форма № 6-НК, утвержденная Приказом Росстата от 08 ноября 2018 года № 662, данные муниципальной библиотеки

Объем электронной (цифровой) муниципальной библиотеки

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Определяется суммированием электронных книг, находящихся в фонде муниципальной библиотеки

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Рост показателя – положительная динамика

-

-

-

-

Источник информации для расчета (определения) показателя

Журнал учета библиотеки, форма № 6-НК, утвержденная Приказом Росстата от 08 ноября 2018 года № 662, данные муниципальной библиотеки

Книжный фонд библиотеки муниципального образования поселок Пангоды

Единица измерения (по ОКЕИ)

Тысяч экземпляров

Определение показателя

Определяется суммированием новых книжных

и периодических изданий к существующему книжному фонду

за вычетом списанных книжных и периодических изданий

в отчетном периоде

Алгоритм формирования показателя

К=С+Ф-Ш

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Книжный фонд на начало отчетного периода

С

Рост показателя – положительная динамика

Количество новых книжных

и периодических изданий, приобретенных за отчетный период

Ф

Количество списанных книжных и периодических изданий

в отчетном периоде

Ш

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность библиотеки, бухгалтерская отчетность учреждения

Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Определяется как отношение разности числа пользователей, обратившихся в муниципальную библиотеку и числа пользователей, недовольных качеством предоставленных услуг муниципальной библиотекой, к общему числу пользователей, обратившихся в муниципальную библиотеку за отчетный период

Алгоритм формирования показателя

Д=(Ч-Н)/Ч ×100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг муниципальной библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей

Д

Рост показателя – положительная динамика

Число пользователей, обратившихся в муниципальную библиотек в отчетном периоде

Ч

Число пользователей, недовольных качеством предоставленных услуг муниципальной библиотекой

Н

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальной библиотеки

Обновляемость библиотечного фонда

Единица измерения (по ОКЕИ)

Процент

Определение показателя

Отношение объема поступлений за анализируемый период

к объему фонда на конец анализируемого периода

Алгоритм формирования показателя

Н=П/Ф ×100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Обновляемость библиотечного фонда

Н

Рост показателя – положительная динамика

Объем (число книжных изданий) поступлений за анализируемый период

П

Объем книжного фонда муниципальной библиотеки на конец отчетного периода

Ф

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальной библиотеки

Количество клубов народного творчества на базе муниципальной библиотеки

Единица измерения (по ОКЕИ)

Единица

Определение показателя

Совокупность всех клубов народного творчества, созданных

и работающих на базе муниципальной библиотеки в отчетном периоде

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Рост показателя – положительная динамика

-

-

-

-

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальной библиотеки

Количество негосударственных музеев на территории муниципального образования

поселок Пангоды

Единица измерения

Единица

Определение показателя

Совокупность всех негосударственных музеев на территории муниципального образования поселок Пангоды, работающих

в отчетном периоде

Алгоритм формирования показателя

-

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение

в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Рост показателя – положительная динамика

-

-

-

-

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчетность муниципальной библиотеки, учреждений культуры муниципального образования поселок Пангоды

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать