Основная информация

Дата опубликования: 02 июля 2020г.
Номер документа: RU28014609202000039
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Глава Магдагачинского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация

Российская Федерация

ГЛАВА МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.07.2020 г. № 315

пгт. Магдагачи

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства, молодёжной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы»

В целях корректировки финансирования основных мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодёжной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодёжной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы», утверждённую постановлением главы района от 02.11.2015 № 871 (в редакции от 23.12.2019 г. №668 следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодёжной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Подпрограмму 1 «Развитие и сохранение культуры и искусства Магдагачинского района на 2016-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Подпрограмму «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Н.И.Мамутин

К.М.Шкилева

97415

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления

_____________________ М.В.Киселёва   

«_____» ______________ 2020 год

Начальник правового отдела

_____________________ Т.В.Ланкина  

«_____» ______________ 2020 год

Приложение № 1

к постановлению главы

Магдагачинского района                                                                                          

                                                                                                           от 02 июля 2020 г. № 315

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодёжной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования

Магдагачинского района на 2016 - 2025 годы»

1

Наименование муниципальной программы

Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодёжной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования Магдагачинского района на 2016 - 2025 годы   

2

Координатор

программы

Администрация Магдагачинского района

3

Координаторы

подпрограмм

Администрация Магдагачинского района

4

Участники муниципальной программы

Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Магдагачинского района;

отдел образования администрации Магдагачинского района;

главный специалист по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных лиц; 

отдел строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Магдагачинского района 

5

Цели  муниципальной

программы:

Создание условий для укрепления и развития взаимодействия органов местного самоуправления Магдагачинского района со структурами гражданского общества.

Повышение доступности и качества культурных услуг для населения Магдагачинского района, формирование единого социально-культурного пространства.

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодежи, развитие ее потенциала.

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее-МГН) в муниципальном образовании. 

Повышение уровня жизни граждан отдельных категорий.

6

Задачи муниципальной

программы:

1.Поддержка и пропаганда классических видов искусства, создание условий для сохранения лучших традиций и художественного совершенствования творческих коллективов, исполнителей.

2.Сохранение культурных традиций в сфере системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований, как потенциала развития культуры и искусства района.

3.Стимулирование народного творчества и культурно – досуговой деятельности.

4.Обеспечение сохранности и популяризации историко–культурного наследия района – недвижимых памятников истории и культуры, библиотечных фондов.

5.Создание условий для сохранения и пополнения фондов, стимулирование работы библиотек по оперативному обеспечению профессиональных и досуговых потребностей пользователей.

6.Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры, их реконструкция.

7.Модернизация материально – технической базы учреждений культуры и искусства для удовлетворения изменяющихся культурных запросов различных групп населения в современных условиях.

8.Улучшение условий для проведения   культурно-массовых мероприятий.

9.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры.

10. Модернизация и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

11.Поддержка сборных команд Магдагачинского района и участие в Областных Спартакиадах.

12. Содействие развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Магдагачинского района.

13. Развитие массовой физической культуры и спорта в Магдагачинском  районе.

14. Обеспечение эффективной самореализации молодежи.

15. Вовлечение молодежи в общественную деятельность.

16.Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи.

17. Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании.

18.Предоставление адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, детьми-инвалидами и гражданам с учетом их возрастных особенностей и состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других условий.

19.Обеспечение повышения степени благоустройства и ремонт жилых домов ветеранов Великой отечественной войны.

20.Предоставление ветеранам Великой отечественной войны дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Амурской области.

21.Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Амурской области.

22. Возмещение затрат на выплаченное единовременное пособие квалифицированному работнику, привлеченному по трудовому договору в учреждение здравоохранения.

7

Перечень подпрограмм,  включенных в состав муниципальной программы 

1. Развитие и сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании Магдагачинского района.

2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Магдагачинского района.

3. Молодежь Магдагачинского района.

4. Реабилитация   и обеспечение   жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании Магдагачинского района.

5. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района.

8

Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм

2016 – 2025 гг., этапы не выделяются, сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом

9

Объёмы ассигнований районного бюджета программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объём финансирования составляет:

624599,5 тыс. рублей, в том числе:

       2016 год - 3538,0 тыс. рублей;

       2017 год - 47551,28 тыс. рублей;

       2018 год - 58343,7 тыс. рублей;

       2019 год - 64334,2 тыс. рублей;

       2020 год - 69274,3 тыс. рублей;

       2021 год - 69411,9 тыс. рублей;

2022 год - 75158,9 тыс. рублей;

2023 год - 75158,9 тыс. рублей;

2024 год - 75158,9 тыс. рублей;

2025 год - 75158,9 тыс. рублей.

из них:

средства областного бюджета 6514,2 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

       2017 год - 1277,8 тыс. рублей;

       2018 год - 1169,0 тыс. рублей;

       2019 год - 3858,8 тыс. рублей;

       2020 год - 208,6 тыс. рублей;

2021 год - 0,0   тыс. рублей;

2022 год - 0,0   тыс. рублей;

2023 год - 0,0   тыс. рублей;

2024 год - 0,0   тыс. рублей;

2025 год - 0,0   тыс. рублей.

- средства районного бюджета 618085,3тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 3538,0 тыс. рублей;

       2017 год - 46273,4 тыс. рублей;

       2018 год - 57174,7 тыс. рублей;

       2019 год - 60475,4 тыс. рублей;

       2020 год - 69065,7 тыс. рублей;

       2021 год - 69411,9 тыс. рублей;

       2022 год - 75158,9 тыс. рублей;

       2023 год - 75158,9 тыс. рублей;

       2024 год - 75158,9 тыс. рублей;

       2025 год - 75158,9 тыс. рублей.

Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом возможностей районного бюджета.

10

Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы 

1.Увеличение числа участников культурно - досуговых мероприятий.

2.Увеличение доли библиотечных фондов.

3.Увеличение показателя средней книгообеспеченности.

4.Увеличение доли муниципальных библиотек компьютерным оборудованием.

5.Увеличение доли муниципальных Домов культуры свето и звукооборудованием.

6.Техническое переоснащение, капитальный ремонт объектов учреждений культуры.

7. Увеличение доли музейных предметов.

8.Увеличение количества детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования.

9.Увеличение доли жителей Магдагачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до уровня не менее чем на 8% к 2021 году.

10.Увеличение доли граждан Магдагачинского района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района до 1% к 2021 году.

11.Увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, талантливой молодёжи, в общем количестве молодежи 15%.

12.Увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности на 8%.

13.Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию на 10%.

14.Свободное посещение инвалидами мест социального обслуживания, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, культуры и других.

15.Повышение качества жизни  семей и граждан с низким уровнем доходов.

16.Снижение социальной напряженности в районе.

17.Создание условий для комплексного решения проблем и обеспечения определенной материальной поддержки социально незащищенных слоев населения.

18.Повышение качества жизни ветеранов Великой отечественной войны.

19.Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений здравоохранения. В 2017 году в ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» в период с 01.08.2017г. по 01.09.2017г. трудоустроить 7 специалистов (врачи: психиатр, анестезиолог-реаниматолог, хирург, патологоанатом, инфекционист, 2 терапевта районных), которые заключили договора на оказание материальной помощи путем выплаты единовременного пособия.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с концепцией   социально-экономического развития муниципального образования Магдагачинского района на период до 2020 года, утвержденной решением Магдагачинского районного Совета народных депутатов от 16.10.2001 г № 16/165 (далее концепция), миссия муниципального образования Магдагачинского района состоит, прежде всего, в повышении уровня и улучшение качества жизни каждого жителя Магдагачинского района на основе устойчивого социально-экономического развития.

Одним из важнейших направлений реализации концепции является развитие культуры Магдагачинского района, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей Магдагачинского района и создает условия для развития человеческого потенциала.

На территории Магдагачинского района сеть учреждений культуры представлена следующим образом:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачинский районный Дом культуры» и филиалами;

- муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачинская районная библиотечная система» (со структурными подразделениями центральная библиотека п. Магдагачи, детская библиотека п. Магдагачи) и филиалами;

      - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Магдагачи;

     -муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Сиваки с филиалом в п. Ушумун;

     - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории амурского казачества Магдагачинского района».

Культурно–досуговые учреждения предоставляют услуги всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии и обеспечивают конституционные права граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользование культурными благами, развивают навыки творческого общения, способствуют развитию реальной демократии через различные социально – культурные инициативы.

На сегодняшний день в учреждениях культуры созданы и работают 47 клубов и объединений по интересам, в ко­торых занимается 686 участников. Среди них три коллектива имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив»: хор ветеранов «Вдохновение», вокально-эстрадный ансамбль «Цветы России» и ансамбль казачьей песни «Звонница».

На территории муниципального образования Магдагачинского района насчитывается 14 публичных (общедоступных) библиотек, из них 9 находится в сель­ской местности, 2 детских библиотеки (пгт. Магдагачи, с. Тыгда). Среднее число жителей на одну библиотеку - 1452 человека. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 33%.  Число пользователей - 6826 человек.

Работу по формированию, учёту, хранению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории амурского казачества Магдагачинского района». Основной фонд музея насчитывает 7664 тысяч единиц хранения, в постоянной экспозиции представлено 12 % основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 33,4 % основного фонда.

Система образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании представлена Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Магдагачи, Муниципальным бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств п. Сиваки». 

Количество обучающихся детских школ искусств района на начало учебного года составило 250 человек. Открыто 6 отделений. Воспитанники учреждений дополнительного образования принимают участие в районных, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

Основанием для разработки муниципальной программы послужила значимость исторического и культурного прошлого, необходимость восстановления традиционной культуры.

              Преобразования в обществе, экономические и политические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последние годы функционировала под воздействием роста творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращение государственной поддержки, с другой стороны.

Здания Домов культуры   в с. Черняево, с. Тыгда, с. Толбузино, п. Ушумун, с. Чалганы, помещение Дома культуры с. Кузнецово находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Здания Домов культуры п. Сиваки, с. Дактуй, с. Гудачи требуют капитального ремонта, Дом культуры с. Гонжа – текущего ремонта. Библиотеки с. Чалганы, с. Дактуй, с. Гонжа, с. Гудачи требуют капитального ремонта.

В 2 муниципальных образованиях района (с. Гудачи, с. Кузнецово) нет технических паспортов зданий культуры.

Техническая оснащенность почти всех учреждений культуры не соответствует минимальным стандартам оснащения оборудованием, утверждённым Министерством культуры Российской Федерации. Все Дома культуры (за исключением с. Тыгда) нуждаются в обновлении специального свето и звукотехнического оборудования.               

Решение данных вопросов не представляется без программной поддержки, оказываемой из средств районного бюджета.

На сегодняшний день в районе функционируют 18 спортивных сооружений, в том числе стадион в пгт.Магдагачи, 3 плоскостных спортивных сооружений, из них 2 футбольных поля и 13 спортивных зала.

Вместе с тем для достижения целей муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо создать условия для увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в два раза, в том числе среди учащихся общеобразовательных учреждений.

В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и спорта, и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте и развитию государственно-частного партнёрства.

Молодёжь Магдагачинского района сегодня - это около 3571человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 17,3% от общей численности населения района.

Магдагачинская молодёжь, как и её сверстники по всей Амурской области и России, обладает тем уровнем интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Молодые амурчане быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни, обладают широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.

Вместе с тем в настоящее время в молодёжной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала общества:

ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения;

продолжается маргинализация и криминализация молодежной среды, увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушениям, растет число беспризорных подростков;

около одной трети молодых людей не в состоянии успешно адаптироваться к современной экономической ситуации и реализовать свои профессиональные устремления, доля молодежи среди официально зарегистрированных безработных в области;

молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и предпринимательстве: молодые люди практически не представлены в малом и среднем бизнесе;

происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха;

слабо развивается культура ответственного гражданского поведения, у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления;

снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения в связи с негативными демографическими процессами.

На фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста его социальной апатии, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, детской беспризорности и безнадзорности возникает проблема неполной включенности детей и молодежи в жизнь общества.

Вызывает опасение тенденция "потери человеческого капитала", так как молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, что в итоге может привести к замедлению социально-экономического развития района, области и страны.

В этой связи возникает реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала молодёжи, ее успешной социализации и эффективной самореализации.

Сегодня важнейшей государственной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи. Эффективным решением поставленной задачи является разработка и реализация программ, направленных на создание достойных условий жизни для каждого члена общества.

Анализируя спектр проблем, связанных с организацией жизнедеятельности инвалидов, можно сделать вывод, что одной из глобальных проблем является их вынужденная изолированность.

Одним из основных факторов, обуславливающих изолированность граждан, прежде всего из числа МГН, является неприспособленность объектов социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов и, как следствие, низкая доступность жизненно важных услуг.

Многие объекты социальной инфраструктуры не соответствуют требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и других МГН.

              Отсутствуют пандусные съезды, непреодолимым препятствием для инвалидов являются узкие дверные проемы и тамбуры, наличие высоких порогов, необорудованные зоны оказания услуг и санитарно-гигиенические помещения.

              Недоступность для инвалидов социально значимых объектов делает недоступными услуги, предоставляемые учреждениями здравоохранения, культурно-оздоровительные услуги, что является дискриминацией человека по признаку инвалидности и не позволяет ему в полной мере реализовать свои права.

Комплексность подпрограммы будет обеспечена реализацией мероприятий в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН: культуры, здравоохранения, образования и других.

Дотационность муниципального образования и, как следствие, ограниченность бюджетных средств определяют острую необходимость в привлечении средств областного бюджета для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Повышение уровня и качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, детьми-инвалидами  и граждан с низким уровнем доходов - одна из главных целей государственной социальной политики России и одно из основных направлений социальной политики администрации Магдагачинского района.

Повышение цен на оплату коммунальных услуг, продукты питания, одежду, школьные принадлежности, наряду с малой обеспеченностью молодых семей жильем приводит к тому, что не повышается количество многодетных семей, становятся редкостью семьи, воспитывающие пять и более детей. Семьи с несовершеннолетними детьми по-прежнему характеризуются более резким понижением среднедушевых доходов по сравнению с другими группами населения. Особого внимания при получении общего образования и адаптации детей к жизненным условиям требуют семьи с детьми-инвалидами.

Учреждения  здравоохранения района испытывают кадровый дефицит, обусловленный такими факторами, как низкий уровень оплаты молодых начинающих специалистов и отсутствие жилья. Одной из основных причин дефицита кадров в бюджетных учреждениях является отток квалифицированных специалистов в поисках высокооплачиваемой работы, отсутствие возможности получения муниципального жилья, высокая стоимость аренды жилья на рынке недвижимости.

В 2017 году в ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» в период с 01.08.2017г. по 01.09.2017г. трудоустроилось 7 незапланированных квалифицированных специалистов (врачи: психиатр, анестезиолог-реаниматолог, хирург, патологоанатом, инфекционист, 2 терапевта районных), которые заключили договора на оказание материальной помощи путем выплаты единовременного пособия.

Внедрение и выполнение администрацией Магдагачинского района запланированных мероприятий настоящей Программы позволят создать условия для постепенного повышения жизненного уровня наиболее социально незащищенных категорий граждан и обеспечить им социальные гарантии и доступность социальных услуг.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты.

Приоритеты политики администрации Магдагачинского района в сфере культуры направлены на перспективу развития культуры района, путём укрепления материально-технической базы  объектов, вовлечения в проводимые мероприятия широких слоёв населения, обеспечения массовости проводимых мероприятий, в соответствии, с чем  стратегической целью развития культуры является  создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в районе, сохранения национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:

- поддержка и пропаганда классических видов искусства, создание условий для сохранения лучших традиций и художественного совершенствования творческих коллективов, исполнителей;

- сохранение культурных традиций в сфере системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований, как потенциала развития культуры и искусства района;

- стимулирование народного творчества и культурно–досуговой деятельности;

- обеспечение сохранности историко-культурного наследия района – недвижимых памятников истории и культуры, библиотечных фондов;

- создание условий для сохранения и пополнения фондов, стимулирование работы библиотек по оперативному обеспечению профессиональных и досуговых потребностей пользователей;

- оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры, их реконструкция;

- модернизация материально – технической базы учреждений культуры и искусства для удовлетворения изменяющихся культурных запросов различных групп населения в современных условиях;

- улучшение условий для проведения культурно-массовых мероприятий;

- ремонт учреждений культуры и искусства района.

Целью муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Магдагачинского района» является развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:

модернизация и развитие инфраструктуры для занятий массовой физической культуры и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

поддержка сборных команд Магдагачинского района;

содействие развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Магдагачинского района;

развитие массовой физической культуры и спорта в Магдагачинском районе.

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Вовлечение молодёжи в социальную практику"

являются следующие:

вовлечение молодёжи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

повышение эффективности реализации мер по поддержке молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Целью настоящей подпрограммы является формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодёжи, развитие её потенциала.

Задачи подпрограммы:

обеспечение эффективной самореализации молодёжи;

вовлечение молодёжи в общественную деятельность;

реализация мер, направленных на популяризацию научной деятельности в молодежной среде.

Цель подпрограммы «Реабилитация и обеспечение   жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании Магдагачинского района»  - обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в муниципальном образовании.

Для достижения этой цели необходимо решить следующую задачу:

1. Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение конечных результатов: свободное посещение инвалидами мест социального обслуживания, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, культуры и других.

В 2017 году МБУ «Магдагачинская районная библиотечная система» приобретено оборудование для работы в читальном зале для слабовидящих пользователей. Произведён ремонт входной группы здания МБУ «Магдагачинская районная библиотечная система».

В 2018 г. - запланировано обустройство входной группы для слабовидящих в здании МБУ «Магдагачинский районный Дом культуры».

Основные цели подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района»: создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Магдагачинского района с низким уровнем доходов; преодоление критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими условиями. Решение кадровой проблемы в учреждениях здравоохранения.

В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

- предоставление адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми и гражданам с учетом их возрастных особенностей и состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других условий;

- оказание внимания ветеранам Великой Отечественной войны, а также   гражданам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией, Амурской области, Магдагачинским районом.

- предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Амурской области.

- создание условий для привлечения на работу в учреждения здравоохранения квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием путем выплаты единовременного муниципального пособия молодым специалистам, заключившими контракт с учреждениями здравоохранения на срок не менее 5-ти лет.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;

- снижение социальной напряженности в районе;

- создание условий для комплексного решения проблем и обеспечения определенной материальной поддержки социально незащищенных слоев населения;

- повышение качества жизни ветеранов Великой отечественной войны;

- обеспечение квалифицированными специалистами учреждения здравоохранения.

3. Описание системы подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм.

1. Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании Магдагачинского района». 

Подпрограмма направлена на решение задачи стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения Магдагачинского района по организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путём модернизации материально-технической базы. 

В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, проведению культурно-массовых мероприятий, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).

2.  Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Магдагачинского района» направлена на развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни, поддержку сборных команд Магдагачинского района; развитие массовой физической культуры и спорта в Магдагачинском районе.

3. Подпрограмма «Молодёжь Магдагачинского района» направлена на обеспечение эффективной самореализации молодежи, вовлечение молодежи в общественную деятельность; реализацию мер, направленных на популяризацию научной деятельности в молодёжной среде.

4. Подпрограмма «Реабилитация   и обеспечение   жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании Магдагачинского района» направлена на обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников на объектах социального обслуживания.

5.Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района» направлена  на повышение   качества жизни  ветеранов Великой Отечественной войны, снижение  социальной напряженности в районе, создание условий для комплексного решения проблем и обеспечения определенной материальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, повышение  качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов, создание  условий  для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан, с повышением уровня их жизни, обеспечением определенной материальной поддержки социально незащищенных слоев населения, стимулирование сознательного трудоустройства специалистов здравоохранения в Магдагачинском районе.

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и Закон Амурской области от 05.04.1999 № 135-ОЗ «О культуре».

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется Федеральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 05.03.1997 № 150-ОЗ «О библиотечном деле».

Кроме этого, в сфере реализации муниципальной программы приняты и реализуются стандарты и регламенты исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг.

Вместе с тем проводимые в настоящий момент структурные реформы в сфере реализации муниципальной программы на федеральном уровне, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», требуют создания механизма стимулирования работников учреждений и организаций культуры, искусства и архивного дела, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг. 

В целях реализации указанных мероприятий, проведения структурных реформ в сфере культуры отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Магдагачинского района разработан План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры Магдагачинского района», направленные на повышение эффективности сферы культуры Магдагачинского района.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Магдагачинского района»  разработана в соответствии с  Федеральным законом   от   04.12.2007г. № 329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в Российской  Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 451"Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы».

Действующим федеральным законодательством, в том числе Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", устанавливаются обязательства федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, средствам связи и информации, для обеспечения данным гражданам равных возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 06.10.2013 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличий в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объём финансирования составляет:

624599,5 тыс. рублей, в том числе:

       2016 год - 3538,0 тыс. рублей;

       2017 год - 47551,28 тыс. рублей;

       2018 год - 58343,7 тыс. рублей;

       2019 год - 64334,2 тыс. рублей;

       2020 год - 69274,3 тыс. рублей;

       2021 год - 69411,9 тыс. рублей;

2022 год - 75158,9 тыс. рублей;

2023 год - 75158,9 тыс. рублей;

2024 год - 75158,9 тыс. рублей;

2025 год - 75158,9 тыс. рублей.

из них:

средства областного бюджета 6514,2 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

       2017 год - 1277,8 тыс. рублей;

       2018 год - 1169,0 тыс. рублей;

       2019 год - 3858,8 тыс. рублей;

       2020 год - 208,6 тыс. рублей;

2021 год - 0,0   тыс. рублей;

2022 год - 0,0   тыс. рублей;

2023 год - 0,0   тыс. рублей;

2024 год - 0,0   тыс. рублей;

2025 год - 0,0   тыс. рублей.

- средства районного бюджета 618085,3тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 3538,0 тыс. рублей;

       2017 год - 46273,4 тыс. рублей;

       2018 год - 57174,7 тыс. рублей;

       2019 год - 60475,4 тыс. рублей;

       2020 год - 69065,7 тыс. рублей;

       2021 год - 69411,9 тыс. рублей;

       2022 год - 75158,9 тыс. рублей;

       2023 год - 75158,9 тыс. рублей;

       2024 год - 75158,9 тыс. рублей;

       2025 год - 75158,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:

1. Развитие и сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании Магдагачинского района - 554046,1 тыс. рублей

2. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Магдагачинского района - 56784,5 тыс. рублей.

3. Молодёжь Магдагачинского района - 7419,2 тыс. рублей.

4. Реабилитация   и обеспечение   жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании Магдагачинского района -  2027,9 тыс. рублей.

5.Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района - 4321,1тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в приложениях № 1, 2 к муниципальной программе.

6. Планируемые показатели эффективности

муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

7. Риски реализации муниципальной программы.

Меры управления рисками.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски её реализации.

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств районного бюджета.

Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижению качества услуг учреждений культуры, снижение темпов реставрационных работ памятников историко-культурного наследия.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры и искусства.

Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время значительная доля учреждений культуры и искусства размещается в зданиях, требующих реконструкции.

Информационные риски определяются недостатком отчётной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, особенно информации, характеризующей деятельность муниципальных учреждений культуры. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа по совершенствованию процедур сбора и анализа отчетной информации, совершенствования системы отчетности с целью выстраивания системы мониторинга по показателям эффективности реализации программы, использование в программе показателей, используемых в системе федеральной статистической отчетности. 

Приложение № 2

к постановлению главы

Магдагачинского района                                                                                          

                                                                                                           от 02 июля 2020 г. № 315

Подпрограмма

«Развитие и сохранение культуры и искусства

в муниципальном образовании Магдагачинского района

на 2016-2025 годы»

Паспорт подпрограммы

1.

Наименование подпрограммы

Развитие и сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016 - 2025 годы

2.

Координатор подпрограммы

Администрация Магдагачинского района

3.

Участники подпрограммы

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта 

4.

Цель подпрограммы

Создание условий для развития культуры и искусства в Магдагачинском районе Амурской области, сохранение культурных традиций для формирования духовно – нравственных ориентиров граждан.

5.

Задачи подпрограммы

- поддержка и пропаганда классических видов искусства, создание условий для сохранения лучших традиций и художественного совершенствования творческих коллективов, исполнителей;

- сохранение культурных традиций в сфере системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований, как потенциала развития культуры и искусства района;

- стимулирование народного творчества и культурно – досуговой деятельности;

- обеспечение сохранности и популяризации историко – культурного наследия района – недвижимых памятников истории и культуры, библиотечных фондов;

- создание условий для сохранения и пополнения фондов, стимулирование работы библиотек по оперативному обеспечению профессиональных и досуговых потребностей пользователей;

- оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры, их реконструкция;

- модернизация материально – технической базы учреждений культуры и искусства для удовлетворения изменяющихся культурных запросов различных групп населения в современных условиях;

- улучшение условий для проведения   культурно-массовых мероприятий;

- реконструкция, ремонт учреждений культуры района.

6.

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2016 - 2025, этапы реализации подпрограммы не выделяются

7.

Объём ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников

Общий объём финансирования составляет:

554046,1тыс. рублей, в том числе:

       2016 год - 498,0 тыс. рублей;

       2017 год - 39798,07 тыс. рублей;

       2018 год - 50772,8 тыс. рублей;

       2019 год - 58195,9 тыс. рублей;

       2020 год - 61147,9 тыс. рублей;

2021 год - 63059,9 тыс. рублей;

2022 год - 70143,4 тыс. рублей;

2023 год - 70143,4 тыс. рублей;

2024 год - 70143,4 тыс. рублей;

2025 год - 70143,4 тыс. рублей;

из них:

средства областного бюджета 6165,2 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

       2017 год - 1097,8 тыс. рублей;

       2018 год - 1000,0 тыс. рублей;

       2019 год - 3858,8 тыс. рублей;

       2020 год - 208,6 тыс. рублей;

2021 год - 0,0   тыс. рублей;

2022 год - 0,0   тыс. рублей;

2023 год - 0,0   тыс. рублей;

2024 год - 0,0   тыс. рублей;

2025 год - 0,0   тыс. рублей.

Объём ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 547880,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

       2016 год - 498,0 тыс. рублей;

       2017 год - 38700,2 тыс. рублей;

       2018 год - 49772,8 тыс. рублей;

       2019 год - 54337,1 тыс. рублей;

       2020 год - 60939,3 тыс. рублей;

       2021 год - 63059,9 тыс. рублей;

       2022 год - 70143,4 тыс. рублей;

       2023 год - 70143,4 тыс. рублей;

       2024 год - 70143,4 тыс. рублей;

       2025 год - 70143,4 тыс. рублей.

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Дальнейшее поэтапное развитие и сохранение культуры и искусства района:

- увеличение числа участников культурно - досуговых мероприятий

- увеличение доли библиотечных фондов

-увеличение показателя средней книгообеспеченности;

- увеличение доли муниципальных библиотек компьютерным оборудованием;

-увеличение доли муниципальных Домов культуры свето и звукооборудованием;

- техническое переоснащение, капитальный ремонт объектов учреждений культуры;

- увеличение доли музейных предметов;

- увеличение количества детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования.

Характеристика сферы реализации подпрограммы

На территории Магдагачинского района имеется сеть учреждений культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачинский районный Дом культуры» с филиалами:  

1. Филиал № 1«Поселенческий Дом культуры с. Тыгда»;

2. Филиал № 2 «Поселенческий Дом культуры с. Гудачи»;

3. Филиал № 3 «Поселенческий Дом культуры с. Гонжа»;

4. Филиал № 4 «Поселенческий Дом культуры с. Дактуй»;

5. Филиал № 5 «Поселенческий Дом культуры с. Кузнецово»;

6. Филиал № 6 «Поселенческий Дом культуры п. Сиваки»;

7. Филиал № 7 «Поселенческий Дом культуры с. Толбузино»;

8. Филиал № 8 «Поселенческий Дом культуры п. Ушумун»;

9. Филиал № 9 «Поселенческий Дом культуры с. Чалганы»;

10. Филиал № 10 «Поселенческий Дом культуры с. Черняево»

- Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачинская районная библиотечная система» (со структурными подразделениями центральная библиотека п. Магдагачи, детская библиотека п. Магдагачи) и филиалами:  

1. Филиал № 1 «Поселенческая взрослая библиотека с. Тыгда»;

2. Филиал № 2 «Поселенческая библиотека с. Гудачи»;

3. Филиал № 3 «Поселенческая библиотека с. Гонжа»;

4. Филиал № 4 «Поселенческая библиотека с. Дактуй»;

5. Филиал № 5 «Поселенческая библиотека с. Кузнецово»;

6. Филиал № 6 «Поселенческая библиотека п. Сиваки»;

7. Филиал № 7 «Поселенческая библиотека с. Толбузино»;

8. Филиал № 8 «Поселенческая библиотека п. Ушумун»;

9. Филиал № 9 «Поселенческая библиотека с. Чалганы»;

10. Филиал № 10 «Поселенческая библиотека с. Черняево»;

11. Филиал № 11 «Поселенческая детская библиотека с. Тыгда»;

12. Филиал № 12 библиотека микрорайона «Восточный».

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Магдагачи;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Сиваки с филиалом в п. Ушумун;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории амурского казачества Магдагачинского района»;

Культурно-досуговые учреждения предоставляют услуги всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии и обеспечивают конституционные права граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользование культурными благами, развивают навыки творческого общения, способствуют развитию реальной демократии через различные социально – культурные инициативы.

За последние годы в учреждениях культуры клубного типа созданы и работают 47 клубов и объединений по интересам, в ко­торых занимается 686 участников. Среди них три коллектива имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив»: хор ветеранов «Вдохновение», вокально-эстрадный ансамбль «Цветы России» и ансамбль казачьей песни «Звонница».

На территории муниципального образования Магдагачинского района насчитывается 14 публичных (общедоступных) библиотек, из них 9 находится в сель­ской местности, 2 детских библиотеки (пгт. Магдагачи, с. Тыгда). Среднее число жителей на одну библиотеку - 1452 человека. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 33%.  Число пользователей - 6826 человек.

Работу по формированию, учёту, хранению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории амурского казачества Магдагачинского района». Основной фонд музея насчитывает 7664 тысяч единиц хранения, в постоянной экспозиции представлено 12 % основного фонда, в выставочной деятельности ежегодно используется 33,4 % основного фонда.

Система образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании представлена Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Магдагачи, Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств п. Сиваки». 

Количество обучающихся детских школ искусств района на начало учебного года составило 250 человек. Открыто 6 отделений. Воспитанники учреждений дополнительного образования принимают участие в районных, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. 

Основанием для разработки муниципальной программы послужила значимость исторического и культурного прошлого, необходимость восстановления традиционной культуры.

              Преобразования в обществе, экономические и политические реформы не могли не затронуть культурную жизнь, которая в последние годы функционировала под воздействием роста творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков культурных услуг, с одной стороны, и сокращение государственной поддержки, с другой стороны.

Здания Домов культуры   в с. Черняево, с. Тыгда, с. Толбузино, п.Ушумун, с. Чалганы, помещение Дома культуры с. Кузнецово находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Здания Домов культуры п. Сиваки, с. Дактуй, с. Гудачи требуют капитального ремонта, Дом культуры с. Гонжа – текущего ремонта. Библиотеки с. Чалганы, с. Дактуй, с. Гонжа, с. Гудачи требуют капитального ремонта.

В 2 муниципальных образованиях района (с. Гудачи, с. Кузнецово) нет технических паспортов зданий культуры.

Техническая оснащенность почти всех учреждений культуры не соответствует минимальным стандартам оснащения оборудованием, утверждённым Министерством культуры Российской Федерации. Все Дома культуры (за исключением с. Тыгда) нуждаются в обновлении специального свето и звукотехнического оборудования.               

Решение данных вопросов не представляется без программной поддержки, оказываемой из средств районного бюджета.

              Подпрограмма основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно – эстетические и духовные потребности населения.

Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие и сохранение культуры и искусства Магдагачинского района на 2016-2025 годы» позволит дополнить бюджетное финансирование текущей деятельности организаций и учреждений культуры и искусства и обеспечить финансовыми ресурсами деятельность, направленную на решение конкретных задач культурной политики.

2. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи

и ожидаемые конечные результаты.

Приоритеты политики Администрации района в сфере культуры в Магдагачинском районе направлены на перспективу развития культуры района, путём укрепления материально-технической базы объектов, вовлечения в проводимые мероприятия широких слоёв населения, обеспечения массовости проводимых мероприятий:

повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению Магдагачинского района, расширение их спектра;

развитие многоукладности районной культуры, поддержка всех видов культуры, создание новых творческих коллективов;

поддержка творческих коллективов и союзов.

Повышение качества жизни жителей Магдагачинского района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодёжи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена.

Целью подпрограммы является: создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в районе, сохранения национально-культурных традиций с целью формирования духовно-нравственных ориентиров граждан.

Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:

- поддержка и пропаганда классических видов искусства, создание условий для сохранения лучших традиций и художественного совершенствования творческих коллективов, исполнителей;

- сохранение культурных традиций в сфере системы художественного образования, выявление и поддержка молодых дарований, как потенциала развития культуры и искусства района;

- стимулирование народного творчества и культурно–досуговой деятельности;

- обеспечение сохранности историко-культурного наследия района – недвижимых памятников истории и культуры, библиотечных фондов;

- создание условий для сохранения и пополнения фондов, стимулирование работы библиотек по оперативному обеспечению профессиональных и досуговых потребностей пользователей;

- оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры, их реконструкция;

- модернизация материально – технической базы учреждений культуры и искусства для удовлетворения изменяющихся культурных запросов различных групп населения в современных условиях;

- улучшение условий для проведения культурно-массовых мероприятий;

- реконструкция, ремонт учреждений культуры района. 

              Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2016-2025 годы.

Описание системы основных мероприятий

              Система программных мероприятий включает следующие подразделы:

Адресная поддержка профессионального искусства и профессионального творчества:

- Участие творческих коллективов в районных, областных, региональных конкурсах, смотрах и фестивалях искусств;

- Обучение, повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства;

- Поддержка творческих коллективов, молодых специалистов учреждений культуры и искусства;

- Функционирование муниципального бюджетного учреждения «Магдагачинский районный Дом культуры;

- Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации культуры;

- Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы.

- Сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, поддержка молодых дарований:

- Участие одарённых детей в профессиональных конкурсах, исполнительских и теоретических олимпиадах сферы культуры и искусства.

Стимулирование народного творчества и культурно - досуговой деятельности:

- Организация и проведение районных, календарных мероприятий

- Обеспечение сохранности историко-культурного наследия:

- инвентаризация, паспортизация, мониторинг, ремонт памятников истории и культуры;

- мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим ы годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года;

- поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений);

- Функционирование муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории амурского казачества Магдагачинского района».

Развитие библиотечного дела:

- Комплектование библиотечных фондов, осуществление издательской деятельности;

- Функционирование муниципального бюджетного учреждения «Магдагачинская районная библиотечная система»;

- Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации библиотечного обслуживания.

- Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы;

- Комплектование книжных фондов библиотек;

- Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Обновление специального оборудования объектов учреждений:

- Приобретение технического оборудования, компьютерной техники для учреждений культуры и искусства;

- Обеспечение развития и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

Ремонт учреждений культуры и искусства:

- Ремонт учреждений культуры и искусства района;

- Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры;

- Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах.  

- Государственная поддержка лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

- Функционирование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Сиваки;

- Функционирование муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» пгт. Магдагачи.

Обеспечение реализации муниципальной программы:

- Функционирование расходов МБУ «Централизованная бухгалтерия администрации Магдагачинского района»

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств районного бюджета. Дополнительно предусмотрено финансирование мероприятий программы за счёт средств областного бюджета.

             

Общий объём финансирования составляет:

554046,1тыс. рублей, в том числе:

       2016 год - 498,0 тыс. рублей;

       2017 год - 39798,07 тыс. рублей;

       2018 год - 50772,8 тыс. рублей;

       2019 год - 58195,9 тыс. рублей;

       2020 год - 61147,9 тыс. рублей;

2021 год - 63059,9 тыс. рублей;

2022 год - 70143,4 тыс. рублей;

2023 год - 70143,4 тыс. рублей;

2024 год - 70143,4 тыс. рублей;

2025 год - 70143,4 тыс. рублей;

из них:

средства областного бюджета 6165,2 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

       2017 год - 1097,8 тыс. рублей;

       2018 год - 1000,0 тыс. рублей;

       2019 год - 3858,8 тыс. рублей;

       2020 год - 208,6 тыс. рублей;

2021 год - 0,0   тыс. рублей;

2022 год - 0,0   тыс. рублей;

2023 год - 0,0   тыс. рублей;

2024 год - 0,0   тыс. рублей;

2025 год - 0,0   тыс. рублей.

Объём ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 547880,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

       2016 год - 498,0 тыс. рублей;

       2017 год - 38700,2 тыс. рублей;

       2018 год - 49772,8 тыс. рублей;

       2019 год - 54337,1 тыс. рублей;

       2020 год - 60939,3 тыс. рублей;

       2021 год - 63059,9 тыс. рублей;

       2022 год - 70143,4 тыс. рублей;

       2023 год - 70143,4 тыс. рублей;

       2024 год - 70143,4 тыс. рублей;

       2025 год - 70143,4 тыс. рублей.

              Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы распределены по следующим мероприятиям:

Адресная поддержка профессионального искусства и профессионального творчества -  179867,0 тыс. рублей;

Сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, поддержка молодых дарований - 84,4 тыс. рублей;

Стимулирование народного творчества и культурно - досуговой деятельности - 1145,5 тыс. рублей;

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - 24786,5 тыс. рублей;

Развитие библиотечного дела - 126577,6 тыс. рублей;

Обновление специального оборудования объектов учреждений культуры и искусства - 14114,6 тыс. рублей;

Ремонт учреждений культуры и искусства - 14244,3 тыс. рублей;

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства - 147658,8 тыс. рублей;

Обеспечение реализации муниципальной программы - 45768,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счёт средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий из различных источников финансирования приведены в приложениях к программе № 1, № 2.

5. Планируемые показатели эффективности муниципальной подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Реализация подпрограммы будет способствовать сохранению сети учреждений культуры района, притоку квалифицированных кадров в отрасль, пропаганде культуры и искусства, высоких идеалов, основанных на примерах русской и международной классики, самовыражению жителей района в форме творческой реализации и раскрытия особенных талантов (вокалист, автор-исполнитель, танцор, организатор праздников, др.), воспитанию нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи района.

              Реализация программных мероприятий позволит:

-  обеспечить культурный досуг населения путём проведения культурных мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, показов спектаклей и т.п.);

- провести ремонтные работы памятников истории, обеспечить контроль технического состояния памятников всех категорий,

- осуществить более полное комплектование библиотечных фондов,

- обновить материально-техническую базу учреждений культуры и искусства;

- выполнить ремонт муниципальных учреждений культуры,

- обеспечить доступ населения области к Интернет-ресурсам на базе библиотек района.

Приложение № 3

к постановлению главы

Магдагачинского района                                                                                          

                                                                                             от 02 июля 2020 г. № 315

V. Подпрограмма
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района»

Паспорт подпрограммы

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района

1

Наименование подпрограммы

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района

2

Координатор подпрограммы

Администрация Магдагачинского района

3

Участники подпрограммы

Администрация Магдагачинского района

4

Цель подпрограммы

Дополнительная мера социальной поддержки граждан Магдагачинского района

5

Задачи подпрограммы

1.Предоставление адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми, детьми-инвалидами и гражданам с учетом их возрастных особенностей и состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других условий;

2.Обеспечение повышения степени благоустройства и ремонт жилых домов ветеранов Великой отечественной войны; 

3.Предоставление ветеранам Великой отечественной войны дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Амурской области;

4.Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Амурской области;

5. Возмещение затрат на выплаченное единовременное пособие квалифицированному работнику, привлеченному по трудовому договору в учреждение здравоохранения.

6. Повышение уровня обеспеченности жильем специалистов учреждений здравоохранения Магдагачинского района (врачи ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»), признанных нуждающимися в поучении жилой площади, путем предоставления субсидии на частичное возмещение в стоимости приобретаемого жилья.

6

Сроки реализации подпрограммы

2016-2025 годы

7

Объемы ассигнований областного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет районного бюджета составляет 3856,1 тыс. рублей 

В том числе:

2016 год - 1540,00 тыс. руб.

2017 год - 1123,60 тыс. руб.

2018 год - 300,00 тыс. руб.

2019 год - 77,5 тыс. руб.

2020 год - 515,0 тыс. руб.

2021 год - 60,0 тыс. руб.

2022 год - 60,0 тыс. руб.

2023 год - 60,0 тыс. руб.

2024 год - 60,0 тыс. руб.

2025 год - 60,0 тыс. руб.

8

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- повышение качества жизни  семей и граждан с низким уровнем доходов;

- снижение социальной напряженности в районе;

- создание условий для комплексного решения проблем и обеспечения определенной материальной поддержки социально незащищенных слоев населения;

- повышение качества жизни  ветеранов Великой отечественной войны;

- обеспечение квалифицированными специалистами учреждений  здравоохранения.

- улучшение жилищных условий  специалистов учреждений здравоохранения (врачи ГБУЗ АО «Магдагачинская больница») Магдагачинского района, признанных нуждающимися в получении жилой площади.

Характеристика сферы реализации подпрограммы

Повышение уровня и качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, детьми-инвалидами  и граждан с низким уровнем доходов - одна из главных целей государственной социальной политики России и одно из основных направлений социальной политики администрации Магдагачинского района.

Ветераны Великой Отечественной войны - это люди, которые прошли войну, пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских концлагерей, восстановили разрушенное народное хозяйство страны, ценой невероятного напряжения физических и духовных сил завоевали эту Победу -  их в районе 146 человек, из них инвалиды и участники войны – 16, труженики тыла – 68, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – 1. Членов семей данной категории (вдов) погибших и умерших участников   (инвалидов) Великой Отечественной войны - 61.  Размер пенсий даже с учетом их индексации не покрывает рост цен на продукты питания, лекарственные препараты, коммунальные, бытовые и транспортные услуги.

Наиболее сложно сегодня выживать пенсионерам, не имеющим льгот. Пенсии едва хватает на оплату коммунальных платежей и продукты питания. В районном центре, где осуществляется основное оказание медицинской помощи не созданы условия для организации автотранспортного обслуживания. Наш исторический долг перед оставшимися в живых участниками войны - проявить особую заботу и повышенное внимание к их проблемам.

Повышение цен на оплату коммунальных услуг, продукты питания, одежду, школьные принадлежности, наряду с малой обеспеченностью молодых семей жильем приводит к тому, что не повышается количество многодетных семей, становятся редкостью семьи, воспитывающие пять и более детей. Семьи с несовершеннолетними детьми по-прежнему характеризуются более резким понижением среднедушевых доходов по сравнению с другими группами населения. Особого внимания при получении общего образования и адаптации детей к жизненным условиям требуют семьи с детьми-инвалидами.

Учреждения  здравоохранения района испытывают кадровый дефицит, обусловленный такими факторами, как низкий уровень заработной платы и отсутствие жилья. Одной из основных причин дефицита кадров в бюджетных учреждениях является отток квалифицированных специалистов в поисках высокооплачиваемой работы, отсутствие возможности получения муниципального жилья, высокая стоимость аренды жилья на рынке недвижимости.

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Внедрение и выполнение администрацией Магдагачинского района запланированных мероприятий настоящей Программы позволят создать условия для постепенного повышения жизненного уровня наиболее социально незащищенных категорий граждан и обеспечить им социальные гарантии и доступность социальных услуг.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты.

Приоритетом подпрограммы является - создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан Магдагачинского района с низким уровнем доходов; преодоление критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими условиями. Решение кадровой проблемы в учреждениях здравоохранения.

В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

предоставление адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми и гражданам с учетом их возрастных особенностей и состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других условий;

оказание внимания ветеранам Великой Отечественной войны, а также   гражданам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией, Амурской области, Магдагачинским районом.

предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и Амурской области.

создание условий для привлечения на работу в учреждения здравоохранения специалистов с высшим профессиональным образованием путем выплаты единовременного пособия, молодым специалистам, заключившими контракт с учреждениями здравоохранения на срок не менее 5-ти лет.

Одним из инструментов привлечения молодых квалифицированных специалистов на территорию района, является материальное стимулирование - выплата единовременного пособия в размере 120 тыс.руб.

              В 2016 году привлечено 4 специалиста;

              На 2017 год привлечено 9 специалистов;

              На 2018 – 2021 гг запланировано привлечение 2-х специалистов в год;

В 2017 году помимо запланированных 2-х привлечено дополнительно 7 специалистов (врачи: психиатр, анестезиолог-реаниматолог, хирург, патологоанатом, инфекционист, 2 терапевта районных), которые заключили договора на оказание материальной помощи путем выплаты единовременного пособия.

повышение уровня обеспеченности жильем специалистов учреждений здравоохранения Магдагачинского района (врачи ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»), признанных нуждающимися в получении жилой площади, путем предоставления субсидии на частичное возмещение в стоимости приобретаемого жилья.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

-повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;

-снижение социальной напряженности в районе;

-создание условий для комплексного решения проблем и обеспечения определенной материальной поддержки социально незащищенных слоев населения;

- повышение качества жизни ветеранов Великой отечественной войны;

-обеспечение квалифицированными специалистами учреждения здравоохранения.

-улучшение жилищных условий специалистов учреждений здравоохранения Магдагачинского района (врачи ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»), признанных нуждающимися в получении жилой площади.

- Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны.

3. Описание системы основных мероприятий.

Реализация подпрограммы позволит постепенно улучшать социальное положение ветеранов, семей с несовершеннолетними детьми и граждан района   с низким уровнем доходов посредством целенаправленных мероприятий, предусмотренных подпрограммой, а также стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию социально незащищенных категорий граждан в целях их интеграции в современное общество, создание системы муниципальной поддержки участникам подпрограммы в решении ими жилищных проблем, посредством целенаправленных мероприятий, предусмотренных подпрограммой:

повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов, создать условия для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан, с повышением уровня их жизни, обеспечением определенной материальной поддержки социально незащищенных слоев населения и снижение социальной напряженности в районе в виде единовременной выплаты из расчета 3 тысячи рублей на одну семью.

повышение качества жизни ветеранов Великой отечественной войны в виде предоставления единовременной выплаты из расчета 4 тысяч рублей на одного человека.

Оказание помощи в приобретении детского питания детям до одного года жизни из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде предоставления единовременной выплаты из расчета 2 тысячи рублей на одну семью.

Возмещение затрат на выплаченное единовременное пособие квалифицированному работнику, привлеченному по трудовому договору в учреждение здравоохранения.

                            Администрация Магдагачинского района, в целях привлечения специалистов и покрытия кадрового дефицита в сфере здравоохранения на территории района, возмещает ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» затраты понесенные на выплаченное единовременное пособие квалифицированному работнику, привлеченному по трудовому договору не более 120000 рублей 00 копеек в течении 5 дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

              ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» за счет средств доходов от оказания платных услуг, выплачивает единовременное подъемное пособие привлеченному по трудовому договору квалифицированному работнику.

Предоставление субсидии на частичное возмещение в стоимости приобретаемого жилья, специалистам учреждений здравоохранения признанных нуждающимися в получении жилой площади.

Субсидию на частичное возмещение в стоимости приобретаемого жилья, могут получить граждане, являющиеся специалистами учреждений здравоохранения (врачи ГБУЗ АО «Магдагачинская больница») и признанные нуждающимися в жилищных помещениях.

Порядок признания граждан нуждающимися в жилом помещении определен ст.10 Закона Амурской области от 01 сентября 2005 года №38-ОЗ «О жилищной политике в Амурской области».

Применительно к подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются специалисты бюджетной сферы, признанные органами местного самоуправления, нуждающимися по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, а также ст.10 Закона Амурской области от 01 сентября 2005 года № 38-ОЗ «О жилищной политике в Амурской области».

Основными источниками финансирования программы являются средства районного бюджета.

Предоставление субсидии на частичное возмещение в стоимости жилья осуществляется на основании договора купли-продажи, заключаемого в установленном порядке.

Под сторонами договора купли-продажи в настоящем порядке понимаются:

продавец - физическое или юридическое лицо;

покупатель – физическое лицо.

Жилое помещение должно принадлежать Продавцу на праве собственности, что должно подтверждаться записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приобретаемое жилое помещение должно быть свободным от прав третьих лиц на него, иных ограничений и обременений.

Если приобретается жилой дом и земельный участок, на котором расположен данный жилой дом, то Продавцом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на жилой дом, и право собственности или иное вещное право на земельный участок.

Оплата за приобретаемое жилое помещение осуществляется после заключения договора купли-продажи при наличии расписки о приеме документов на государственную регистрацию, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области, с лицевого счета Администрации Магдагачинского района на расчетный счет Продавца по указанным в договоре купли-продажи реквизитам в соответствии с требованиями действующего законодательства. Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи жилого помещения возлагаются на Продавца.

После поступления денежных средств на текущий счет Продавца, жилое помещение передается Покупателю на основании акта приема-передачи жилого помещения, подписываемого Продавцом и Покупателем.

После государственной регистрации прав на приобретенное служебное жилое помещение все документы в течение трех дней представляются Покупателем в комитет по управлению имуществом и природопользованию администрации Магдагачинского района (далее Комитет).

Участник подпрограммы после получения средств из районного бюджета на приобретение жилья обязан отработать в бюджетной сфере на территории Магдагачинского района в течении пяти лет.

В случае невыполнения данного условия участник программы обязан возвратить в районный бюджет полученную сумму в течении 20-ти дней с даты расторжения с ним трудового договора.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств

районного бюджета

Финансирование расходов, направленных на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, осуществляется за счет средств районного бюджета по разделу «Социальная политика" в объемах, предусмотренных настоящей подпрограммой. Срок реализации подпрограммы 2016-2025гг., исполнитель подпрограммы – администрация Магдагачинского района.

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета в приложении № 2 и №3 к Программе.

Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит осуществить:

повысить качество жизни ветеранов Великой Отечественной войны;

снизить социальную напряженность в районе;

создать условия для комплексного решения проблем и обеспечения определенной материальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны;

повысить качество жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;

создать условия для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан, с повышением уровня их жизни, обеспечением определенной материальной поддержки социально незащищенных слоев населения;

стимулирование сознательного трудоустройства специалистов учреждений здравоохранения в Магдагачинском районе (врачи ГБУЗ АО «Магдагачинская больница»).

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие и сохранение культуры и искусства,

спорта, молодёжной политики и системы социальной

защиты населения на территории муниципального

образования Магдагачинского района на 2016 - 2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

ВР

всего

1-й год реализа-ции

2016 год

2-й год реализа-ции

2017 год

3-й год реализа-ции

2018 год

4-й год реализа-ции

2019 год

5-й год реали -

Зации

2020 год

6-й год реализа-ции

2021 год

7-й год реализа-ции

2022 год

8-й год реализа-ции

2023 год

9-й год реализа-ции

2024 год

10-й год реализа-ции

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Муниципа

льная программа

«Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодёжной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования

Магдагачинского района на 2016 - 2025 годы»

Всего в том числе:

Координатор  муниципальной программы:

Администрация Магдагачинского района

624599,5

3538,0

47551,28

58343,7

64334,2

69274,3

70512,0

77761,5

77761,5

77761,5

77761,5

Участники муниципальной программы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

624599,5

3538,0

47551,28

58343,7

64334,2

69274,3

70512,0

77761,5

77761,5

77761,5

77761,5

Подпрограмма 1

«Развитие и сохранение культуры и искусства Магдагачинского района на 2016-2025 годы»

Всего, в том числе.

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ

554046,1

498,0

39798,07

50772,8

58195,9

61147,9

63059,9

70143,4

70143,4

70143,4

70143,4

Координатор программы:

Администрация Магдагачинского района

554046,1

498,0

39798,07

50772,8

58195,9

61147,9

63059,9

70143,4

70143,4

70143,4

70143,4

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

554046,1

498,0

39798,07

50772,8

58195,9

61147,9

63059,9

70143,4

70143,4

70143,4

70143,4

1.Основ

ное мероприятие

Адресная поддержка профессионального искусства и профессионального творчества

Всего, в том числе

179867,0

129,0

11153,30

16775,0

17146,9

19706,6

22001,4

23238,7

23238,7

23238,7

23238,7

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

179867,0

129,0

11153,30

16775,0

17146,9

19706,6

22001,4

23238,7

23238,7

23238,7

23238,7

1.Направле

ние расходов

Участие творческих коллективов в районных, областных, региональных конкурсах, смотрах и фестивалях искусств

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

635,5

100,0

49,7

65,0

53,5

17,3

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

2.Направле

ние расходов

Обучение, повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.Направле

ние расходов

Поддержка творческих коллективов, молодых специалистов учреждений  культуры и искусства

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

229,0

29,0

50,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.Направле

ние расходов

Функционирова

ние муниципального бюджетного учреждения «Магдагачинский районный Дом культуры»

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачин

ский районный Дом культуры»

44339,0

0,0

2138,23

3962,4

4741,5

5251,1

5481,4

5691,1

5691,1

5691,1

5691,1

5.Направление расходов

Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации культуры

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачин

ский районный Дом культуры»

125901,4

0,0

2138,23

12235,5

12192,8

14027,5

16239,4

17267,0

17267,0

17267,0

17267,0

6.Направление расходов

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачин

ский районный Дом культуры»

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.Направление расходов

Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачин

ский районный Дом культуры»

1793,9

0,0

210,6

160,6

159,1

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

2. Основ

ное мероприятие

Сохранение и развитие системы художественно

го и профессиональ

ного образования, поддержка молодых дарований

Всего, в том числе

84,4

8,0

6,4

0,0

              10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

84,4

8,0

6,4

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.Направление расходов

Участие одарённых детей в профессиональ

ных конкурсах, исполнитель

ских и теоретических олимпиадах сферы культуры и искусства

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

84,4

8,0

6,4

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3. Основ

ное мероприятие

Стимулирова

ние народного творчества и культурно – досуговой деятельности

Всего, в том числе

1145,5

135,0

116,9

186,0

167,6

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

1145,5

135,0

116,9

186,0

167,6

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

1.Направление расходов

Организация и проведение районных, календарных мероприятий

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

1145,5

135,0

116,9

186,0

167,6

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

4. Основ

ное мероприятие

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Всего, в том числе

24786,5

5,0

1719,32

2002,5

5520,7

2359,9

2566,3

2653,2

2653,2

2653,2

2653,2

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

24786,5

5,0

1719,32

2002,5

5520,7

2359,9

2566,3

2653,2

2653,2

2653,2

2653,2

1. Направление расходов

Инвентаризация, паспортизация, мониторинг, ремонт памятников истории и культуры

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

172,2

5,0

5,0

0,0

132,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2. Направление расходов

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

3111,9

0,0

0,0

0,0

3111,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Направление расходов

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

69,2

0,0

0,0

0,0

69,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Направле

ние расходов

Функционирова

ние муниципального бюджетного учреждения культуры

«Музей истории амурского казачества Магдагачинского района»

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Музей истории амурского казачества Магдагачинского района»

21433,1

0,0

1714,32

2002,5

2207,3

2354,9

2561,3

2648,2

2648,2

2648,2

2648,2

5. Основ

ное мероприятие

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе

126577,6

50,0

9660,44

11784,9

13275,3

13968,9

14744,5

15773,4

15773,4

15773,4

15773,4

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

126577,6

50,0

9660,44

11784,9

13275,3

13968,9

14744,5

15773,4

15773,4

15773,4

15773,4

1.Направление расходов

Комплектование библиотечных фондов, осуществление издательской деятельности

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

1555,0

50,0

55,0

190,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

2.Направление расходов

Функционирова

ние муниципального бюджетного учреждения «Магдагачинская районная библиотечная система»

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачин

ская районная библиотечная система»

85521,5

0,0

6275,96

8227,3

8941,6

9318,2

9938,5

10705,0

10705,0

10705,0

10705,0

3.Направление расходов

Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации библиотечного обслуживания

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачин

ская районная библиотечная система»

37595,0

0,0

3023,08

3207,0

4039,8

4198,7

4415,3

4677,8

4677,8

4677,8

4677,8

4.Направление расходов

Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачин

ская районная библиотечная система»

1748,6

0,0

210,6

160,6

113,8

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

5.Направление расходов

Комплектование книжных фондов библиотек

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.Направление расходов

Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Магдагачин

ская районная библиотечная система» Участник подпрограммы:

61,2

0,0

0,0

0,0

0,0

61,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7. Направление расходов

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

95,8

0,0

95,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Основ

ное мероприятие

Обновление специального оборудования объектов учреждений культуры и искусства

Всего, в том числе

14114,6

171,0

970,0

1200,0

1200,0

300,0

300,0

2493,4

2493,4

2493,4

2493,4

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

14114,6

171,0

970,0

1200,0

1200,0

300,0

300,0

2493,4

2493,4

2493,4

2493,4

1. Направление расходов

Приобретение технического оборудования, компьютерной техники для учреждений культуры и искусства

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

1605,4

171,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

208,6

208,6

208,6

208,6

2. Направление расходов

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

12508,8

0,0

970,0

1200,0

1200,0

0,0

0,0

2284,7

2284,7

2284,7

2284,7

7. Основ

ное мероприятие

Ремонт учреждений культуры и искусства

Всего, в том числе

14244,3

0,0

1933,96

1020,0

1739,3

3566,1

              1245,0

1185,0

1185,0

1185,0

1185,0

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

14244,3

0,0

1933,96

1020,0

1739,3

3566,1

1245,0

1185,0

1185,0

1185,0

1185,0

1. Направление расходов

Ремонт учреждений культуры и искусства района

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

14244,3

0,0

1933,96

1020,0

1739,3

3566,1

1245,0

1185,0

1185,0

1185,0

1185,0

2. Направление расходов

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

Участник подпрограммы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

167,0

0,0

167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Основное мероприя

тие

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования  в сфере культуры и искусства

Участник подпрограммы:

учреждения дополнительно

го образования  в сфере культуры и искусства

147658,8

0,0

10194,94

13794,0

14132,5

16005,1

16796,3

19184,0

19184,0

19184,0

19184,0

1. Направле

ние расходов

Функционирова

ние муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств» 

пгт. Сиваки

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно

го образования  «Детская школа искусств» 

пгт. Сиваки

39630,7

0,0

3159,94

4168,6

4085,5

4452,8

4609,1

4788,7

4788,7

4788,7

4788,7

2. Направле

ние расходов

Функционирова

ние муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

пгт. Магдагачи

Участник подпрограммы:

Муниципальное автономное учреждение дополнительно

го образования «Детская школа искусств» 

пгт. Магдагачи

101777,4

0,0

7035,00

9625,4

10046,9

11552,2

12187,1

12832,7

12832,7

12832,7

12832,7

9.

Основное мероприя

тие

Обеспечение реализации муниципальной программы

Участник подпрограммы:

Муниципальное бюджетное учреждение

«Централизованная бухгалтерия администрации Магдагачинско

го райна»

45768,5

0,0

4042,8

4211,8

5003,6

5141,2

5306,3

5515,7

5515,7

5515,7

5515,7

1. Направле

ние расходов

Функционирование расходов МБУ «Централизованная бухгалтерия администрации Магдагачинского района»

МБУ «Централизованная бухгалтерия администрации Магдагачинского района»

45768,5

0,0

4042,8

4211,8

5003,6

5141,2

5306,3

5515,7

5515,7

5515,7

5515,7

Подпрограмма 2

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Магдагачинского района

Всего в том числе:

56784,5

800,0

5022,11

6047,4

5394,6

6271,4

6517,0

6683,0

6683,0

6683,0

6683,0

Координатор программы:

Администрация Магдагачинского района

Участники программы:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта, МАУ СОК «Локомотив»

56784,5

800,0

5022,11

6047,4

5394,6

6271,4

6517,0

6683,0

6683,0

6683,0

6683,0

1.Основное мероприятие

Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

Всего в том числе:

56784,5

800,0

5022,11

6047,4

5394,6

6271,4

6517,0

6683,0

6683,0

6683,0

6683,0

Участник:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта, МАУ СОК «Локомотив"

56784,5

800,0

5022,11

6047,4

5394,6

6271,4

6517,0

6683,0

6683,0

6683,0

6683,0

1.Направление расходов

Организация и участие в спортивных мероприятиях

Участник:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта, МАУ СОК «Локомотив»

6553,8

700,0

567,5

646,7

619,6

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

2.Направление расходов

Функционирование муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного клуба «Локомотив»

Участник:

МАУ СОК «локомотив»

48238,1

-

4184,3

5177,4

4576,2

5401,3

5646,9

5813,0

5813,0

5813,0

5813,0

3.Направление расходов

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом

Участник:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта, МАУ СОК «Локомотив»

835,2

-

87,8

48,7

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.Направление расходов

Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на территории района

Участник:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта, МАУ СОК «Локомотив»

835,2

-

87,8

48,7

99,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма 3

Молодёжь Магдагачинского района

Всего в том числе:

7419,2

700,0

628,1

775,0

666,1

775,0

775,0

775,0

775,0

775,0

775,0

Координаторы программы:

Администрация Магдагачинского района

Участник:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

7419,2

700,0

628,1

775,0

666,1

775,0

775,0

775,0

775,0

775,0

775,0

1.Основное мероприятие

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы

Всего в том числе:

5733,5

600,0

467,3

600,0

466,2

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

Участник:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

5733,5

600,0

467,3

600,0

466,2

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

1. Направление расходов

Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей, круглых столов, праздничных мероприятий, концертов)

Участник:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

5305,1

550,0

445,5

580,0

429,6

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

2. Направление расходов

Участие в областных фестивалях и молодёжных форумах

Участник:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

428,4

50,0

21,8

20,0

36,6

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2. Основное мероприятие

Реализация мероприятий с общественными организациями

Всего в том числе:

1685,6

100,0

160,8

175,0

199,8

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

Участник:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

1685,6

100,0

160,8

175,0

199,8

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

1. Направление расходов

Совместные мероприятия с общественными организациями района

Участник:

Отдел молодёжной политики, культуры и спорта

1685,6

100,0

160,8

175,0

199,8

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

Подпрограмма 4

Реабилитация  и обеспечение   жизнедеятельности

инвалидов в муниципальном образовании

Магдагачинского района

Всего в том числе:

2027,9

0,00

979,4

448,5

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

2027,9

0,00

979,4

448,5

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Участник

подпрограммы:

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Основное мероприятие

Обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников на объектах социального обслуживания

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

2027,9

0,00

979,4

448,5

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Участник подпрограммы:

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Направление расходов

Строительство пандусов

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

807,0

0,00

0,00

207,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Участник подпрограммы:

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Направление расходов

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

1220,9

0,00

979,4

241,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Участник подпрограммы:

Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ

241,5

-

-

241,5

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района

Всего в том числе:

4321,1

1540,0

1123,6

300,0

77,5

980,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

4321,1

1540,0

1123,6

300,0

77,5

980,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

1.Основное мероприятие

Предоставление адресной помощи отдельным категориям граждан

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

4201,1

1540,0

1123,6

300,0

77,5

860,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

1. Направление расходов

Единовременная материальная помощь в виде адресной социальной помощи

(в денежной форме) гражданам района, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чрезвычайные обстоятельства, ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ.

Обеспечение повышения степени благоустройства и ремонт жилых домов

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

529,1

60,0

35,6

52,0

69,5

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

2. Направление расходов

Приобретение детского питания детям до 1-го года жизни из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

72,00

0,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

3. Направление расходов

Оказание квалифицирован

ным молодым специалистам учреждений здравоохранения  материальной помощи путём выплаты единовременного пособия

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

1800,0

480,00

1080,00

240,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Направление расходов

Обеспечение жильем работников бюджетной сферы (здравоохранения) Магдагачинского района

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

1000,00

1000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Направление расходов

Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны

Координатор подпрограммы:

Администрация Магдагачинского района

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие и сохранение культуры и искусства,

спорта, молодёжной политики и системы социальной

защиты населения на территории муниципального

образования Магдагачинского района на 2016 - 2025 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы

из различных источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципаль

ная программа

«Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, молодёжной политики и системы социальной защиты населения на территории муниципального образования

Магдагачинского района на 2016 - 2025 годы»

Всего, в том числе

624599,5

3538,0

47551,28

58343,7

64334,2

69274,3

70512,0

77761,5

77761,5

77761,5

77761,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

6514,2

-

1277,8

1169,0

3858,8

208,6

-

-

-

-

-

районный бюджет

618085,3

3538,0

46273,4

57174,7

60475,4

69065,7

70512,0

77761,5

77761,5

77761,5

77761,5

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1.

«Развитие и сохранение культуры и искусства Магдагачинского района на 2016-2025 годы»

Всего, в том числе

554046,1

498,0

39798,07

50772,8

58195,9

61147,9

63059,9

70143,4

70143,4

70143,4

70143,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

6165,2

-

1097,8

1000,0

3858,8

208,6

-

-

-

-

-

районный бюджет

547880,9

498,0

38700,2

49772,8

54337,1

60939,3

63059,9

70143,4

70143,4

70143,4

70143,4

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Основное мероприятие

Адресная поддержка профессионально

го искусства и профессионально

го творчества

Всего, в том числе

179867,0

129,0

11153,30

16775,0

17146,9

19706,6

22001,4

23238,7

23238,7

23238,7

23238,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

179867,0

129,0

11153,30

16775,0

17146,9

19706,6

22001,4

23238,7

23238,7

23238,7

23238,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Направление расходов

Участие творческих коллективов в районных, областных, региональных конкурсах, смотрах и фестивалях искусств

Всего, в том числе

635,5

100,0

49,7

65,0

53,5

17,3

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

635,5

100,0

49,7

65,0

53,5

17,3

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Направление расходов

Обучение, повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства

Всего, в том числе

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Направление расходов

Поддержка творческих коллективов, молодых специалистов учреждений  культуры и искусства

Всего, в том числе

229,0

29,0

50,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

229,0

29,0

50,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Направле

ние расходов

Функционирова

ние муниципального бюджетного учреждения «Магдагачинский районный Дом культуры»

Всего, в том числе

44339,0

0,0

2138,23

3962,4

4741,5

5251,1

5481,4

5691,1

5691,1

5691,1

5691,1

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

44339,0

0,0

2138,23

3962,4

4741,5

5251,1

5481,4

5691,1

5691,1

5691,1

5691,1

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.Направление расходов

Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации культуры

Всего, в том числе

125901,4

0,0

2138,23

12235,5

12192,8

14027,5

16239,4

17267,0

17267,0

17267,0

17267,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

125901,4

0,0

2138,23

12235,5

12192,8

14027,5

16239,4

17267,0

17267,0

17267,0

17267,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.Направление расходов

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области 

Всего, в том числе

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

149,8

0,0

0,0

0,0

0,0

149,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

50,2

0,0

0,0

0,0

0,0

50,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.Направление расходов

Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы

Всего, в том числе

1793,9

0,0

210,6

160,6

159,1

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1793,9

0,0

210,6

160,6

159,1

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Основное мероприятие

Сохранение и развитие системы художественного и профессионально

го образования, поддержка молодых дарований

Всего, в том числе

84,4

8,0

6,4

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

84,4

8,0

6,4

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Направление расходов

Участие одарённых детей в профессиональных конкурсах, исполнительских и теоретических олимпиадах сферы культуры и искусства

Всего, в том числе

84,4

8,0

6,4

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

84,40

8,0

6,4

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Основное мероприятие

Стимулирование народного творчества и культурно – досуговой деятельности

Всего, в том числе

1145,5

135,0

116,9

186,0

167,6

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1145,5

135,0

116,9

186,0

167,6

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Направление расходов

Организация и проведение районных, календарных мероприятий

Всего, в том числе

1145,5

135,0

116,9

186,0

167,6

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1145,5

135,0

116,9

186,0

167,6

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Основное мероприятие

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Всего, в том числе

24786,5

5,0

1719,32

2002,5

5520,7

2359,9

2566,3

2653,2

2653,2

2653,2

2653,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2858,8

-

-

-

2858,8

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

24786,5

5,0

1719,32

2002,5

5520,7

2359,9

2566,3

2653,2

2653,2

2653,2

2653,2

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Направление расходов

Инвентаризация, паспортизация, мониторинг, ремонт памятников истории и культуры

Всего, в том числе

172,2

5,0

5,0

0,0

132,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

172,2

5,0

5,0

0,0

132,2

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Направление расходов

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

Всего, в том числе

3111,9

0,0

0,0

0,0

3111,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2800,0

-

-

-

2800,0

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

311,9

-

-

-

311,9

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Направление расходов

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений)

Всего, в том числе

69,2

0,0

0,0

0,0

69,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

58,8

-

-

-

58,8

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

10,3

-

-

-

10,3

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Направление расходов

Функционирова

ние муниципального бюджетного учреждения культуры

«Музей истории амурского казачества Магдагачинского района»

Всего, в том числе

21433,1

0,0

1714,32

2002,5

2207,3

2354,9

2561,3

2648,2

2648,2

2648,2

2648,2

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

21433,1

0,0

1714,32

2002,5

2207,3

2354,9

2561,3

2648,2

2648,2

2648,2

2648,2

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Основное мероприятие

Развитие библиотечного дела

Всего, в том числе

126577,6

50,0

9660,44

11784,9

13275,3

13968,9

14744,5

15773,4

15773,4

15773,4

15773,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

139,6

-

80,8

-

-

58,8

-

районный бюджет

126577,6

50,0

9660,44

11784,9

13275,3

13968,9

14744,5

15773,4

15773,4

15773,4

15773,4

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1..Направление расходов

Комплектование библиотечных фондов, осуществление издательской деятельности

Всего, в том числе

1555,0

50,0

55,0

190,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1555,0

50,0

55,0

190,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Направление расходов

Функционирование муниципального бюджетного учреждения «Магдагачинская районная библиотечная система»

Всего, в том числе

85521,5

0,0

6275,96

8227,3

8941,6

9318,2

9938,5

10705,0

10705,0

10705,0

10705,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

85521,5

0,0

6275,96

8227,3

8941,6

9318,2

9938,5

10705,0

10705,0

10705,0

10705,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Направление расходов

Финансовое обеспечение передачи полномочий по организации библиотечного обслуживания

Всего, в том числе

37595,0

0,0

3023,08

3207,0

4039,8

4198,7

4415,3

4677,8

4677,8

4677,8

4677,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

37595,0

0,0

3023,08

3207,0

4039,8

4198,7

4415,3

4677,8

4677,8

4677,8

4677,8

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Направление расходов

Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы

Всего, в том числе

1748,6

0,0

210,6

160,6

113,8

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1748,6

0,0

210,6

160,6

113,8

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

210,6

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.Направление расходов

Комплектование книжных фондов библиотек

Всего, в том числе

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.Направление расходов

Государственная поддержка отрасли культуры  (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)

Всего, в том числе

61,2

0,0

0,0

0,0

0,0

61,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Направление расходов

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

Всего, в том числе

95,8

0,0

95,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

80,8

-

80,8

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. Основное мероприятие

Обновление специального оборудования объектов учреждений культуры

Всего, в том числе

14114,6

171,0

970,0

1200,0

1200,0

300,0

300,0

2493,4

2493,4

2493,4

2493,4

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2880,0

-

880,0

1000,0

1000,0

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

14114,6

171,0

970,0

1200,0

1200,0

300,0

300,0

2493,4

2493,4

2493,4

2493,4

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Направление расходов

Приобретение технического оборудования, компьютерной техники для учреждений культуры и искусства

Всего, в том числе

1605,4

171,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

208,6

208,6

208,6

208,6

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1605,4

171,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

208,6

208,6

208,6

208,6

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Направление расходов

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Всего, в том числе

12508,8

0,0

970,0

1200,0

1200,0

0,0

0,0

2284,7

2284,7

2284,7

2284,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

2880,0

-

880,0

1000,0

1000,0

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

12508,8

0,0

970,0

1200,0

1200,0

0,0

0,0

2284,7

2284,7

2284,7

2284,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Основное мероприятие

Ремонт учреждений культуры и искусства

Всего, в том числе

14244,3

0,0

1933,96

1020,0

1739,3

3566,1

1245,0

1185,0

1185,0

1185,0

1185,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

14244,3

0,0

1933,96

1020,0

1739,3

3566,1

1245,0

1185,0

1185,0

1185,0

1185,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Направление расходов

Ремонт учреждений культуры и искусства  района

Всего, в том числе

14244,3

0,0

1933,96

1020,0

1739,3

3566,1

1245,0

1185,0

1185,0

1185,0

1185,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

14244,3

0,0

1933,96

1020,0

1739,3

3566,1

1245,0

1185,0

1185,0

1185,0

1185,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Направление расходов

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры

Всего, в том числе

167,0

0,0

167,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

137,0

0,0

137,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

районный бюджет

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Основное мероприя

тие

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Всего, в том числе

147658,8

0,0

10194,94

13794,0

14132,5

16005,1

16796,3

19184,0

19184,0

19184,0

19184,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

147658,8

0,0

10194,94

13794,0

14132,5

16005,1

16796,3

19184,0

19184,0

19184,0

19184,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Направле

ние расходов

Функционирова

ние муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств» 

пгт. Сиваки

Всего, в том числе

39630,7

0,0

3159,94

4168,6

4085,5

4452,8

4609,1

4788,7

4788,7

4788,7

4788,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

39630,7

0,0

3159,94

4168,6

4085,5

4452,8

4609,1

4788,7

4788,7

4788,7

4788,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Направле

ние расходов

Функционирова

ние муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 

пгт. Магдагачи

Всего, в том числе

101777,4

0,0

7035,00

9625,4

10046,9

11552,2

12187,1

12832,7

12832,7

12832,7

12832,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

101777,4

0,0

7035,00

9625,4

10046,9

11552,2

12187,1

12832,7

12832,7

12832,7

12832,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Основное мероприя

тие

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего, в том числе

45768,5

0,0

4042,8

4211,8

5003,6

5141,2

5306,3

5515,7

5515,7

5515,7

5515,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

45768,5

0,0

4042,8

4211,8

5003,6

5141,2

5306,3

5515,7

5515,7

5515,7

5515,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Направле

ние расходов

Функционирование расходов МБУ «Централизованная бухгалтерия администрации Магдагачинского района»

Всего, в том числе

45768,5

0,0

4042,8

4211,8

5003,6

5141,2

5306,3

5515,7

5515,7

5515,7

5515,7

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

45768,5

0,0

4042,8

4211,8

5003,6

5141,2

5306,3

5515,7

5515,7

5515,7

5515,7

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Магдагачинского района

Всего, в том числе

56784,5

800,0

5022,11

6047,4

5394,6

6271,4

6517,0

6683,0

6683,0

6683,0

6683,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

56784,5

800,0

5022,11

6047,4

5394,6

6271,4

6517,0

6683,0

6683,0

6683,0

6683,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Основное мероприятие

Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

Всего, в том числе

56784,5

800,0

5022,11

6047,4

5394,6

6271,4

6517,0

6683,0

6683,0

6683,0

6683,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

56784,5

800,0

5022,11

6047,4

5394,6

6271,4

6517,0

6683,0

6683,0

6683,0

6683,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Направление расходов

Организация и участие в спортивных мероприятиях

Всего, в том числе

6553,8

700,0

567,5

646,7

619,6

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

6553,8

700,0

567,5

646,7

619,6

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

670,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.Направление расходов

Функционирование муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного клуба «Локомотив»

Всего, в том числе

48238,1

-

4184,3

5177,4

4576,2

5401,3

5646,9

5813,0

5813,0

5813,0

5813,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

48238,1

-

4184,3

5177,4

4576,2

5401,3

5646,9

5813,0

5813,0

5813,0

5813,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.Направление расходов

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом

Всего, в том числе

835,2

-

87,8

48,7

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

835,2

-

87,8

48,7

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.Направление расходов

Развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на территории района

Всего, в том числе

835,2

-

87,8

48,7

99,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

835,2

-

87,8

48,7

99,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

Молодёжь Магдагачинского района

Всего, в том числе

7419,2

700,0

628,1

775,0

666,1

775,0

775,0

775,0

775,0

775,0

775,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

7419,2

700,0

628,1

775,0

666,1

775,0

775,0

775,0

775,0

775,0

775,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Основное мероприятие

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы

Всего, в том числе

5733,5

600,0

467,3

600,0

466,2

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

5733,5

600,0

467,3

600,0

466,2

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Направление расходов

Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей, круглых столов, праздничных мероприятий, концертов)

Всего, в том числе

5305,1

550,0

445,5

580,0

429,6

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

5305,1

550,0

445,5

580,0

429,6

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Направление расходов

Участие в областных фестивалях и молодёжных форумах

Всего, в том числе

428,4

50,0

21,8

20,0

36,6

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

428,4

50,0

21,8

20,0

36,6

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Основное мероприятие

Реализация мероприятий с общественными организациями

Всего, в том числе

1685,6

100,0

160,8

175,0

199,8

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1685,6

100,0

160,8

175,0

199,8

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Направление расходов

Совместные мероприятия с общественными организациями района

Всего, в том числе

1685,6

100,0

160,8

175,0

199,8

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1685,6

100,0

160,8

175,0

199,8

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

175,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

Реабилитация  и обеспечение   жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании

Магдагачинского района

Всего, в  том числе

2027,9

0,00

979,4

448,5

0,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

349,00

0,00

180,00

169,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

районный бюджет

1678,9

0,00

799,4

279,5

0,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Основное мероприятие

Обустройство автономных выходов для инвалидов-колясочников на объектах социального обслуживания

Всего, в том числе

2027,9

0,00

979,4

448,5

0,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

349,00

0,00

180,00

169,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

районный бюджет

1678,9

0,00

799,4

279,5

0,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Направление расходов

Строительство пандусов

Всего, в том числе

807,0

0,00

0,00

207,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

807,0

0,00

0,00

207,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Направление расходов

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

Всего, в том числе

1220,9

0,00

979,4

241,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1220,9

0,00

979,4

241,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном образовании Магдагачинского района

Всего, в том числе

4321,1

1540,0

1123,6

300,0

77,5

980,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

4321,1

1540,0

1123,6

300,0

77,5

980,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Основное мероприятие

Предоставление адресной помощи отдельным категориям граждан

Всего, в том числе

4201,1

1540,0

1123,6

300,0

77,5

860,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

4201,1

1540,0

1123,6

300,0

77,5

860,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Направление расходов

Единовременная материальная помощь в виде адресной социальной помощи (в денежной форме) гражданам района, попавшим в трудную жизненную ситуацию, чрезвычайные обстоятельства, ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ.

Обеспечение повышения степени благоустройства и ремонт жилых домов

Всего, в том числе

529,1

60,0

35,6

52,0

69,5

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

529,1

60,0

35,6

52,0

69,5

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Направление расходов

Приобретение детского питания детям до 1-го года жизни из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего, в том числе

72,00

0,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

72,00

0,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Направление расходов

Оказание квалифицирован

ным молодым специалистам учреждений здравоохранения  материальной помощи путём выплаты единовременного пособия

Всего, в том числе

1800,0

480,00

1080,00

240,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1800,0

480,00

1080,00

240,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Направление расходов

Обеспечение жильём работников  бюджетной сферы (здравоохранения)

Магдагачинского района

Всего, в том числе

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

1000,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Направление расходов

Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать