Основная информация
Дата опубликования: | 28 октября 2020г. |
Номер документа: | RU04025520202000109 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Северо-Байкальский район" |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
УТВЕРЖДЕНА
Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020 г. № 259
п. Нижнеангарск
О внесении изменений в муниципальную программу,
утвержденную постановлением администрации
МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018г. № 269
«Об утверждении Муниципальной программы
муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015-2021 годы»
В соответствии с постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 29.02.2016г. № 70 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет органов местного самоуправления «Северо-Байкальского района-получателей средств бюджета Северо-Байкальского района» и в целях формирования проекта бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район» в первом чтении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, во исполнение постановления администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северо-Байкальский район»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018г. №269 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо – Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2021 годы» следующие изменения:
1.1 Паспорт программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Название раздела I программы изложить в следующей редакции: Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»;
1.3. Таблицу 2 «Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Таблицу 3 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.5. Абзац 5 в разделе V программы изложить в следующей редакции: «Срок реализации программы: 2015 – 2023 годы»;
1.6. Приложение 1 Паспорт подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.6.1. Абзац 9 в разделе 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции «Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2023 годы»;
1.6.2. Таблицу 1 «Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие жилищного строительства» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.6.3. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного строительства» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение 2 Паспорт подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса» изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.7.1. Абзац 7 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2023 годы»;
1.7.2. Таблицу 1 «Значения показателей (индикаторов) подпрограммы 2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.7.3. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение 3 Паспорт подпрограммы 3 «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
1.8.1. Абзац 11 раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2023 годы»;
1.8.2 Таблицу 1 «Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению;
1.8.3. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение 4 Паспорт подпрограммы 4 «Повышение качества водоснабжения» изложить в новой редакции, согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
1.9.1. Абзац 1 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: «Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020-2023 годов»;
1.9.2 Таблицу 1 «Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Повышение качества водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению №14 к настоящему постановлению;
1.9.3. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению №15 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению;
1.11. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» (Беляев А.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава – Руководитель И.В. Пухарев
Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Муниципальная программа муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
Паспорт
Наименование Программы
Муниципальная программа муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы» (далее – Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель Программы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Программы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Участники
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию), Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Подпрограммы Программы
1. Развитие жилищного строительства;
2. Развитие жилищно-коммунального комплекса;
3.Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунальных комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы
4. Повышение качества водоснабжения
Программно-целевые инструменты Программы
-Постановление правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 г №424 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 30.11.2017 года № 404-V «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период до 2030 года»
-Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Северо – Байкальский район» Республики Бурятия в 2012 – 2015 годах и на период до 2027 года;
Цель Программы
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
Задачи Программы
1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса
2. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
3. Совершенствование муниципального управления в сфере строительства и жилищно-коммунального комплекса
4. Повышение эффективности использования бюджетных средств
5. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
6.Развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах
Целевые индикаторы Программы
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства, %
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства, ед.
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства, ед.
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района, %
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов, %.
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», %
Полнота исполнения бюджетных обязательств, %
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей, %
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов, %
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы, %
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, %
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Сроки реализации Программы
2015- 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общая сумма финансирования на 2015-2023 годы составит 1 026 913,60 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансиро
вания, тыс.руб.
В том числе:
Федераль
ный бюджет
Республи
канский бюджет
Местный бюджет
Внебюд
жетные источники
Всего
1026913,60
397513,17
304961,40
317258,51
7180,47
2015 год
30561,30
0,00
2265,59
22298,71
5997,00
2016 год
28948,37
0,00
3556,40
24751,97
640,00
2017 год
95666,97
0,00
39393,80
56273,17
0,00
2018 год
173690,794
0,00
87229,696
86461,098
0,00
2019 год*
157168,921
0,00
118334,081
38834,84
0,00
2020 год*
100993,124
27739,110
47302,586
25951,426
0,00
2021 год*
87020,81
64724,58
653,79
21642,440
0,00
2022 год*
238990,33
214098,60
4369,30
20522,43
0,00
2023 год*
113872,90
90950,86
1856,14
20522,43
543,47
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы
- обеспечение инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, теплоснабжения) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- обеспечение инженерной инфраструктурой (канализационной системой) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- создание и реализацию документов территориального планирования, градостроительной документации, что обеспечит устойчивое развитие территорий Северо – Байкальского района;
- снижение уровня протяженности сетей тепло - водоснабжения, нуждающихся в замене;
- обеспечение контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов;
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства придомовых территорий; инфраструктурных условий для занятия спортом населения;
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
- снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
- повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления;
- оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,
- обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения.
Приложение № 2
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 2
Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение показателей по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства
%
5
10
15
20
-
-
-
-
-
-
-
2
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства
ед.
5
5
10
6
-
-
-
-
-
-
-
3
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства
ед.
-
5
10
8
-
-
-
-
-
-
-
4
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
40
38
35
30
25
20
15
10
10
10
10
5
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
60
50
45
40
30
27
23
20
15
13
10
6
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района
%
62,5
62,5
62,5
70
80
90
90
90
90
90
95
7
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
70
68
67
66
65
64
63,9
60,5
60
59
58
8
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов
%
10
19,35
30
40
44
47
50
50
50
50
50
9
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
%
3,0
8,0
15,25
18,0
6,6
7,05
5,8
5,5
5,5
5,5
5,5
10
Полнота исполнения бюджетных обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей
%
-
-
-
-
53,81
-
-
-
-
-
-
12
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов
%
-
-
-
-
35,5
-
-
-
-
-
-
13
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
14
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
69
* - Справочно
Приложение № 3
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 3
Объем финансирования муниципальной программы
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Всего, в том числе за счет:
30561,30
28948,37
95666,97
173690,794
157168,921
100 993,13
87020,81
238990,33
113872,90
- средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
214098,6
90950,86
- средств республиканского бюджета
2265,59
3556,40
39393,80
87229,696
118334,081
47302,589
653,79
4369,3
1856,14
- средств местного бюджета
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,840
25951,426
21642,440
20522,43
20522,43
- внебюджетных источников
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543,47
Приложение № 4
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение 1
Подпрограмма
«Развитие жилищного строительства»
Муниципальной программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
Паспорт
подпрограммы «Развитие жилищного строительства»
Наименование Подпрограммы
Развитие жилищного строительства
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Участники
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию), Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Цель Подпрограммы
Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения
Задачи Подпрограммы
Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса
Целевые индикаторы Подпрограммы
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства, %
Количество земельных участков, сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства, ед.
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства, ед.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей, %
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов, %
Обеспеченность площадками накопления ТКО, %
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы, %
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2023 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общая сумма финансирования на 2015-2023 годы составит 77410,34 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
77410,341
0,00
17377,143
60033,198
0,00
2015 год
2404,84
0,00
2265,59
139,25
0,00
2016 год
3989,58
0,00
3556,40
433,18
0,00
2017 год
22618,26
0,00
5170,40
17447,86
0,00
2018 год
41513,859
0,00
735,859
40777,967
0,00
2019 год
1451,254
0,00
1374,873
76,381
0,00
2020 год*
5102,581
0,00
4274,021
828,560
0,00
2021 год*
110,0
0,00
0,00
110,0
0,00
2022 год*
110,0
0,00
0,00
110,0
0,00
2023 год*
110,00
0,00
0,00
110,0
0,00
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
Реализация Подпрограммы позволит:
- создание и реализацию документов территориального планирования, градостроительной документации, что обеспечит устойчивое развитие территорий Северо – Байкальского района;
- обеспечить инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, теплоснабжения) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- обеспечить инженерной инфраструктурой (канализационной системой) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.
- снижение уровня протяженности сетей тепло - водоснабжения, нуждающихся в замене;
- обеспечение контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов;
- обеспечение площадками накопления твердых коммунальных отходов;
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства придомовых территорий; инфраструктурных условий для занятия спортом населения.
Приложение № 5
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 1
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие жилищного строительства»
муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Прогнозный период
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Задача 1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса
1.1
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства
%
0
10
15
20
-
-
-
-
-
-
-
1.2
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства
ед.
5
5
10
6
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства
ед.
-
5
10
8
-
-
-
-
-
-
-
1.4
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей
%
-
-
-
-
53,81
-
-
-
-
-
-
1.5
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов
%
-
-
-
-
35,5
-
-
-
-
-
-
1.6
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
Приложение № 6
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года № 259
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного строительства»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения
Всего по подпрограмме «Развитие жилищного строительства»
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
2265,59
139,60
0,00
2016
0,00
3556,40
433,18
0,00
2017
0,00
5170,40
17447,86
0,00
2018
0,00
735,859
40777,967
0,00
2019
0,00
1374,873
76,381
0,00
2020*
0,00
4274,021
828,560
0,00
2021*
0,00
0,00
110,0
0,00
2022*
0,00
0,00
110,0
0,00
2023*
0,00
0,00
110,0
0,00
Задача 1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса
01
.
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно - коммунального хозяйства, всего, в том числе:
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
2265,59
119,25
0,00
Обеспечение инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, теплоснабжения, сетями канализации) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
обеспечение площадками накопления твердых коммунальных отходов;
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства придомовых территорий; инфраструктурных условий для занятия спортом населения.
2016
0,00
3556,40
187,18
0,00
2017
0,00
5170,40
270,822
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
1948,63
102,56
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Кичера, ул.Большещапова
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
950,00
50,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
1315,59
69,25
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
326,77
17,198
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Ангоя, ул.Азербайджанская
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
364,293
19,174
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
248,105
13,059
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
1490,492
78,447
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Первопроходцев
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
478,262
25,171
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, переулок Дальний
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
30,129
1,585
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Добровольцев
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
1524,533
80,238
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Железнодорожников
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
1614,079
84,952
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Улан - Удэнская
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
95,00
5,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, пер.Светлый
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
95,00
5,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Апрельская
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
95,00
5,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, ул.Таллинская
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
167,250
8,802
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
515,401
25,821
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо - Байкальского района
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
555,744
29,250
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера Северо-Байкальского района
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
257,696
13,563
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Обустройство площадки для отдыха общественной территории по ул. 70 лет Октября, п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
1690,934
88,997
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
20,00
0,00
создание и реализация документов территориального планирования, градостроительной документации, что обеспечит устойчивое развитие территорий Северо – Байкальского района
2016
0,00
0,00
246,00
0,00
2017
0,00
0,00
357,800
0,00
2018
0,00
735,859
198,649
0,00
2019
0,00
1374,873
76,381
0,00
2020*
0,00
2325,391
110,0
0,00
2021*
0,00
0,00
110,0
0,00
2022*
0,00
0,00
110,0
0,00
2023*
0,00
0,00
110,0
0,00
Строительство и приобретение жилых помещений
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
40579,318
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
616,0
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительные работы по устранению дефектов в жилых домах
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
16819,23
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение № 7
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение № 2
Подпрограмма
«Развитие жилищно-коммунального комплекса»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно - коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
Наименование Подпрограммы
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Задачи Подпрограммы
Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
2. Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района , %.
4. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %.
Срок реализации Подпрограммы
2015-2023 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015-2023 годы составляет 396356,92 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
396356,92
92463,71
275039,83
22216,385
6637,00
2015 год
6396,60
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016 год
2714,58
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017 год
41828,80
0,00
34223,40
7605,40
0,00
2018 год
88064,245
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019 год*
118302,752
0,00
116802,630
1500,122
0,00
2020 год*
69708,843
27739,110
40011,97
1958,533
0,00
2021 год*
66699,3
64724,6
653,8
1320,90
0,00
2022* год
1320,900
0,00
0,00
1320,90
0,00
2023* год
130,90
0,00
0,00
1320,90
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.
Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня.
Повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Приложение № 8
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 1
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального комплекса»
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Прогнозный период
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
1.1
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
40
38
35
30
25
20
15
10
10
10
10
1.2
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
60
50
45
40
30
27
23
20
15
13
10
1.3
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района
%
62,5
62,5
62,5
70
80
90
90
90
90
90
95
1.4
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
70
68
67
66
65
64
63,9
60,5
60
59
58
*справочно
Приложение № 9
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального комплекса»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению
Всего по подпрограмме «Развитие жилищно – коммунального комплекса»
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017
0,00
34223,40
7605,4
0,00
2018
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019
0,00
116802,63
1500,122
0,00
2020*
27739,110
40011,2
1958,533
0,00
2021*
64724,60
653,80
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2023*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017
0,00
34223,40
7605,40
0,00
2018
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019
0,00
116802,63
1500,122
0,00
2020*
0,00
39731,007
1958,533
0,00
2021*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2023*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
- Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
- Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня
- Повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
15026,221
2651,686
0,00
2019*
0,00
11888,10
1395,185
0,00
2020*
0,00
7252,0
805,900
0,00
2021*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2023*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
- предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе оплата за топливно – энергетические ресурсы (погашение задолженности, предстоящие поставки)
- компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи со сверхнормативными потерями;
- компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи с недополученными доходами вследствие снижения полезного отпуска в сфере теплоснабжения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
57626,520
57684,21
0,00
2019
0,00
104914,530
104,936
0,00
2020*
0,00
27079,007
552,633
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидия муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
5400,00
600,08
0,00
- Удовлетворенность населения качеством предоставления коммунальных услуг
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии):
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
27739,110
280,19
0,00
0,00
2021*
64724,58
653,79
0,00
0,00
- реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии):
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
27739,110
0,00
0,00
0,00
2021*
64724,58
0,00
0,00
0,00
- иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субьектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств республиканского бюджета
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
0,00
280,19
0,00
0,00
2021*
0,00
653,79
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 10
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение № 3
Подпрограмма
«Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо – Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»
Наименование Подпрограммы
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом»
Соисполнители Подпрограммы
Администрация МО «Северо – Байкальский район»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Создание условий для реализации Муниципальной программы
Задачи Подпрограммы
Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов;
Повышение эффективности использования бюджетных средств.
Целевые индикаторы Подпрограммы
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов, %.
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», %
Полнота исполнения бюджетных обязательств, %.
Срок реализации Подпрограммы
2015-2023 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015-2023 годы составит 241237,9 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
241327,90
0,00
6318,988
235008,90
0,00
2015 год
21759,86
0,00
0,00
21759,86
0,00
2016 год
22244,21
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017 год
31219,91
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018 год
44112,723
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019 год
37414,916
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020 год*
26181,703
0,00
3017,368
23164,335
0,00
2021 год*
20211,54
0,00
0,00
20211,54
0,00
2022 год*
19091,53
0,00
0,00
19091,53
0,00
2023год*
19091,53
0,00
0,00
19091,53
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
Достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления
Оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Приложение № 11
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 1
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Совершенствование муниципального
управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации
муниципальной программы»
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Прогнозный период
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов
1.1
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов
%
10
19,35
30
40
44
47
50
50
50
50
50
1.2
Полнота исполнения бюджетных обязательств
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100
Задача2. Повышение эффективности использования бюджетных средств
2.1
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
%
3,0
8,0
15,25
18,0
6,6
7,05
5,8
5,5
5,5
5,5
5,5
Приложение № 12
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципального
управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации
муниципальной программы»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов
01
Всего по подпрограмме «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации
муниципальной программы»
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
21759,86
0,00
2016
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020*
0,00
3017,368
23164,335
0,00
2021*
0,00
0,00
20211,54
0,00
2022*
0,00
0,00
19091,53
0,00
2023*
0,00
0,00
19091,53
0,00
Осуществление деятельности аппарата МКУ «КУМХ»
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
18011,84
0,00
Достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления
2016
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020*
0,00
3017,368
23164,335
0,00
2021*
0,00
0,00
20211,54
0,00
2022*
0,00
0,00
19091,53
0,00
2023*
0,00
0,00
19091,53
0,00
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала МКУ «КУМХ»
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
12043,54
0,00
2016
0,00
0,00
11430,95
0,00
2017
0,00
0,00
13017,842
0,00
2018
0,00
2376,842
12583,475
0,00
2019
0,00
156,578
15512,434
0,00
2020*
0,00
1394,346
13785,355
0,00
2021*
0,00
0,00
13643,528
0,00
2022*
0,00
0,00
12643,528
0,00
2023*
0,00
0,00
12643,528
0,00
Командировочные и транспортные расходы
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
84,74
0,00
2016
0,00
0,00
86,715
0,00
2017
0,00
0,00
168,965
0,00
2018
0,00
0,00
108,567
0,00
2019
0,00
0,00
118,890
0,00
2020*
0,00
0,00
25,0
0,00
2021*
0,00
0,00
100,00
0,00
2022*
0,00
0,00
100,00
0,00
2023*
0,00
0,00
100,0
0,00
Прочие расходы на осуществление деятельности МКУ «КУМХ», в том числе
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
5883,56
0,00
2016
0,00
0,00
10726,545
0,00
2017
0,00
0,00
18033,11
0,00
2018
0,00
768,200
28275,638
0,00
2019
0,00
0,00
21627,014
0,00
2020*
0,00
1623,022
9353,98
0,00
2021*
0,00
0,00
6518,791
0,00
2022*
0,00
0,00
6468,012
0,00
2023*
0,00
0,00
6348,00
0,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, связанных с решением социально значимых вопросов местного значения
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
1236,022
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств
02
Расходы на содержание административного здания, имущества, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
3748,02
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение № 13
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение 4
Подпрограмма
«Повышение качества водоснабжения»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно - коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
Наименование Подпрограммы
Повышение качества водоснабжения
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Задачи Подпрограммы
1. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
2. Развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, %;
2.Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
Срок реализации Подпрограммы
2020-2023 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 311818,37 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
311818,37
305049,46
6225,44
0,00
543,47
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021 год*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022 год*
218467,9
214098,6
4369,3
0,00
0,00
2023* год
93350,47
90950,86
1856,14
0,00
543,47
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
1. Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
2. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения.
Приложение № 14
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 1
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Прогнозный период
2020
2021
2022
2023
Задача 1. Обеспечение населения района питьевой водой
1.1
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
%
-
-
67
69
1.2
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
-
-
15
13
*справочно
Приложение № 15
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего по подпрограмме «Повышение качества водоснабжения»
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
214098,64
4369,36
0,00
0,00
2023
90950,86
1856,14
0,00
543,47
Задача1. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
01
разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
26482,54
540,46
0,00
120,50
02
разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
600,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
111288,80
2271,20
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
03
разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
80595,20
1644,80
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
04
разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
МКУ «КУМХ»
2020
2024
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
6511,12
132,88
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
05
разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
14715,68
300,32
0,00
100,82
06
разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
15703,52
320,48
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
07
разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
14715,68
300,32
0,00
73,45
08
разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
11422,88
233,12
0,00
49,45
09
разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
14715,68
300,32
0,00
84,02
010
разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
8898,40
181,60
0,00
115,22
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 16
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение № 4
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
2021*
2022*
2023*
Муниципальная программа
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на 2015 – 2022 годы
Всего
967
Х
Х
Х
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,84
25951,426
21642,440
20522,429
20522,429
Подпрограмма 1
Развитие жилищного строительства
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
139,25
433,18
17447,86
40706,108
76,381
828,560
110,00
110,00
110,00
Основное мероприятие 01
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно - коммунального хозяйства, всего, в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0412
Х
Х
119,25
187,18
270,822
0,00
0,00
102,56
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Кичера, ул.Большещапова
МКУ «КУМХ»
967
0412
1418214
414
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системой к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
69,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
17,198
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Ангоя, ул.Азербайджанская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
19,174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
13,059
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет октября
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
59,302
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
78,447
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Первопроходцев
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
25,171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, переулок Дальний
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
1,585
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Добровольцев
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
80,238
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Железнодорожников
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
84,952
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Улан - Удэнская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, пер.Светлый
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Апрельская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, ул.Таллинская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
8,802
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
25,821
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо - Байкальского района
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
29,250
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера Северо-Байкальского района
МКУ «КУМХ»
967
0502
14101S2140
244
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,563
0,00
0,00
0,00
Обустройство площадки для отдыха общественной территории по ул. 70 лет Октября, п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0502
14101S2140
244
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
88,997
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
МКУ «КУМХ»
967
0412
1410282ПО0
244
20,00
246,00
357,800
198,649
76,381
110,00
110,00
110,00
110,00
Строительные работы по устранению дефектов в жилых домах
МКУ «КУМХ»
967
0412
1410282П00
414
0,00
0,00
16819,233
40777,967
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального комплекса
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
1958,533
1320,90
1320,90
1320,90
Основное мероприятие 01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0502
1420182П00
Х
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
1958,533
1320,90
1320,90
1320,90
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности
МКУ «КУМХ»
967
0502
14201S2980
Х
399,60
2074,58
7605,40
4657,77
1395,186
805,900
1320,90
1320,90
1320,90
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
МКУ «КУМХ»
967
0502
14201S2A70
Х
0,00
0,00
0,00
57,684
104,936
552632,81
0,00
0,00
0,00
Субсидия муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
МКУ «КУМХ»
967
0502
14201S2В90
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,08
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии)
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации Муниципальной программы
МКУ «КУМХ»
967
0113
Х
Х
21759,86
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
23164,33
20211,540
19091,529
19091,529
Основное мероприятие 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) комитета по управлению муниципальным хозяйством
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
Х
18011,84
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
23164,33
20211,540
19091,529
19091,529
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала МКУ «КУМХ»
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
111
12043,54
11430,95
13017,842
12583,475
15512,434
13785,355
13643,528
12643,528
12643,528
Командировочные и транспортные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
112
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,00
100,00
100,00
Прочие расходы на осуществление деятельности МКУ «КУМХ» в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
Х
5883,56
10726,545
18033,11
28275,638
21627,014
9353,98
6468,012
6348,00
6348,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуникационных технологий
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
242
806,53
1459,136
1814,519
1207,867
1370,488
1256,894
1418,982
1418,982
1418,982
Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «КУМХ», за исключением расходов на коммунальные услуги
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
243
0,00
0,00
0,00
0,00
1890,443
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «КУМХ», за исключением расходов на коммунальные услуги
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
244
4446,73
9149,299
15952,61
26538,91
17674,560
8097,08
5049,03
4929,019
4929,019
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
811
0,00
0,00
0,00
0,00
432,890
68,830
0,00
0,00
0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
851
10,38
9,211
37,239
85,254
87,998
151,249
100,0
100,0
100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
852
11,40
108,899
43,246
50,255
66,712
53,647
36,200
36,200
36,200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
853
0,00
0,00
105,089
2,185
93,822
18,120
0,00
0,00
0,00
Специальные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
880
0,00
0,00
80,402
391,167
10,100
0,00
0,00
0,00
0,00
Специальные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
143018204
621
608,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Расходы на содержание административного здания, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430282ПО
244
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
Повышение качества водоснабжения
МКУ «КУМХ»
967
0113
14400
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера
МКУ «КУМХ»
967
0113
14401
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
МКУ «КУМХ»
967
0113
14402
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
3
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0113
14403
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
МКУ «КУМХ»
967
0113
14404
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
МКУ «КУМХ»
967
0113
14405
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 6
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
МКУ «КУМХ»
967
0113
14406
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
МКУ «КУМХ»
967
0113
14407
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 8
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
МКУ «КУМХ»
967
0113
14408
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 9
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0113
14409
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 10
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
МКУ «КУМХ»
967
0113
14410
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение № 17
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение №5
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
2021*
2022*
2023*
Муниципальная программа
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на 2015 – 2023 годы
всего
30561,30
28948,37
95666,97
173690,794
157168,921
100993,124
87020,81
238990,339
113872,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
214098,60
90950,86
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
39393,80
87229,696
118334,081
47302,586
653,79
4369,30
1856,14
местный бюджет
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,840
25951,428
21642,440
20522,429
20522,429
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543,47
Подпрограмма 1
Развитие жилищного строительства
итого
2404,84
3989,58
22618,26
41513,826
1451,254
5102,581
110,0
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
5170,40
735,859
1374,873
4274,021
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
139,25
433,18
17447,86
40777,967
76,381
828,560
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 01
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно – коммунального хозяйства, всего, в том числе:
итого
2384,84
3743,58
5441,222
0,00
0,00
2051,190
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
5170,40
0,00
0,000
1948,63
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
119,25
187,18
270,822
0,00
0,00
102,56
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, объектов теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Кичера, ул.Большещапова
итого
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системой к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная
итого
1384,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1315,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
69,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
итого
0,00
343,968
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
326,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
17,198
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Ангоя, ул.Азербайджанская
итого
0,00
383,467
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
364,293
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
19,174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
итого
0,00
261,164
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
248,105
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
13,059
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
итого
0,00
1186,042
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
1126,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
59,302
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
итого
0,00
1568,939
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
1490,492
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
78,447
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Первопроходцев
итого
0,00
0,00
503,434
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
478,262
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
25,171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, переулок Дальний
итого
0,00
0,00
34,715
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
30,129
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
1,585
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Добровольцев
итого
0,00
0,00
1604,772
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1524,533
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
80,238
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Железнодорожников
итого
0,00
0,00
1699,031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1614,079
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
84,952
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Улан - Удэнская
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, пер.Светлый
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Апрельская
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, ул.Таллинская
итого
0,00
0,00
176,052
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
167,250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
8,802
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
итого
0,00
0,00
541,222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
515,401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
25,821
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо – Байкальского района
итого
0,00
0,00
584,995
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
555,744
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
29,250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера Северо-Байкальского района
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271,259
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257,696
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,563
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обустройство площадки для отдыха общественной территории по ул. 70 лет Октября, п. Новый Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1779,931
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1690,934
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,997
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
итого
20,00
246,00
357,800
934,508
1451,254
2435,39
110,0
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
735,859
1374,873
2325,391
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
20,00
246,00
357,800
198,649
76,381
110,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство и приобретение жилых помещений
итого
0,00
0,00
0,00
40579,318
0,00
616,0
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
40579,318
0,00
616,0
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительные работы по устранению дефектов в жилых домах
итого
0,00
0,00
16819,233
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
16819,233
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального комплекса
итого
6396,60
2714,58
41828,80
88064,245
118302,75
69708,843
66699,30
1320,90
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,60
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
83348,795
116802,63
40011,20
653,8
0,00
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
1958,533
1320,90
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
итого
6396,60
2714,58
41828,80
88064,245
118302,75
41749,543
1320,90
1320,90
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
83348,795
116802,63
39731,01
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
1958,533
1320,90
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности
итого
6396,60
2714,58
41828,80
30380,41
13283,285
8057,90
1320,90
1320,90
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
25664,035
11888,10
7252,0
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4657,866
1395,185
805,900
1320,90
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
итого
0,00
0,00
0,00
57684,21
105019,466
27631,640
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
57626,52
104914,53
27079,007
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
57,684
104,936
552,633
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидия муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6000,08
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5400,0
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,08
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии)
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28019,300
65378,37
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,190
653,79
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы
итого
21759,86
22244,21
31219,91
44112,723
37414,916
26181,70
20211,540
19091,529
19091,529
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
3145,042
156,578
3017,368
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
21759,86
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
23164,33
20211,540
19091,529
19091,529
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) комитета по управлению муниципальным хозяйством
итого
18011,84
22244,21
31219,91
44112,723
37414,916
26181,70
20211,540
19091,529
19091,529
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
3145,042
156,578
3017,368
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
18011,84
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
23164,33
20211,540
19091,529
19091,529
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
итого
12043,54
11430,95
13017,842
14960,317
15669,012
15179,7
13643,528
12643,528
12643,528
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
2376,842
156,578
1394,35
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
12043,54
11430,95
13017,842
12583,475
15512,434
13785,355
13643,528
12643,528
12643,528
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Командировочные и транспортные расходы
итого
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,0
100,0
100,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
итого
5883,56
10726,545
18033,11
29043,838
21627,014
10977,0
6468,012
6348,001
6348,001
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
768,200
0,0
1623,02
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5883,56
10726,545
18033,11
28275,638
21627,014
9353,98
6468,012
6348,001
6348,001
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 02
Расходы на содержание административного здания, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
итого
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Повышение качества водоснабжения
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218468,0
93350,47
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
214098,60
90950,86
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4369,30
1856,14
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543,47
Основное мероприятие 01
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27143,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26482,54
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
540,46
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,50
Основное мероприятие 02
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113560,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111288,80
0,00
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2271,20
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
Основное мероприятие 03
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82240,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80595,20
0,00
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1644,80
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
Основное мероприятие 04
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6644,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6511,12
0,00
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132,88
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
Основное мероприятие 05
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15116,82
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14715,68
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,32
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,82
Основное мероприятие 06
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16024,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15703,52
0,00
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320,48
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
Основное мероприятие 07
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15089,45
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14715,68
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,32
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73,45
Основное мероприятие 08
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11705,45
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11422,88
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
233,12
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49,45
Основное мероприятие 09
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15100,02
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14715,68
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,32
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,02
Основное мероприятие 10
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9195,22
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8898,40
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
181,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115,22
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
УТВЕРЖДЕНА
Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2020 г. № 259
п. Нижнеангарск
О внесении изменений в муниципальную программу,
утвержденную постановлением администрации
МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018г. № 269
«Об утверждении Муниципальной программы
муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015-2021 годы»
В соответствии с постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» от 29.02.2016г. № 70 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет органов местного самоуправления «Северо-Байкальского района-получателей средств бюджета Северо-Байкальского района» и в целях формирования проекта бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район» в первом чтении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, во исполнение постановления администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северо-Байкальский район»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018г. №269 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Северо – Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2021 годы» следующие изменения:
1.1 Паспорт программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Название раздела I программы изложить в следующей редакции: Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»;
1.3. Таблицу 2 «Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Таблицу 3 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.5. Абзац 5 в разделе V программы изложить в следующей редакции: «Срок реализации программы: 2015 – 2023 годы»;
1.6. Приложение 1 Паспорт подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.6.1. Абзац 9 в разделе 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции «Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2023 годы»;
1.6.2. Таблицу 1 «Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие жилищного строительства» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.6.3. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного строительства» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение 2 Паспорт подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального комплекса» изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.7.1. Абзац 7 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2023 годы»;
1.7.2. Таблицу 1 «Значения показателей (индикаторов) подпрограммы 2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.7.3. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение 3 Паспорт подпрограммы 3 «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
1.8.1. Абзац 11 раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «Срок реализации подпрограммы: 2015 – 2023 годы»;
1.8.2 Таблицу 1 «Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению;
1.8.3. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению;
1.9. Приложение 4 Паспорт подпрограммы 4 «Повышение качества водоснабжения» изложить в новой редакции, согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
1.9.1. Абзац 1 раздела 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: «Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020-2023 годов»;
1.9.2 Таблицу 1 «Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Повышение качества водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению №14 к настоящему постановлению;
1.9.3. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества водоснабжения» изложить в новой редакции согласно приложению №15 к настоящему постановлению;
1.10. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению;
1.11. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» (Беляев А.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава – Руководитель И.В. Пухарев
Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Муниципальная программа муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
Паспорт
Наименование Программы
Муниципальная программа муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы» (далее – Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель Программы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Программы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Участники
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию), Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Подпрограммы Программы
1. Развитие жилищного строительства;
2. Развитие жилищно-коммунального комплекса;
3.Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунальных комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы
4. Повышение качества водоснабжения
Программно-целевые инструменты Программы
-Постановление правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 г №424 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия»
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 30.11.2017 года № 404-V «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период до 2030 года»
-Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Северо – Байкальский район» Республики Бурятия в 2012 – 2015 годах и на период до 2027 года;
Цель Программы
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг
Задачи Программы
1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса
2. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
3. Совершенствование муниципального управления в сфере строительства и жилищно-коммунального комплекса
4. Повышение эффективности использования бюджетных средств
5. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
6.Развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах
Целевые индикаторы Программы
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства, %
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства, ед.
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства, ед.
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района, %
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов, %.
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», %
Полнота исполнения бюджетных обязательств, %
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей, %
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов, %
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы, %
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, %
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %
Сроки реализации Программы
2015- 2023 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общая сумма финансирования на 2015-2023 годы составит 1 026 913,60 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансиро
вания, тыс.руб.
В том числе:
Федераль
ный бюджет
Республи
канский бюджет
Местный бюджет
Внебюд
жетные источники
Всего
1026913,60
397513,17
304961,40
317258,51
7180,47
2015 год
30561,30
0,00
2265,59
22298,71
5997,00
2016 год
28948,37
0,00
3556,40
24751,97
640,00
2017 год
95666,97
0,00
39393,80
56273,17
0,00
2018 год
173690,794
0,00
87229,696
86461,098
0,00
2019 год*
157168,921
0,00
118334,081
38834,84
0,00
2020 год*
100993,124
27739,110
47302,586
25951,426
0,00
2021 год*
87020,81
64724,58
653,79
21642,440
0,00
2022 год*
238990,33
214098,60
4369,30
20522,43
0,00
2023 год*
113872,90
90950,86
1856,14
20522,43
543,47
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации Программы
- обеспечение инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, теплоснабжения) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- обеспечение инженерной инфраструктурой (канализационной системой) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- создание и реализацию документов территориального планирования, градостроительной документации, что обеспечит устойчивое развитие территорий Северо – Байкальского района;
- снижение уровня протяженности сетей тепло - водоснабжения, нуждающихся в замене;
- обеспечение контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов;
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства придомовых территорий; инфраструктурных условий для занятия спортом населения;
- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
- снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
- повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
- достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления;
- оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»,
- обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения.
Приложение № 2
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 2
Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Значение показателей по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства
%
5
10
15
20
-
-
-
-
-
-
-
2
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства
ед.
5
5
10
6
-
-
-
-
-
-
-
3
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства
ед.
-
5
10
8
-
-
-
-
-
-
-
4
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
40
38
35
30
25
20
15
10
10
10
10
5
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
60
50
45
40
30
27
23
20
15
13
10
6
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района
%
62,5
62,5
62,5
70
80
90
90
90
90
90
95
7
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
70
68
67
66
65
64
63,9
60,5
60
59
58
8
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов
%
10
19,35
30
40
44
47
50
50
50
50
50
9
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
%
3,0
8,0
15,25
18,0
6,6
7,05
5,8
5,5
5,5
5,5
5,5
10
Полнота исполнения бюджетных обязательств
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
11
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей
%
-
-
-
-
53,81
-
-
-
-
-
-
12
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов
%
-
-
-
-
35,5
-
-
-
-
-
-
13
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
14
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
69
* - Справочно
Приложение № 3
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 3
Объем финансирования муниципальной программы
(тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Всего, в том числе за счет:
30561,30
28948,37
95666,97
173690,794
157168,921
100 993,13
87020,81
238990,33
113872,90
- средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
214098,6
90950,86
- средств республиканского бюджета
2265,59
3556,40
39393,80
87229,696
118334,081
47302,589
653,79
4369,3
1856,14
- средств местного бюджета
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,840
25951,426
21642,440
20522,43
20522,43
- внебюджетных источников
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543,47
Приложение № 4
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение 1
Подпрограмма
«Развитие жилищного строительства»
Муниципальной программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
Паспорт
подпрограммы «Развитие жилищного строительства»
Наименование Подпрограммы
Развитие жилищного строительства
Ответственный исполнитель
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Участники
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию), Администрация МО ГП «п. Новый Уоян»
Цель Подпрограммы
Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения
Задачи Подпрограммы
Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса
Целевые индикаторы Подпрограммы
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства, %
Количество земельных участков, сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства, ед.
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства, ед.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей, %
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов, %
Обеспеченность площадками накопления ТКО, %
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы, %
Сроки реализации Подпрограммы
2015-2023 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общая сумма финансирования на 2015-2023 годы составит 77410,34 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
77410,341
0,00
17377,143
60033,198
0,00
2015 год
2404,84
0,00
2265,59
139,25
0,00
2016 год
3989,58
0,00
3556,40
433,18
0,00
2017 год
22618,26
0,00
5170,40
17447,86
0,00
2018 год
41513,859
0,00
735,859
40777,967
0,00
2019 год
1451,254
0,00
1374,873
76,381
0,00
2020 год*
5102,581
0,00
4274,021
828,560
0,00
2021 год*
110,0
0,00
0,00
110,0
0,00
2022 год*
110,0
0,00
0,00
110,0
0,00
2023 год*
110,00
0,00
0,00
110,0
0,00
*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
Реализация Подпрограммы позволит:
- создание и реализацию документов территориального планирования, градостроительной документации, что обеспечит устойчивое развитие территорий Северо – Байкальского района;
- обеспечить инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, теплоснабжения) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
- обеспечить инженерной инфраструктурой (канализационной системой) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.
- снижение уровня протяженности сетей тепло - водоснабжения, нуждающихся в замене;
- обеспечение контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов;
- обеспечение площадками накопления твердых коммунальных отходов;
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства придомовых территорий; инфраструктурных условий для занятия спортом населения.
Приложение № 5
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 1
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие жилищного строительства»
муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Прогнозный период
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Задача 1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса
1.1
Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг при формировании и предоставлении земельных участков для строительства
%
0
10
15
20
-
-
-
-
-
-
-
1.2
Количество земельных участков, обеспеченных сетями водоснабжения, теплоснабжения для целей жилищного строительства
ед.
5
5
10
6
-
-
-
-
-
-
-
1.3
Количество земельных участков, обеспеченных сетями канализации для целей жилищного строительства
ед.
-
5
10
8
-
-
-
-
-
-
-
1.4
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей
%
-
-
-
-
53,81
-
-
-
-
-
-
1.5
Обеспеченность контейнерами для сбора твердых коммунальных отходов
%
-
-
-
-
35,5
-
-
-
-
-
-
1.6
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включенных в муниципальные программы
%
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
Приложение № 6
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года № 259
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищного строительства»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Цель: Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения
Всего по подпрограмме «Развитие жилищного строительства»
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
2265,59
139,60
0,00
2016
0,00
3556,40
433,18
0,00
2017
0,00
5170,40
17447,86
0,00
2018
0,00
735,859
40777,967
0,00
2019
0,00
1374,873
76,381
0,00
2020*
0,00
4274,021
828,560
0,00
2021*
0,00
0,00
110,0
0,00
2022*
0,00
0,00
110,0
0,00
2023*
0,00
0,00
110,0
0,00
Задача 1. Создание условий для устойчивого развития строительного комплекса
01
.
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно - коммунального хозяйства, всего, в том числе:
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
2265,59
119,25
0,00
Обеспечение инженерной инфраструктурой (сетями водоснабжения, теплоснабжения, сетями канализации) земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей;
обеспечение площадками накопления твердых коммунальных отходов;
- обеспечение МАФ и конструкциями детских площадок для благоустройства придомовых территорий; инфраструктурных условий для занятия спортом населения.
2016
0,00
3556,40
187,18
0,00
2017
0,00
5170,40
270,822
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
1948,63
102,56
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Кичера, ул.Большещапова
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
950,00
50,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
1315,59
69,25
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
326,77
17,198
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Ангоя, ул.Азербайджанская
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
364,293
19,174
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
248,105
13,059
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
1490,492
78,447
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Первопроходцев
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
478,262
25,171
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, переулок Дальний
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
30,129
1,585
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Добровольцев
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
1524,533
80,238
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Железнодорожников
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
1614,079
84,952
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Улан - Удэнская
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
95,00
5,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, пер.Светлый
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
95,00
5,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Апрельская
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
95,00
5,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, ул.Таллинская
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
167,250
8,802
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
515,401
25,821
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо - Байкальского района
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
555,744
29,250
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера Северо-Байкальского района
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
257,696
13,563
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
Обустройство площадки для отдыха общественной территории по ул. 70 лет Октября, п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
1690,934
88,997
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
20,00
0,00
создание и реализация документов территориального планирования, градостроительной документации, что обеспечит устойчивое развитие территорий Северо – Байкальского района
2016
0,00
0,00
246,00
0,00
2017
0,00
0,00
357,800
0,00
2018
0,00
735,859
198,649
0,00
2019
0,00
1374,873
76,381
0,00
2020*
0,00
2325,391
110,0
0,00
2021*
0,00
0,00
110,0
0,00
2022*
0,00
0,00
110,0
0,00
2023*
0,00
0,00
110,0
0,00
Строительство и приобретение жилых помещений
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
40579,318
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
616,0
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительные работы по устранению дефектов в жилых домах
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
16819,23
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение № 7
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение № 2
Подпрограмма
«Развитие жилищно-коммунального комплекса»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно - коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
Наименование Подпрограммы
Развитие жилищно-коммунального комплекса
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Задачи Подпрограммы
Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
2. Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района , %.
4. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %.
Срок реализации Подпрограммы
2015-2023 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015-2023 годы составляет 396356,92 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
396356,92
92463,71
275039,83
22216,385
6637,00
2015 год
6396,60
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016 год
2714,58
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017 год
41828,80
0,00
34223,40
7605,40
0,00
2018 год
88064,245
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019 год*
118302,752
0,00
116802,630
1500,122
0,00
2020 год*
69708,843
27739,110
40011,97
1958,533
0,00
2021 год*
66699,3
64724,6
653,8
1320,90
0,00
2022* год
1320,900
0,00
0,00
1320,90
0,00
2023* год
130,90
0,00
0,00
1320,90
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.
Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня.
Повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания.
Приложение № 8
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 1
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального комплекса»
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Прогнозный период
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
1.1
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
40
38
35
30
25
20
15
10
10
10
10
1.2
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
60
50
45
40
30
27
23
20
15
13
10
1.3
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Северо – Байкальского района
%
62,5
62,5
62,5
70
80
90
90
90
90
90
95
1.4
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
%
70
68
67
66
65
64
63,9
60,5
60
59
58
*справочно
Приложение № 9
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно – коммунального комплекса»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно – коммунальных услуг населению
Всего по подпрограмме «Развитие жилищно – коммунального комплекса»
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017
0,00
34223,40
7605,4
0,00
2018
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019
0,00
116802,63
1500,122
0,00
2020*
27739,110
40011,2
1958,533
0,00
2021*
64724,60
653,80
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2023*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Задача 1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
399,60
5997,00
2016
0,00
0,00
2074,58
640,00
2017
0,00
34223,40
7605,40
0,00
2018
0,00
83348,795
4715,450
0,00
2019
0,00
116802,63
1500,122
0,00
2020*
0,00
39731,007
1958,533
0,00
2021*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2023*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
МКУ «КУМХ»
2015
2022
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
- Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов
- Снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня
- Повышение удовлетворенности населения Северо – Байкальского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
15026,221
2651,686
0,00
2019*
0,00
11888,10
1395,185
0,00
2020*
0,00
7252,0
805,900
0,00
2021*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2022*
0,00
0,00
1320,90
0,00
2023*
0,00
0,00
1320,90
0,00
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
- предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе оплата за топливно – энергетические ресурсы (погашение задолженности, предстоящие поставки)
- компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи со сверхнормативными потерями;
- компенсация организациям жилищно-коммунального хозяйства выпадающих доходов в связи с недополученными доходами вследствие снижения полезного отпуска в сфере теплоснабжения
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
57626,520
57684,21
0,00
2019
0,00
104914,530
104,936
0,00
2020*
0,00
27079,007
552,633
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидия муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
5400,00
600,08
0,00
- Удовлетворенность населения качеством предоставления коммунальных услуг
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии):
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
27739,110
280,19
0,00
0,00
2021*
64724,58
653,79
0,00
0,00
- реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии):
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
27739,110
0,00
0,00
0,00
2021*
64724,58
0,00
0,00
0,00
- иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субьектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств республиканского бюджета
МКУ «КУМХ»
2020
2021
2020
0,00
280,19
0,00
0,00
2021*
0,00
653,79
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 10
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение № 3
Подпрограмма
«Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо – Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно – коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы»
Наименование Подпрограммы
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы (далее – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом»
Соисполнители Подпрограммы
Администрация МО «Северо – Байкальский район»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Создание условий для реализации Муниципальной программы
Задачи Подпрограммы
Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов;
Повышение эффективности использования бюджетных средств.
Целевые индикаторы Подпрограммы
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов, %.
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», %
Полнота исполнения бюджетных обязательств, %.
Срок реализации Подпрограммы
2015-2023 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015-2023 годы составит 241237,9 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
241327,90
0,00
6318,988
235008,90
0,00
2015 год
21759,86
0,00
0,00
21759,86
0,00
2016 год
22244,21
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017 год
31219,91
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018 год
44112,723
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019 год
37414,916
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020 год*
26181,703
0,00
3017,368
23164,335
0,00
2021 год*
20211,54
0,00
0,00
20211,54
0,00
2022 год*
19091,53
0,00
0,00
19091,53
0,00
2023год*
19091,53
0,00
0,00
19091,53
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
Достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления
Оптимизация расходов на содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Приложение № 11
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 1
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Совершенствование муниципального
управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации
муниципальной программы»
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Прогнозный период
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов
1.1
Доля высококвалифицированных специалистов в общей численности квалифицированных специалистов
%
10
19,35
30
40
44
47
50
50
50
50
50
1.2
Полнота исполнения бюджетных обязательств
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100
Задача2. Повышение эффективности использования бюджетных средств
2.1
Доля расходов на коммунальные услуги и хозяйственные нужды от общей суммы расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
%
3,0
8,0
15,25
18,0
6,6
7,05
5,8
5,5
5,5
5,5
5,5
Приложение № 12
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципального
управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации
муниципальной программы»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов
01
Всего по подпрограмме «Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно – коммунального комплексов и создание условий для реализации
муниципальной программы»
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
21759,86
0,00
2016
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020*
0,00
3017,368
23164,335
0,00
2021*
0,00
0,00
20211,54
0,00
2022*
0,00
0,00
19091,53
0,00
2023*
0,00
0,00
19091,53
0,00
Осуществление деятельности аппарата МКУ «КУМХ»
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
18011,84
0,00
Достижение устойчивого сбалансированного развития строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на основе повышения качества муниципального управления
2016
0,00
0,00
22244,21
0,00
2017
0,00
0,00
31219,91
0,00
2018
0,00
3145,042
40967,681
0,00
2019
0,00
156,578
37258,338
0,00
2020*
0,00
3017,368
23164,335
0,00
2021*
0,00
0,00
20211,54
0,00
2022*
0,00
0,00
19091,53
0,00
2023*
0,00
0,00
19091,53
0,00
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала МКУ «КУМХ»
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
12043,54
0,00
2016
0,00
0,00
11430,95
0,00
2017
0,00
0,00
13017,842
0,00
2018
0,00
2376,842
12583,475
0,00
2019
0,00
156,578
15512,434
0,00
2020*
0,00
1394,346
13785,355
0,00
2021*
0,00
0,00
13643,528
0,00
2022*
0,00
0,00
12643,528
0,00
2023*
0,00
0,00
12643,528
0,00
Командировочные и транспортные расходы
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
84,74
0,00
2016
0,00
0,00
86,715
0,00
2017
0,00
0,00
168,965
0,00
2018
0,00
0,00
108,567
0,00
2019
0,00
0,00
118,890
0,00
2020*
0,00
0,00
25,0
0,00
2021*
0,00
0,00
100,00
0,00
2022*
0,00
0,00
100,00
0,00
2023*
0,00
0,00
100,0
0,00
Прочие расходы на осуществление деятельности МКУ «КУМХ», в том числе
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
5883,56
0,00
2016
0,00
0,00
10726,545
0,00
2017
0,00
0,00
18033,11
0,00
2018
0,00
768,200
28275,638
0,00
2019
0,00
0,00
21627,014
0,00
2020*
0,00
1623,022
9353,98
0,00
2021*
0,00
0,00
6518,791
0,00
2022*
0,00
0,00
6468,012
0,00
2023*
0,00
0,00
6348,00
0,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, связанных с решением социально значимых вопросов местного значения
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
1236,022
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств
02
Расходы на содержание административного здания, имущества, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
МКУ «КУМХ»
2015
2023
2015
0,00
0,00
3748,02
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019*
0,00
0,00
0,00
0,00
2020*
0,00
0,00
0,00
0,00
2021*
0,00
0,00
0,00
0,00
2022*
0,00
0,00
0,00
0,00
2023*
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение № 13
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение 4
Подпрограмма
«Повышение качества водоснабжения»
муниципальной программы муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
«Развитие строительного и жилищно - коммунального комплексов на 2015 – 2023 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
Наименование Подпрограммы
Повышение качества водоснабжения
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Соисполнители Подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
Участники
Органы местного самоуправления муниципального образования «Северо – Байкальский район» (по согласованию), хозяйствующие субъекты (по согласованию)
Цель Подпрограммы
Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Задачи Подпрограммы
1. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;
2. Развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
1. Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, %;
2.Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %.
Срок реализации Подпрограммы
2020-2023 годы
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 311818,37 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования, тыс.руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
311818,37
305049,46
6225,44
0,00
543,47
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021 год*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022 год*
218467,9
214098,6
4369,3
0,00
0,00
2023* год
93350,47
90950,86
1856,14
0,00
543,47
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты
1. Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан;
2. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества поселений из систем централизованного водоснабжения.
Приложение № 14
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 1
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
№
Наименование показателя
Ед. изм.
Прогнозный период
2020
2021
2022
2023
Задача 1. Обеспечение населения района питьевой водой
1.1
Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
%
-
-
67
69
1.2
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей
%
-
-
15
13
*справочно
Приложение № 15
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Таблица 2
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Повышение качества водоснабжения»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Финансирование, тыс.руб.
Ожидаемые результаты
начала реализации
окончания реализации
годы
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего по подпрограмме «Повышение качества водоснабжения»
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
214098,64
4369,36
0,00
0,00
2023
90950,86
1856,14
0,00
543,47
Задача1. Улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм
01
разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение населения Северо-Байкальского района питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
26482,54
540,46
0,00
120,50
02
разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
600,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
111288,80
2271,20
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
03
разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
80595,20
1644,80
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
04
разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
МКУ «КУМХ»
2020
2024
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
6511,12
132,88
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
05
разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
14715,68
300,32
0,00
100,82
06
разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
15703,52
320,48
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
07
разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
14715,68
300,32
0,00
73,45
08
разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
11422,88
233,12
0,00
49,45
09
разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
14715,68
300,32
0,00
84,02
010
разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
МКУ «КУМХ»
2020
2023
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
8898,40
181,60
0,00
115,22
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Приложение № 16
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение № 4
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
2021*
2022*
2023*
Муниципальная программа
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на 2015 – 2022 годы
Всего
967
Х
Х
Х
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,84
25951,426
21642,440
20522,429
20522,429
Подпрограмма 1
Развитие жилищного строительства
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
139,25
433,18
17447,86
40706,108
76,381
828,560
110,00
110,00
110,00
Основное мероприятие 01
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно - коммунального хозяйства, всего, в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0412
Х
Х
119,25
187,18
270,822
0,00
0,00
102,56
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Кичера, ул.Большещапова
МКУ «КУМХ»
967
0412
1418214
414
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системой к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
69,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
17,198
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Ангоя, ул.Азербайджанская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
19,174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
13,059
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет октября
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
59,302
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
78,447
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Первопроходцев
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
25,171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, переулок Дальний
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
1,585
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Добровольцев
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
80,238
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Железнодорожников
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
84,952
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Улан - Удэнская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, пер.Светлый
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Апрельская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, ул.Таллинская
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
8,802
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
25,821
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо - Байкальского района
МКУ «КУМХ»
967
0412
14101S2
140
0,00
0,00
29,250
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера Северо-Байкальского района
МКУ «КУМХ»
967
0502
14101S2140
244
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,563
0,00
0,00
0,00
Обустройство площадки для отдыха общественной территории по ул. 70 лет Октября, п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0502
14101S2140
244
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
88,997
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
МКУ «КУМХ»
967
0412
1410282ПО0
244
20,00
246,00
357,800
198,649
76,381
110,00
110,00
110,00
110,00
Строительные работы по устранению дефектов в жилых домах
МКУ «КУМХ»
967
0412
1410282П00
414
0,00
0,00
16819,233
40777,967
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального комплекса
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
1958,533
1320,90
1320,90
1320,90
Основное мероприятие 01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0502
1420182П00
Х
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
1958,533
1320,90
1320,90
1320,90
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности
МКУ «КУМХ»
967
0502
14201S2980
Х
399,60
2074,58
7605,40
4657,77
1395,186
805,900
1320,90
1320,90
1320,90
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
МКУ «КУМХ»
967
0502
14201S2A70
Х
0,00
0,00
0,00
57,684
104,936
552632,81
0,00
0,00
0,00
Субсидия муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
МКУ «КУМХ»
967
0502
14201S2В90
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,08
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии)
МКУ «КУМХ»
967
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации Муниципальной программы
МКУ «КУМХ»
967
0113
Х
Х
21759,86
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
23164,33
20211,540
19091,529
19091,529
Основное мероприятие 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) комитета по управлению муниципальным хозяйством
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
Х
18011,84
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
23164,33
20211,540
19091,529
19091,529
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала МКУ «КУМХ»
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
111
12043,54
11430,95
13017,842
12583,475
15512,434
13785,355
13643,528
12643,528
12643,528
Командировочные и транспортные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
112
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,00
100,00
100,00
Прочие расходы на осуществление деятельности МКУ «КУМХ» в том числе:
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
Х
5883,56
10726,545
18033,11
28275,638
21627,014
9353,98
6468,012
6348,00
6348,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно – коммуникационных технологий
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
242
806,53
1459,136
1814,519
1207,867
1370,488
1256,894
1418,982
1418,982
1418,982
Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «КУМХ», за исключением расходов на коммунальные услуги
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
243
0,00
0,00
0,00
0,00
1890,443
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «КУМХ», за исключением расходов на коммунальные услуги
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
244
4446,73
9149,299
15952,61
26538,91
17674,560
8097,08
5049,03
4929,019
4929,019
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
811
0,00
0,00
0,00
0,00
432,890
68,830
0,00
0,00
0,00
Уплата налога на имущество и земельного налога
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
851
10,38
9,211
37,239
85,254
87,998
151,249
100,0
100,0
100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
852
11,40
108,899
43,246
50,255
66,712
53,647
36,200
36,200
36,200
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
853
0,00
0,00
105,089
2,185
93,822
18,120
0,00
0,00
0,00
Специальные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430182ПО
880
0,00
0,00
80,402
391,167
10,100
0,00
0,00
0,00
0,00
Специальные расходы
МКУ «КУМХ»
967
0113
143018204
621
608,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Расходы на содержание административного здания, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
МКУ «КУМХ»
967
0113
1430282ПО
244
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
Повышение качества водоснабжения
МКУ «КУМХ»
967
0113
14400
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера
МКУ «КУМХ»
967
0113
14401
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
МКУ «КУМХ»
967
0113
14402
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие
3
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0113
14403
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
МКУ «КУМХ»
967
0113
14404
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
МКУ «КУМХ»
967
0113
14405
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 6
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
МКУ «КУМХ»
967
0113
14406
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
МКУ «КУМХ»
967
0113
14407
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 8
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
МКУ «КУМХ»
967
0113
14408
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 9
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
МКУ «КУМХ»
967
0113
14409
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 10
Разработка проектно-сметной документации и строительство системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
МКУ «КУМХ»
967
0113
14410
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период.
Приложение № 17
к постановлению администрации
МО «Северо-Байкальский район»
от 28.10.2020 года №259
Приложение №5
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020*
2021*
2022*
2023*
Муниципальная программа
Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на территории муниципального образования «Северо – Байкальский район» на 2015 – 2023 годы
всего
30561,30
28948,37
95666,97
173690,794
157168,921
100993,124
87020,81
238990,339
113872,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
214098,60
90950,86
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
39393,80
87229,696
118334,081
47302,586
653,79
4369,30
1856,14
местный бюджет
22298,71
24751,97
56273,17
86461,098
38834,840
25951,428
21642,440
20522,429
20522,429
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543,47
Подпрограмма 1
Развитие жилищного строительства
итого
2404,84
3989,58
22618,26
41513,826
1451,254
5102,581
110,0
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
5170,40
735,859
1374,873
4274,021
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
139,25
433,18
17447,86
40777,967
76,381
828,560
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 01
Расходы на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно – коммунального хозяйства, всего, в том числе:
итого
2384,84
3743,58
5441,222
0,00
0,00
2051,190
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2265,59
3556,40
5170,40
0,00
0,000
1948,63
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
119,25
187,18
270,822
0,00
0,00
102,56
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, объектов теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Кичера, ул.Большещапова
итого
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системой к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.Брусничная
итого
1384,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1315,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
69,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
итого
0,00
343,968
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
326,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
17,198
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Ангоя, ул.Азербайджанская
итого
0,00
383,467
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
364,293
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
19,174
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство канализационной системы к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
итого
0,00
261,164
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
248,105
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
13,059
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Нижнеангарск, ул.50 лет Октября
итого
0,00
1186,042
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
1126,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
59,302
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей в п.Новый Уоян, ул.Подбельского
итого
0,00
1568,939
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
1490,492
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
78,447
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Первопроходцев
итого
0,00
0,00
503,434
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
478,262
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
25,171
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, переулок Дальний
итого
0,00
0,00
34,715
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
30,129
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
1,585
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Добровольцев
итого
0,00
0,00
1604,772
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1524,533
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
80,238
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Железнодорожников
итого
0,00
0,00
1699,031
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1614,079
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
84,952
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Улан - Удэнская
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, пер.Светлый
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Новый Уоян, ул.Апрельская
итого
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт системы наружного тепло – водоснабжения в п.Кичера, ул.Таллинская
итого
0,00
0,00
176,052
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
167,250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
8,802
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
итого
0,00
0,00
541,222
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
515,401
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
25,821
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение малых архитектурных форм и конструкций для детских площадок в целях благоустройства придомовых территорий в поселениях Северо – Байкальского района
итого
0,00
0,00
584,995
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
555,744
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
29,250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов в местности Слюдянские озера Северо-Байкальского района
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271,259
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257,696
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,563
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обустройство площадки для отдыха общественной территории по ул. 70 лет Октября, п. Новый Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1779,931
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1690,934
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,997
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Субсидии для внесения изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
итого
20,00
246,00
357,800
934,508
1451,254
2435,39
110,0
110,0
110,0
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
735,859
1374,873
2325,391
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
20,00
246,00
357,800
198,649
76,381
110,0
110,0
110,0
110,0
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство и приобретение жилых помещений
итого
0,00
0,00
0,00
40579,318
0,00
616,0
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
40579,318
0,00
616,0
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительные работы по устранению дефектов в жилых домах
итого
0,00
0,00
16819,233
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
16819,233
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Развитие жилищно-коммунального комплекса
итого
6396,60
2714,58
41828,80
88064,245
118302,75
69708,843
66699,30
1320,90
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,60
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
83348,795
116802,63
40011,20
653,8
0,00
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
1958,533
1320,90
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 01
Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе:
итого
6396,60
2714,58
41828,80
88064,245
118302,75
41749,543
1320,90
1320,90
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
83348,795
116802,63
39731,01
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4715,450
1500,122
1958,533
1320,90
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализация первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры , находящихся в муниципальной собственности
итого
6396,60
2714,58
41828,80
30380,41
13283,285
8057,90
1320,90
1320,90
1320,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
34223,40
25664,035
11888,10
7252,0
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
399,60
2074,58
7605,40
4657,866
1395,185
805,900
1320,90
1320,90
1320,90
внебюджетные источники
5997,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реализация мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой организации теплоснабжения на территории муниципальных районов, городских округов
итого
0,00
0,00
0,00
57684,21
105019,466
27631,640
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
57626,52
104914,53
27079,007
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
57,684
104,936
552,633
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидия муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6000,08
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5400,0
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,08
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 02
Приобретение ассенизационной машины для поселков Новый Уоян и Кичера
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 03
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ (строительство котельной в СП «Ангоянское» с переводом на экологически чистые технологии)
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28019,300
65378,37
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27739,110
64724,58
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,190
653,79
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
Совершенствование муниципального управления строительного и жилищно-коммунального комплексов и создание условий для реализации муниципальной программы
итого
21759,86
22244,21
31219,91
44112,723
37414,916
26181,70
20211,540
19091,529
19091,529
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
3145,042
156,578
3017,368
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
21759,86
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
23164,33
20211,540
19091,529
19091,529
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) комитета по управлению муниципальным хозяйством
итого
18011,84
22244,21
31219,91
44112,723
37414,916
26181,70
20211,540
19091,529
19091,529
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
3145,042
156,578
3017,368
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
18011,84
22244,21
31219,91
40967,681
37258,338
23164,33
20211,540
19091,529
19091,529
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе заработная плата аппарата и младшего технического персонала муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
итого
12043,54
11430,95
13017,842
14960,317
15669,012
15179,7
13643,528
12643,528
12643,528
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
2376,842
156,578
1394,35
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
12043,54
11430,95
13017,842
12583,475
15512,434
13785,355
13643,528
12643,528
12643,528
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Командировочные и транспортные расходы
итого
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,0
100,0
100,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
84,74
86,715
168,965
108,567
118,890
25,0
100,0
100,0
100,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»
итого
5883,56
10726,545
18033,11
29043,838
21627,014
10977,0
6468,012
6348,001
6348,001
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
768,200
0,0
1623,02
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5883,56
10726,545
18033,11
28275,638
21627,014
9353,98
6468,012
6348,001
6348,001
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 02
Расходы на содержание административного здания, на коммунальные услуги, на содержание муниципального жилищного фонда
итого
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3748,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Повышение качества водоснабжения
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218468,0
93350,47
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
214098,60
90950,86
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4369,30
1856,14
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
543,47
Основное мероприятие 01
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Кичера
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27143,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26482,54
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
540,46
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,50
Основное мероприятие 02
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Нижнеангарск
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113560,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
111288,80
0,00
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2271,20
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
Основное мероприятие 03
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Новый Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82240,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80595,20
0,00
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1644,80
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
Основное мероприятие 04
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в п. Янчукан
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6644,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6511,12
0,00
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132,88
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
Основное мероприятие 05
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Ангоя
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15116,82
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14715,68
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,32
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,82
Основное мероприятие 06
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Байкальское
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16024,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15703,52
0,00
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320,48
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
Основное мероприятие 07
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Верхняя Заимка
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15089,45
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14715,68
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,32
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73,45
Основное мероприятие 08
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Кумора
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11705,45
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11422,88
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
233,12
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49,45
Основное мероприятие 09
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Уоян
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15100,02
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14715,68
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,32
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,02
Основное мероприятие 10
Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы холодного водоснабжения, водоподготовки в с. Холодное
итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9195,22
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8898,40
республиканский бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
181,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115,22
*- объемы финансирования бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Администрация муниципального образования "Северо-Байкальский район" № 3632 от 05.11.2020 Акт опубликован в официальном вестнике «Байкальский меридиан» от 30.10.2020 № 13(17). |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.050.000 Муниципальные правовые акты. Порядок издания, опубликования (обнародования), вступления в силу, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 050.020.000 Муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 050.030.000 Утверждение инвестиционной программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, 050.050.000 Организация газоснабжения населения, снабжения топливом, 050.050.050 Снабжение топливом и другие вопросы теплоснабжения, 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, 160.010.000 Муниципальный жилищный фонд, 160.010.090 Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 160.010.140 Иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, 210.020.000 Жилищное строительство. Содержание территорий жилищной застройки, 210.020.010 Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 210.020.020 Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения; водоотведение, снабжение населения топливом(см. также 050.000.000), 210.020.030 Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000), 210.020.050 Другие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: