Основная информация
Дата опубликования: | 06 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU04011019202000036 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Закаменский район" |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Республика Бурятия
Администрация муниципального образования
«Закаменский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» апреля 2020 г. № 286
г. Закаменск
О внесении изменения в Постановление Администрации муниципального образования «Закаменский район» от 10.12.2014 г. №2299 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Закаменский район» «Развитие культуры»
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-I "О культуре", постановления Правительства Республики Бурятия от 27.09.2011 № 500 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия", в целях сохранения материального и нематериального культурного наследия, улучшения условий для творческого досуга и художественного самообразования населения Закаменского района, создания единого культурного пространства на территории муниципального образования «Закаменский район» постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Закаменский район» от 10.12.2014 г. №2299 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Закаменский район» «Развитие культуры» следующие изменения:
1.1. В приложении «Муниципальная программа муниципального образования «Закаменский район» «Развитие культуры»:
1.1.1. Раздел «Паспорт» изложить в новой редакции:
«ПАСПОРТ
Наименование программы
Муниципальная программа муниципального образования «Закаменский район» «Развитие культуры» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель, координатор
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры муниципального образования «Закаменский район» (далее-Отдел культуры)
Соисполнители Программы
Подведомственные учреждения Отдела культуры, МКУ «Управление по развитию инфраструктуры», МКУ «Комитет по экономическому развитию»
Подпрограммы
1. «Формирование единого культурного пространства МО «Закаменский район».
2. «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Закаменского района»
3. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства».
Программно-целевые инструменты программы
- модернизация и развитие инфраструктуры культуры в сельской местности и городе Закаменске
Цель программы
Обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни населения Закаменского района.
Задачи программы
1.Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения района.
2.Формирование положительного имиджа Закаменского района.
3.Сохранение историко-культурного наследия района.
4. Повышение эффективности управления в сфере культуры.
Целевые индикаторы (показатели) программы
1.Индекс подпрограммы «Формирование единого культурного пространства МО «Закаменский район»:
- соотношение количества посещений населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему населению;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
- объем платных услуг в сфере культуры и искусства;
- средняя заработная плата работников учреждений культуры;
2.Индекс подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Закаменского района».
3. Индекс индикатора «Удельный вес объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами».
Этапы и сроки реализации программы
Сроки реализации: 2015 - 2018 годы и на период до 2022 года.
Этапы реализации:
I этап - 2015 - 2018 годы.
II этап - 2019 - 2022 годы
Объем бюджетных ассигнований программы
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ*
МБ
2015
43134,264
8,400
9089,000
34036,864
2016
37198,429
39,400
9046,901
28112,128
2017
45445,852
57,486
16812,614
28575,752
2018
52753,141
75,097
27220,817
25457,227
2019
65991,533
6376,862
31359,039
28255,633
2020
90224,354
37433,682
30773,996
22016,676
2021
97525,410
43343,621
32356,636
21825,152
2022
66946,497
16408,004
28792,935
21745,557
Ожидаемые результаты реализации программы
- Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к общему количеству населения составит 326,7% к 2022 году;
- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Закаменского района составит 33 ед. к 2022 году;
- Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры составит 368 чел. к 2022 году;
-Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры составит 1,470 млн. руб. к 2022 году;
- Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Республики Бурятия;
- Капитальный ремонт 11 зданий учреждений культуры.»
1.1.2. Раздел IV ПАСПОРТА изложить в новой редакции:
«Раздел IV. Целевые индикаторы
Наименование
Ед. изм.
факт
план
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022год
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
30
35
40
42,3
44
44
44
44
Соотношение количества посещений населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, к общему населению
%
290,7
291,2
313,3
326,0
326,7
326,7
326,7
326,7
Объем платных услуг в сфере культуры и искусства
тыс.руб.
1625,019
1332,200
1517,098
1547,500
1912,927
1370,000
1470,000
1470,000
Средняя заработная плата работников учреждений культуры
руб.
16781
17005
20304
24743
25779
25521
25521
25521
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Закаменского района
%
11
14
17
21
24
27
30
33»
1.1.3. Раздел VI ПАСПОРТА изложить в новой редакции:
«Раздел VI. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Срок
источники финансирования
Финансовые показатели
начала реализации
окончания реализации
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого:
2
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Формирование единого культурного пространства г. Закаменска и района»
2015
2022
итого
41112,217
34684,427
40729,583
49176,241
54964,225
47010,987
47058,076
47126,487
361233,308
РФ
8,400
39,400
57,486
75,097
56,964
156,964
100,000
494,311
РБ*
9089,000
9046,901
14872,514
26574,217
29814,007
27532,000
27413,436
27542,000
171352,428
МБ
32014,817
25598,126
25799,583
22526,927
25093,255
19478,987
19487,676
19484,487
189386,569
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
2015
2022
итого
1959,501
653,066
7984,706
41085,167
48339,133
17691,810
117712,883
ФБ
6319,898
37433,682
43186,657
16308,004
103248,242
РБ*
1940,100
646,600
1545,032
3241,996
4943,200
1250,935
13567,363
МБ
19,401
6,466
119,776
409,489
209,276
132,870
897,278
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства»
2015
2022
МБ
2022,047
2514,002
2756,768
2923,834
3042,602
2128,200
2128,200
2128,200
19643,853
*- при наличии финансирования из соответствующего бюджета»
1.1.4. Раздел VII ПАСПОРТА изложить в новой редакции:
«Раздел VII. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет
средств бюджета муниципального образования «Закаменский район»
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
КВР
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Развитие культуры
Отдел культуры
73.0.00.00
34036,864
28112,128
28575,751
25457,226
28255,633
22016,676
21825,152
21745,557
Формирование единого культурного пространства г. Закаменска и района
Отдел культуры, подведомственные учреждения
73.1.00.00
По соответ. разделам
По соответ. ГРБС
По соответ. КВР
32014,817
25598,126
25799,582
22526,926
25093,255
19478,987
19487,676
19484,487
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры, подведомственные учреждения
73.2.00.00
По соответ. разделам
По соответ. ГРБС
По соответ. КВР
19,401
6,466
119,776
409,489
209,276
132,870
Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства
Отдел культуры, подведомственные учреждения
73.3.00.00
По соответ. разделам
По соответ. ГРБС
По соответ. КВР
2022,047
2514,002
2756,768
2923,834
3042,602
2128,200
2128,200
2128,200
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех
источников и направлений финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего по Программе:
43134,264
37198,429
45445,852
52753,141
65991,533
90224,354
97525,410
66946,497
Федеральный бюджет
8,400
39,400
57,486
75,097
6376,862
37433,682
43343,621
16408,004
Республиканский бюджет*
9089,000
9046,901
16812,614
27220,817
31359,039
30773,996
32356,636
28792,935
Местный бюджет
34036,864
28112,128
28575,752
25457,227
28255,633
22016,676
21825,152
21745,557
Прочие источники
В том числе капитальные вложения:
Прочие нужды
*- при наличии финансирования из соответствующего бюджета.»
2.1.1. Раздел «Подпрограмма «Формирование единого культурного пространства г. Закаменск и Закаменского района на 2015-2018 годы и на период до 2022 года» изложить в новой редакции:
2.1.2. «Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Формирование культурного пространства Закаменского района
Ответственный исполнитель, координатор
Отдел культуры муниципального образования «Закаменский район»
Соисполнители
подведомственные учреждения Отдела культуры муниципального образования «Закаменский район»
Цель подпрограммы
Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения Закаменского района.
Основные мероприятия
1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации.
2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества.
3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
1. Индекс подпрограммы «Формирование культурного пространства Закаменского района.
2.Индекс индикатора «Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, от общего количества библиографических записей».
3.Индекс индикатора «Доля детей в Закаменском районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей»
4.Индекс индикатора «Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры от общего количества населения».
5.Индекс индикатора «Объём платных услуг муниципальных учреждений культуры»
6.Индекс индикатора «Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия
Этапы и сроки реализации подпрограммы
на 2015 – 2018 годы и на период до 2022 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ*
МБ
2015
41112,217
8,400
9089,000
32014,817
2016
34684,427
39,400
9046,901
25598,126
2017
40729,583
57,486
14872,514
25799,583
2018
49176,241
75,097
26574,217
22526,927
2019
54964,225
56,964
29814,007
25093,255
2020
47010,987
27532,000
19478,987
2021
47028,076
156,964
27413,436
19487,676
2022
47126,487
100,000
27542,000
19484,487
Итого
361862,244
494,311
171884,075
189483,856
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к количеству населения составит 326,7% к 2022 году;
- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Закаменского района составит 33 ед. к 2022 году;
- Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры составит 368 чел. к 2022 году;
-Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры составит 1,470 млн. руб. к 2022 году;
- Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Республики Бурятия.»
2.1.3. «Раздел IV. Целевые индикаторы
№
п/п
Наименование
показателя
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1
2
9
10
11
12
13
14
15
16
Индекс подпрограммы «Формирование культурного пространства Закаменского района»
1
Увеличения количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации
11
14
17
21
24
27
30
33
2
Доля детей в Закаменском районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей
30
35
40
42,3
44
44
44
44
3
Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры от общего количества населения, %
290,7
291,2
313,3
326,0
326,7
326,7
326,7
326,7
4
Объём платных услуг муниципальных учреждений культуры
1625,019
1332,200
1517,098
1547,500
1912,927
1370,000
1470,000
1470,000
5
Средняя заработная плата работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия
16781
17005
20304
24743
25779
25521
25521
25521
2.1.4. «Раздел VI. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Наименование
Факт
План
Итого:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2015-18г.г.
2019-22г.г
Основное мероприятие 1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации. (МБУК «Централизованная библиотечная система МО «Закаменский район»
Целевые индикаторы
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Закаменского района, ед.
11
14
17
21
24
27
30
33
Объем платных услуг, тыс.руб.
102,300
194,600
123,200
131,500
117,500
120,000
120,000
120,000
551,600
477,500
Оказание муниципальным учреждением (библиотеками) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
9240,869
8786,680
11174,220
11972,190
13451,198
11014,071
11014,071
11014,071
41173,959
46493,410
ФБ
РБ
1099,145
1119,551
2614,337
7911,307
6209,566
4661,971
4661,971
4661,971
12744,340
20195,478
МБ
8141,724
7667,129
8559,883
4060,883
7241,632
6352,100
6352,100
6352,100
28429,619
26297,932
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг Москвы и Санкт-Петербурга
8,400
8,000
16,400
ФБ
8,400
8,000
16,400
РБ
МБ
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в Республике Бурятия
42,100
8,925
9,030
132,200
132,200
60,055
264,400
ФБ
7,486
8,083
15,569
РБ
42,100
1,014
0,517
132,200
132,200
43,631
264,400
МБ
0,425
0,430
0,855
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
31,400
54,886
54,886
31,400
109,772
ФБ
31,400
49,013
49,013
31,400
98,026
РБ
3,129
3,129
6,257
МБ
2,744
2,744
5,489
Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам
57,750
57,750
57,750
57,750
115,500
ФБ
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
РБ
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
МБ
2,750
2,750
2,750
2,750
5,500
Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах РФ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи информационных технологий
19,005
19,005
0,000
ФБ
17,014
17,014
0,000
РБ
1,086
1,086
0,000
МБ
0,905
0,905
0,000
Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ на основании тематико-типологической структуры и предлагаемой хронологической глубины приобретаемых изданий
8,904
8,904
17,807
ФБ
7,951
7,951
15,902
РБ
0,508
0,508
1,015
МБ
0,445
0,445
0,890
Всего сумма финансирования
9291,369
8826,080
11240,895
12000,225
13514,987
11146,271
11135,610
11204,021
41358,569
32503,539
ФБ
8,400
39,400
57,486
25,097
56,964
0,000
106,964
50,000
130,383
25,097
РБ
1141,245
1119,551
2620,351
7912,910
6213,202
4794,171
4670,607
4799,171
12794,057
15695,710
МБ
8141,724
7667,129
8563,058
4062,218
7244,821
6352,100
6358,039
6354,850
24371,911
16782,732
Основное мероприятие 2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества. (МАУ ДО «Закаменская детская школа искусств»)
Целевые индикаторы
Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры, чел.
270
270
293
315
368
368
368
368
Объем платных услуг, тыс.руб.
463,119
436,200
556,698
491,100
685,460
500,000
500,000
500,000
1947,117
2185,460
Оказание муниципальным учреждением (МАУ ДО «Закаменская ДШИ») муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, тыс.руб.
10086,239
10131,660
11606,202
12424,016
14642,479
12587,800
12587,800
12587,800
44248,117
52405,879
ФБ
РБ
5050,000
5050,000
6299,000
6826,800
9105,823
7819,400
7819,400
7819,400
23225,800
32564,023
МБ
5036,239
5081,660
5307,202
5597,216
5536,656
4768,400
4768,400
4768,400
21022,317
19841,856
Всего сумма финансирования
10086,239
10131,660
11606,202
12424,016
14642,479
12587,800
12587,800
12587,800
44248,117
52405,879
ФБ
РБ
5050,000
5050,000
6299,000
6826,800
9105,823
7819,400
7819,400
7819,400
23225,800
32564,023
МБ
5036,239
5081,660
5307,202
5597,216
5536,656
4768,400
4768,400
4768,400
21022,317
19841,856
Основное мероприятие 3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг. (МБУ «Районный центр культуры и творчества»)
Целевые индикаторы
Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры от общего количества населения
290,7
291,2
313,3
326,0
326,0
326,7
326,7
326,7
Объем платных услуг, тыс.руб.
1059,6
701,4
837,2
924,9
1109,967
750
850
850
3523,1
3559,967
Оказание муниципальным учреждением (МБУ «РЦКТ») муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, тыс.руб.
19558,935
13452,518
14856,451
20349,464
22387,008
18284,573
18284,573
18284,573
68217,368
77240,728
ФБ
РБ
2024,355
2034,888
4252,537
8778,443
11469,117
11432,086
11432,086
11432,086
17090,223
45765,376
МБ
17534,580
11417,630
10603,914
11571,021
10917,891
6852,487
6852,487
6852,487
51127,145
31475,352
Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам
55,850
57,750
57,750
55,850
115,500
ФБ
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
РБ
3,190
5,000
5,000
3,190
10,000
МБ
2,660
2,750
2,750
2,660
5,500
Увеличение фонда оплаты труда платы основного персонала отрасли «культура» (СДК)
1302,274
1431,707
1325,408
1293,811
1393,887
1506,000
1506,000
1506,000
5353,200
5911,887
ФБ
0,000
0,000
РБ
0,000
0,000
МБ
1302,274
1431,707
1325,408
1293,811
1393,887
1506,000
1506,000
1506,000
5353,200
5911,887
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (СДК)
873,400
842,462
1700,626
3052,874
3025,864
3486,343
3486,343
3486,343
6469,362
13484,893
ФБ
0,000
0,000
РБ
873,400
842,462
1700,626
3052,874
3025,864
3486,343
3486,343
3486,343
6469,362
13484,893
МБ
0,000
0,000
Всего сумма финансирования
21734,609
15726,687
17882,485
24751,999
26806,759
23276,916
23334,666
23334,666
80095,780
96753,008
ФБ
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
РБ
2897,755
2877,350
5953,163
11834,507
14494,981
14918,429
14923,429
14923,429
23562,775
59260,269
МБ
18836,854
12849,337
11929,322
12867,492
12311,778
8358,487
8361,237
8361,237
56483,005
37392,739
*- при наличии финансирования из соответствующего бюджета.
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет всех
источников и направлений финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Подпрограмма
Формирование единого культурного пространства Закаменского района
Всего по Программе (подпрограмме):
41112,217
34684,427
40729,583
49176,241
54964,225
47010,987
47058,076
47126,487
Федеральный бюджет
8,400
39,400
57,486
75,097
56,964
0,000
156,964
100,000
Республиканский бюджет*
9089,000
9046,901
14872,514
26574,217
29814,007
27532,000
27413,436
27542,000
Местный бюджет
32014,817
25598,126
25799,582
22526,926
25093,255
19478,987
19487,676
19484,487
Прочие источники (указываются виды источников)
*- при наличии финансирования из соответствующего бюджета.
3.1.1. Раздел «Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2015-2018 годы и на период до 2022 года» изложить в новой редакции:
3.1.2. «Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2015-2018 годы и на период до 2022 года
Ответственный исполнитель, координатор
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» муниципального образования «Закаменский район»
Соисполнители
Комитет по строительству, подведомственные учреждения Комитета по культуре
Цель подпрограммы
Формирование положительного имиджа Закаменского района
Задачи подпрограммы
1. Создание условий в учреждениях культуры, отвечающие современным требованиям.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Индекс реализации подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры».
Индекс индикатора «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности».
Индекс индикатора «Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности».
Индекс индикатора «Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры».
Индекс индикатора «Степень износа материально-технической базы»
Этапы и сроки реализации программы
На 2015 – 2018 годы и на период до 2022 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ*
МБ
2015
2016
2017
1959,501
1940,100
19,401
2018
653,066
646,600
6,466
2019
7984,706
6319,898
1545,032
119,776
2020
41085,167
37433,682
3241,996
409,489
2021
48339,133
43186,657
4943,200
209,276
2022
17691,810
16308,004
1250,935
132,870
Итого
117712,883
103248,242
13567,363
897,278
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 34,8 % к 2022 году;
- Реконструкция 11 зданий культуры, которые требуют капитального ремонта.»
3.1.3. «Раздел IV. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование
показателя
Факт
План
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021 г.
2022 г.
1
2
9
10
11
12
13
14
15
16
Индекс подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
1
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, от нормативной потребности
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
2
Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры, %
44,3
44,3
43,4
9,1
30,4
34,8
34,8
34,8
3
Степень износа материально-технической базы
62
60
58
50
50
50
50
50
3.1.4. «Раздел VI. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Срок
источники финансирования
План по муниципальной программе
начала реализации
окончания реализации
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021 г.
2022 г.
итого
1
2
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
1.
Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры Закаменского района.
2015
2022
Итого
1959,501
653,066
583,290
1296,297
1216,073
564,280
6272,507
ФБ
331,472
314,145
314,145
315,286
1275,049
РБ
1940,1
646,6
231,158
942,552
876,652
230,123
4867,184
МБ
19,401
6,466
20,660
39,600
25,276
18,870
130,273
1.1
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры
2017
2022
Итого
1959,501
653,066
583,290
546,297
1216,073
564,280
5522,507
ФБ
331,472
314,145
314,145
315,286
1275,049
РБ
1940,1
646,6
231,158
230,052
876,652
230,123
4154,684
МБ
19,401
6,466
20,660
2,100
25,276
18,870
92,773
1.1.1
Приобретение для муниципальных библиотек художественной, справочной и иной литературы
2017
2021
Итого:
196,137
79,583
79,583
0
355,303
ФБ
0,000
РБ
193,700
78,300
78,300
350,300
МБ
2,437
1,283
1,283
5,003
1.1.2
Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек
2017
2021
Итого:
50,000
50,000
50,000
150,000
ФБ
0,000
РБ
50,000
50,000
50,000
150,000
МБ
0,000
1.1.4
Приобретение для муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа музыкальных инструментов, светового обрудования, звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов, одежды сцены и кресел для зрительных залов
2017
2021
Итого:
1713,364
523,483
523,483
2760,330
ФБ
РБ
1696,4
518,3
518,3
2733,000
МБ
16,964
5,183
5,183
27,330
1.2
Субсидия на укрепление материаль-технической базы отрасли "Культура"
2019
2022
Итого
212,100
212,100
212,100
212,100
848,400
ФБ
РБ
210,000
210,000
210,000
210,000
840,000
МБ
2,100
2,100
2,100
2,100
8,400
1.2.1
МАУ "Хамнейский СДК"
2019
2019
Итого
212,100
212,100
ФБ
РБ
210,000
210,000
МБ
2,100
2,100
1.2.2
АУ "Хуртагинский СДК"
2020
2020
Итого
212,100
212,100
ФБ
РБ
210,000
210,000
МБ
2,100
2,100
1.2.3
АУ "Дутулурский СДК"
2021
2021
Итого
212,100
212,100
ФБ
РБ
210,000
210,000
МБ
2,100
2,100
1.2.4
МАУ "ДК с.Холтосон"
2022
2022
Итого
212,100
212,100
ФБ
РБ
210,000
210,000
МБ
2,100
2,100
1.3.
Укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2019
2022
Итого
371,190
334,197
350,907
352,180
1408,474
ФБ
331,472
314,145
314,145
315,286
1275,049
РБ
21,158
20,052
20,052
20,123
81,384
МБ
18,560
0,000
16,710
16,770
52,040
1.3.1
МБУК «Далахайский сельский Дом культуры»
2019
2019
Итого
371,190
371,190
ФБ
331,472
331,472
РБ
21,158
21,158
МБ
18,560
18,560
1.3.2
АУ "Енгорбойский СДК"
2020
2020
Итого
334,197
334,197
ФБ
314,145
314,145
РБ
20,052
20,052
МБ
0,000
1.3.3
МБУК «Улекчинский сельский Дом культуры»
2021
2021
Итого
350,907
350,907
ФБ
314,145
314,145
РБ
20,052
20,052
МБ
16,710
16,710
1.3.4
АУ «Бортойский сельский Дом культуры»
2022
2022
Итого:
335,409
335,409
ФБ
315,286
315,286
РБ
20,123
20,123
МБ
16,770
16,770
2.
Материально-техническое обеспечение МАОУ ДОД "Закаменская ДШИ"
2020
2020
Итого:
750,000
750,000
ФБ
0,000
РБ
712,500
712,500
МБ
37,500
37,500
2.1
приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов, современного учебного оборудования
2020
2020
Итого:
750,000
750,000
ФБ
0,000
РБ
712,500
712,500
МБ
37,500
37,500
3.
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры района
2019
2022
Итого
2389,800
39788,870
40609,060
17013,530
99801,260
ФБ
1324,651
37119,537
38172,512
15992,718
92609,41753
РБ*
1016,149
2299,444
2436,548
1020,812
6772,95347
МБ
49,000
369,889
0,000
0,000
418,889
3.1
Капитальный ремонт здания Шара-Азаргинского СДК
2019
2019
Итого
1409,200
1409,2
ФБ
1324,651
1324,65053
РБ
84,549
84,54947
МБ
0
3.2
Капитальный ремонт здания бюджетного учреждения культуры «Далахайский СДК», с.Далахай;
2019
2019
Итого
980,600
980,6
ФБ
0
РБ
931,600
931,6
МБ
49,000
49
3.3
Капитальный ремонт здания автономного учреждения «Хуртагинский СДК», с.Хуртага;
2020
2020
Итого
4000,000
4000
ФБ
3760,000
3760
РБ
240,000
240
МБ
0
3.4.
Капитальный ремонт здания автономного учреждения «Бортойский СДК», с.Бортой;
2021
2021
Итого
2926,300
2926,3
ФБ
2750,722
2750,722
РБ
175,578
175,578
МБ
0
3.5
Капитальный ремонт здания «Усть-Бургалтайского СДК», с.Усть-Бургалтай;
2022
2022
Итого
5248,200
5248,2
ФБ
4933,308
4933,308
РБ
314,892
314,892
МБ
0
3.6
Капитальный ремонт отопительной системы здания "Хужирского СДК", с.Хужир;
2020
2020
Итого
300,000
300
ФБ
0
РБ
285,000
285
МБ
15,000
15
3.7
Капитальный ремонт здания автономного учреждения «Дутулурский СДК», с.Дутулур
2020
2020
Итого
35488,87
35488,87
ФБ
33359,537
33359,537
РБ*
1774,444
1774,444
МБ
354,889
354,889
3.8
Капитальный ремонт здания МАУ «Хамнейский СДК», с.Хамней;
2021
2021
Итого
11765,330
11765,33
ФБ
11059,410
11059,41
РБ
705,920
705,92
МБ
3.9
Капитальный ремонт здания МБУК «Ехэ-Цакирский СДК», с.Ехэ-Цакир;
2021
2021
Итого
9370,820
9370,82
ФБ
8808,57
8808,57
РБ
562,25
562,25
МБ
0
3.10
Капитальный ремонт здания автономного учреждения «Енгорбойский СДК», с.Енгорбой
2022
2022
Итого
11765,33
11765,33
ФБ
11059,410
11059,41
РБ*
705,920
705,92
МБ
0
3.11
Капитальный ремонт здания МБУК "Централизованная библиотечная система" МО "Закаменский район", г.Закаменск
2021
2021
Итого
16546,61
16546,61
ФБ
15553,81
15553,81
РБ*
992,8
992,8
МБ
0
4.
Приобретение многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба)
2019
2019
Итого
5011,616
5011,616
ФБ
4663,775
4663,775
РБ
297,725
297,725
МБ
50,116
50,116
5.
Реконструкция и строительство объектов учреждений культуры
2021
2021
Итого
1400,000
1400
ФБ
0
РБ
1330,000
1330
МБ
70,000
70
5.1
Разработка проектно-сметной документации на строительство ДК в с.Баянгол
2021
2021
Итого
700,000
700
ФБ
0
РБ
665,000
665
МБ
35,000
35
5.2
Разработка проектно-сметной документации на строительство ДК в у. Утата
2021
2021
Итого
700,000
700
ФБ
0
РБ
665,000
665
МБ
35,000
35
6.
Создание модельных муниципальных библиотек
2021
2021
Итого
5114,000
114,000
5228,000
ФБ
4700,000
0,000
4700
РБ
300,000
0,000
300
МБ
114,000
114,000
228
6.1
Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура"
2021
2021
Итого
5000,000
5000
ФБ
4700,000
4700
РБ
300,000
300
МБ
0
6.2
Комплектование фонда модельной муниципальной библиотеки
2021
2022
Итого
114,000
114,000
228,000
ФБ
0,000
РБ
0,000
МБ
114,000
114,000
228,000
Итого
1959,501
653,066
7984,706
41085,167
48339,133
17691,810
117713,383
Федеральный
6319,898
37433,682
43186,657
16308,004
103248,242
Республиканский
1940,100
646,600
1545,032
3241,996
4943,200
1250,935
13567,863
Местный
19,401
6,466
119,776
409,489
209,276
132,870
897,278
*- при наличии финансирования из соответствующего бюджета.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех
источников и направлений финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Итого:
Подпрограмма
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Всего по Программе (подпрограмме):
1959,501
653,066
7984,706
41084,667
48339,133
17691,810
117712,883
Федеральный бюджет
6319,898
37433,682
43186,657
16308,004
103248,242
Республиканский бюджет*
1940,100
646,600
1545,032
3241,496
4943,200
1250,935
13567,363
Местный бюджет
19,401
6,466
119,776
409,489
209,276
132,870
897,278
Прочие источники (указываются виды источников)
4.1.1. Раздел «Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:
4.1.2. «Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства
Ответственный исполнитель, координатор
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры муниципального образования «Закаменский район»
Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления в сфере культуры
Задачи подпрограммы
– совершенствование правового, организационного и экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
– повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
– обеспечение достойной оплаты труда работникам учреждений культуры
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
- удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
Этапы и сроки реализации программы
На 2015 – 2018 годы и на период до 2022 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ*
МБ
ВИ
2015
2022,047
2022,047
2016
2514,002
2514,002
2017
2756,768
2756,768
2018
2923,834
2923,834
2019
3042,602
3042,602
2020
2128,200
2128,200
2021
2128,200
2128,200
2022
2128,200
2128,200
Итого
19643,853
19643,853»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальному развитию муниципального образования «Закаменский район» Намдакову С.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на сайте http://mcuzakamna.ru.
Глава муниципального образования «Закаменский район» С.В. Гонжитов
Исп. Гармаев Д.С.
Тел. 8(30137)455-28
Республика Бурятия
Администрация муниципального образования
«Закаменский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» апреля 2020 г. № 286
г. Закаменск
О внесении изменения в Постановление Администрации муниципального образования «Закаменский район» от 10.12.2014 г. №2299 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Закаменский район» «Развитие культуры»
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-I "О культуре", постановления Правительства Республики Бурятия от 27.09.2011 № 500 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия", в целях сохранения материального и нематериального культурного наследия, улучшения условий для творческого досуга и художественного самообразования населения Закаменского района, создания единого культурного пространства на территории муниципального образования «Закаменский район» постановляю:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального образования «Закаменский район» от 10.12.2014 г. №2299 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования «Закаменский район» «Развитие культуры» следующие изменения:
1.1. В приложении «Муниципальная программа муниципального образования «Закаменский район» «Развитие культуры»:
1.1.1. Раздел «Паспорт» изложить в новой редакции:
«ПАСПОРТ
Наименование программы
Муниципальная программа муниципального образования «Закаменский район» «Развитие культуры» (далее – Программа)
Ответственный исполнитель, координатор
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры муниципального образования «Закаменский район» (далее-Отдел культуры)
Соисполнители Программы
Подведомственные учреждения Отдела культуры, МКУ «Управление по развитию инфраструктуры», МКУ «Комитет по экономическому развитию»
Подпрограммы
1. «Формирование единого культурного пространства МО «Закаменский район».
2. «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Закаменского района»
3. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства».
Программно-целевые инструменты программы
- модернизация и развитие инфраструктуры культуры в сельской местности и городе Закаменске
Цель программы
Обеспечение условий для многообразной и полноценной культурной жизни населения Закаменского района.
Задачи программы
1.Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения района.
2.Формирование положительного имиджа Закаменского района.
3.Сохранение историко-культурного наследия района.
4. Повышение эффективности управления в сфере культуры.
Целевые индикаторы (показатели) программы
1.Индекс подпрограммы «Формирование единого культурного пространства МО «Закаменский район»:
- соотношение количества посещений населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему населению;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
- объем платных услуг в сфере культуры и искусства;
- средняя заработная плата работников учреждений культуры;
2.Индекс подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Закаменского района».
3. Индекс индикатора «Удельный вес объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами».
Этапы и сроки реализации программы
Сроки реализации: 2015 - 2018 годы и на период до 2022 года.
Этапы реализации:
I этап - 2015 - 2018 годы.
II этап - 2019 - 2022 годы
Объем бюджетных ассигнований программы
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ*
МБ
2015
43134,264
8,400
9089,000
34036,864
2016
37198,429
39,400
9046,901
28112,128
2017
45445,852
57,486
16812,614
28575,752
2018
52753,141
75,097
27220,817
25457,227
2019
65991,533
6376,862
31359,039
28255,633
2020
90224,354
37433,682
30773,996
22016,676
2021
97525,410
43343,621
32356,636
21825,152
2022
66946,497
16408,004
28792,935
21745,557
Ожидаемые результаты реализации программы
- Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к общему количеству населения составит 326,7% к 2022 году;
- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Закаменского района составит 33 ед. к 2022 году;
- Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры составит 368 чел. к 2022 году;
-Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры составит 1,470 млн. руб. к 2022 году;
- Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Республики Бурятия;
- Капитальный ремонт 11 зданий учреждений культуры.»
1.1.2. Раздел IV ПАСПОРТА изложить в новой редакции:
«Раздел IV. Целевые индикаторы
Наименование
Ед. изм.
факт
план
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022год
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
%
30
35
40
42,3
44
44
44
44
Соотношение количества посещений населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, к общему населению
%
290,7
291,2
313,3
326,0
326,7
326,7
326,7
326,7
Объем платных услуг в сфере культуры и искусства
тыс.руб.
1625,019
1332,200
1517,098
1547,500
1912,927
1370,000
1470,000
1470,000
Средняя заработная плата работников учреждений культуры
руб.
16781
17005
20304
24743
25779
25521
25521
25521
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Закаменского района
%
11
14
17
21
24
27
30
33»
1.1.3. Раздел VI ПАСПОРТА изложить в новой редакции:
«Раздел VI. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Срок
источники финансирования
Финансовые показатели
начала реализации
окончания реализации
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого:
2
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Формирование единого культурного пространства г. Закаменска и района»
2015
2022
итого
41112,217
34684,427
40729,583
49176,241
54964,225
47010,987
47058,076
47126,487
361233,308
РФ
8,400
39,400
57,486
75,097
56,964
156,964
100,000
494,311
РБ*
9089,000
9046,901
14872,514
26574,217
29814,007
27532,000
27413,436
27542,000
171352,428
МБ
32014,817
25598,126
25799,583
22526,927
25093,255
19478,987
19487,676
19484,487
189386,569
Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
2015
2022
итого
1959,501
653,066
7984,706
41085,167
48339,133
17691,810
117712,883
ФБ
6319,898
37433,682
43186,657
16308,004
103248,242
РБ*
1940,100
646,600
1545,032
3241,996
4943,200
1250,935
13567,363
МБ
19,401
6,466
119,776
409,489
209,276
132,870
897,278
Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства»
2015
2022
МБ
2022,047
2514,002
2756,768
2923,834
3042,602
2128,200
2128,200
2128,200
19643,853
*- при наличии финансирования из соответствующего бюджета»
1.1.4. Раздел VII ПАСПОРТА изложить в новой редакции:
«Раздел VII. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет
средств бюджета муниципального образования «Закаменский район»
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
РзПр
ГРБС
КВР
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Развитие культуры
Отдел культуры
73.0.00.00
34036,864
28112,128
28575,751
25457,226
28255,633
22016,676
21825,152
21745,557
Формирование единого культурного пространства г. Закаменска и района
Отдел культуры, подведомственные учреждения
73.1.00.00
По соответ. разделам
По соответ. ГРБС
По соответ. КВР
32014,817
25598,126
25799,582
22526,926
25093,255
19478,987
19487,676
19484,487
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры, подведомственные учреждения
73.2.00.00
По соответ. разделам
По соответ. ГРБС
По соответ. КВР
19,401
6,466
119,776
409,489
209,276
132,870
Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства
Отдел культуры, подведомственные учреждения
73.3.00.00
По соответ. разделам
По соответ. ГРБС
По соответ. КВР
2022,047
2514,002
2756,768
2923,834
3042,602
2128,200
2128,200
2128,200
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех
источников и направлений финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего по Программе:
43134,264
37198,429
45445,852
52753,141
65991,533
90224,354
97525,410
66946,497
Федеральный бюджет
8,400
39,400
57,486
75,097
6376,862
37433,682
43343,621
16408,004
Республиканский бюджет*
9089,000
9046,901
16812,614
27220,817
31359,039
30773,996
32356,636
28792,935
Местный бюджет
34036,864
28112,128
28575,752
25457,227
28255,633
22016,676
21825,152
21745,557
Прочие источники
В том числе капитальные вложения:
Прочие нужды
*- при наличии финансирования из соответствующего бюджета.»
2.1.1. Раздел «Подпрограмма «Формирование единого культурного пространства г. Закаменск и Закаменского района на 2015-2018 годы и на период до 2022 года» изложить в новой редакции:
2.1.2. «Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Формирование культурного пространства Закаменского района
Ответственный исполнитель, координатор
Отдел культуры муниципального образования «Закаменский район»
Соисполнители
подведомственные учреждения Отдела культуры муниципального образования «Закаменский район»
Цель подпрограммы
Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения Закаменского района.
Основные мероприятия
1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации.
2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества.
3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
1. Индекс подпрограммы «Формирование культурного пространства Закаменского района.
2.Индекс индикатора «Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, от общего количества библиографических записей».
3.Индекс индикатора «Доля детей в Закаменском районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей»
4.Индекс индикатора «Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры от общего количества населения».
5.Индекс индикатора «Объём платных услуг муниципальных учреждений культуры»
6.Индекс индикатора «Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия
Этапы и сроки реализации подпрограммы
на 2015 – 2018 годы и на период до 2022 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ*
МБ
2015
41112,217
8,400
9089,000
32014,817
2016
34684,427
39,400
9046,901
25598,126
2017
40729,583
57,486
14872,514
25799,583
2018
49176,241
75,097
26574,217
22526,927
2019
54964,225
56,964
29814,007
25093,255
2020
47010,987
27532,000
19478,987
2021
47028,076
156,964
27413,436
19487,676
2022
47126,487
100,000
27542,000
19484,487
Итого
361862,244
494,311
171884,075
189483,856
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к количеству населения составит 326,7% к 2022 году;
- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Закаменского района составит 33 ед. к 2022 году;
- Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры составит 368 чел. к 2022 году;
-Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры составит 1,470 млн. руб. к 2022 году;
- Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Республики Бурятия.»
2.1.3. «Раздел IV. Целевые индикаторы
№
п/п
Наименование
показателя
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1
2
9
10
11
12
13
14
15
16
Индекс подпрограммы «Формирование культурного пространства Закаменского района»
1
Увеличения количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации
11
14
17
21
24
27
30
33
2
Доля детей в Закаменском районе, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей
30
35
40
42,3
44
44
44
44
3
Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры от общего количества населения, %
290,7
291,2
313,3
326,0
326,7
326,7
326,7
326,7
4
Объём платных услуг муниципальных учреждений культуры
1625,019
1332,200
1517,098
1547,500
1912,927
1370,000
1470,000
1470,000
5
Средняя заработная плата работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия
16781
17005
20304
24743
25779
25521
25521
25521
2.1.4. «Раздел VI. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Наименование
Факт
План
Итого:
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2015-18г.г.
2019-22г.г
Основное мероприятие 1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации. (МБУК «Централизованная библиотечная система МО «Закаменский район»
Целевые индикаторы
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Закаменского района, ед.
11
14
17
21
24
27
30
33
Объем платных услуг, тыс.руб.
102,300
194,600
123,200
131,500
117,500
120,000
120,000
120,000
551,600
477,500
Оказание муниципальным учреждением (библиотеками) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества
9240,869
8786,680
11174,220
11972,190
13451,198
11014,071
11014,071
11014,071
41173,959
46493,410
ФБ
РБ
1099,145
1119,551
2614,337
7911,307
6209,566
4661,971
4661,971
4661,971
12744,340
20195,478
МБ
8141,724
7667,129
8559,883
4060,883
7241,632
6352,100
6352,100
6352,100
28429,619
26297,932
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг Москвы и Санкт-Петербурга
8,400
8,000
16,400
ФБ
8,400
8,000
16,400
РБ
МБ
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в Республике Бурятия
42,100
8,925
9,030
132,200
132,200
60,055
264,400
ФБ
7,486
8,083
15,569
РБ
42,100
1,014
0,517
132,200
132,200
43,631
264,400
МБ
0,425
0,430
0,855
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
31,400
54,886
54,886
31,400
109,772
ФБ
31,400
49,013
49,013
31,400
98,026
РБ
3,129
3,129
6,257
МБ
2,744
2,744
5,489
Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам
57,750
57,750
57,750
57,750
115,500
ФБ
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
РБ
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
МБ
2,750
2,750
2,750
2,750
5,500
Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах РФ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи информационных технологий
19,005
19,005
0,000
ФБ
17,014
17,014
0,000
РБ
1,086
1,086
0,000
МБ
0,905
0,905
0,000
Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов РФ на основании тематико-типологической структуры и предлагаемой хронологической глубины приобретаемых изданий
8,904
8,904
17,807
ФБ
7,951
7,951
15,902
РБ
0,508
0,508
1,015
МБ
0,445
0,445
0,890
Всего сумма финансирования
9291,369
8826,080
11240,895
12000,225
13514,987
11146,271
11135,610
11204,021
41358,569
32503,539
ФБ
8,400
39,400
57,486
25,097
56,964
0,000
106,964
50,000
130,383
25,097
РБ
1141,245
1119,551
2620,351
7912,910
6213,202
4794,171
4670,607
4799,171
12794,057
15695,710
МБ
8141,724
7667,129
8563,058
4062,218
7244,821
6352,100
6358,039
6354,850
24371,911
16782,732
Основное мероприятие 2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества. (МАУ ДО «Закаменская детская школа искусств»)
Целевые индикаторы
Среднегодовой контингент, обучающихся по программам образования детей в области культуры, чел.
270
270
293
315
368
368
368
368
Объем платных услуг, тыс.руб.
463,119
436,200
556,698
491,100
685,460
500,000
500,000
500,000
1947,117
2185,460
Оказание муниципальным учреждением (МАУ ДО «Закаменская ДШИ») муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, тыс.руб.
10086,239
10131,660
11606,202
12424,016
14642,479
12587,800
12587,800
12587,800
44248,117
52405,879
ФБ
РБ
5050,000
5050,000
6299,000
6826,800
9105,823
7819,400
7819,400
7819,400
23225,800
32564,023
МБ
5036,239
5081,660
5307,202
5597,216
5536,656
4768,400
4768,400
4768,400
21022,317
19841,856
Всего сумма финансирования
10086,239
10131,660
11606,202
12424,016
14642,479
12587,800
12587,800
12587,800
44248,117
52405,879
ФБ
РБ
5050,000
5050,000
6299,000
6826,800
9105,823
7819,400
7819,400
7819,400
23225,800
32564,023
МБ
5036,239
5081,660
5307,202
5597,216
5536,656
4768,400
4768,400
4768,400
21022,317
19841,856
Основное мероприятие 3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг. (МБУ «Районный центр культуры и творчества»)
Целевые индикаторы
Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры от общего количества населения
290,7
291,2
313,3
326,0
326,0
326,7
326,7
326,7
Объем платных услуг, тыс.руб.
1059,6
701,4
837,2
924,9
1109,967
750
850
850
3523,1
3559,967
Оказание муниципальным учреждением (МБУ «РЦКТ») муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества, тыс.руб.
19558,935
13452,518
14856,451
20349,464
22387,008
18284,573
18284,573
18284,573
68217,368
77240,728
ФБ
РБ
2024,355
2034,888
4252,537
8778,443
11469,117
11432,086
11432,086
11432,086
17090,223
45765,376
МБ
17534,580
11417,630
10603,914
11571,021
10917,891
6852,487
6852,487
6852,487
51127,145
31475,352
Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам
55,850
57,750
57,750
55,850
115,500
ФБ
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
РБ
3,190
5,000
5,000
3,190
10,000
МБ
2,660
2,750
2,750
2,660
5,500
Увеличение фонда оплаты труда платы основного персонала отрасли «культура» (СДК)
1302,274
1431,707
1325,408
1293,811
1393,887
1506,000
1506,000
1506,000
5353,200
5911,887
ФБ
0,000
0,000
РБ
0,000
0,000
МБ
1302,274
1431,707
1325,408
1293,811
1393,887
1506,000
1506,000
1506,000
5353,200
5911,887
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (СДК)
873,400
842,462
1700,626
3052,874
3025,864
3486,343
3486,343
3486,343
6469,362
13484,893
ФБ
0,000
0,000
РБ
873,400
842,462
1700,626
3052,874
3025,864
3486,343
3486,343
3486,343
6469,362
13484,893
МБ
0,000
0,000
Всего сумма финансирования
21734,609
15726,687
17882,485
24751,999
26806,759
23276,916
23334,666
23334,666
80095,780
96753,008
ФБ
50,000
50,000
50,000
50,000
100,000
РБ
2897,755
2877,350
5953,163
11834,507
14494,981
14918,429
14923,429
14923,429
23562,775
59260,269
МБ
18836,854
12849,337
11929,322
12867,492
12311,778
8358,487
8361,237
8361,237
56483,005
37392,739
*- при наличии финансирования из соответствующего бюджета.
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет всех
источников и направлений финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Подпрограмма
Формирование единого культурного пространства Закаменского района
Всего по Программе (подпрограмме):
41112,217
34684,427
40729,583
49176,241
54964,225
47010,987
47058,076
47126,487
Федеральный бюджет
8,400
39,400
57,486
75,097
56,964
0,000
156,964
100,000
Республиканский бюджет*
9089,000
9046,901
14872,514
26574,217
29814,007
27532,000
27413,436
27542,000
Местный бюджет
32014,817
25598,126
25799,582
22526,926
25093,255
19478,987
19487,676
19484,487
Прочие источники (указываются виды источников)
*- при наличии финансирования из соответствующего бюджета.
3.1.1. Раздел «Подпрограмма «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2015-2018 годы и на период до 2022 года» изложить в новой редакции:
3.1.2. «Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2015-2018 годы и на период до 2022 года
Ответственный исполнитель, координатор
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» муниципального образования «Закаменский район»
Соисполнители
Комитет по строительству, подведомственные учреждения Комитета по культуре
Цель подпрограммы
Формирование положительного имиджа Закаменского района
Задачи подпрограммы
1. Создание условий в учреждениях культуры, отвечающие современным требованиям.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Индекс реализации подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры».
Индекс индикатора «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности».
Индекс индикатора «Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности».
Индекс индикатора «Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры».
Индекс индикатора «Степень износа материально-технической базы»
Этапы и сроки реализации программы
На 2015 – 2018 годы и на период до 2022 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ*
МБ
2015
2016
2017
1959,501
1940,100
19,401
2018
653,066
646,600
6,466
2019
7984,706
6319,898
1545,032
119,776
2020
41085,167
37433,682
3241,996
409,489
2021
48339,133
43186,657
4943,200
209,276
2022
17691,810
16308,004
1250,935
132,870
Итого
117712,883
103248,242
13567,363
897,278
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 34,8 % к 2022 году;
- Реконструкция 11 зданий культуры, которые требуют капитального ремонта.»
3.1.3. «Раздел IV. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы
№
п/п
Наименование
показателя
Факт
План
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021 г.
2022 г.
1
2
9
10
11
12
13
14
15
16
Индекс подпрограммы «Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
1
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, от нормативной потребности
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
2
Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры, %
44,3
44,3
43,4
9,1
30,4
34,8
34,8
34,8
3
Степень износа материально-технической базы
62
60
58
50
50
50
50
50
3.1.4. «Раздел VI. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Срок
источники финансирования
План по муниципальной программе
начала реализации
окончания реализации
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021 г.
2022 г.
итого
1
2
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
1.
Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры Закаменского района.
2015
2022
Итого
1959,501
653,066
583,290
1296,297
1216,073
564,280
6272,507
ФБ
331,472
314,145
314,145
315,286
1275,049
РБ
1940,1
646,6
231,158
942,552
876,652
230,123
4867,184
МБ
19,401
6,466
20,660
39,600
25,276
18,870
130,273
1.1
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры
2017
2022
Итого
1959,501
653,066
583,290
546,297
1216,073
564,280
5522,507
ФБ
331,472
314,145
314,145
315,286
1275,049
РБ
1940,1
646,6
231,158
230,052
876,652
230,123
4154,684
МБ
19,401
6,466
20,660
2,100
25,276
18,870
92,773
1.1.1
Приобретение для муниципальных библиотек художественной, справочной и иной литературы
2017
2021
Итого:
196,137
79,583
79,583
0
355,303
ФБ
0,000
РБ
193,700
78,300
78,300
350,300
МБ
2,437
1,283
1,283
5,003
1.1.2
Приобретение компьютерного оборудования для муниципальных библиотек
2017
2021
Итого:
50,000
50,000
50,000
150,000
ФБ
0,000
РБ
50,000
50,000
50,000
150,000
МБ
0,000
1.1.4
Приобретение для муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа музыкальных инструментов, светового обрудования, звукоусиливающей аппаратуры, сценических костюмов, одежды сцены и кресел для зрительных залов
2017
2021
Итого:
1713,364
523,483
523,483
2760,330
ФБ
РБ
1696,4
518,3
518,3
2733,000
МБ
16,964
5,183
5,183
27,330
1.2
Субсидия на укрепление материаль-технической базы отрасли "Культура"
2019
2022
Итого
212,100
212,100
212,100
212,100
848,400
ФБ
РБ
210,000
210,000
210,000
210,000
840,000
МБ
2,100
2,100
2,100
2,100
8,400
1.2.1
МАУ "Хамнейский СДК"
2019
2019
Итого
212,100
212,100
ФБ
РБ
210,000
210,000
МБ
2,100
2,100
1.2.2
АУ "Хуртагинский СДК"
2020
2020
Итого
212,100
212,100
ФБ
РБ
210,000
210,000
МБ
2,100
2,100
1.2.3
АУ "Дутулурский СДК"
2021
2021
Итого
212,100
212,100
ФБ
РБ
210,000
210,000
МБ
2,100
2,100
1.2.4
МАУ "ДК с.Холтосон"
2022
2022
Итого
212,100
212,100
ФБ
РБ
210,000
210,000
МБ
2,100
2,100
1.3.
Укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2019
2022
Итого
371,190
334,197
350,907
352,180
1408,474
ФБ
331,472
314,145
314,145
315,286
1275,049
РБ
21,158
20,052
20,052
20,123
81,384
МБ
18,560
0,000
16,710
16,770
52,040
1.3.1
МБУК «Далахайский сельский Дом культуры»
2019
2019
Итого
371,190
371,190
ФБ
331,472
331,472
РБ
21,158
21,158
МБ
18,560
18,560
1.3.2
АУ "Енгорбойский СДК"
2020
2020
Итого
334,197
334,197
ФБ
314,145
314,145
РБ
20,052
20,052
МБ
0,000
1.3.3
МБУК «Улекчинский сельский Дом культуры»
2021
2021
Итого
350,907
350,907
ФБ
314,145
314,145
РБ
20,052
20,052
МБ
16,710
16,710
1.3.4
АУ «Бортойский сельский Дом культуры»
2022
2022
Итого:
335,409
335,409
ФБ
315,286
315,286
РБ
20,123
20,123
МБ
16,770
16,770
2.
Материально-техническое обеспечение МАОУ ДОД "Закаменская ДШИ"
2020
2020
Итого:
750,000
750,000
ФБ
0,000
РБ
712,500
712,500
МБ
37,500
37,500
2.1
приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов, современного учебного оборудования
2020
2020
Итого:
750,000
750,000
ФБ
0,000
РБ
712,500
712,500
МБ
37,500
37,500
3.
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры района
2019
2022
Итого
2389,800
39788,870
40609,060
17013,530
99801,260
ФБ
1324,651
37119,537
38172,512
15992,718
92609,41753
РБ*
1016,149
2299,444
2436,548
1020,812
6772,95347
МБ
49,000
369,889
0,000
0,000
418,889
3.1
Капитальный ремонт здания Шара-Азаргинского СДК
2019
2019
Итого
1409,200
1409,2
ФБ
1324,651
1324,65053
РБ
84,549
84,54947
МБ
0
3.2
Капитальный ремонт здания бюджетного учреждения культуры «Далахайский СДК», с.Далахай;
2019
2019
Итого
980,600
980,6
ФБ
0
РБ
931,600
931,6
МБ
49,000
49
3.3
Капитальный ремонт здания автономного учреждения «Хуртагинский СДК», с.Хуртага;
2020
2020
Итого
4000,000
4000
ФБ
3760,000
3760
РБ
240,000
240
МБ
0
3.4.
Капитальный ремонт здания автономного учреждения «Бортойский СДК», с.Бортой;
2021
2021
Итого
2926,300
2926,3
ФБ
2750,722
2750,722
РБ
175,578
175,578
МБ
0
3.5
Капитальный ремонт здания «Усть-Бургалтайского СДК», с.Усть-Бургалтай;
2022
2022
Итого
5248,200
5248,2
ФБ
4933,308
4933,308
РБ
314,892
314,892
МБ
0
3.6
Капитальный ремонт отопительной системы здания "Хужирского СДК", с.Хужир;
2020
2020
Итого
300,000
300
ФБ
0
РБ
285,000
285
МБ
15,000
15
3.7
Капитальный ремонт здания автономного учреждения «Дутулурский СДК», с.Дутулур
2020
2020
Итого
35488,87
35488,87
ФБ
33359,537
33359,537
РБ*
1774,444
1774,444
МБ
354,889
354,889
3.8
Капитальный ремонт здания МАУ «Хамнейский СДК», с.Хамней;
2021
2021
Итого
11765,330
11765,33
ФБ
11059,410
11059,41
РБ
705,920
705,92
МБ
3.9
Капитальный ремонт здания МБУК «Ехэ-Цакирский СДК», с.Ехэ-Цакир;
2021
2021
Итого
9370,820
9370,82
ФБ
8808,57
8808,57
РБ
562,25
562,25
МБ
0
3.10
Капитальный ремонт здания автономного учреждения «Енгорбойский СДК», с.Енгорбой
2022
2022
Итого
11765,33
11765,33
ФБ
11059,410
11059,41
РБ*
705,920
705,92
МБ
0
3.11
Капитальный ремонт здания МБУК "Централизованная библиотечная система" МО "Закаменский район", г.Закаменск
2021
2021
Итого
16546,61
16546,61
ФБ
15553,81
15553,81
РБ*
992,8
992,8
МБ
0
4.
Приобретение многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба)
2019
2019
Итого
5011,616
5011,616
ФБ
4663,775
4663,775
РБ
297,725
297,725
МБ
50,116
50,116
5.
Реконструкция и строительство объектов учреждений культуры
2021
2021
Итого
1400,000
1400
ФБ
0
РБ
1330,000
1330
МБ
70,000
70
5.1
Разработка проектно-сметной документации на строительство ДК в с.Баянгол
2021
2021
Итого
700,000
700
ФБ
0
РБ
665,000
665
МБ
35,000
35
5.2
Разработка проектно-сметной документации на строительство ДК в у. Утата
2021
2021
Итого
700,000
700
ФБ
0
РБ
665,000
665
МБ
35,000
35
6.
Создание модельных муниципальных библиотек
2021
2021
Итого
5114,000
114,000
5228,000
ФБ
4700,000
0,000
4700
РБ
300,000
0,000
300
МБ
114,000
114,000
228
6.1
Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта "Культура"
2021
2021
Итого
5000,000
5000
ФБ
4700,000
4700
РБ
300,000
300
МБ
0
6.2
Комплектование фонда модельной муниципальной библиотеки
2021
2022
Итого
114,000
114,000
228,000
ФБ
0,000
РБ
0,000
МБ
114,000
114,000
228,000
Итого
1959,501
653,066
7984,706
41085,167
48339,133
17691,810
117713,383
Федеральный
6319,898
37433,682
43186,657
16308,004
103248,242
Республиканский
1940,100
646,600
1545,032
3241,996
4943,200
1250,935
13567,863
Местный
19,401
6,466
119,776
409,489
209,276
132,870
897,278
*- при наличии финансирования из соответствующего бюджета.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех
источников и направлений финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Итого:
Подпрограмма
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Всего по Программе (подпрограмме):
1959,501
653,066
7984,706
41084,667
48339,133
17691,810
117712,883
Федеральный бюджет
6319,898
37433,682
43186,657
16308,004
103248,242
Республиканский бюджет*
1940,100
646,600
1545,032
3241,496
4943,200
1250,935
13567,363
Местный бюджет
19,401
6,466
119,776
409,489
209,276
132,870
897,278
Прочие источники (указываются виды источников)
4.1.1. Раздел «Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:
4.1.2. «Паспорт Подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства
Ответственный исполнитель, координатор
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры муниципального образования «Закаменский район»
Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления в сфере культуры
Задачи подпрограммы
– совершенствование правового, организационного и экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства;
– повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
– обеспечение достойной оплаты труда работникам учреждений культуры
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
- удовлетворенность граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
Этапы и сроки реализации программы
На 2015 – 2018 годы и на период до 2022 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
тыс. руб.
Годы
Всего
ФБ
РБ*
МБ
ВИ
2015
2022,047
2022,047
2016
2514,002
2514,002
2017
2756,768
2756,768
2018
2923,834
2923,834
2019
3042,602
3042,602
2020
2128,200
2128,200
2021
2128,200
2128,200
2022
2128,200
2128,200
Итого
19643,853
19643,853»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальному развитию муниципального образования «Закаменский район» Намдакову С.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на сайте http://mcuzakamna.ru.
Глава муниципального образования «Закаменский район» С.В. Гонжитов
Исп. Гармаев Д.С.
Тел. 8(30137)455-28
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Администрация муниципального образования "Закаменский район" от 07.04.2020 обнародовано 07.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: