Основная информация

Дата опубликования: 08 июля 2020г.
Номер документа: RU28014609202000038
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Глава Магдагачинского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Российская Федерация

ГЛАВА  МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2020№ 333

п. Магдагачи

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования Магдагачинского района на 2016-2025г.г.»

             В целях корректировки программных мероприятий муниципальной  программы «Развитие образования Магдагачинского района на 2016-2025г.г.»

п о с т а н о в л я ю:

              1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования Магдагачинского района на 2016-2025г.г.»,  утвержденную постановлением главы   района от 02.11.2015 № 870 (в ред. № 665 от 23.12.2020) изменения, изложив ее в новой редакции (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам С.В. Метальникову.

Глава района                                                                         Н.И. Мамутин

Приложение к Постановлению Главы
Магдагачинского района

от 08.07.2020 № 333

Муниципальная   программа

«Развитие образования в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016 – 2025 годы»                                         

Паспорт          

муниципальной  программы

1

Наименование

муниципальной программы

Муниципальная  программа «Развитие образования в муниципальном образовании Магдагачинского района на 2016 –2025 годы»

2

Координатор

муниципальной программы

Администрация Магдагачинского района      

3

Участники

муниципальной программы

Отдел образования администрации Магдагачинского района, дошкольные, общеобразовательные учреждения района        

4

Цель

муниципальной программы

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики,  современным требованиям общества, каждого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество

5

Задачи

муниципальной программы

1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих  доступность услуг дошкольного, общего,  дополнительного образования детей, современное качество  учебных результатов  и социализации.

2. Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.

3. Формирование эффективной системы, обеспечивающей  социализацию и самореализацию молодежи, развитие её потенциала.

4. Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования Магдагачинского района

6

Перечень

подпрограмм,

включенных

в состав

муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования детей».

«Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты прав детей».

Подпрограмма 3  «Вовлечение молодежи в социальную практику».

7

Сроки реализации 

муниципальной  программы  в целом и в разрезе подпрограмм                         

2016 - 2025 годы

8

Объемы ассигнований муниципального  бюджета    программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников     

Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит  - 3384312 тыс. рублей, в том числе в разрезе  подпрограмм:

подпрограмма 1 – 3348955,9 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 27678,4 тыс. рублей;

подпрограмма 3 – 7677,8 тыс. рублей,

Планируемые общие затраты на реализацию программы  по годам и источникам финансирования:

2016 – 5777,5 тыс. рублей;

2017 – 281161,4 тыс. рублей;

2018 – 350328,2 тыс. рублей;

2019 – 374603,2 тыс. рублей;

2020 – 422009,9 тыс. рублей;

2021 – 460201,0 тыс. рублей;

2022 – 447446,2 тыс. рублей;

2023 – 408818,3 тыс. рублей;

2024 - 318620,7 тыс. рублей;

2025 - 318740,7 тыс. рублей;

за сет средств федерального бюджета – 1651,2 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 1651,2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 191003,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 – 170346,7 тыс. рублей;

2018 – 185389,2 тыс. рублей;

2019 – 203649,9 тыс. рублей;

2020 – 226805,9 тыс. рублей;

2021 – 251930,9 тыс. рублей;

2022 – 267086,5 тыс. рублей;

2023 – 231794,6 тыс. рублей;

2024 - 186499,6 тыс. рублей;

2025 - 189499,6 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 1653329,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 –  5777,5 тыс. рублей;

2017 – 108097,6 тыс. рублей;

2018 – 350328,2 тыс. рублей;

2019 – 169953,4 тыс. рублей;

2020 – 194157,2 тыс. рублей;

2021 – 207270,0 тыс. рублей;

2022 – 179359,7 тыс. рублей;

2023 – 176023,7 тыс. рублей;

2024 – 131121,1 тыс. рублей;

2025 – 131141,1 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 9112,7 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 1065,87  тыс. рублей;

2018 год – 1000,00 тыс. рублей;

2019 год – 1000,00 тыс. рублей;

2020 год – 1046,90 тыс. рублей;

2021 год – 1000,00 тыс. рублей;

2022 год – 1000,00 тыс. рублей;

2023 год – 1000,00 тыс. рублей;

2024 год – 1000,00 тыс. рублей;

2025 год – 1000,00 тыс. рублей;

9

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

муниципальной  программы           

1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составит 98,5%

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) будет обеспечена на 100%.

3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена  достигнет 1,5%.

4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, составит 100%.

5. Доля работающих  в сфере образования  в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку,  в общей численности, образовательных организациях граждан этой возрастной группы составит соответственно 80%.

6. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, составит 75,3%.

7. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до увеличится с 49,0%  в 2015 году до 53,0% к 2025 году

Характеристика сферы реализации муниципальной  программы

Система образования Магдагачинского района располагает  сетью образовательных учреждений, которая обеспечивает получение дошкольного, общего, дополнительного образования. В отрасли трудится 596 человек, 270 из них- педагоги. Численность обучающихся всех образовательных учреждений, расположенных на территории  района,  составила на начало 2015/2016  учебного года 3934 человек.

Рост рождаемости в последние годы благодаря реализуемому Правительством страны комплексу мер привел к повышению потребности в услугах дошкольного образования. Численность детей, посещающих детские сады, на 01.09.2015 составила  1136 человек.

Принятые меры позволили увеличить охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 7 лет  – до 52%.

Реализация на территории района  приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплекса мер по модернизации системы общего образования, федеральных целевых программ  - проектов, обеспеченных финансовыми вложениями, - обеспечила реальные изменения в системе общего образования.

Наиболее значимым результатом, достигнутым в общем образовании района,  стало доведение размера средней заработной платы педагогических работников  до уровня средней заработной платы по экономике региона, который теперь необходимо сохранить.

Рост заработной платы и система мер социальной поддержки учителей  способствовали привлечению молодых специалистов в школы области. За последние четыре  года педагогические коллективы района пополнили 17 выпускников высших и среднеспециальных учебных заведений.

В общеобразовательных  учреждениях созданы необходимые условия для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) общего образования. Для организации образовательного процесса в условиях реализации  ФГОС повышение квалификации прошли  128  учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, что составляет  45 % от общей их численности.

Обеспечение доступности качественного общего образования достигается  путём развития дистанционного образования. На территории района функционирует  ресурсный центр дистанционного образования, ведётся дистанционное обучение детей- инвалидов, преподавание  английского языка. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное образование, в общей численности общеобразовательных учреждений составила в 2015 году 50 %. 

Все школы подключены к сети Интернет и  имеют собственные сайты.

В связи с переходом на Федеральные Государственные  Образовательные Стандарты система дополнительного образования приобрела новые цели  и перспективы развития, став частью общеобразовательной политики государства.

Важное место в деятельности органов управления образованием, образовательных учреждений занимает организация  отдыха и оздоровления детей. Только в  2015 году на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей из всех источников финансирования направлено 11714,85  рублей, что на   1046, 85 рубля больше  2014  года. Отмечается стабильный рост числа детей, охваченных мероприятиями отдыха, оздоровления и занятости в период летней оздоровительной кампании.

Несмотря на определенные достижения, дальнейшее развитие  сферы образования области сдерживается рядом проблем.

Имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений  не способна удовлетворить спрос населения на дошкольные образовательные услуги.

Достаточно медленно происходит обновление педагогического корпуса. Снижается престиж профессии педагога.

Сохраняется неравенство доступа учащихся к современным условиям обучения.

Намечается тенденция формирования ряда школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях образования.

Имеет место недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике.

Не во всех образовательных учреждениях детям с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального сопровождения.

Материально-техническое состояние общеобразовательных учреждений, по-прежнему,   не отвечает современным требованиям.

Сдерживающими факторами  повышения  эффективности работы учреждений дополнительного образования выступают следующие:

дефицит профессиональных кадров  по различным направлениям деятельности;

отсутствие конкуренции и свободы выбора детьми направлений дополнительного обучения;

системное неблагополучие, включающее экономическую несостоятельность района;

консервация в течение многих лет низкого  уровня заработной платы педагогического персонала.

Целый комплекс проблем,  сдерживающих развитие,  приводящих к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала общества,  существует и  в молодежной среде.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные  результаты

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере образования Амурской области на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008  № Пр-212);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента Российской Федерации 12.05.2009 № 537);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р);

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006  № 1760-р);

План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»);

государственная  программа  Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р);

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61);

федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011 - 2015 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011  № 492 «О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011 - 2015 годы»);

Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 28.12.2012  № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р);

Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 года (постановление Правительства Амурской области от 13.07.2012 № 380);

долгосрочная целевая программа «Развитие образования Амурской области на 2012 – 2015 годы» (постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 № 614);

Комплекс мер по модернизации системы общего образования Амурской области в 2013 году и на период до 2020 года (постановление Правительства Амурской области от 21.02.2013 № 64);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования и науки в Амурской области» (распоряжение губернатора Амурской области от 18.04.2013 № 77-р);

План мероприятий («дорожная карта») по устранению дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях  (распоряжение губернатора Амурской области от 01.03.2013 № 36-р);

Региональная стратегия действий в интересах детей в Амурской области на 2012-2017 годы (постановление Правительства области от 08.10.2012                                                        № 564).

долгосрочная целевая программа «Развитие образования Магдагачинского района  на 2009 – 2015 годы» (постановление Главы Магдагачинского района  от 18.12.2009 № 1418);

Комплекс мер по модернизации системы общего образования Магдагачинского района в 2013 году и на период до 2020 года (постановление главы Магдагачинского района  от 30.05.2013 № 652);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования   в Магдагачинском районе» (распоряжение главы Магдагачинского района  от 30.05.2013 № 108);

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие Магдагачинского района и   Амурской области. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности образования на уровне общего образования  в районе  в значительной степени решены. Исключением пока остается дошкольное образование.

В связи с этим первым приоритетом государственной политики  является обеспечение доступности дошкольного образования. Вторым системным приоритетом является повышение качества результатов образования на всех уровнях. При этом речь идет не просто о повышении качества образования относительно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития экономики  района и области. Речь идет не только об усредненных индивидуальных образовательных результатах, но о качественных характеристиках поколения амурчан, формируемого системой образования, о равенстве возможностей для достижения качественного образовательного результата.

Новые ФГОС дают школе значительные права по формированию содержания предметных программ и программ, создаваемых сверх базисных учебных планов. Тем самым педагогическим работникам предоставлена уникальная возможность превратить трансляционную школу в деятельностную. В контексте этого приоритета актуальной является задача переосмысления представлений о «качественном» образовании на всех его уровнях, определение того, какие индивидуально усвоенные и коллективно распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для личной успешности, социально-культурной и экономической модернизации области.

Традиционные институты образования - детские сады, школы,   оставаясь центральными элементами муниципальной  системы образования, сегодня дополняются постоянно растущими секторами дополнительного образования детей и взрослых, современными средами самообразования. Поэтому современная программа развития образования должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития не только через традиционные институты, но и через всю среду образования и социализации человека. В этой связи третьим системным приоритетом программы становится развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека.

Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи, работодателей. Поэтому четвертым системным приоритетом является модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.

Амурская область является частью  федеративного государства, в котором миссия образования включает и консолидацию российской гражданской нации, и укрепление единства страны. Поэтому пятым системным приоритетом является укрепление единства образовательного пространства области, что предполагает: выравнивание образовательных возможностей граждан независимо от места проживания и социального статуса, проведение единой политики в области содержания образования, распространение лучших практик муниципального управления образованием.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах Программы.

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования по реализации указанных приоритетов.

Стратегической целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития области и страны.

Реализация государственной политики в данной сфере деятельности будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Магдагачинском районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования отдел образования администрации Магдагачинского района руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Магдагачинском районе.

2.2. Цели, задачи и ожидаемые конечные

результаты

Прогноз состояния сферы образования района  базируется на демографических прогнозах о количестве детей дошкольного, школьного возраста и молодежи.  

Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики,  современным требованиям общества, каждого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество

Задачи Программы:

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих  максимально равную доступность услуг дошкольного, общего,  дополнительного образования детей, современное качество  учебных результатов  и социализации.

Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.

Формирование эффективной системы, обеспечивающей  социализацию и самореализацию молодежи, развитие её потенциала через поддержку социальной активности молодежи.

Обеспечение организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы образования района.

Основными инструментами реализации Программы являются:

конкурсная поддержка проектов и программ, программ развития и инициативных проектов образовательных учреждений, общественных организаций;

конкурсная поддержка лучших практик и проектов их распространения;

стимулирование инициативы, активности и самостоятельности образовательных учреждений, педагогов, обучающихся и воспитанников района;

проведение мероприятий, относящихся к сфере компетенции муниципальных органов управления  образования, в том числе модернизации  дошкольного и общего образования.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных

результатов Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов.

Результаты для детей и семей

Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 - 3 года). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечены консультационными услугами в центрах по месту жительства.

В результате  реконструкции  и строительства детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования не  будет возникать очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет на получение услуг дошкольного образования, охват услугами дошкольного образования детей от 1 года до 7 лет составит 65%.

Не менее 75%  детей 5-18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность выбора профиля обучения и (или) индивидуальной траектории освоения образовательной программы (в образовательных учреждениях, в формах семейного, дистанционного образования, самообразования).

К 2025 году будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.

Будет сокращен  разрыв в качестве образовательных результатов между общеобразовательными организациями, работающими в разных социокультурных условиях.

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации.

Будет продолжена работа по  развитию семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  защите их личных, имущественных и жилищных прав.

Результаты для общества и работодателей

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образовательными учреждениями и оценку качества образования.

Повысится удовлетворенность населения района  качеством образовательных услуг.

Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных учреждениях, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.

Результаты для педагогов

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составит не менее 100% от средней заработной платы в Амурской области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (квалификация которых сопоставима с квалификацией педагогических работников общеобразовательной школы) - не менее 100 процентов к средней заработной плате в общем образовании Амурской области

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень подготовки педагогов. Молодые специалисты в течение первого года работы будут получать поддержку более опытных педагогов в режиме педагогической интернатуры. Их заработная плата будет конкурентоспособна на региональном рынке труда.

Система аттестации и оплаты труда педагогов будут  увязаны между собой и  ориентированы на повышение качества преподавания, на непрерывное профессиональное развитие, карьерный рост.

В профессиональном сообществе будут действовать эффективные институты самоуправления, расширятся возможности участия работников в управлении образовательными учреждениями.

Основные  ожидаемые конечные результаты Программы

1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составит 98,5%

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) будет обеспечена на 100%.

3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена  достигнет 1,5%.

4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, составит 100%.

5. Доля работающих  в сфере образования граждан  в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку,  в общей численности, работающих  в сфере образования этой возрастной группы составит соответственно 80%.

          6. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет увеличится с 49,0%  в 2015 году до 55,0% к 2025 году.

III. Описание системы подпрограмм Программы

В основу Программы положена система подпрограмм государственной  программы  Амурской области «Развитие образования Амурской области  на 2013 – 2020 годы»,  в реализации основных мероприятий которой Магдагачинский  район участвует  в соответствии с возложенными на него Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» полномочиями.

В рамках Программы будут реализованы следующие подпрограммы:

подпрограмма 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;

подпрограмма 2«Развитие системы защиты прав детей»;

подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику»;

Все они направлены на достижение цели Программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному развитию экономики,  современным требованиям общества, каждого гражданина, а также процессов интеграции в мировое сообщество.

Включение первых двух подпрограмм в Программу связано с особенностями структуры системы образования района и ключевыми целями его  развития, в том числе:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих  доступность услуг дошкольного, общего,  дополнительного образования детей, современное качество  учебных результатов  и социализации;

совершенствование деятельности по организации воспитания и оздоровления детей, государственной  поддержке и созданию условий для  социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отдельно выделена  подпрограмма  3 «Вовлечение молодежи в социальную практику»,  в рамках которой предусмотрено формирование эффективной системы, обеспечивающей  социализацию и самореализацию молодежи, развитие её потенциала. 

Формируемые в ходе реализации на территории района мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы  механизмы поддержки ключевых направлений модернизации  системы образования требуют наличия объективной системы оценки  результатов  этой модернизации,  которая не в последнюю очередь связана с результатами образования (качеством обучения, социализацией, удовлетворенностью потребителей услуг образования) и непосредственной деятельностью отдела образования администрации района  по исполнению возложенных на него полномочий.

Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования Магдагачинского района.

В Программе определены также стратегические направления развития образования района, под которые выделены отдельные основные мероприятия.

Рядом основных мероприятий предусмотрено проведение традиционных и формирование новых районных  мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся.

Кроме того, в  соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р Амурская область участвует в реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование»,  мероприятия которых будут осуществляться как в рамках текущей деятельности отдела образования  администрации района, так и в рамках реализации Программы.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к Программе.

IV. Планируемые показатели эффективности Программы

Уровень реализации Программы в целом предлагается оценивать с помощью следующих целевых показателей:

показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет»; 

показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)»;

показатель 3 «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена»;  

показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся»;

показатель 5 «Доля работающих в сфере образования граждан  в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих  сфере образования  граждан этой возрастной группы»;

показатель 6 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье»;

показатель 7  «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет».

Ежегодная оценка эффективности реализации Программы проводится для мониторинга, во-первых, степени достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета и, в-третьих, степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом и подпрограмм осуществляется на основании названных выше показателей (индикаторов) в соответствии с указанной в приложении № 1 формой.

V. Методика расчета показателей эффективности Программы

Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет» (НОО), рассчитывается по формуле:

, где:

Но – среднесписочная численность обучающихся 5-18 лет в образовательных организациях района , за исключением организаций дополнительного образования;

Нв – численность населения области в возрасте 5-18 лет по данным Росстата.

Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)» (ДДО), рассчитывается по формуле:

, где:

До – численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;

Дв - численность детей области в возрасте 3-7 лет по данным Росстата;

Дш - численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе.

Показатель 3 «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена»  (СЕГЭ), рассчитывается по формуле:

, где:

∑Срл – сумма средних баллов по результатам ЕГЭ 10% лучших школ;

∑Срх – сумма средних баллов по результатам ЕГЭ 10% худших школ.

Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся» (ВСТ), рассчитывается по формуле:

, где:

Чст – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы современные  условия реализации образовательных программ;

Чо – численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

Показатель 5 «Доля работающих в сфере образования граждан  в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в общей численности, работающих  данной сфере граждан этой возрастной группы»  (ДПП), рассчитывается по формуле:

, где:

РПП – численность работающих в сфере образования граждан в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку;

Рв - численность работающих в сфере образования граждан в возрасте от 25 до 65 лет.

Показатель 6 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье» (Ду), рассчитывается по формуле:

До – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под опеку, попечительство (форма № 103-РИК раздел 2 срока 24 графа 3);

Дд – численность детей, добровольно переданных родителям по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) (форма № 103-РИК раздел 2 строк а24 графа 5);

Дус – численность детей, добровольно переданных без попечения родителей, устроенных на усыновление (кроме отчима и мачехи) (форма № 103-РИК раздел 2 строка 24 графа 11);

Ди – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи) (форма № 103-РИК раздел 2 строка 24 графа 12);

Д – общая численность детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе усыновленных), учтенных на конец отчетного года в Магдагачинском районе (в том числе устроенных под надзор в соответствующие организации, устроенных на воспитание в семьи граждан под опеку (попечительство), за исключением добровольно переданных родителям по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) и усыновление, обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на полном государственном обеспечении и оставшихся неустроенными на конец отчетного года, данные показываются обо всех детях, которые состоят на учете в органах опеки и попечительства (форма № 103-РИК раздел 1 строка 36 графа 3).

Показатель 7 «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет» (ВМО), рассчитывается по формуле:

, где:

МОО - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений;

Мв - общая численность молодых людей от 14 до 30 лет по данным Росстата.

Показатель  8. «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования»:

«Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле:

С=Ч_серт/Ч_всего , где:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

Ч_серт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования.

Ч_всего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.»

VI. Риски реализации Программы. Меры управления рисками

К основным рискам реализации Программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том числе  со стороны Российской Федерации, Амурской области   (минимизация рисков возможна через заключение соглашений и договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Программы, через институционализацию механизмов софинансирования);

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», влияющих на мероприятия Программы в связи с http://pravo.minjust.ru/необходимостью внесения в нее соответствующих изменений, что повлияет на сроки выполнения мероприятий и достижение целей (минимизация рисков связана с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений);

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, в том числе недостаточный  уровень квалификации муниципальных служащих для работ с новыми инструментами  (устранение рисков возможно за счет организации единого координационного органа по реализации Программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга, в том числе социологического, реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга; важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования);

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности целям и реализации Программы (минимизация  риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы, демонстрации достижений реализации Программы);

VII. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Паспорт подпрограммы

1

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного  образования детей» муниципальной  программы

«Развитие образования Магдагачинского района  на 2016 – 2025 годы»

2

Координатор подпрограммы

Отдел образования администрации Магдагачинского района

3

Участники подпрограммы

Отдел образования администрации Магдагачинского района, образовательные учреждения района, отдел молодёжной политики , культуры и спорта Магдагачинского района

4

Цель подпрограммы

1. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих  доступность услуг дошкольного, общего,  дополнительного образования детей, современное качество  учебных результатов  и социализации

5

Задачи подпрограммы

1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей.

2. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

3. Создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности.

4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

6

Сроки реализации  подпрограммы                           

2016 – 2025 годы

7

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  – 3348956,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 3945,0  тыс. рублей;

2017 год – 277570,6  тыс. рублей;

2018 год – 343415,0 тыс. рублей;

2019 год – 371104,0 тыс. рублей;

2020 год – 420015,0 тыс. рублей;

2021 год – 457143,0 тыс. рублей;

2022 год – 444388,0 тыс. рублей;

2023 год – 406713,0 тыс. рублей;

2024 год – 312270,7 тыс. рублей;

2025 год - 312390,7 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета – 1651,2 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 1651,2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 1905536,6 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 168550,6  тыс. рублей;

2018 год – 185389 тыс. рублей;

2019 год – 201654тыс. рублей;

2020 год – 226131 тыс. рублей;

2021 год – 251931 тыс. рублей;

2022 год – 267087 тыс. рублей;

2023 год – 231795 тыс. рублей;

2024 год – 186499,6 тыс. рублей;

2025 год - 186499,6 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета 1622439,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 3945,0  тыс. рублей;

2017 год – 106302,9   тыс. рублей;

2018 год – 346810 тыс. рублей;

2019 год – 168480 тыс. рублей;

2020 год – 192837 тыс. рублей;

2021 год – 204212 тыс. рублей;

2022 год – 176302 тыс. рублей;

2023 год – 173918 тыс. рублей;

2024 год – 124671,1 тыс. рублей;

2025 год - 124791,1 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 9112,7 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 1065,87  тыс. рублей;

2018 год – 1000,00 тыс. рублей;

2019 год – 1000,00 тыс. рублей;

2020 год – 1047,00 тыс. рублей;

2021 год – 1000,00 тыс. рублей;

2022 год – 1000,00 тыс. рублей;

2023 год – 1000,00 тыс. рублей;

2024 год – 1000,00 тыс. рублей;

2025 год – 1000,00 тыс. рублей;

8

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы                           

1. До 40,0% увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста. 

2. 100% детей 5 – 7 лет будет обеспечена доступность предшкольного образования.

3. 100,0%   муниципальных общеобразовательных учреждений будут  соответствовать современным требованиям обучения.

4. Доля обучающихся в   муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в    муниципальных общеобразовательных учреждениях не будет превышать 5%

5. Доля   муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных  муниципальных образовательных учреждений уменьшится до 9,6%.

6.  Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма  обучения, составит 100.

7. 75% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено программами дополнительного образования.

8. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%

9. До 26,0% увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.

10. Удельный вес численности руководителей   муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей составит 98,0%.

11. Среднемесячная заработная плата педагогических работников   муниципальных образовательных организаций дошкольного образования составит не менее 100,0% средней заработной платы в общем образовании области, общего и дополнительного образования – 100,0% средней заработной платы в Амурской области.

12. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 50,0%

7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной сети Магдагачинского  района функционирует 16 учреждений образования различных типов и видов, в том числе:

13 – общеобразовательных учреждений: 9 средних , 4 основных общеобразовательных учреждения- 2844 уч-ся и 352 воспитанника;

1 – муниципальное дошкольное образовательное учреждение - 515 воспитанников,

2-   негосударственных дошкольных учреждения ОАО РЖД;

На 1 января 2015 года численность детского населения Магдагачинского района   от 1 года до 7 лет составляет 2150 человек.

Направленность государственной политики на изменения демографической ситуации в стране привела к увеличению рождаемости в районе.

Охват детей дошкольным образованием  составляет 49,77 %. Численность детей, стоящих в очереди на получение места в детском саду от 0 до 3 лет – 322 человека, актуального спроса на предоставления мест в ДОУ –нет. В 2012-2013 году сеть дошкольных образовательных учреждений пополнилась  группой предшкольной подготовки в МОБУ Ушумунской СОШ.

  Таким образом, в системе образования района  созданы условия для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования  и науки» в части достижения доступности дошкольного образования  для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Охват дошкольным образованием детей 5-6,5  лет составляет 99%. Это обеспечено целенаправленным внеочередным приемом детей старшего дошкольного в детские сады для успешной подготовки их к школьному обучению.

С 1 сентября 2012 г. в  районе действует программа «Электронная очередь», которая позволяет  в режиме онлайн  записаться в детский сад, отслеживать движение очерёдности.

Значительное внимание уделяется повышению качества дошкольного образования. Одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования становится повышение качества образования детей, обеспечение соответствия результатов образовательного процесса в детских садах требованиям, предъявляемым к первокласснику школой.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 112 педагогов из них: 12 заведующих, 1 заместитель директора по дошкольному образованию, 1 заместитель заведующей по ВМР, 2 старших  воспитателя,  3 инструктора  по физической культуре, 10 музыкальных руководителей, 2 логопеда, 2 психолога, 1 инструктор по плаванию, 1 педагог  дополнительного образования, 77 воспитателей.

Высшее образование имеют 14 педагогов, средне - специальное – 92 педагога, 6 педагогов имеют среднее образование. Средний возраст педагогов 48 лет.

Первую категорию имеют 33 педагога, вторую 44,  без категории 35 педагогов. Категорийность составляет  38 %. В  настоящее время наблюдается снижения уровня категорийности педагогических работников. Вместе с тем в детские сады района требуются следующие специалисты: 2 музыкальных руководителя, 3 логопеда, 2 психолога, 2 инструктора по физическому воспитанию.

Работники дошкольных образовательных учреждений осуществили к 01.01.2015 году важную задачу по внедрению федеральных государственных стандартов, включающий следующие мероприятия: систематизацию программного обеспечения реализуемых программ дошкольного образования, организацию курсов повышения квалификации  для педагогических работников, обеспечение методического руководства  процессом разработки (коррекции) образовательных программ дошкольных учреждений, диагностические исследования.

Демографические процессы в районе  характеризуются стабильной тенденцией к росту детского населения за счет естественного и миграционного прироста. Сравнительный анализ количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях района за последние четыре года позволяет сделать вывод о том, что средняя школа ощущает демографический спад 90-х годов, а начальная и основная школа - демографический подъём 2000 –х, т.к. количество выпускников школ  значительно  уступает количеству первоклассников. В 2015-2016 учебном году  в районе наметилась тенденция к снижению количества обучающихся в школах района.

              В Магдагачинском районе  в этом учебном году   38 детей-инвалидов (от 0 до 18 лет):

6  детей в возрасте от 3 до 7 лет посещают ДОУ;

20 в возрасте от 7 до 18 лет, из них 7 обучаются  в общеобразовательных классах, 13 - на дому.

В рамках реализации   приоритетного национального проекта «Образование»  для формирования доступной безбарьерной среды в 2012 году 8 детей-инвалидов района  включены в проект дистанционного образования (61 % от общего числа детей-инвалидов, обучающихся на дому). Из детей-инвалидов, обучающихся на дому, 4 получают образование с использованием информационных технологий.

В районе осуществляется поэтапная реализация мероприятий «Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием» в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Значимым показателем качества  работы общеобразовательных учреждений являются  образовательные достижения обучающихся. Успеваемость обучающихся общеобразовательных учреждений в 2014-2015 учебном году по району составила 99%., что выше показателя  2013-2014 учебного года на 2 %. По сравнению с 2013-2014 учебным годом остается стабильной успеваемость в МОБУ Магдагачинской СОШ №1, Сивакской СОШ, Тыгдинской СОШ, МОКУ Чалганской, Кузнецовской, Толбузинской ООШ.

              Качество знаний повысилось на 3,8% и составило 43,5 %. По сравнению с прошлым учебным годом повысилось качество  знаний обучающихся МОБУ Магдагачинской СОШ №1, МОБУ Ушумунской СОШ, МОБУ Тыгдинской СОШ, МОБУ Дактуйской СОШ. Следует также отметить, что качество знаний обучающихся 1 ступени повысилось во всех ОУ. По – прежнему низкое качество знаний показывают обучающиеся 3 ступени.

Совершенствуется структура и содержание  общего образования. Проведены мероприятия по обеспечению готовности системы образования района  к внедрению  новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), начато их введение. В 2015-2016  учебном году по ФГОС  второго поколения  занимаются учащиеся 1-5 классов  всех общеобразовательных учреждений района, в режиме эксперимента- ученики 7 классов МОБУ Магдагачинской СОШ №1, МОБУ Ушумунской СОШ, 8,9 класс МОБУ Черняевской СОШ, 8 класс МОБУ Сивакской  СОШ реализуют  ФГОС основной школы.

Значительная работа проведена по формированию информационной среды. Все общеобразовательные учреждения района имеют доступ к образовательным ресурсам  сети Интернет, имеют сайты, соответствующие всем требованиям и нормам, активно работают   на портале «Дневник.ru», «Электронная очередь в ДОУ», «Электронная запись в 1 класс».

Созданы условия для дистанционного обучения.  МОБУ Магдагачинская СОШ №2   функционируют как ресурсный центр по дистанционному обучению, направленному на достижение стратегических задач модернизации: обеспечения качества образования и его доступности независимо от места жительства обучаемых.  В дистанционном режиме ведётся преподавание английского языка в МОКУ Толбузинской ООШ, МОКУ Кузнецовской ООШ.

Предпринимаются  меры для улучшения условий труда педагогических работников, укрепления имиджа профессии.

В образовательных учреждениях района работает 270 педагогических работников, из них

- 28 руководителей,

- 239 педагогических работников( из них 228 учителей) .

Наибольшее количество- 66 – учителя начальных классов, русский язык преподают 23 педагога, математику- 20, географию- биологию- 14,  английский язык- 14 учителей, физическую культуру- 20 педагогов.

Из 270 педагогических работников-18 мужчин.

В 2014\15  высшее образование  имеют 73% педагогических работников района, среднее специальное – 27%, причём количество учителей с высшим образованием снижается.

Высшая категория- 20 чел.(7.3%)

1 категория- 117 чел (43%);

2 категория -61 чел. (22 %)

Без категории-  75 чел (27 %)

С сентября 2012 года заработная плата не только учителей, но и всех педагогических работников общеобразовательных учреждений достигла уровня средней заработной платы в Амурской  области. Важной задачей остается сохранение этого уровня. В 100% муниципальных общеобразовательных учреждений введена новая система оплаты труда, ориентированная на достижение качественных результатов профессиональной деятельности.

При решении проблемы обеспечения образовательных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами необходимо предусматривать  возможность предоставления молодым специалистам жилья. Заключение контрактов на целевую подготовку. С целью закрепления молодых специалистов в образовательных учреждениях района  предусмотрены дополнительные надбавки к заработной плате, социальные выплаты.

В условиях осуществляемой модернизации системы образования решаются задачи по созданию условий для  личностного роста каждого педагогического работника,  в том числе через участие в различных  конкурсах, позволяющих демонстрировать профессиональное мастерство.

В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения. Растет внимание к возможностям этой сферы в социализации подрастающего поколения. В Магдагачинской районе сфера дополнительного образования представлена школьными объединениями  дополнительного образования, учреждениями культуры.

Услуги дополнительного образования  в настоящее время предоставляются для 82 % детей в возрасте от 5 до 18 лет (среднероссийский показатель – 75%). В работу секций и кружков  вовлечены дети группы риска, состоящие на учете в ПДН (11 чел.), на внутришкольном учете (ВШК- 26 чел.).

Одним из ключевых и перспективных направлений системы воспитания и  дополнительного образования остается поддержка и развитие одаренных детей. В области сложился определенный подход к работе с такими детьми.  Школьники района и имеют возможность продемонстрировать свои достижения не только на  муниципальном , региональном, но и всероссийском  уровне. Анализ показывает рост не только количества участников  конкурсов, олимпиад, конференций, но  и качества  представленных работ.

Статистика результативности 2014-2015 учебном году.

Занятые места

район.

область

всероссийский

I место

11

1

35

II место

37

1

22

III место

40

2

19

всего

88

4

76

Уже в течение нескольких лет осуществляется    поддержка талантливой молодежи через премии главы района «Образование. Творчество. Спорт».

В развитии общего и дополнительного  образования детей существует ряд проблем.

Достаточно медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля учителей  школ в возрасте до 30 лет составляет 14 % (в среднем по России – 13,0%). Снижается престиж профессии педагога.

Развитие системы сопровождения детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) значительно уступает центральным регионам страны.

Ухудшается качество знаний выпускников:  анализ качественной характеристики распределения набранных баллов по результатам ЕГЭ показал, что выпускники МОБУ Сивакской СОШ, Черняевской СОШ, Магдагачинских СОШ №2,3 едва преодолели минимальный порог по русскому языку и математике в 2014/2015 учебном году.

Зачастую  школьники не имеют возможности выбора программы профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями: доля выпускников 11 классов, обучающихся в классах с профильным изучением отдельных предметов (в общей численности выпускников 11 классов), составляет в районе  36,6 %.

Негативные тенденции в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия) свидетельствуют о слабом участии образования в решении задач воспитания, формирования гражданских установок.

Материально-техническое состояние общеобразовательных учреждений, по-прежнему,   не отвечает современным требованиям (в 2014 году  количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составляло 8 единиц).

7.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования  в соответствии с изменившимися потребностями населения.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, опережающее обновление программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, социальным наукам;

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;

внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования и социализации детей;

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3);

существенное повышение масштаба и эффективности использования ресурсов неформального (за рамками организаций дополнительного образования детей) и информального образования (медиасфера, сеть Интернет).

Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования с целью повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей.

В общем образовании приоритетом является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района современных условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации муниципальных  программ формирования эффективных территориальных сетей образования и социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию организаций различной ведомственной принадлежности, развитие системы дистанционного обучения.

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов).

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации. Организация бесплатного двухразового питания обучающимся  с ОВЗ, посещающим ОУ. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к   объектам и услугам в сфере   образования.

Стратегическим приоритетом государственной политики выступает формирование механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам.

Параллельно введению федеральных государственных образовательных стандартов необходимо продолжить работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ – ресурсных центров и их сетей. Особое внимание должно быть уделено, с одной стороны, обновлению содержания и методов обучения в областях низкой конкурентоспособности российской школы (технология, иностранные языки, социальные науки), с другой стороны - поддержке областей потенциального лидерства (математическое образование, обучение чтению).

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения.

В государственной политике в сфере общего образования и дополнительного образования детей до 2025 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования детей, современные программы социализации детей в каникулярный период.

Необходимо преодолеть существующее отставание в масштабе сектора сопровождения раннего развития детей и поддержки семейного воспитания (центры диагностики и консультирования, информационно-просветительские сервисы для родителей детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, и др.).

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень развития дистанционного образования, распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов).

Целью подпрограммы 1 является развитие инфраструктуры и организациионно-экономических механизмов, обеспечивающих  доступность услуг дошкольного, общего,  дополнительного образования детей, современное качество  учебных результатов  и социализации.

Задачи подпрограммы 1:

формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной грамотности;

совершенствование муниципальной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

7.3. Описание системы основных мероприятий подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»  содержит  основные мероприятия, направленные на обеспечение реализации государственных заданий муниципальными образовательными организациями общего и дополнительного образования детей, реализацию приоритетов государственной политики в Амурской области и Магдагачинском районе.

Основное мероприятие 1. подпрограммы 1

Основное мероприятие 1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в   Магдагачинском районе в сфере дошкольного образования.

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного мероприятия предполагается обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного общего образования. 

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы меры по формированию современной качественной предметно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях.

Реализация основного мероприятия 1.1 направлена на достижение:

а) целевого показателя Программы:

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);

б) показателей подпрограммы 1:

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей соответствующего возраста составит 40 %;

доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет составит100 %;

будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные услуги;

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в Амурской области;

в 100 процентах дошкольных образовательных организаций будет внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;

вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению программ начального общего образования.

Основное мероприятие 1.2 подпрограммы 1

Основное мероприятие 2. «Развитие кадрового потенциала  системы дошкольного, общего и  дополнительного образования» направлено на повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии.

Основное мероприятие 1.3 направлено на решение следующей задачи:

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

В рамках данного мероприятия будет продолжена работа по организации  муниципальных  мероприятий, в том числе конкурсных  по выявлению и поддержке лучших работников образования, продвижению передовых идей и проектов:

муниципальный  этап конкурса «Учитель года», участие победителя во областном конкурсе и семинаре для участников конкурса;

конкурсы работников образовательных учреждений;

августовская педагогическая конференция;

поддержка молодых специалистов ( выплата подъёмных, приобретение жилья);

доплата  к стипендии студентам, обучающимся по целевому набору;

премия Главы района лучшим педагогами, внедряющим инновационные методы работы;

участие в мероприятиях: семинарах, творческих лабораториях, пед.чтениях областного уровня;

Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевых показателей подпрограммы 1:

удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области).

Результаты реализации данного основного мероприятия:

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций к 2025 году составит  26,0%.

Основное мероприятие 3 подпрограммы 1

Основное мероприятие 3 «Модернизация муниципальной  системы дошкольного образования» направлено на обеспечение мер по реализации приоритетов государственной политики в Магдагачинском районе в сфере дошкольного образования.

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования в рамках данного мероприятия предполагается:

приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях;

софинансирование капитального  ремонта зданий организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги:

- 2016 г.- МОБУ Гонжинской СОШ (ремонт системы отопления);

- 2017 г.-  МОБУ Гонжинская СОШ (замена линолеума в группе здания дошкольной группы);

- замена пожарной сигнализации МДОАУ детского сада «Сказка» п. Магдагачи по адресу К. Маркса, 11 Б

-2018 г.-  МОБУ Гонжинская СОШ  (замена  оконных блоков на энергосберегающие в здании дошкольной группы); ремонт группы в здании МДОАУ детского сада «Сказка»;

- 2019 г.- МОБУ Дактуйская СОШ ( ремонт крыши здания дошкольной группы); ремонт фасада здания МДОАУ детского сада «Сказка» по адресу к. Маркса 11Б;

- 2020 г.- МОБУ   Кузнецовская СОШ ( ремонт  кровли здания дошкольной группы),    

- 2021 г.- МДОАУ д/с  «Сказка » п. Магдагачи ( кровля здания. расположенного по адресу К. Маркса, 7);

текущий ремонт зданий организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги;

развитие иных форм предоставления дошкольного образования( семейная группа).

Реализация основного мероприятия 1.3 направлена на достижение:

а) целевого показателя Программы:

доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе);

б) показателей подпрограммы 1:

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе).

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

общее число вновь созданных к 2021 году мест в дошкольных образовательных организациях составит 190 ед.

Основное мероприятие 4. подпрограммы 1

Основное мероприятие  4. «Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.

Основное мероприятие 1.4 предусматривает:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего образования :приобретение  орг. техники, пособий и др.;

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию, независимо от места жительства и социально-экономического статуса, состояния здоровья через выявление  лучших педагогических практик: 

конкурс «Лучшее образовательное учреждение»;

районный смотр-конкурс образовательных учреждений  на лучший школьный двор и учебно- опытный участок;

Реализация основного мероприятия 1.4. направлена на достижение целевых показателей:

а) Программы:

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

б) подпрограммы 1:

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;

удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области);

удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, составит 99,4%;

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет;

будут созданы областной  банк лучших практик (образовательных программ и технологий) общего образования и система инновационных площадок (образовательные организации и их сети), апробирующая и распространяющая эффективные модели обновления содержания образования;

будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, работающими в разных социальных контекстах;

все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку;

заработная плата педагогических работников достигнет не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике Амурской области;

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в вузе;

Предусматривает также поддержку на конкурсной основе в виде грантов инновационным общеобразовательным организациям (организаций, ориентированных  на обновление, творчество, саморазвитие), к числу которых  могут быть отнесены:

общеобразовательные организации с устойчивой и системной инновационной деятельностью;

экспериментальные и опытно-экспериментальные школы, в той или иной степени сконструировавшие или воспринявшие и отрабатывающие новые модели (проекты, системы) образовательной деятельности, либо ведущие опытную деятельность в одном или нескольких направлениях;

поисковые школы с выраженным инновационным потенциалом, стремлением к обновлению, поиском путей «обретения собственного лица».

Реализация основного мероприятия 1.6 направлена на достижение целевых показателей:

а) Программы:

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

б) подпрограммы 1:

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;

удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

доля общеобразовательных организаций, осуществляющих   инновационную деятельность, в общем числе общеобразовательных учреждений составит -25%;

инновационная деятельность общеобразовательных организаций  позитивно отразится на качестве образовательных результатов обучающихся;

созданные в ходе инновационной деятельности лучшие разработки с обоснованными результатами исследований о социальных эффектах от внедрения инноваций в образовательную практику, с подготовленными рекомендациями по использованию материалов в образовательном процессе будут тиражированы в образовательное пространство области;

представители широкой общественности познакомятся с достижениями педагогов общеобразовательных учреждений в области инновационной педагогической деятельности, а в случае общественного обсуждения материалов - принять участие в их экспертной оценке;

появятся условия для стимулирования педагогических работников, способных эффективно развивать научно-практическое знание,  создавать новые или усовершенствованные технологии, способствующие развитию системы образования.

Основное мероприятие 1.5 подпрограммы 1

Основное мероприятие 5. « Модернизация муниципальных систем общего образования»  направлено на обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего образования.

Основное мероприятие 5 предусматривает следующие основные направления:

приобретение оборудования;  

пополнение фондов школьных библиотек;

развитие школьной инфраструктуры;

повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;

модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов;

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования;

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений:

2016 г. - МОКУ Чалганская ООШ ( ремонт входной группы и спортивного зала);

-  МОБУ  Ушумунская СОШ  ( замена электропроводки проводки);

- МОУ Магдагачинская СОШ №1 (замена кровли основного здания)

2017 г. - МОБУ Сивакская СОШ ( замена полов в коридорах и спортзале).

-  МОБУ Ушумунская СОШ (замена оконных блоков);

           - МОКУ Гудачинская ООШ (установка оконных блоков);

2018 г. - МОКУ Чалганская ООШ ( ремонт системы отопления);

2019 г. – МОБУ Черняевская СОШ (ремонт кровли); МОКУ Чалганская ООШ (замена проводки)

2020 г. МОБУ Магдагачинская СОШ №2 (ремонт кровли в столовой и спортивном зале, установка оконных блоков);

2021г. – МОБУ Сивакская СОШ (замена оконных блоков, системы отопления);

2022 г. – МОБУ Гонжинская СОШ (ремонт кровли, замена оконных блоков);

2023 г. – МОКУ Чалганская ООШ, МОКУ Гудачинская ООШ (замена оконных блоков);

2024 г. – МОБУ Тыгдинская СОШ (замена оконных блоков)

2025 г.- МОБУ Ушумунская СОШ (замена оконных блоков)

Возможны другие направления модернизации в случае предоставления бюджету района средств областного  бюджета на их реализацию.

Реализация основного мероприятия 1.5 направлена на достижение целевых показателей:

а) Программы:

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;

б) подпрограммы 1:

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;

удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций (дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области, общего образования - к средней заработной плате в Амурской области);

доля государственных муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве   муниципальных  общеобразовательных учреждений;

доля обучающихся в государственных муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую    смену, в общей численности обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях;

доля  муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования.

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

во всех муниципальных общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет;

заработная плата педагогических работников общего образования достигнет не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике Амурской области;

будет обеспечено широкое внедрение в образовательных организациях энергосберегающих технологий и оборудования, мероприятий по техническому перевооружению и модернизации систем энергопотребления образовательных организаций с целью повышения энергобезопасности и снижения коммунальных платежей при обеспечении необходимых санитарных норм проведения учебного процесса.

Основное мероприятие 6. подпрограммы 1

Основное мероприятие 6. «Выявление и поддержка одаренных детей» направлено на создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению как важного условия повышения качества человеческого капитала области и страны.

В рамках основного мероприятия 1.7 будет продолжено методическое и информационное сопровождение традиционных муниципальных мероприятий, связанных с поддержкой талантливых детей, в том числе:

организация и проведение  муниципального этапа,  и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;

участие  одарённых школьников в  профильных сменах, творческих, спортивных форумах, конференциях, слётах   регионального и всероссийского уровней;

проведение районных конкурсов, фестивалей, телекоммуникационных проектов;

участие в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях различной направленности.

Поощрение денежной премией талантливой молодёжи.

Наряду с поддержкой интеллектуально одаренных детей будет развиваться система выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в творческой (художественной, музыкальной), социальной, научно-технической, спортивно-технической областях.

Реализация основного мероприятия 1.7 направлена на достижение целевых показателей подпрограммы 1:

удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет).

В результате реализации данного основного мероприятия не менее 50%  обучающихся по программам общего образования будут  участвовать  в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования.

Основное мероприятие 7. подпрограммы 1

Основное мероприятие 7. «Обеспечение  пожарной и антитеррористической  безопасности  образовательных организаций»    направлено на создание в муниципальных образовательных организациях  дошкольного, общего  и дополнительного образования детей   условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, санитарным нормам и правилам. 

Основное мероприятие 1.9 направлено на  решение следующей задачи:

создание современной  безопасной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей.

В рамках основного мероприятия 1.9 предусматривается:

оборудование  и ремонт систем оповещения  людей о пожаре  и управления эвакуацией;

установка систем видеонаблюдения;

обработка деревянных конструкций огнезащитным составом ;

мероприятия по  оснащению образовательных организаций приборами учёта тепловой энергии и водопотребления.

Реализация основного мероприятия 1.9 направлена на достижение целевых показателей:

а) Программы:

удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся;

б) подпрограммы 1:

доля государственных муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве   муниципальных  общеобразовательных учреждений;

В результате реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

во всех муниципальных общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

всем школьникам будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями,

будет обеспечено широкое внедрение в образовательных организациях энергосберегающих технологий и оборудования, мероприятий по техническому перевооружению и модернизации систем энергопотребления образовательных организаций с целью повышения энергобезопасности и снижения коммунальных платежей при обеспечении необходимых санитарных норм проведения учебного процесса.

Основное мероприятие 12. подпрограммы 1

Основное мероприятие 12. подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей направлено на решение следующих задачи:

обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

В рамках основного мероприятия 12 предусматривается:

внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

7.4. Планируемые показатели эффективности реализации

и непосредственные результаты подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1  муниципальные образовательные организации района будут обеспечивать  и предоставлять ответственному исполнителю Программы- отделу образования администрации Магдагачинского района информацию о достижении значений следующих показателей эффективности реализации подпрограммы 1:

показатель 1.1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста» (Впрр), рассчитывается по формуле:

Чпрр – численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития;

Чо – численность детей в возрасте от 0 до 3 лет;

показатель 1.2  «Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)» (ДПО), рассчитывается по формуле: 

До – численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;

Дв – численность детей области в возрасте 3-7 лет по данным Росстата;

Дш – численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе;

показатель 1.3 «Доля  муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных  общеобразовательных учреждений» (Дсто), рассчитывается по формуле:

Чсто – число  муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения;

Чоу – число  муниципальных  общеобразовательных учреждений;

показатель 1.4 «Доля обучающихся в  муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую    смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» (Дсм), рассчитывается по формуле:

Чсм – численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену;

Чо – численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

показатель 1.5 «Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных  муниципальных образовательных учреждений» (Дкап), рассчитывается по формуле:

Чкап – число муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;

Чо – число муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей;

показатель 1.6  «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения» (Вдот), рассчитывается по формуле:

Чдот – численность детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий;

Чоу – численность детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения;

показатель 1.7  «Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)» (Вддо), рассчитывается по формуле:

Чддо – численность детей, получающих услуги дополнительного образования;

Чо – численности детей в возрасте 5 - 18 лет;

показатель 1.8  «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» (Вуч), рассчитывается по формуле:

Чуч – численность учителей в возрасте до 30 лет;

              Чо – численность учителей общеобразовательных организаций;

показатель 1.9  «Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей» (Впкв), рассчитывается по формуле:

Чпкв – численность руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку;

Чо – численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

показатель 1.10 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании Амурской области (ЗПД), общего образования – к средней заработной плате в Амурской области» (ЗПО), рассчитывается по формулам:

СЗПдо – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных  образовательных организаций дошкольного образования

СЗПобл – средняя заработная плата в общем образовании Амурской области;

СЗПоо – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования;

СЗПобл – средняя заработная плата в Амурской области;

показатель 1.11 «Отношение среднемесячной  заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате работников, занятых в сфере экономики области (ЗПУ), рассчитывается по формуле:

СЗПдоп – среднемесячная  заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей;

СЗПэк – средняя заработная плата работников, занятых в сфере экономики области;

показатель 1.12  «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» (Вок), рассчитывается по формуле:

Чок – численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

Чо – численность обучающихся по программам общего образования.

В рамках подпрограммы 1 будут обеспечены следующие результаты:

до 40,0% увеличится удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста;

100,0% детей 5 – 7 лет будет обеспечена доступность предшкольного образования;

100,0%  муниципальных общеобразовательных учреждений будут  соответствовать современным требованиям обучения;

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях не будет превышать 5%

доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности названных муниципальных образовательных учреждений уменьшится до 9,6%;

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма  обучения, составит 100%;

75% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено программами дополнительного образования;

до 26,0% увеличится удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;

удельный вес численности руководителей  муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей составит 98,0%;

среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования составит не менее 100,0% средней заработной платы в общем образовании области, общего и дополнительного образования – 100,0% средней заработной платы в Амурской области;

удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 50,0%.

Система плановых показателей реализации подпрограммы 1 отражена в составе приложения 1 к Программе.

VIII. Подпрограмма 2  «Развитие системы защиты прав детей»

Паспорт подпрограммы

11.

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты прав детей» муниципальной программы «Развитие образования Магдагачинского района на 2016 – 2025 годы»

22.

Координатор подпрограммы

Отдел образования администрации Магдагачинского района

33.

Участники подпрограммы

Отдел образования администрации Магдагачинского района, образовательные учреждения района, отдел молодёжной политики , культуры и спорта Магдагачинского района

44.

Цель подпрограммы

Совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.

55.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.

2. Повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.

66.

Сроки реализации  подпрограммы                           

2016 – 2025 годы

77.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  – 27678,4 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 1443,5  тыс. рублей;

2017 год – 3064,4  тыс. рублей;

2018 год – 2933,4 тыс. рублей;

2019 год – 2971,8 тыс. рублей;

2020 год – 1459,6 тыс. рублей;

2021 год – 2252,8 тыс. рублей;

2022 год – 2252,8 тыс. рублей;

2022 год – 1300,2 тыс. рублей;

2024 год – 5000,0 тыс. рублей;

2025 год – 5000,0 тыс. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета – 4466,4 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 1796,1  тыс. рублей;

2018 год – 1779,0 тыс. рублей;

2019 год – 1995,8 тыс. рублей;

2020 год – 674,5 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 23212,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 1443,5  тыс. рублей;

2017 год – 1268,3  тыс. рублей;

2018 год – 2933,4 тыс. рублей;

2019 год – 976,0 тыс. рублей;

2020 год – 785,1 тыс. рублей;

2021 год – 2252,8 тыс. рублей;

2022 год – 2252,8 тыс. рублей;

2023 год – 1300,2 тыс. рублей;

2024 год – 5000 тыс. рублей;

2025 год – 5000 тыс. рублей;

88.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы                           

1. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста до 95%

8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями деятельности в сфере защиты прав детей в рамках данной подпрограммы определены следующие:

оздоровление детей и молодежи;

Важной составляющей государственной политики в сфере образования является защита прав детей и молодежи на отдых и оздоровление.

Летом    2015 года   была организована работа   16 лагерей с дневным пребыванием на базе  11  учреждений образования с общим охватом   461 чел. Из них 6 лагерей  с трехразовым питанием и организацией дневного сна и  8 пришкольных лагерей с двухразовым питанием, работал     летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  «Витаминка» (для детей  3-ей группы  здоровья с хроническими  патологиями) на базе Магдагачинской  СОШ  № 1.

        В 2015 году   496  детей и подростков (в прошлом  326  чел.)   отдохнуло в  загородных лагерях, 9 подростков провели  свои летние каникулы в Федеральных и Всероссийских детских  центрах «Жемчужина  России»,  «Океан» и «Орленок».

       Массовой  и малозатратной   формой  организации  работы в микрорайонах  по-прежнему,  остаются  летние  открытые досуговые  площадки.    На базе 4-х школ (Магдагачинской  СОШ № 2,   Магдагачинской СОШ № 3,  Тыгдинской  СОШ и Толбузинской ООШ)  действовали  социальные  площадки с 2-х разовым питанием и  одна   дворовая  разновозрастная площадка. В июле  и августе 2015 года  на базе трех учреждений культуры района были  открыты еще 6 социальных площадок за счет средств  районной оздоровительной кампании  и средств муниципальных образований с.Тыгда, п.Сиваки  и п.Ушумун, с общим охватом 490 чел.(  в 2014г. – 8 площадок  в них 270 человек). Для обеспечения  отдыха и оздоровления максимального количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малообеспеченных семей организованы  в течение  лета разновозрастные отряды,  которых  до конца   лета отдохнули  более 200  несовершеннолетних.

     В  областных профильных экологических, военно-спортивных, профессиональных (практика на Свободненской  детской железной дороге), краеведческих  сменах таких, как  «Наш край земля казачья», «Зеленая республика», «Рубеж – 2015», «Юный железнодорожник», районной профильной смене (палаточном лагере) - «Горизонт -2» и другие,  повышали свой интеллектуальный и творческий уровень, получали навыки, которые могли бы пригодиться в жизни – 206 подростков. Кроме этого, в разнообразных  многодневных походах, школьных  турслетах, турпоездках  за пределы области  было охвачено  574 детей и  подростков.

         Итого в  различных формах организации отдыха и оздоровления детей было занято –  2593 человек, что составляет  93 %  ( всего детей  в возрасте  6-16 лет -  2788 ), в прошлом году   2510, что составляло 91 % от общего числа детей - 2784.

         В период школьных каникул в 2015 году в целях сокращения правонарушений, безнадзорности, приобретения профессиональных и трудовых навыков несовершеннолетних,  при содействии ГУ Амурской области центра занятости населения Магдагачинского района летний  период 2015 года было трудоустроено 184 подростка  по 16 заключенным договорам. В числе трудоустроенных - 7 подростков, состоящих  на учете в КДН и ЗП, ОВД. Кроме того, в числе трудоустроенных подростков – 157 человек, дети   группы «риска», находящихся в трудной жизненной ситуации. 

       Всем несовершеннолетним подросткам (трудоустроенным  на временных  рабочих местах)  была выплачена заработная плата - вознаграждение на общую сумму  617474 рублей – районный  бюджет,  бюджеты муниципальных поселений   и  материальная поддержка  Центра занятости населения в размере по 1500 рублей  на общую сумму 179254 рубля.

   В овощеводческих и полеводческих звеньях и бригадах Дактуйской, Ушумунской школ  уменьшилось количество несовершеннолетних, занятых производственным трудом, но увеличилось количество детей проходивших летнюю производственную практику на учебно- опытных участках школ района (в 2013 году -1063человек, в 2012 -675). 

        В течение лета работали  традиционные   школьные ремонтные бригады и трудовые лагеря для старшеклассников, лагеря труда и отдыха (ЛТО)   и бригады по благоустройству школьных дворов и поселков на базе общеобразовательных учреждений района (ТОС - трудовые объединения старшеклассников), где для 214 подростков (больше на 76 чел.  по сравнению с прошлым годом) была организована занятость и питание на сумму 28039260  рублей (местный бюджет).

    Итого  различными  массовыми   формами  занятости и трудоустройства было охвачено 612  подростков, в возрасте 14-16 лет  (что составляет  96 %  от общего числа детей 637 чел.),  в прошлом году  671 детей , что составляло 99 %  от  675 подростков – 14-16 лет.  

     Бюджет летней оздоровительной кампании, включающий источники финансирования федерального, областного и муниципального уровней, а также  средства организаций, предприятий и родителей, составил в 2015 году  10345,7 тыс.  рублей (одиннадцать  млн. семьсот четырнадцать тысяч  восемьдесят пять рублей).

       Вся проводимая работа отделом и учреждениями образования    позволила качественно провести летнюю оздоровительную кампанию и реализовать право ребенка на отдых, восстановление, оздоровление и образование в период летних каникул:

  - Увеличилось количество   профильных смен и учащихся в них;

  - Более качественно  реализованы проекты и  программы,  экономнее расходованы средства;

- Больше несовершеннолетних подростков трудоустроены на временные рабочие места в летний период.

          Анализ летней оздоровительной кампании 2015 года показал не только положительные результаты, но и проблемы:

  -  Недостаточное внимание уделяется   организации любых форм занятости, отдыха, оздоровления  детей-инвалидов, детей  «группы риска», отсюда  малый охват детей данной категории организованным отдыхом и занятостью;

-   Высокая стоимость   путевок в загородные ДОЛ, делает  недоступным для большинства детей и родителей  оздоровление в каникулярный период;

-  Слабо используется потенциал учреждений культуры и спорта, молодежных общественных объединений в проведении летней оздоровительной кампании;

8.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы 2, цели и задачи.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Магдагачинском районе является одним из основных направлений государственной  политики, непременным её атрибутом в отношении детей.

Федеральный закон от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» поставил в один ряд и увязал друг с другом вопросы детского отдыха и укрепления здоровья детей и подростков, образования, воспитания и развития детей, которые являются системообразующими в реализации государственной политики в отношении подрастающего поколения. Приоритетом  настоящей  подпрограммы является защита прав детей на отдых и оздоровление,

Целью подпрограммы 2 является совершенствование деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.

Задачи подпрограммы 2:

обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время;

повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей, в том числе за счет улучшения инфраструктуры   оздоровительных лагерей;

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2

В рамках основного мероприятия 1 в  направлении расходов 1« Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» будут осуществлены  полномочия по защите прав детей на отдых и оздоровление, в том числе  частичная оплата  стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря для детей,  работающих граждан за счет средств  муниципального бюджета .

Основное мероприятие 2.1 направлено на решение следующей задачи:

обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.

Основное мероприятие 2.1 направлено на достижение следующего показателя подпрограммы 2: доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста.

В результате реализации основного мероприятия:

частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время к 2025 году будет предоставлена 29,4% несовершеннолетних от общего количества детей школьного возраста.

В рамках основного мероприятия 1. направления расходов 2. «Мероприятия по проведению оздоровительной компании» будут осуществлены  полномочия по защите прав детей на отдых и оздоровление, в том числе  на участие одаренных детей, детей-сирот в районных и  областных профильных оздоровительных сменах.

Основное мероприятие 1 направлено на решение следующей задачи:

обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время.

Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующего показателя подпрограммы 2: доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста.

В результате реализации основного мероприятия количество одаренных детей, вовлеченных в профильные смены, к 2025 году составит 1500  чел.

Будут осуществлены  полномочия по защите прав детей на отдых и оздоровление  детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  детей-сирот.

Основное мероприятие 1 направлено на решение следующих задач:

обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время;

реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации.

Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующего показателя подпрограммы 2: доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста.

В результате реализации основного мероприятия:

ежегодно, будут оздоравливаться не менее 54% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от общего числа детей данной категории);

удельный вес оздоровленных к 2025 году детей-сирот, обучающихся в государственных учреждениях образования,  составит 75%  от общего числа детей данной категории;

Также в рамках данного мероприятия   будут осуществлены:

работы по  поддержке  деятельности детских и молодёжных  объединений , реализующих программы трудовой занятости  детей и подростков  в рамках летней оздоровительной кампании;

Основное мероприятие 1 направлено на решение следующих задач:

обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время;

повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей;

Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей подпрограммы 2:

доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста;

количество  программ отдыха и оздоровления, реализуемых в муниципальных учреждениях образования

В результате реализации данного основного мероприятия:

будет обеспечена возможность ежегодного отдыха не менее 200 детей на территории оздоровительного лагеря;

количество  программ отдыха и оздоровления, реализуемых в муниципальных учреждениях образования достигнет 20 единиц.

будут обеспечены защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  условия для их социальной адаптации.

8.4. Планируемые показатели эффективности реализации

и непосредственные результаты подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 исполнители ее мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю Программы информацию о значениях следующих целевых показателей:

показатель 2.1 «Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста» (Дозд), рассчитывается по формуле:

Чозд – численность детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению;

Чо – численность детей школьного возраста;

Достижение значений показателей обеспечивает достижение заявленных результатов подпрограммы 2.

В рамках подпрограммы 2 будут достигнуты следующие результаты:

доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, увеличится от общего количества детей школьного возраста до 95%;

Система плановых показателей реализации подпрограммы 2 отражена в составе приложения 1 к Программе.

IХ. Подпрограмма 3

«Вовлечение    молодежи  в социальную практику»

Паспорт подпрограммы

1

Наименование подпрограммы

Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной  программы «Развитие образования Магдагачинского района на 2016 – 2025 годы»

2

Координатор подпрограммы

Отдел образования администрации Магдагачинского района

3

Участники подпрограммы

Отдел образования администрации Магдагачинского района, образовательные учреждения района, отдел молодёжной политики , культуры и спорта Магдагачинского района

4

Цель подпрограммы

Формирование эффективной системы, обеспечивающей  социализацию и самореализацию молодежи, развитие её потенциала

5

Задачи подпрограммы

1. Создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи.

2. Вовлечение молодежи в общественную деятельность.

3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

4. Формирование у молодежи российской идентичности, профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде.

5. Реализация мер, направленных на популяризацию научной деятельности в молодежной среде.

6

Сроки реализации  подпрограммы                           

2016 – 2025 годы

7

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников     

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы  – 7677,8 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 389,0  тыс. рублей;

2017 год – 526,3  тыс. рублей;

2018 год – 584,8 тыс. рублей;

2019 год – 527,7 тыс. рублей;

2020 год – 535,0 тыс. рублей;

2021 год – 805,0 тыс. рублей;

2022 год  - 805,0 тыс. рублей;

2023 год – 805,0 тыс. рублей;

2024 год – 1350,0 тыс. рублей;

2025 год – 1350,0 тыс. рублей;

из них:

за счет средств районного бюджета – 7677,8 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 389,0  тыс. рублей;

2017 год – 526,3  тыс. рублей;

2018 год – 584,8 тыс. рублей;

2019 год – 527,7 тыс. рублей;

2020 год – 535,0 тыс. рублей;

2021 год – 805,0 тыс. рублей;

2022 год  - 805,0 тыс. рублей;

2023 год – 805,0 тыс. рублей;

2024 год – 1350,0 тыс. рублей;

2025 год – 1350,0 тыс. рублей;

8

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы                 

1. Увеличится удельный вес численности молодых людей от 10 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи с 52 процентов в 2014 году до 52,5 процентов к 2025 году.

2. Увеличится удельный вес численности молодых людей от 10 до 18 лет, участвующих в добровольческой деятельности с 25  процентов в 2014 году до 25,5 процентов к 2025году.

3. Увеличится численность образовательных учреждений района, реализующих проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации с 15 процентов в 2014 году до 65 процентов к 2025году.

4. Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан с 40 процентов в 2014 году до 50 процентов в 2025 году.

5. Увеличится удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве обучающихся в организациях профессионального образования с 30 процентов в 2014 году до 40 процентов в 2025 году

9.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Важнейшим фактором устойчивого развития области и страны, роста благосостояния  граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная государственная молодежная политика, которая рассматривается как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития.

Амурская молодежь, как и ее сверстники по всей России,  обладает тем уровнем  интеллектуальной активности и здоровья,  который выгодно отличает ее от других групп населения.  Молодые амурчане быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни,  обладают широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.

Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала общества:

ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения:  общая заболеваемость подростков за последние годы увеличилась на 20% (общероссийский показатель - 29,4%);

продолжается маргинализация и криминализация молодежной среды, увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушениям, растет число беспризорных подростков;

около одной трети молодых людей не в состоянии успешно адаптироваться к современной экономической ситуации и реализовать свои профессиональные устремления, доля молодежи среди официально зарегистрированных безработных в области составляет 26,5%;

молодые люди не стремятся активно участвовать в бизнесе и предпринимательстве: доля молодых предпринимателей не превышает 2-3 процента от численности всей молодежи области, молодые люди практически не представлены в малом и среднем бизнесе;

происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха;

слабо развивается культура ответственного гражданского поведения, у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления;

снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре населения в связи с негативными демографическими процессами.

На фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста его социальной апатии, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, детской беспризорности и безнадзорности возникает проблема неполной включенности детей и молодежи в жизнь общества. 

Вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», так как молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, что в итоге может привести к замедлению социально-экономического развития области и страны.

В этой связи возникает реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для  развития потенциала молодежи, ее успешной социализации и эффективной самореализации.

9.2. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации подпрограммы, цели, задачи.

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Целью подпрограммы 3 является формирование эффективной системы, обеспечивающей  социализацию и самореализацию молодежи, развитие её потенциала.

Задачи подпрограммы 3:

создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

вовлечение молодежи в общественную деятельность;

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

формирование у молодежи российской идентичности,  профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде;

реализация мер, направленных на популяризацию научной деятельности в молодежной среде;

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия муниципальных органов власти,   муниципальных учреждений, институтов гражданского общества, общественных объединений и молодежных организаций.

9. 3. Описание системы основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 подпрограммы 3

Основное мероприятие 1 «Реализация комплекса мер по вовлечению молодежи в социальную практику» направлено на:

поддержку обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.

Популяризация научной деятельности в молодежной среде.

создание условий для совершенствования общественно-государственной системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей;

совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания;

повышение качества патриотического воспитания в учреждениях   образования района;

проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей России.

комплекса мер по поддержке интеллектуально одаренной молодежи;

инновационных молодежных проектов;

пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения;

развитие массового детского спорта;

выявление  и  поддержку детей и подростков, имеющих особую мотивацию к занятиям физкультурой и спортом;

Основное мероприятие 1. направлено на решение следующих задач:

создание механизмов формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

реализация мер, направленных на популяризацию научной деятельности в молодежной среде.

вовлечение молодежи в общественную деятельность.

реализация мер, направленных на популяризацию научной деятельности в молодежной среде.

реализация мер, направленных на популяризацию физической культуры и спорта среди  детей и подростков.

В рамках основного мероприятия 1 будут проводиться районные мероприятия по основным направлениям реализации государственной молодежной политики, в том числе:

участие молодежи Магдагачинского района в областных и региональных мероприятиях по программе «Наследие»;

районная профильная смена «Я- лидер»:

районная профильная смена «Школа вожатого»;

конкурс   на выявление и поддержку наиболее перспективных команд детей молодёжи в направлении социально- значимой деятельности "Мой край- моё дело";

организация и проведение  муниципальных этапов конкурсов, фестивалей, слетов, форумов, конференций по поощрению и продвижению талантливой молодежи;

Основное мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы 3: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 10 до 18 лет.

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

будет организовано участие подростков   в муниципальных, областных,  межрегиональных и федеральных мероприятиях.

мероприятия  муниципального уровня по развитию деятельности районной детской организации «Амурские ребята»;

конкурс проектов, направленных на развитие волонтерского, тимуровского движения;

конкурс проектов, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

Основное мероприятие направлено на достижение показателей:

а) Программы:

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 10 до 18 лет;

б) подпрограммы 3:

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 10 до 18 лет.

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

будут поддержаны  70 проектов с общим числом участников реализации проектов  не менее 1 тыс. человек.

фестиваль творческих проектов выпускников начальной школы «Храм души»;

конкурс- фестиваль культуры и творчества «Мы- россияне»;

районный военно- спортивный фестиваль, посвящённый Дню защитника Отечества;

участие в профильных сменах областного уровня «Рубеж», «Орлёнок»;

мероприятия в рамках областной акции «Штаб победы», посвящённой памятным датам военной истории России;

Основное мероприятие направлено на достижение показателей:

а) Программы:

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 10 до 18 лет;

б) подпрограммы 3:

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 10 до 18 лет.

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

будет осуществлена поддержка  7 проектов,   10 программ.

Оценка эффективности реализации мероприятия «Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Магдагачинского района» будет  осуществляться на основе обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания.

Результативность реализации мероприятия измеряется степенью готовности и стремлением молодых граждан Магдагачинского района и  Амурской области к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества.

Конечным результатом реализации мероприятия должны стать формирование гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи области, возрастание их социальной и трудовой активности, преодоление экстремистских проявлений, укрепление национальной безопасности.

районные мероприятия в сфере популяризации научной деятельности, участие в областных мероприятиях, в том числе областном фестивале  «Наука в Приамурье», конкурс   исследовательских проектов:

районная НПК «Шаг в науку»;

проведение обучающего семинара «Школа исследователя»;

участие в традиционных областных конференциях «Приамурье- мой край родной», «Моя малая Родина» , «Человек в современном образовательном пространстве», конференция по опытнической и исследовательской работе и др.

Основное мероприятие направлено на достижение показателей:

а) Программы:

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 10 до 18 лет;

б) подпрограммы 3:

удельный вес участников научно-практических конференций в  общем количестве обучающихся в образовательных учреждениях района;

удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 10 до 18 лет.

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

в сфере образования ежегодно будут проводиться научно-практические конференции, фестивали с участием 150 человек;

районные   спортивно- оздоровительные мероприятия   :

весёлые старты для  учащихся  и их семей «Папа, мама, я- спортивная семья»;

муниципальный этап всероссийского проекта «Президентские состязания»;

муниципальный этап всероссийского проекта «Президентские игры»;

областной этап конференции «Физкультура. Спорт. Здоровье- будущее России».

Основное мероприятие направлено на достижение показателей:

а) Программы:

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 10 до 18 лет;

б) подпрограммы 3:

удельный вес участников научно-практических конференций в  общем количестве обучающихся в образовательных учреждениях района;

удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 10 до 18 лет.

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие результаты:

в сфере образования ежегодно будут проводиться спортивно- массовые мероприятия  с участием 250 человек;

9.4.Планируемые показатели эффективности реализации

и непосредственные результаты подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 исполнители мероприятий будут обеспечивать достижение и предоставлять ответственному исполнителю Программы информацию о значениях следующих  целевых показателей:

показатель 3.1 «Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет» (Втм), рассчитывается по формуле:

Чтм – численность молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи;

Чо – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

показатель 3.2  «Удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет» (Вдд), рассчитывается по формуле:

Чдд – численность молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности;

Чо – численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

показатель 3.3 «Удельный вес числа муниципальных образовательных учреждений, реализующих проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе муниципальных учреждений  » (Впрп), рассчитывается по формуле:

Чпрп – число муниципальных учреждений, реализующих проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

Чо – число муниципальных учреждений образования;

показатель 3.4 «Удельный  вес  численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан» (Впв), рассчитывается по формуле:

Чпв – численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;

Чо – численность молодых граждан;

показатель 3.5 «Удельный вес участников спортивно- массовых мероприятий в  общем количестве обучающихся в организациях общего образования» (Внк), рассчитывается по формуле:

Чнк – численность участников спортивно- массовых мероприятий;

Чпо – численность обучающихся в организациях общего образования.

Расчет целевых показателей основывается на статистических данных при проведении мероприятий.

В рамках подпрограммы 3 будут достигнуты следующие результаты:

увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи с 52 процентов в 2014 году до 52,5 процентов к 2025 году;

увеличится удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности с 25 процентов в 2014 году до 25,5 процента к 2025 году;

увеличится численность муниципальных учреждений образования, реализующих программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации с 15 процентов в 2014 году до 65 процентов к 2025 году;

увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан с 40 процентов в 2014 году до 50 процентов в 2025 году;

увеличится удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве обучающихся в организациях профессионального образования с 30 процентов в 2014 году до 40 процентов в 2025 году.

увеличится удельный вес участников спортивно- массовых мероприятий в общем количестве обучающихся  с 10 процентов в 2014 году до 40 процентов в 2025году.

Система плановых показателей реализации подпрограммы 4 отражена в составе приложения 1 к Программе.

Приложение 1 к муниципальной  программе  «Развитие образования Магдагачинского района  на 2016 – 2025 годы»

Статус

Наименование   программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

Коэффициент значимости показателей

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная  программа

Развитие образования Магдагачинского района на 2016 – 2021 годы»

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 1.

Внедрение ФГОС дошкольного общего образования

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

Направление расходов 2.

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

0,00

0,49

0,55

0,06

0,04

0,02

0,00

0,00

0,47

0,47

Направление расходов 3.

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях за счет платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Направление расходов 4.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0,00

0,49

0,43

0,47

0,47

0,48

0,50

0,50

0,50

0,50

Направление расходов 5.

Обеспечение бесплатным   питанием воспитанников ДОУ с ограниченными возможностями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,содержания детей в муниципальных образовательных организациях)

0,00

0,00

0,00

0,46

0,48

0,49

0,49

0,49

0,00

0,00

Направление расходов 7.

Проведение мероприятий по противопожарной и антаттерористической защищенности  муниципальных образовательных организаций

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 1.

мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования

0,45

0,40

0,68

0,62

0,40

0,47

0,47

0,47

0,25

0,25

Направление расходов 2.

Поддержка молодых специалистов

0,55

0,51

0,27

0,25

0,48

0,42

0,42

0,42

0,57

0,57

Направление расходо 3.

Премия Главы района 

0,00

0,09

0,00

0,00

0,08

0,07

0,07

0,07

0,14

0,14

Направление расходов 4.

Доплата к стипендии студентам, обучающимся по целевому набору

0,00

0,01

0,06

0,13

0,04

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

Основное мероприятие 3.

Модернизация муниципальной системы дошкольного образования 

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 1.

Софинансирование капитального  ремонта зданий организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги, Текущий ремонт зданий  организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги

-

0,20

1,00

0,41

0,00

0,00

0,00

1,00

0,94

0,94

Направление расходов 2.

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 г.г.*

-

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,06

0,06

Направление расходов 3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

-

0,00

0,00

0,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 4.

Модернизация региональных систем дошкольного образования

-

0,00

0,00

0,00

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Текущий и капитальный ремонт в рамках модернизации муниципальной системы дошкольного и общего образования)

-

0,00

0,00

0,00

0,59

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.

Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 1.

Внедрение ФГОС начального, основного и среднего общего образования

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 2.

конкурсные мероприятия для образовательных учреждений

0,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 3.

подвоз учащихся к общеоразовательным организациям

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 4.

  обеспечение молоком детей из малообеспеченных детей

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 5.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

0,00

0,26

0,34

0,04

0,02

0,01

0,00

0,00

0,28

0,27

Направление расходов 6.

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 7.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0,00

0,73

0,65

0,66

0,68

0,68

0,69

0,69

0,71

0,71

Направление расходов 8.

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

Направление расходов 9.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Организция предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами))

0,00

0,00

0,00

0,28

0,28

0,29

0,28

0,31

0,00

0,00

Направление расходов 10.

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

0,00

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 11.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководства педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,08

0,07

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 12.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководства педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ( в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 13.

Проведение мероприятий по противопожарной и антаттерористической защищенности  муниципальных образовательных организаций

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.

Модернизация муниципальных систем общего образования 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 1.

проведение капитальных ремонтов, развитие школьной инфраструктуры

0,44

0,83

0,74

0,11

0,00

0,00

0,00

0,96

0,88

0,88

Направление расходов 2.

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

0,36

0,00

0,03

0,01

0,04

0,06

0,06

0,04

0,10

0,10

Направление расходов 3.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом*

0,20

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 4.

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 г.г.*

0,00

0,00

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

Направление расходов 5.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 6.

Модернизация систем общего образования

0,00

0,00

0,00

0,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 7.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Текущий и капитальный ремонт в рамках модернизации муниципальной системы дошкольного и общего образования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,96

0,94

0,94

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 6.

Выявление и поддержка одаренных детей

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 1.

Организация и проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

0,30

0,29

0,27

0,23

0,29

0,41

0,41

0,41

0,48

0,48

Направление расходов 2.

реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей

0,70

0,49

0,52

0,48

0,49

0,45

0,45

0,45

0,38

0,38

Направление расходов 3.

Поощрение денежной премией талантливой молодежи

0,00

0,14

0,13

0,23

0,14

0,09

0,09

0,09

0,10

0,10

Направление расходов 4.

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

0,00

0,09

0,08

0,07

0,09

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Основное мероприятие 7.

Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 1

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)

-

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 2

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

0,00

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 8.

Обеспечение реализации муниципальной программы

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 1.

Функционирование муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района"

-

0,72

0,73

0,71

0,15

0,13

0,01

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 2.

Функционирование обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского района")

-

0,28

0,27

0,29

0,32

0,08

0,03

0,18

1,00

1,00

Направление расходов 3.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образованийпо реализации ими отдельных расходных обязательств "Функционирование муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района""

-

0,00

0,00

0,00

0,53

0,55

0,67

0,71

0,00

0,00

Направление расходов 5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образованийпо реализации ими отдельных расходных обязательств "Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского района""

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

0,29

0,11

0,00

0,00

Основное мероприятие 9.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

-

-

-

1,00

-

1,00

-

1,00

1,00

1,00

направление расходов 1.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

-

-

-

1,00

-

1,00

-

1,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 10.

Федеральный проект "Современная школа"

-

-

-

1,00

-

-

-

-

-

-

направление расходов 1.

обновление материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

-

-

-

1,00

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 11.

Региональный проект "Содействие занятости женищин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

направление расходов 1.

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

-

-

-

-

-

1,00

1,00

-

-

-

Подпрограмма 2

Развитие системы защиты прав детей 

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 1.

Организация деятельности оздоровления детей

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

0,28

0,41

0,28

0,20

0,25

0,25

0,25

0,25

0,46

0,30

Направление расходов 2

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

0,72

0,59

0,72

0,80

0,75

0,75

0,75

0,75

0,54

0,70

Подпрограмма 3

Вовлечение молодежи в социальную практику

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 1.

Реализация комплекса мер по вовлечению молодежи в социальную практику

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Направление расходов 1

Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки талантливой молодежи и стимулирования молодежных инициатив 

0,3

0,5

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Направление расходов 2

Мероприятия по привлечению общественных организаций 

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Направление расходов 3.

Мероприятия направленные на патриотическое воспитание молодёжи и подростков Магдагачинского района

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Направление расходов 4

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Направление расходов 5.

Популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков Магдагачинского района

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

направление расходов 6

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

   Приложение 2   к муниципальной  программе    «Развитие образования Магдагачинского района  на 2016 – 2025 годы»

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной подпрограммы за счет средств районного бюджета

Статус

Наименование   программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (тыс.рублей), годы

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

ВР

всего

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Муниципальная  программа

Развитие образования Магдагачинского района на 2016 – 2021 годы»

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

3384312

5777,5

281161,3

350328,2

374603,2

422009,9

460201,0

447446,2

408818,3

318620,7

318740,7

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

3348955,9

3945,0

277570,6

343415,0

371103,8

420015,3

457143,2

444388,5

406713,1

312270,7

312390,7

Основное мероприятие 1.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

897796,6

213,0

71416,7

99945,8

100641,4

106227,0

115023,9

117569,2

117141,3

84799,2

84819,2

Направление расходов 1.

Внедрение ФГОС дошкольного общего образования

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

3414,3

213,0

213,0

212,6

122,7

213,0

460,0

460,0

460,0

520,0

540,0

Направление расходов 2.

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

182157,0

0,0

34981,7

55174,9

5726,5

3920,6

1824,3

0,0

0,0

40264,5

40264,5

Направление расходов 3.

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях за счет платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

9112,7

0,0

1065,9

1000,0

1000,0

1046,9

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Направление расходов 4.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

433911,9

0,0

35156,2

43404,4

47143,9

50257,4

54947,5

58696,6

58696,6

42804,7

42804,7

Направление расходов 5.

Обеспечение бесплатным   питанием воспитанников ДОУ с ограниченными возможностями

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

1278,6

0,0

0,0

153,9

89,1

153,9

153,9

153,9

153,9

210,0

210,0

Направление расходов 6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,содержания детей в муниципальных образовательных организациях)

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

267659,5

46559,2

50372,7

56638,2

57258,7

56830,8

Направление расходов 7.

Проведение мероприятий по противопожарной и антаттерористической защищенности  муниципальных образовательных организаций

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

262,5

Основное мероприятие 2.

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

7505,6

589,0

587,9

227,5

402,2

625,0

708,0

708,0

708,0

1475,0

1475,0

Направление расходов 1.

мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

2889,7

263,0

233,9

153,8

250,0

250,0

333,0

333,0

333,0

370,0

370,0

Направление расходов 2.

Поддержка молодых специалистов

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

3655,9

326,0

300,0

60,7

99,2

300,0

300,0

300,0

300,0

835,0

835,0

Направление расходо 3.

Премия Главы района 

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

650,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

200,0

Направление расходов 4.

Доплата к стипендии студентам, обучающимся по целевому набору

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

310,0

0,0

4,0

13,0

53,0

25,0

25,0

25,0

25,0

70,0

70,0

Основное мероприятие 3.

Модернизация муниципальной системы дошкольного образования 

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

47314,6

0,0

1805,8

2566,4

5726,0

7616,4

4500,0

4500,0

10000,0

5300,0

5300,0

Направление расходов 1.

Софинансирование капитального  ремонта зданий организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги, Текущий ремонт зданий  организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

25267,2

0,0

369,9

2566,4

2331,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

5000,0

5000,0

Направление расходов 2.

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 г.г.

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

2036,0

0,0

1436,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

Направление расходов 3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

3395,0

0,0

3395,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 4.

Модернизация региональных систем дошкольного образования

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

3116,4

Направление расходов 5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Текущий и капитальный ремонт в рамках модернизации муниципальной системы дошкольного и общего образования)

4500,0

4500,0

4500,0

Основное мероприятие 4.

Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

2118741,6

651,8

181491,0

219369,5

226158,9

256114,4

284174,6

295102,3

251036,4

202271,4

202371,4

Направление расходов 1.

Внедрение ФГОС начального, основного и среднего общего образования

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

1706,1

109,9

95,1

110,0

251,1

110,0

110,0

110,0

110,0

300,0

400,0

Направление расходов 2.

конкурсные мероприятия для образовательных учреждений

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

2611,4

144,1

200,0

80,0

197,3

200,0

330,0

330,0

330,0

400,0

400,0

Направление расходов 3.

подвоз учащихся к общеоразовательным организациям

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

915,2

97,8

70,0

77,4

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

160,0

160,0

Направление расходов 4.

  обеспечение молоком детей из малообеспеченных детей

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

3367,7

300,0

198,5

300,0

300,0

369,2

300,0

300,0

300,0

500,0

500,0

Направление расходов 5.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

250873,2

0,0

48052,0

75494,4

9065,9

5190,8

1783,1

0,0

0,0

55643,5

55643,5

Направление расходов 6.

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

657,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

Направление расходов 7.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

1417519,1

0,0

132802,4

141984,8

149025,9

167217,2

177297,2

188703,7

173098,0

143694,9

143694,9

Направление расходов 8.

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

8792,5

0,0

0,0

1249,9

1133,0

1038,0

1038,0

1038,0

295,6

1500,0

1500,0

Направление расходов 9.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Организция предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами))

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

64391,1

68374,8

75625,4

76929,7

76759,8

Направление расходов 10.

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

1651,6

5013,6

5013,6

5013,6

Направление расходов 11.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководства педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Координатор программы:  администрация Магдагачинского района            Участник программы:
Отдел образования администрации Магдагачинского района

6562,1

19686,2

19686,2

Направление расходов 12.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководства педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ( в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)

949,3

2847,9

2847,9

Направление расходов 13.

Проведение мероприятий по противопожарной и антаттерористической защищенности  муниципальных образовательных организаций

946,4

Основное мероприятие 5.

Модернизация муниципальных систем общего образования 

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

73707,9

2251,0

7694,7

6060,9

14051,9

5188,0

5162,2

5162,3

7737,0

10200,0

10200,0

Направление расходов 1.

проведение капитальных ремонтов, развитие школьной инфраструктуры

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

38855,1

994,3

6357,8

4475,9

1597,1

0,0

0,0

0,0

7430,0

9000,0

9000,0

Направление расходов 2.

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

4325,0

816,3

0,0

200,0

200,0

187,8

307,0

307,0

307,0

1000,0

1000,0

Направление расходов 3.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

1777,4

440,4

1337,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 4.

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 г.г.*

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

1785,0

0,0

0,0

1385,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

Направление расходов 5.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 6.

Модернизация систем общего образования

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

12254,8

Направление расходов 7.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Текущий и капитальный ремонт в рамках модернизации муниципальной системы дошкольного и общего образования)

5000,2

4855,2

4855,3

Основное мероприятие 6.

Выявление и поддержка одаренных детей

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

5538,9

240,2

350,0

371,2

441,6

350,0

562,0

562,0

562,0

1050,0

1050,0

Направление расходов 1.

Организация и проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

2163,0

73,0

100,0

100,0

100,0

100,0

230,0

230,0

230,0

500,0

500,0

Направление расходов 2.

реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

2466,0

167,2

170,0

191,2

211,6

170,0

252,0

252,0

252,0

400,0

400,0

Направление расходов 3.

Поощрение денежной премией талантливой молодежи

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

600,0

0,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

Направление расходов 4.

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

310,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

50,0

50,0

Основное мероприятие 7.

Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

20091,8

0,0

1410,3

1555,8

1830,2

2183,1

2308,5

2448,1

2355,9

3000,0

3000,0

Направление расходов 1

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

19983,8

0,0

1410,3

1555,8

1830,2

2075,1

2308,5

2448,1

2355,9

3000,0

3000,0

Направление расходов 2

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

108,0

Основное мероприятие 8.

Обеспечение реализации муниципальной программы

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

120501,8

0,0

12814,2

13317,9

15947,2

17170,1

17692,9

18336,7

17072,5

4075,1

4075,1

Направление расходов 1.

Функционирование муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района"

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

35415,0

0,0

9251,9

9662,8

11330,6

2584,9

2350,1

234,6

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 2.

Функционирование обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского района")

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

30497,4

0,0

3562,4

3655,1

4616,6

5420,5

1463,0

498,0

3131,5

4075,1

4075,1

Направление расходов 3.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образованийпо реализации ими отдельных расходных обязательств "Функционирование муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района""

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

43348,2

0,0

9164,7

9762,4

12309,1

12112,0

Направление расходов 5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образованийпо реализации ими отдельных расходных обязательств "Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского района""

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

11241,3

0,0

0,0

4117,3

5295,0

1829,0

Основное мероприятие 9.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

5329,8

2500,0

0,0

2529,8

0,0

100,0

100,0

100,0

направление расходов 1.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

5329,8

2500,0

0,0

2529,8

0,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 10.

Федеральный проект "Современная школа"

3404,5

0,0

0,0

0,0

3404,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 1.

обновление материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

3404,5

0,0

0,0

0,0

3404,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.

Региональный проект "Содействие занятости женищин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

24541,4

24481,4

направление расходов 1.

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

24541,4

24481,4

0,0

Подпрограмма 2

Развитие системы защиты прав детей 

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

27678,4

1443,5

3064,4

2933,4

2971,8

1459,6

2252,8

2252,8

1300,2

5000,0

5000,0

Основное мероприятие 1.

Организация деятельности оздоровления детей

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

27678,4

1443,5

3064,4

2933,4

2971,8

1459,6

2252,8

2252,8

1300,2

5000,0

5000,0

Направление расходов 1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

8286,7

593,5

855,2

573,6

754,2

710,2

600,0

600,0

600,0

1500,0

1500,0

Направление расходов 2

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

19391,8

850,0

2209,2

2359,8

2217,6

749,4

1652,8

1652,8

700,2

3500,0

3500,0

Подпрограмма 3

Вовлечение молодежи в социальную практику

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

7677,8

389,0

526,3

584,8

527,7

535,0

805,0

805,0

805,0

1350,0

1350,0

Основное мероприятие 1.

Реализация комплекса мер по вовлечению молодежи в социальную практику

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

7677,8

389,0

526,3

584,8

527,7

535,0

805,0

805,0

805,0

1350,0

1350,0

Направление расходов 1

Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки талантливой молодежи и стимулирования молодежных инициатив 

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

2137,6

185,0

121,4

136,2

145,0

145,0

235,0

235,0

235,0

350,0

350,0

Направление расходов 2

Мероприятия по привлечению общественных организаций 

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

1109,5

80,0

90,0

90,0

89,5

90,0

90,0

90,0

90,0

200,0

200,0

Направление расходов 3.

Мероприятия направленные на патриотическое воспитание молодёжи и подростков Магдагачинского района

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

1490,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

180,0

180,0

180,0

250,0

250,0

Направление расходов 4

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

940,0

0,0

60,0

60,0

60,0

60,0

100,0

100,0

100,0

200,0

200,0

Направление расходов 5.

Популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков Магдагачинского района

Участник программы:Отдел образования администрации Магдагачинского района

1288,7

74,0

94,9

139,8

80,0

80,0

140,0

140,0

140,0

200,0

200,0

направление расходов 6

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

711,9

0,0

60,0

58,8

53,1

60,0

60,0

60,0

60,0

150,0

150,0

Приложение 3   к муниципальной  программе «Развитие образования Магдагачинского района  на 2016 – 2025 годы»

Ресурсное обеспечение  и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус

Наименование   программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей), годы

всего

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

Муниципальная  программа

Развитие образования Магдагачинского района на 2016 – 2021 годы»

всего

3384312,3

5777,5

281161,3

346933,3

374603,3

422009,9

460201,0

447446,2

408818,3

318620,7

318740,7

Федеральный бюджет

1651,2

0,0

1651,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

1910003,0

0,0

170346,7

185389,2

203649,9

226805,9

251930,9

267086,5

231794,6

186499,6

186499,6

Районный бюджет

1653329,5

5777,5

108097,6

350328,2

169953,4

194157,2

207270,0

179359,7

176023,7

131121,1

131241,1

Внебюджетные источники

9112,7

0,0

1065,9

1000,0

1000,0

1046,9

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

всего

3348956,1

3945

277571

343415

371104

420015

457143

444388

406713

312271

312391

Федеральный бюджет

1651,2

0

1651

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1905536,6

0

168551

185389

201654

226131

251931

267087

231795

186500

186500

Районный бюджет

1622439,7

3945

106303

346810

168450

192837

204212

176302

173918

124771

124891

Внебюджетные источники

9112,7

0

1066

1000

1000

1047

1000

1000

1000

1000

1000

Юридические лица

1000,0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

всего

897796,6

213,0

71416,7

99945,9

100641,4

106227,0

115023,9

117569,2

117141,3

84799,2

84819,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

434163,9

0,0

35156,2

43404,4

47143,9

50509,4

54947,5

58696,6

58696,6

42804,7

42804,7

Районный бюджет

454519,9

213,0

35194,7

55541,4

52497,5

54670,7

59076,4

57872,6

57444,7

40994,5

41014,5

Внебюджетные источники

9112,7

0,0

1065,9

1000,0

1000,0

1046,9

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 1.

Внедрение ФГОС дошкольного общего образования

всего

3414,3

213,0

213,0

212,6

122,7

213,0

460,0

460,0

460,0

520,0

540,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

3414,3

213,0

213,0

212,6

122,7

213,0

460,0

460,0

460,0

520,0

540,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 2.

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

всего

182157,0

0,0

34981,7

55174,9

5726,5

3920,6

1824,3

0,0

0,0

40264,5

40264,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

182157,0

0,0

34981,7

55174,9

5726,5

3920,6

1824,3

0,0

0,0

40264,5

40264,5

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 3.

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях за счет платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

всего

9112,7

0,0

1065,9

1000,0

1000,0

1046,9

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

9112,7

0,0

1065,9

1000,0

1000,0

1046,9

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 4.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

всего

433911,9

0,0

35156,2

43404,4

47143,9

50257,4

54947,5

58696,6

58696,6

42804,7

42804,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

433911,9

0,0

35156,2

43404,4

47143,9

50257,4

54947,5

58696,6

58696,6

42804,7

42804,7

Районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 5.

Обеспечение бесплатным питанием воспитанников ДОУ с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

всего

1278,6

0,0

0,0

153,9

89,1

153,9

153,9

153,9

153,9

210,0

210,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

1278,6

0,0

0,0

153,9

89,1

153,9

153,9

153,9

153,9

210,0

210,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,содержания детей в муниципальных образовательных организациях)

всего

267659,5

0,0

0,0

0,0

46559,2

50372,7

56638,2

57258,7

56830,8

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

267659,5

0,0

0,0

0,0

46559,2

50372,7

56638,2

57258,7

56830,8

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 7.

Проведение мероприятий по противопожарной и антиттерористической защищенности  муниципальных образовательных организаций

всего

262,5

0,0

0,0

0,0

0,0

262,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

252,0

0,0

0,0

0,0

0,0

252,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

всего

7505,6

589,0

587,9

227,5

402,2

625,0

708,0

708,0

708,0

1475,0

1475,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

7505,6

589,0

587,9

227,5

402,2

625,0

708,0

708,0

708,0

1475,0

1475,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 1.

Мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования

всего

2889,7

263,0

233,9

153,8

250,0

250,0

333,0

333,0

333,0

370,0

370,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

2889,7

263,0

233,9

153,8

250,0

250,0

333,0

333,0

333,0

370,0

370,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 2.

Поддержка молодых специалистов

всего

3655,9

326,0

300,0

60,7

99,2

300,0

300,0

300,0

300,0

835,0

835,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

3655,9

326,0

300,0

60,7

99,2

300,0

300,0

300,0

300,0

835,0

835,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 3.

Премия Главы района 

всего

650,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

200,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

650,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

200,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 4.

Доплата к степендии студентам, обучающимся по целевому набору

всего

310,0

0,0

4,0

13,0

53,0

25,0

25,0

25,0

25,0

70,0

70,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

310,0

0,0

4,0

13,0

53,0

25,0

25,0

25,0

25,0

70,0

70,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие  3.

Модернизация муниципальной системы дошкольного образования 

всего

47314,6

0,0

1805,8

2566,4

5726,0

7616,4

4500,0

4500,0

10000,0

5300,0

5300,0

Федеральный бюджет

890,0

0,0

890,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

265,8

0,0

265,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

46158,7

0,0

650,0

2566,4

5726,0

7616,4

4500,0

4500,0

10000,0

5300,0

5300,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов  1.

Софинансирование капитального  ремонта зданий организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги, Текущий ремонт зданий  организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги

всего

25267,2

0,0

369,9

2566,4

2331,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

5000,0

5000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

25267,2

0,0

369,9

2566,4

2331,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

5000,0

5000,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 2.

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 г.г.

всего

2036,0

0,0

1436,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

Федеральный бюджет

890,0

0,0

890,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

265,8

0,0

265,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

880,1

0,0

280,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов  3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

всего

3395,0

0,0

0,0

0,0

3395,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

3395,0

0,0

0,0

0,0

3395,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов  4.

Модернизация региональных систем дошкольного образования

всего

3116,4

0,0

0,0

0,0

0,0

3116,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

3116,4

0,0

0,0

0,0

0,0

3116,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов  5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Текущий и капитальный ремонт в рамках модернизации муниципальной системы дошкольного и общего образования)

всего

13500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4500,0

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

13500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4500,0

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.

Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

всего

2118741,6

651,8

181491,0

219369,5

226158,9

256114,5

284174,6

295102,3

251036,4

202271,4

202371,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

1465296,3

0,0

132802,4

141984,8

149025,9

175622,0

196983,4

208390,0

173098,0

143694,9

143694,9

Районный бюджет

653445,3

651,8

48688,6

77384,7

77133,0

80492,5

87191,1

86712,3

77938,4

58576,5

58676,5

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 1.

Внедрение ФГОС начального, основного и среднего общего образования

всего

1706,1

109,9

95,1

110,0

251,1

110,0

110,0

110,0

110,0

300,0

400,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

1706,1

109,9

95,1

110,0

251,1

110,0

110,0

110,0

110,0

300,0

400,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 2.

конкурсные мероприятия для образовательных учреждений

всего

2611,4

144,1

200,0

80,0

197,3

200,0

330,0

330,0

330,0

400,0

400,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

2611,4

144,1

200,0

80,0

197,3

200,0

330,0

330,0

330,0

400,0

400,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 3.

подвоз учащихся к общеоразовательным организациям

всего

915,2

97,8

70,0

77,4

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

160,0

160,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

915,2

97,8

70,0

77,4

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

160,0

160,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 4.

  обеспечение молоком детей из малообеспеченных детей

всего

3367,7

300,0

198,5

300,0

300,0

369,2

300,0

300,0

300,0

500,0

500,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

3367,7

300,0

198,5

300,0

300,0

369,2

300,0

300,0

300,0

500,0

500,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 5.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

всего

250873,2

0,0

48052,0

75494,4

9065,9

5190,8

1783,1

0,0

0,0

55643,5

55643,5

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

250873,2

0,0

48052,0

75494,4

9065,9

5190,8

1783,1

0,0

0,0

55643,5

55643,5

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 6.

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

всего

657,0

0,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

657,0

0,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 7.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

всего

1417519,1

0,0

132802,4

141984,8

149025,9

167217,2

177297,2

188703,7

173098,0

143694,9

143694,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

1417519,1

0,0

132802,4

141984,8

149025,9

167217,2

177297,2

188703,7

173098,0

143694,9

143694,9

Районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 8.

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

всего

8792,5

0,0

0,0

1249,9

1133,0

1038,0

1038,0

1038,0

295,6

1500,0

1500,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

934,2

0,0

0,0

0,0

0,0

934,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

7858,3

0,0

0,0

1249,9

1133,0

103,8

1038,0

1038,0

295,6

1500,0

1500,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 9.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Организция предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами))

всего

362080,8

0,0

0,0

0,0

64391,1

68374,8

75625,4

76929,7

76759,8

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

362080,8

0,0

0,0

0,0

64391,1

68374,8

75625,4

76929,7

76759,8

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 10.

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

всего

16692,5

0,0

0,0

0,0

1651,6

5013,6

5013,6

5013,6

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

16692,5

0,0

0,0

0,0

1651,6

5013,6

5013,6

5013,6

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 11.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководства педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

всего

45934,6

0,0

0,0

0,0

0,0

6562,1

19686,2

19686,2

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

45934,6

0,0

0,0

0,0

0,0

6562,1

19686,2

19686,2

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 12.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководства педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ( в части выплаты разницы в

всего

6645,2

0,0

0,0

0,0

0,0

949,3

2847,9

2847,9

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

6645,2

0,0

0,0

0,0

0,0

949,3

2847,9

2847,9

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 13.

Проведение мероприятий по противопожарной и антаттерористической защищенности  муниципальных образовательных организаций

всего

946,4

0,0

0,0

0,0

0,0

946,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

908,5

0,0

0,0

0,0

0,0

908,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

37,9

0,0

0,0

0,0

0,0

37,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.

Модернизация муниципальных систем общего образования 

всего

73707,9

2251,0

7694,7

6060,9

14051,9

5188,0

5162,2

5162,3

7737,0

10200,0

10200,0

Федеральный бюджет

761,2

0,0

761,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

326,2

0,0

326,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

72620,5

2251,0

6607,2

6060,9

14051,9

5188,0

5162,2

5162,3

7737,0

10200,0

10200,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 1.

проведение капитальных ремонтов, развитие школьной инфраструктуры

всего

38855,1

994,3

6357,8

4475,9

1597,1

0,0

0,0

0,0

7430,0

9000,0

9000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

38855,1

994,3

6357,8

4475,9

1597,1

0,0

0,0

0,0

7430,0

9000,0

9000,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 2.

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

всего

4325,0

816,3

0,0

200,0

200,0

187,8

307,0

307,0

307,0

1000,0

1000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

4325,0

816,3

0,0

200,0

200,0

187,8

307,0

307,0

307,0

1000,0

1000,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 3.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

всего

1777,4

440,4

1337,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

761,2

0,0

761,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

326,2

0,0

326,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

689,9

440,4

249,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 4.

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 г.г.*

всего

1785,0

0,0

0,0

1385,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

1785,0

0,0

0,0

1385,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 5.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 6.

Модернизация систем общего образования

всего

12254,8

0,0

0,0

0,0

12254,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

12254,8

0,0

0,0

0,0

12254,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 7.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Текущий и капитальный ремонт в рамках модернизации муниципальной системы дошкольного и общего образования)

всего

14710,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,2

4855,2

4855,3

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

14710,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,2

4855,2

4855,3

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6.

Выявление и поддержка одаренных детей

всего

5538,9

240,2

350,0

371,2

441,6

350,0

562,0

562,0

562,0

1050,0

1050,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

5538,9

240,2

350,0

371,2

441,6

350,0

562,0

562,0

562,0

1050,0

1050,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 1.

Организация и проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

всего

2163,0

73,0

100,0

100,0

100,0

100,0

230,0

230,0

230,0

500,0

500,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

2163,0

73,0

100,0

100,0

100,0

100,0

230,0

230,0

230,0

500,0

500,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 2.

реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей

всего

2466,0

167,2

170,0

191,2

211,6

170,0

252,0

252,0

252,0

400,0

400,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

2466,0

167,2

170,0

191,2

211,6

170,0

252,0

252,0

252,0

400,0

400,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 3.

Поощрение денежной премией талантливой молодежи

всего

600,0

0,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

600,0

0,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 4.

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

всего

310,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

50,0

50,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

310,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

50,0

50,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 7.

Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

всего

20091,8

0,0

1410,3

1555,8

1830,2

2183,1

2308,5

2448,1

2355,9

3000,0

3000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

20091,8

0,0

1410,3

1555,8

1830,2

2183,1

2308,5

2448,1

2355,9

3000,0

3000,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 1.

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)

всего

19983,8

0,0

1410,3

1555,8

1830,2

2075,1

2308,5

2448,1

2355,9

3000,0

3000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

19983,8

0,0

1410,3

1555,8

1830,2

2075,1

2308,5

2448,1

2355,9

3000,0

3000,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 2.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

всего

108,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

108,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 8.

Обеспечение реализации муниципальной программы

всего

120501,8

0,0

12814,2

13317,9

15947,2

17170,1

17692,9

18336,7

17072,5

4075,1

4075,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

120501,8

0,0

12814,2

13317,9

15947,2

17170,1

17692,9

18336,7

17072,5

4075,1

4075,1

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 1.

Функционирование муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района"

всего

35415,0

0,0

9251,9

9662,8

11330,6

2584,9

2350,1

234,6

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

35415,0

0,0

9251,9

9662,8

11330,6

2584,9

2350,1

234,6

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 2.

Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского района"

всего

30497,4

0,0

3562,4

3655,1

4616,6

5420,5

1463,0

498,0

3131,5

4075,1

4075,1

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

30497,4

0,0

3562,4

3655,1

4616,6

5420,5

1463,0

498,0

3131,5

4075,1

4075,1

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 3.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образованийпо реализации ими отдельных расходных обязательств "Функционирование муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района""

всего

43348,2

0,0

0,0

0,0

0,0

9164,7

9762,4

12309,1

12112,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

43348,2

0,0

0,0

0,0

0,0

9164,7

9762,4

12309,1

12112,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов 4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образованийпо реализации ими отдельных расходных обязательств "Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского района""

всего

11241,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4117,3

5295,0

1829,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

11241,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4117,3

5295,0

1829,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 9.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

всего

5329,8

0,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

2529,8

0,0

100,0

100,0

100,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

2250,0

0,0

0,0

0,0

2250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

3079,8

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

2529,8

0,0

100,0

100,0

100,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 1.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

всего

5329,8

0,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

2529,8

0,0

100,0

100,0

100,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

2250,0

0,0

0,0

0,0

2250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

3079,8

0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

2529,8

0,0

100,0

100,0

100,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.

Федеральный проект "Современная школа"

всего

3404,5

0,0

0,0

0,0

3404,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

3234,3

0,0

0,0

0,0

3234,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

170,2

0,0

0,0

0,0

170,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 1.

обновление материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

всего

3404,5

0,0

0,0

0,0

3404,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

3234,3

0,0

0,0

0,0

3234,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

170,2

0,0

0,0

0,0

170,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 11.

Региональный проект "Содействие занятости женищин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

всего

49022,9

0,0

0,0

0,0

0,0

24541,4

24481,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

49022,9

0,0

0,0

0,0

0,0

24541,4

24481,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 1.

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

всего

49022,9

0,0

0,0

0,0

0,0

24541,4

24481,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

49022,9

0,0

0,0

0,0

0,0

24541,4

24481,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Развитие системы защиты прав детей 

всего

27678,4

1443,5

3064,4

2933,4

2971,8

1459,6

2252,8

2252,8

1300,2

5000,0

5000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

4466,4

0,0

1796,1

0,0

1995,8

674,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

23212,1

1443,5

1268,3

2933,4

976,0

785,1

2252,8

2252,8

1300,2

5000,0

5000,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.

Организация деятельности  оздоровления детей

всего

29457,4

1443,5

3064,4

4712,4

2971,8

1459,6

2252,8

2252,8

1300,2

5000,0

5000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

6245,3

0,0

1796,1

1779,0

1995,8

674,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

23212,1

1443,5

1268,3

2933,4

976,0

785,1

2252,8

2252,8

1300,2

5000,0

5000,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

всего

8286,7

593,5

855,2

573,6

754,2

710,2

600,0

600,0

600,0

1500,0

1500,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

8286,7

593,5

855,2

573,6

754,2

710,2

600,0

600,0

600,0

1500,0

1500,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 2

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

всего

21170,7

850,0

2209,2

4138,8

2217,6

749,4

1652,8

1652,8

700,2

3500,0

3500,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

6245,3

0,0

1796,1

1779,0

1995,8

674,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

14925,4

850,0

413,1

2359,8

221,8

74,9

1652,8

1652,8

700,2

3500,0

3500,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Вовлечение молодежи в социальную практику

всего

7677,8

389,0

526,3

584,8

527,7

535,0

805,0

805,0

805,0

1350,0

1350,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

7677,8

389,0

526,3

584,8

527,7

535,0

805,0

805,0

805,0

1350,0

1350,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.

Реализация комплекса мер по вовлечению молодежи в социальную практику

всего

7677,8

389,0

526,3

584,8

527,7

535,0

805,0

805,0

805,0

1350,0

1350,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

7677,8

389,0

526,3

584,8

527,7

535,0

805,0

805,0

805,0

1350,0

1350,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 1

Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки талантливой молодежи и стимулирования молодежных инициатив 

всего

2137,6

185,0

121,4

136,2

145,0

145,0

235,0

235,0

235,0

350,0

350,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

2137,6

185,0

121,4

136,2

145,0

145,0

235,0

235,0

235,0

350,0

350,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 2

Мероприятия по привлечению общественных организаций

всего

1109,5

80,0

90,0

90,0

89,5

90,0

90,0

90,0

90,0

200,0

200,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

1109,5

80,0

90,0

90,0

89,5

90,0

90,0

90,0

90,0

200,0

200,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 3

Мероприятия направленные на патриотическое воспитание молодёжи и подростков Магдагачинского района

всего

1490,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

180,0

180,0

180,0

250,0

250,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

1490,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

180,0

180,0

180,0

250,0

250,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 4

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

всего

940,0

0,0

60,0

60,0

60,0

60,0

100,0

100,0

100,0

200,0

200,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

940,0

0,0

60,0

60,0

60,0

60,0

100,0

100,0

100,0

200,0

200,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 5

Популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков Магдагачинского района

всего

1288,7

74,0

94,9

139,8

80,0

80,0

140,0

140,0

140,0

200,0

200,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

1288,7

74,0

94,9

139,8

80,0

80,0

140,0

140,0

140,0

200,0

200,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

направление расходов 6

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

всего

711,9

0,0

60,0

58,8

53,1

60,0

60,0

60,0

60,0

150,0

150,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Районный бюджет

711,9

0,0

60,0

58,8

53,1

60,0

60,0

60,0

60,0

150,0

150,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 1 к муниципальной  программе  «Развитие образования Магдагачинского района  на 2016 – 2025 годы»

Статус

Наименование   программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Оценка расходов (тыс.рублей), годы

Коэффициент значимости показателей

всего

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

8

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная  программа

Развитие образования Магдагачинского района на 2016 – 2021 годы»

3244690

5777,5

281161,3

350328,2

368015,4

380716,5

407109,9

407109,9

407109,9

318620,7

318740,7

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

3209719,3

3945,0

277570,6

346810,0

364508,6

377209,7

405004,7

405004,7

405004,7

312270,7

312390,7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

872460,5

213,0

71416,7

99945,8

97737,3

104301,1

109742,7

109742,7

109742,7

84799,2

84819,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление расходов 1.

Внедрение ФГОС дошкольного общего образования

3504,6

213,0

213,0

212,6

213,0

213,0

460,0

460,0

460,0

520,0

540,0

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 2.

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

175718,2

0,0

34981,7

55174,9

5032,6

0,0

0,0

0,0

0,0

40264,5

40264,5

0,00

0,13

0,16

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,13

0,13

Направление расходов 3.

Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях за счет платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

9065,9

0,0

1065,9

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 4.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

411215,9

0,0

35156,2

43404,4

45021,1

48130,6

51298,1

51298,1

51298,1

42804,7

42804,7

0,00

0,13

0,13

0,12

0,13

0,13

0,13

0,13

0,14

0,14

Направление расходов 5.

Обеспечение бесплатным   питанием воспитанников ДОУ с ограниченными возможностями

1343,4

0,0

0,0

153,9

153,9

153,9

153,9

153,9

153,9

210,0

210,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,содержания детей в муниципальных образовательных организациях)

271612,6

46316,6

54803,7

56830,8

56830,8

56830,8

0,00

0,00

0,00

0,13

0,15

0,14

0,14

0,14

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

7528,4

589,0

587,9

227,5

425,0

625,0

708,0

708,0

708,0

1475,0

1475,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление расходов 1.

мероприятия по развитию кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования

2889,7

263,0

233,9

153,8

250,0

250,0

333,0

333,0

333,0

370,0

370,0

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 2.

Поддержка молодых специалистов

3656,7

326,0

300,0

60,7

100,0

300,0

300,0

300,0

300,0

835,0

835,0

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходо 3.

Премия Главы района 

700,0

0,0

50,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200,0

200,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 4.

Доплата к стипендии студентам, обучающимся по целевому набору

282,0

0,0

4,0

13,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

70,0

70,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.

Модернизация муниципальной системы дошкольного образования 

56467,2

0,0

1805,8

2566,4

3945,0

7550,0

10000,0

10000,0

10000,0

5300,0

5300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление расходов 1.

Софинансирование капитального  ремонта зданий организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги, Текущий ремонт зданий  организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги

51036,3

0,0

369,9

2566,4

550,0

7550,0

10000,0

10000,0

10000,0

5000,0

5000,0

0,00

0,00

0,01

0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Направление расходов 2.

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 г.г.

2036,0

0,0

1436,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 3.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

3395,0

0,0

3395,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.

Обеспечение муниципальных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

2024843,3

651,8

181491,0

219369,5

227381,9

238197,1

251036,4

251036,4

251036,4

202271,4

202371,4





















Направление расходов 1.

Внедрение ФГОС начального, основного и среднего общего образования

1565,0

109,9

95,1

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

300,0

400,0

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 2.

конкурсные мероприятия для образовательных учреждений

2614,1

144,1

200,0

80,0

200,0

200,0

330,0

330,0

330,0

400,0

400,0

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 3.

подвоз учащихся к общеоразовательным организациям

915,2

97,8

70,0

77,4

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

160,0

160,0

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 4.

  обеспечение молоком детей из малообеспеченных детей

3298,5

300,0

198,5

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

500,0

500,0

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 5.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами)

242216,1

0,0

48052,0

75494,4

7382,7

0,0

0,0

0,0

0,0

55643,5

55643,5

0,00

0,17

0,22

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,18

Направление расходов 6.

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

657,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 7.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

1398412,9

0,0

132802,4

141984,8

153514,0

163427,8

173098,0

173098,0

173098,0

143694,9

143694,9

0,00

0,48

0,41

0,42

0,43

0,43

0,43

0,43

0,46

0,46

Направление расходов 8.

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

6457,2

0,0

0,0

1249,9

1098,6

221,8

295,6

295,6

295,6

1500,0

1500,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 9.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Организция предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами))

64633,6

73794,5

76759,8

76759,8

76759,8

0,00

0,00

0,00

0,18

0,20

0,19

0,19

0,19

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.

Модернизация муниципальных систем общего образования 

94549,1

2251,0

7694,7

6060,9

10661,4

7200,0

13427,1

13427,1

13427,1

10200,0

10200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление расходов 1.

проведение капитальных ремонтов, развитие школьной инфраструктуры

60715,1

994,3

6357,8

4475,9

1597,1

7000,0

7430,0

7430,0

7430,0

9000,0

9000,0

0,25

0,02

0,01

0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

Направление расходов 2.

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

4337,2

816,3

0,0

200,0

200,0

200,0

307,0

307,0

307,0

1000,0

1000,0

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 3.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

1777,4

440,4

1337,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 4.

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 г.г.*

1785,0

0,0

0,0

1385,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 5.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

17070,3

0,0

0,0

5690,1

5690,1

5690,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

Направление расходов 6.

Модернизация систем общего образования

8864,3

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 6.

Выявление и поддержка одаренных детей

5447,4

240,2

350,0

371,2

350,0

350,0

562,0

562,0

562,0

1050,0

1050,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление расходов 1.

Организация и проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

2163,0

73,0

100,0

100,0

100,0

100,0

230,0

230,0

230,0

500,0

500,0

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 2.

реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей

2424,4

167,2

170,0

191,2

170,0

170,0

252,0

252,0

252,0

400,0

400,0

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 3.

Поощрение денежной премией талантливой молодежи

550,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 4.

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

310,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

50,0

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.

Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

20542,1

0,0

1410,3

1555,8

2189,7

2318,6

2355,9

2355,9

2355,9

3000,0

3000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление расходов 1

Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации)

20542,1

0,0

1410,3

1555,8

2189,7

2318,6

2355,9

2355,9

2355,9

3000,0

3000,0

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Основное мероприятие 8.

Обеспечение реализации муниципальной программы

117981,7

0,0

12814,2

13317,9

15913,9

16567,9

17072,5

17072,5

17072,5

4075,1

4075,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление расходов 1.

Функционирование муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района"

34424,9

0,0

9251,9

9662,8

11224,0

4286,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,03

0,03

0,03

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление расходов 2.

Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского района"

34343,5

0,0

3562,4

3655,1

4689,9

4891,3

3131,5

3131,5

3131,5

4075,1

4075,1

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Направление расходов 3.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образованийпо реализации ими отдельных расходных обязательств "Функционирование муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений Магдагачинского района""

43726,2

0,0

7390,4

12112,0

12112,0

12112,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,03

0,03

0,03

0,00

0,00

Направление расходов 4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образованийпо реализации ими отдельных расходных обязательств "Функционирование муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методический центр отдела образования администрации Магдагачинского района""

5487,1

0,0

0,0

1829,0

1829,0

1829,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 9.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

3100,0

2500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

направление расходов 1.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

3100,0

2500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 10.

Федеральный проект "Современная школа"

3404,5

0,0

0,0

0,0

3404,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

направление расходов 1.

обновление материально - технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

3404,5

0,0

0,0

0,0

3404,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Развитие системы защиты прав детей 

27285,5

1443,5

3064,4

2933,4

2971,8

2971,8

1300,2

1300,2

1300,2

5000,0

5000,0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 1.

Организация деятельности оздоровления детей

27285,5

1443,5

3064,4

2933,4

2971,8

2971,8

1300,2

1300,2

1300,2

5000,0

5000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление расходов 1

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

8176,5

593,5

855,2

573,6

754,2

600,0

600,0

600,0

600,0

1500,0

1500,0

0,41

0,28

0,20

0,25

0,20

0,46

0,46

0,46

0,30

0,30

Направление расходов 2

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

19109,0

850,0

2209,2

2359,8

2217,6

2371,8

700,2

700,2

700,2

3500,0

3500,0

0,59

0,72

0,80

0,75

0,80

0,54

0,54

0,54

0,70

0,70

Подпрограмма 3

Вовлечение молодежи в социальную практику

7685,1

389,0

526,3

584,8

535,0

535,0

805,0

805,0

805,0

1350,0

1350,0

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Основное мероприятие 1.

Реализация комплекса мер по вовлечению молодежи в социальную практику

7685,1

389,0

526,3

584,8

535,0

535,0

805,0

805,0

805,0

1350,0

1350,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление расходов 1

Реализация комплекса мер по обеспечению системы поддержки талантливой молодежи и стимулирования молодежных инициатив 

2137,6

185,0

121,4

136,2

145,0

145,0

235,0

235,0

235,0

350,0

350,0

0,48

0,23

0,23

0,27

0,27

0,29

0,29

0,29

0,26

0,26

Направление расходов 2

Мероприятия по привлечению общественных организаций 

1110,0

80,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

200,0

200,0

0,21

0,17

0,15

0,17

0,17

0,11

0,11

0,11

0,15

0,15

Направление расходов 3.

Мероприятия направленные на патриотическое воспитание молодёжи и подростков Магдагачинского района

1490,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

180,0

180,0

180,0

250,0

250,0

0,13

0,19

0,17

0,19

0,19

0,22

0,22

0,22

0,19

0,19

Направление расходов 4

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

940,0

0,0

60,0

60,0

60,0

60,0

100,0

100,0

100,0

200,0

200,0

0,00

0,11

0,10

0,11

0,11

0,12

0,12

0,12

0,15

0,15

Направление расходов 5.

Популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков Магдагачинского района

1288,7

74,0

94,9

139,8

80,0

80,0

140,0

140,0

140,0

200,0

200,0

0,19

0,18

0,24

0,15

0,15

0,17

0,17

0,17

0,15

0,15

направление расходов 6

Организация проведения мероприятий в рамках муниципальной программы

718,8

0,0

60,0

58,8

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

150,0

150,0

0,00

0,11

0,10

0,11

0,11

0,07

0,07

0,07

0,11

0,11

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать