Основная информация
Дата опубликования: | 12 октября 2020г. |
Номер документа: | RU04011019202000026 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Закаменский район" |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Республика Бурятия
Администрация муниципального образования
«Закаменский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 12 » октября 2020 г. № 840
г. Закаменск
О внесении дополнений и изменений в Постановление об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики муниципального образования «Закаменский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
В целях привидения в соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики муниципального образования «Закаменский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Закаменский район» от 07 октября 2014года № 2011 следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики муниципального образования «Закаменский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Годы
Всего (тыс.руб.)
ФБ (тыс.руб.)
РБ (тыс.руб.)
МБ (тыс.руб.)
2015 год
5350,09068
-
507,92137
4842,16931
2016 год
5700,47164
-
479,600
5220,87164
2017 год
7367,74510
437,57123
652,98938
6277,18449
2018 год
10662,08724
495,12736
1136,43596
9030,52392
2019 год
27726,33083
1445,73781
10457,66513
15822,92789
2020 год
25544,38871
1039,0894
8257,93031
16247,369
Итого
82351,1142
3417,5258
21492,54215
57441,04625
2. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Закаменский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
2.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»:
Годы
Всего (тыс.руб.)
ФБ (тыс.руб.)
РБ (тыс.руб.)
МБ (тыс.руб.)
2015 год
5327,49068
-
507,92137
4819,56931
2016 год
5620,16042
-
479,600
5140,56042
2017 год
6417,79510
-
397,700
6020,09510
2018 год
9515,48724
-
810,69964
8704,78760
2019 год
24661,38083
-
9648,05903
15013,3218
2020 год
24003,769
-
8007,300
15996,469
Итого
75546,08327
-
19851,28004
55694,80323
2.2. В разделах VI «Основные мероприятия подпрограммы» и VII «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в соответствии с приложением 1 к постановлению.
3. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы «Молодежь Закамны на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
В том числе по годам
Общий объем финансирования программы, тыс. руб.
Источники финансирования, тыс.руб.
Местный бюджет
2015
22,6
22,6
2016
80,31122
80,31122
2017
1,800
1,800
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
Всего:
104,71122
104,71122
3.2. В разделах VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» и VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в соответствии с приложением 2 к постановлению.
4. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
4.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Годы
Всего (тыс.руб.)
ФБ (тыс.руб.)
РБ (тыс.руб.)
МБ (тыс.руб.)
2015 год
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
2017 год
948,150
437,57123
255,28938
255,28939
2018 год
1146,600
495,12736
325,73632
325,73632
2019 год
3064,950
1445,73781
809,6061
809,60609
2020 год
1540,61971
1039,0894
250,63031
250,900
Итого
6700,31971
3417,5258
1641,26211
1641,5318
4.2. В разделах IV «Целевые индикаторы», VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» и VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в соответствии с приложением 3 к постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации муниципального образования «Закаменский район» по социальному развитию С.Д. Намдакову.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район» www.msuzakamna.ru.
Глава муниципального образования
«Закаменский район»- руководитель
Администрации муниципального образования
«Закаменский район» С.В. Гонжитов
исп. А.И. Батуев
тел. 83013743146
Приложение 1
VI. Основные мероприятия подпрограммы
План подпрограммных мероприятий
Основные мероприятия
Ожидаемый
социально-
экономический
эффект
Ответственный
(участники)
Срок
Источ ники финан сирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Нача-ла реализации
Окончания реализации
2014 г.
2015 г.
(план
по
подпрог
рамме)
2016 г.
(план
по
подпрог
рамме)
2017 г.
(план
по
подпрог
рамме
2018 г.
(план
по
подпрог
рамме
2019 г.
(план
по
подпрог
рамме
2020 г.
(план
по
подпрог
рамме
Итого
план
по
подпрог-
рамме
в т.ч.
утверж-
дено в бюджете
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1.
Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения
Задача 2
Индекс 1,3
ОМФКиС, ГП «город Закаменск»
МКУ «Районное управление образования»
2014
2020
РБ
-
-
507,92137
479,600
397,700
810,69964
9648,05903
8007,300
19851,28004
МБ
-
-
4819,56931
5140,56042
6020,09510
8704,78760
15013,3218
15996,469
55694,80323
Итого по подпрограмме:
-
-
5327,49068
5620,16042
6417,79510
9515,48724
24661,38083
24003,769
75546,08327
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Республиканский бюджет:
-
-
507,92137
479,600
397,700
810,69964
9648,05903
8007,300
19851,28004
Местный бюджет
-
-
4819,56931
5140,56042
6020,09510
8704,78760
15013,3218
15996,469
55694,80323
VII. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета МО «Закаменский район»
Статус
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
План по подпрограмме
Утверждено в бюджете
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
Мероприятие 3
Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения
ОМФКиС, ГП «город Закаменск»
МКУ «Районное управление образования»
-
-
5327,49068
5620,16042
6417,79510
9515,48724
24661,38083
24003,769
Приложение 2
VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№
Наименование
Ожидаемый социально-экономический эффект
Отв-ый испл-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс.руб.
ИТОГО
Начало реализации
Окончание реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
План по подпрограмме
в т.ч. Утверждено в бюджете района
1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, в том числе молодежный Форум.
Задача №3 индикатор 3
2014г.
2020г.
Местный бюджет
-
-
22,6
80,31122
1,800
-
-
-
104,71122
ИТОГО:
Местный бюджет
-
-
22,6
80,31122
1,800
-
-
-
104,71122
Прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет местного бюджета.
Статус
Наименование мероприятий.
Ответственный исполнитель.
Расходы (тыс. руб.), годы
2014г.
План по подпрограммам
Утверждено в бюджете района
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, в том числе молодежный Форум.
ОМФКиС
-
-
22,6
80,31122
1,800
-
-
-
ВСЕГО
-
-
22,6
80,31122
1,800
-
-
-
Приложение 3
IV. Целевые индикаторы
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений
Базовые значения Плановые значения
Темпы прироста
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, ед.
7
0
6
-
-
6
5
15
7
2
Количество семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве семей, состоящих на учете по состоянию на начало года, %
5
Dс = Nобщ / Ny *100%, Dc – количество семей, улучшивших жилищные условия, Ny - количество семей, улучшивших жилищные условия, Nобщ – общее количество молодых семей, состоящих на учете по состоянию на начало года
0
38
10
45
60
70
80
100
VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№
Наименование
Ожидаемый социально-экономический эффект
Отв-ый испол-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс.руб.
ИТОГО
Начало реализации
Окончание реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
План по подпрограмме
в т.ч. Утверждено в бюджете района
1
Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей
индикатор 1
индикатор 1
2016
2020г.
Местный бюджет
-
-
-
255,28939
325,73632
809,60609
250,900
1641,5318
Республиканский бюджет
-
-
-
255,28938
325,73632
809,6061
250,63031
1641,26211
Федеральный бюджет
-
-
-
437,57123
495,12736
1445,73781
1039,0894
3417,5258
ИТОГО:
-
-
-
948,150
1146,600
3064,950
1540,61971
6700,31971
Прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет федерального, республиканского, местного бюджетов.
Статус
Наименование мероприятий.
Ответственный исполнитель.
Расходы (тыс. руб.), годы
2015г.
План по подпрограммам
Утверждено в бюджете района
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
Предоставление субсидий участникам подпрограммы
ОМФКиС
-
-
-
948,150
1146,600
3064,950
1540,61971
ВСЕГО
-
948,150
1146,600
3064,950
1540,61971
Республика Бурятия
Администрация муниципального образования
«Закаменский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 12 » октября 2020 г. № 840
г. Закаменск
О внесении дополнений и изменений в Постановление об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики муниципального образования «Закаменский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
В целях привидения в соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики муниципального образования «Закаменский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Закаменский район» от 07 октября 2014года № 2011 следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики муниципального образования «Закаменский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
Годы
Всего (тыс.руб.)
ФБ (тыс.руб.)
РБ (тыс.руб.)
МБ (тыс.руб.)
2015 год
5350,09068
-
507,92137
4842,16931
2016 год
5700,47164
-
479,600
5220,87164
2017 год
7367,74510
437,57123
652,98938
6277,18449
2018 год
10662,08724
495,12736
1136,43596
9030,52392
2019 год
27726,33083
1445,73781
10457,66513
15822,92789
2020 год
25544,38871
1039,0894
8257,93031
16247,369
Итого
82351,1142
3417,5258
21492,54215
57441,04625
2. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Закаменский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
2.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы»:
Годы
Всего (тыс.руб.)
ФБ (тыс.руб.)
РБ (тыс.руб.)
МБ (тыс.руб.)
2015 год
5327,49068
-
507,92137
4819,56931
2016 год
5620,16042
-
479,600
5140,56042
2017 год
6417,79510
-
397,700
6020,09510
2018 год
9515,48724
-
810,69964
8704,78760
2019 год
24661,38083
-
9648,05903
15013,3218
2020 год
24003,769
-
8007,300
15996,469
Итого
75546,08327
-
19851,28004
55694,80323
2.2. В разделах VI «Основные мероприятия подпрограммы» и VII «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в соответствии с приложением 1 к постановлению.
3. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы «Молодежь Закамны на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
В том числе по годам
Общий объем финансирования программы, тыс. руб.
Источники финансирования, тыс.руб.
Местный бюджет
2015
22,6
22,6
2016
80,31122
80,31122
2017
1,800
1,800
2018
-
-
2019
-
-
2020
-
-
Всего:
104,71122
104,71122
3.2. В разделах VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» и VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в соответствии с приложением 2 к постановлению.
4. Внести изменения в паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»:
4.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Годы
Всего (тыс.руб.)
ФБ (тыс.руб.)
РБ (тыс.руб.)
МБ (тыс.руб.)
2015 год
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
2017 год
948,150
437,57123
255,28938
255,28939
2018 год
1146,600
495,12736
325,73632
325,73632
2019 год
3064,950
1445,73781
809,6061
809,60609
2020 год
1540,61971
1039,0894
250,63031
250,900
Итого
6700,31971
3417,5258
1641,26211
1641,5318
4.2. В разделах IV «Целевые индикаторы», VI «Перечень основных мероприятий подпрограммы» и VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в соответствии с приложением 3 к постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации муниципального образования «Закаменский район» по социальному развитию С.Д. Намдакову.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте муниципального образования «Закаменский район» www.msuzakamna.ru.
Глава муниципального образования
«Закаменский район»- руководитель
Администрации муниципального образования
«Закаменский район» С.В. Гонжитов
исп. А.И. Батуев
тел. 83013743146
Приложение 1
VI. Основные мероприятия подпрограммы
План подпрограммных мероприятий
Основные мероприятия
Ожидаемый
социально-
экономический
эффект
Ответственный
(участники)
Срок
Источ ники финан сирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Нача-ла реализации
Окончания реализации
2014 г.
2015 г.
(план
по
подпрог
рамме)
2016 г.
(план
по
подпрог
рамме)
2017 г.
(план
по
подпрог
рамме
2018 г.
(план
по
подпрог
рамме
2019 г.
(план
по
подпрог
рамме
2020 г.
(план
по
подпрог
рамме
Итого
план
по
подпрог-
рамме
в т.ч.
утверж-
дено в бюджете
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1.
Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения
Задача 2
Индекс 1,3
ОМФКиС, ГП «город Закаменск»
МКУ «Районное управление образования»
2014
2020
РБ
-
-
507,92137
479,600
397,700
810,69964
9648,05903
8007,300
19851,28004
МБ
-
-
4819,56931
5140,56042
6020,09510
8704,78760
15013,3218
15996,469
55694,80323
Итого по подпрограмме:
-
-
5327,49068
5620,16042
6417,79510
9515,48724
24661,38083
24003,769
75546,08327
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Республиканский бюджет:
-
-
507,92137
479,600
397,700
810,69964
9648,05903
8007,300
19851,28004
Местный бюджет
-
-
4819,56931
5140,56042
6020,09510
8704,78760
15013,3218
15996,469
55694,80323
VII. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета МО «Закаменский район»
Статус
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
План по подпрограмме
Утверждено в бюджете
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
Мероприятие 3
Организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с различными группами населения
ОМФКиС, ГП «город Закаменск»
МКУ «Районное управление образования»
-
-
5327,49068
5620,16042
6417,79510
9515,48724
24661,38083
24003,769
Приложение 2
VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№
Наименование
Ожидаемый социально-экономический эффект
Отв-ый испл-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс.руб.
ИТОГО
Начало реализации
Окончание реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
План по подпрограмме
в т.ч. Утверждено в бюджете района
1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, в том числе молодежный Форум.
Задача №3 индикатор 3
2014г.
2020г.
Местный бюджет
-
-
22,6
80,31122
1,800
-
-
-
104,71122
ИТОГО:
Местный бюджет
-
-
22,6
80,31122
1,800
-
-
-
104,71122
Прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет местного бюджета.
Статус
Наименование мероприятий.
Ответственный исполнитель.
Расходы (тыс. руб.), годы
2014г.
План по подпрограммам
Утверждено в бюджете района
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для молодежи, в том числе молодежный Форум.
ОМФКиС
-
-
22,6
80,31122
1,800
-
-
-
ВСЕГО
-
-
22,6
80,31122
1,800
-
-
-
Приложение 3
IV. Целевые индикаторы
Наименование показателя
Вес показателя
Формула расчета
Необходимое направление изменений
Базовые значения Плановые значения
Темпы прироста
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий, ед.
7
0
6
-
-
6
5
15
7
2
Количество семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве семей, состоящих на учете по состоянию на начало года, %
5
Dс = Nобщ / Ny *100%, Dc – количество семей, улучшивших жилищные условия, Ny - количество семей, улучшивших жилищные условия, Nобщ – общее количество молодых семей, состоящих на учете по состоянию на начало года
0
38
10
45
60
70
80
100
VI. Перечень основных мероприятий подпрограммы
№
Наименование
Ожидаемый социально-экономический эффект
Отв-ый испол-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс.руб.
ИТОГО
Начало реализации
Окончание реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
План по подпрограмме
в т.ч. Утверждено в бюджете района
1
Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей
индикатор 1
индикатор 1
2016
2020г.
Местный бюджет
-
-
-
255,28939
325,73632
809,60609
250,900
1641,5318
Республиканский бюджет
-
-
-
255,28938
325,73632
809,6061
250,63031
1641,26211
Федеральный бюджет
-
-
-
437,57123
495,12736
1445,73781
1039,0894
3417,5258
ИТОГО:
-
-
-
948,150
1146,600
3064,950
1540,61971
6700,31971
Прочие источники
0
0
0
0
0
0
0
0
VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет федерального, республиканского, местного бюджетов.
Статус
Наименование мероприятий.
Ответственный исполнитель.
Расходы (тыс. руб.), годы
2015г.
План по подпрограммам
Утверждено в бюджете района
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
Предоставление субсидий участникам подпрограммы
ОМФКиС
-
-
-
948,150
1146,600
3064,950
1540,61971
ВСЕГО
-
948,150
1146,600
3064,950
1540,61971
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Администрация муниципального образования "Закаменский район" от 19.10.2020 обнародовано 19.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: